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총 2,038건 24/41
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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여성가족과 [일반회계] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 여성복지 및 권익증진 | |||||||
여성 및 가족자체지원 | 자체 | 사회복지 | 110,611,000 | 43,341,000 | 67,270,000 | 39.183% | |
양성평등주간 기념행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0% | |
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 2,213,000 | 0 | 2,213,000 | 0% | |
여성폭력방지위원회 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 | 보조 | 사회복지 | 2,917,000 | 0 | 2,917,000 | 0% | |
성폭력피해자 치료,회복프로그램 | 보조 | 사회복지 | 6,968,000 | 0 | 6,968,000 | 0% | |
긴급피난처 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 38,760,000 | 9,051,750 | 29,708,250 | 23.353% | |
양성평등 도민교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,133,000 | 0 | 17,133,000 | 0% | |
찾아가는 폭력예방 교육 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0% | |
디지털성폭력 피해지원 | 보조 | 사회복지 | 809,000 | 0 | 809,000 | 0% | |
일본군위안부 피해자 지원 | 자체 | 사회복지 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
가정,성폭력 피해가정 지역활동가양성 집중관리사업 | 보조 | 사회복지 | 12,750,000 | 3,000,000 | 9,750,000 | 23.529% | |
여성친화 특화사업 | 자체 | 사회복지 | 135,000,000 | 74,335,400 | 60,664,600 | 55.063% | |
여성 안심 환경 조성 | 자체 | 사회복지 | 66,760,000 | 1,790,000 | 64,970,000 | 2.681% | |
가정폭력,성폭력 상담소 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,006,000 | 10,486,210 | 13,519,790 | 43.682% | |
전직원 4대폭력(가정폭력,성폭력,성매매,성희롱)예방교육 | 자체 | 사회복지 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
디지털성범죄 예방사업 | 자체 | 사회복지 | 3,460,000 | 0 | 3,460,000 | 0% | |
폭력피해자 주거지원 | 자체 | 사회복지 | 6,800,000 | 1,800,000 | 5,000,000 | 26.471% | |
여성친화도시 조성 | 자체 | 사회복지 | 14,100,000 | 1,940,800 | 12,159,200 | 13.765% | |
여성친화도시 역량강화지원(장날 장바구니도우미) | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 50% | |
> 건강가정 및 다문화가족지원 | |||||||
건강가정지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 266,058,000 | 231,700,000 | 34,358,000 | 87.086% | |
공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 386,358,000 | 340,272,000 | 46,086,000 | 88.072% | |
취약위기가족지원 | 보조 | 사회복지 | 161,864,000 | 161,864,000 | 0 | 100% | |
세대공감 희망나누기 | 보조 | 사회복지 | 18,900,000 | 4,800,000 | 14,100,000 | 25.397% | |
다문화가족 행복가꾸기사업 | 보조 | 사회복지 | 116,667,000 | 116,667,000 | 0 | 100% | |
다문화대축제 행사지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
아이돌봄지원 | 보조 | 사회복지 | 2,018,700,000 | 1,500,000,000 | 518,700,000 | 74.305% | |
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(자체) | 자체 | 사회복지 | 534,430,000 | 470,735,000 | 63,695,000 | 88.082% | |
다문화가족 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 457,716,000 | 224,697,000 | 233,019,000 | 49.091% | |
다문화가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 297,140,000 | 297,140,000 | 0 | 100% | |
사회복무요원 배치 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,164,000 | 9,500,000 | 11,664,000 | 44.888% | |
건강가정, 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 정액급식 | 보조 | 사회복지 | 121,333,000 | 121,333,000 | 0 | 100% | |
1인 가구 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
충남외국인주민통합지원 콜센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,990,000 | 5,990,000 | 0 | 100% | |
> 한부모가족 지원 | |||||||
저소득 한부모가족 생활안정지원 | 보조 | 사회복지 | 274,600,000 | 74,900,000 | 199,700,000 | 27.276% | |
한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,105,200,000 | 862,840,000 | 1,242,360,000 | 40.986% | |
청소년한부모 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 40,500,000 | 5,860,000 | 34,640,000 | 14.469% | |
한부모가정자녀 대학입학금 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
한부모가족 가구주 건강검진비 지원 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 여성의전당 운영 | |||||||
여성의전당운영 | 자체 | 사회복지 | 1,413,793,700 | 16,100,000 | 1,397,693,700 | 1.139% | |
> 저출산 대책 추진 | |||||||
출생가정 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,140,900,000 | 397,970,000 | 742,930,000 | 34.882% | |
첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,812,000,000 | 1,808,000,000 | 4,000,000 | 99.779% | |
> 청소년부모 지원 | |||||||
청소년부모 아동 양육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 18,360,000 | 3,750,000 | 14,610,000 | 20.425% | |
행정운영경비(여성가족과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 124,596,000 | 33,900,000 | 90,696,000 | 27.208% | |
경로장애인과 [일반회계] | |||||||
노인복지증진 | |||||||
> 재가 노인의 노후보장 | |||||||
기초연금 지급 | 보조 | 사회복지 | 60,437,184,000 | 36,603,344,020 | 23,833,839,980 | 60.564% | |
노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 보조 | 사회복지 | 13,343,140,000 | 6,562,451,150 | 6,780,688,850 | 49.182% | |
노인맞춤돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 3,008,270,000 | 1,504,135,000 | 1,504,135,000 | 50% | |
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터) | 보조 | 사회복지 | 286,970,000 | 129,810,000 | 157,160,000 | 45.235% | |
시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 321,510,000 | 156,520,000 | 164,990,000 | 48.683% | |
독거노인 지원(공동생활홈 운영) | 보조 | 사회복지 | 81,600,000 | 56,500,000 | 25,100,000 | 69.24% | |
결식우려노인 무료급식사업 | 보조 | 사회복지 | 335,970,000 | 152,646,000 | 183,324,000 | 45.434% | |
노인일자리 고용 장려금 지원 | 보조 | 사회복지 | 47,667,000 | 0 | 47,667,000 | 0% | |
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 9,000,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | 40% | |
독거노인 인공지능 돌봄서비스 | 자체 | 사회복지 | 176,364,750 | 6,125,000 | 170,239,750 | 3.473% | |
1인 가구 치매·고독사 예방 사업 | 보조 | 사회복지 | 77,789,870 | 4,571,560 | 73,218,310 | 5.877% | |
> 노인복지시설의 지원강화 | |||||||
노인복지시설 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 489,840,000 | 251,990,000 | 237,850,000 | 51.443% | |
노인요양시설확충기능보강사업(자본) | 보조 | 사회복지 | 4,843,681,000 | 0 | 4,843,681,000 | 0% | |
노인장기요양보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,514,254,000 | 4,045,214,000 | 3,469,040,000 | 53.834% | |
노인복지관 운영 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 1,778,529,000 | 1,778,529,000 | 0 | 100% | |
노인복지시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 18,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 50% | |
> 공설장사시설 운영 | |||||||
공설장사시설운영 | 자체 | 사회복지 | 900,940,000 | 225,119,180 | 675,820,820 | 24.987% | |
무연고 사망자 장례 지원 | 자체 | 사회복지 | 22,200,000 | 7,400,000 | 14,800,000 | 33.333% | |
> 노인단체 지원 및 경로당 활성화 지원 | |||||||
노인교실 운영 | 보조 | 사회복지 | 347,500,000 | 182,150,000 | 165,350,000 | 52.417% | |
경로당 지원 | 보조 | 사회복지 | 609,358,000 | 609,358,000 | 0 | 100% | |
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 831,938,000 | 716,550,000 | 115,388,000 | 86.13% | |
노인회지회 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 264,911,000 | 169,734,000 | 95,177,000 | 64.072% | |
노인행사 및 연수지원 | 자체 | 사회복지 | 23,250,000 | 23,250,000 | 0 | 100% | |
노인의 날 기념 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 108,000,000 | 0 | 108,000,000 | 0% | |
경로당 활성화 프로그램 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 85,000,000 | 76,244,400 | 8,755,600 | 89.699% | |
경로당 운영비(자체) | 자체 | 사회복지 | 1,136,240,000 | 1,049,625,000 | 86,615,000 | 92.377% | |
경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 1,515,800,000 | 733,658,190 | 782,141,810 | 48.401% | |
스마트빌리지 보급 및 확산 | 보조 | 사회복지 | 1,124,300,000 | 775,165,000 | 349,135,000 | 68.946% | |
미등록 경로당 지원 | 자체 | 사회복지 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0% | |
> 노인복지증진 | |||||||
노인복지증진 | 자체 | 사회복지 | 379,260,000 | 337,200,000 | 42,060,000 | 88.91% | |
희망소리 찾기 | 보조 | 사회복지 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 | |||||||
> 장애인 생활안정 지원 | |||||||
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 508,436,000 | 214,440,000 | 293,996,000 | 42.176% | |
장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,931,000 | 14,931,000 | 0 | 100% | |
보조기구 교부 | 보조 | 사회복지 | 4,800,000 | 1,320,000 | 3,480,000 | 27.5% | |
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,096,000 | 1,655,160 | 1,440,840 | 53.461% | |
