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총 37건 1/1
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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보건행정과 [일반회계] | |||||||
질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과) | |||||||
> 보건행정서비스 제공 | |||||||
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(보조) | 보조 | 보건 | 990,928,000 | 812,704,610 | 178,223,390 | 82.014% | |
보건기관 기능보강 | 자체 | 보건 | 3,167,614,000 | 2,151,717,640 | 1,015,896,360 | 67.929% | |
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(자체) | 자체 | 보건 | 7,200,000 | 7,198,000 | 2,000 | 99.972% | |
공공건축물 그린리모델링 | 보조 | 보건 | 2,231,630,740 | 2,181,820,280 | 49,810,460 | 97.768% | |
> 정신건강 관리 | |||||||
지역자살예방사업지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 19,167,340 | 832,660 | 95.837% | |
정신건강복지센터운영(시비) | 자체 | 보건 | 83,048,000 | 65,099,700 | 17,948,300 | 78.388% | |
지역정신보건사업지원(도비) | 보조 | 보건 | 80,000,000 | 78,780,170 | 1,219,830 | 98.475% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 64,600,000 | 58,125,940 | 6,474,060 | 89.978% | |
기초정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 536,720,000 | 415,180,880 | 121,539,120 | 77.355% | |
정신건강증진사업 지원 | 보조 | 보건 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 100% | |
노인자살예방 멘토링사업 | 보조 | 보건 | 144,970,000 | 144,970,000 | 0 | 100% | |
정신질환자 치료비지원 | 보조 | 보건 | 8,200,000 | 5,552,100 | 2,647,900 | 67.709% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충 | 보조 | 보건 | 106,467,000 | 103,076,360 | 3,390,640 | 96.815% | |
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 72,000,000 | 70,461,400 | 1,538,600 | 97.863% | |
기초 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 5,670,000 | 5,571,570 | 98,430 | 98.264% | |
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보지원(소방안전교부세) | 보조 | 보건 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 100% | |
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 155,000,000 | 124,005,000 | 30,995,000 | 80.003% | |
자살 유족 지원사업 | 보조 | 보건 | 22,250,000 | 21,669,340 | 580,660 | 97.39% | |
> 통합진료사업 운영 | |||||||
보건기관 진료사업 | 자체 | 보건 | 779,160,000 | 772,246,000 | 6,914,000 | 99.113% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 200,660,000 | 200,660,000 | 0 | 100% | |
성인병질환 검진 | 보조 | 보건 | 18,363,000 | 18,363,000 | 0 | 100% | |
보건진료소 운영 지원 | 보조 | 보건 | 149,740,000 | 148,685,970 | 1,054,030 | 99.296% | |
보호자없는 병실 운영 지원 | 보조 | 보건 | 176,700,000 | 175,644,000 | 1,056,000 | 99.402% | |
우리마을 주치의제 운영 지원비 | 보조 | 보건 | 14,127,000 | 4,731,000 | 9,396,000 | 33.489% | |
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 3,720,000 | 2,738,170 | 981,830 | 73.607% | |
의료급여수급권자 일반검진비지원(생애전환기 건강검진진단) | 보조 | 보건 | 13,910,000 | 13,910,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 | 보조 | 보건 | 1,249,000 | 1,249,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 영유아 검진비지원 | 보조 | 보건 | 1,595,000 | 1,595,000 | 0 | 100% | |
응급의료 재난 | 자체 | 보건 | 14,800,000 | 12,212,800 | 2,587,200 | 82.519% | |
국가재난의료체계 운영 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 1,889,520 | 110,480 | 94.476% | |
자동심장충격기 보급지원 | 보조 | 보건 | 4,200,000 | 3,981,380 | 218,620 | 94.795% | |
> 의료지원 진료사업 운영 | |||||||
방사선 및 검사실 기능보강 | 자체 | 보건 | 33,241,000 | 24,963,760 | 8,277,240 | 75.099% | |
에이즈진단 시약구입 지원 | 보조 | 보건 | 3,296,000 | 3,296,000 | 0 | 100% | |
성병진단 시약구입 지원 | 보조 | 보건 | 1,458,000 | 1,458,000 | 0 | 100% | |
에이즈 환자 진료비 | 보조 | 보건 | 23,368,000 | 15,429,430 | 7,938,570 | 66.028% | |
행정운영경비(보건행정과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 726,844,000 | 596,497,412 | 130,346,588 | 82.067% | |
재무활동(보건행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
반환금기타 | 자체 | 기타 | 113,432,000 | 113,406,980 | 25,020 | 99.978% |