장애인활동지원 | 보조 | 사회복지 | 8,629,924,000 | 8,629,924,000 | 0 | 100% | |
장애아동지원 | 보조 | 사회복지 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
장애인단체활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 94,170,000 | 71,820,000 | 22,350,000 | 76.266% | |
장애인 재활사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 106,124,000 | 54,312,000 | 51,812,000 | 51.178% | |
재가장애인 지원 | 자체 | 사회복지 | 11,700,000 | 3,489,250 | 8,210,750 | 29.823% | |
미취업장애인 건강검진비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0% | |
장루요루장애인 의료사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
장애인건강교실 운영 | 보조 | 사회복지 | 7,260,000 | 7,260,000 | 0 | 100% | |
발달재활서비스 | 보조 | 사회복지 | 670,881,000 | 467,720,250 | 203,160,750 | 69.717% | |
장애인연금 급여 지급 | 보조 | 사회복지 | 3,880,305,000 | 1,666,950,860 | 2,213,354,140 | 42.959% | |
언어발달지원 | 보조 | 사회복지 | 2,395,000 | 2,395,000 | 0 | 100% | |
장애수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 72,745,000 | 28,428,000 | 44,317,000 | 39.079% | |
부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 144,713,000 | 59,010,000 | 85,703,000 | 40.777% | |
월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,788,000 | 2,700,000 | 5,088,000 | 34.669% | |
중증장애인가구 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 64,638,000 | 33,274,000 | 31,364,000 | 51.477% | |
장애인정보화지원사업 | 보조 | 사회복지 | 3,160,000 | 892,000 | 2,268,000 | 28.228% | |
여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 4,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 45.833% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 276,666,000 | 130,670,000 | 145,996,000 | 47.23% | |
중증장애인 활동보조 도 추가 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100% | |
활동보조 가산수당 | 보조 | 사회복지 | 136,047,000 | 136,047,000 | 0 | 100% | |
중증장애인 자산형성 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 27,900,000 | 8,850,000 | 19,050,000 | 31.72% | |
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 228,823,000 | 0 | 228,823,000 | 0% | |
> 장애인지역사회재활시설 지원 | |||||||
수어통역센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 328,500,000 | 167,000,000 | 161,500,000 | 50.837% | |
장애인생활이동지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 404,700,000 | 238,350,000 | 166,350,000 | 58.895% | |
장애인편의시설지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 111,204,000 | 55,602,000 | 55,602,000 | 50% | |
장애인 주간보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 250,023,000 | 125,012,000 | 125,011,000 | 50% | |
장애인이용시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 167,722,000 | 107,445,000 | 60,277,000 | 64.061% | |
장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 235,963,000 | 144,640,000 | 91,323,000 | 61.298% | |
장애인시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 72,240,000 | 42,840,000 | 29,400,000 | 59.302% | |
> 장애인복지관 운영 | |||||||
장애인복지관 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,672,715,000 | 1,672,715,000 | 0 | 100% | |
> 장애인직업재활시설운영 | |||||||
장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 171,300,000 | 0 | 171,300,000 | 0% | |
장애인직업재활시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,151,032,000 | 579,356,000 | 571,676,000 | 50.334% | |
> 장애인가족지원(발달장애인 독립생활지원포함) | |||||||
발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,277,000 | 8,639,000 | 8,638,000 | 50.003% | |
발달장애인 주간활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 761,941,000 | 761,941,000 | 0 | 100% | |
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 149,630,000 | 50,000,000 | 99,630,000 | 33.416% | |
장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 202,400,000 | 122,400,000 | 80,000,000 | 60.474% | |
발달장애인 주간활동서비스 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 30,608,000 | 4,399,250 | 26,208,750 | 14.373% | |
> 장애인보장구 지원사업 | |||||||
장애인보장구 | 보조 | 사회복지 | 13,680,000 | 6,929,000 | 6,751,000 | 50.651% | |
전동보장구 이용 장애인 배상책임보험 가입 | 보조 | 사회복지 | 23,475,000 | 1,250,000 | 22,225,000 | 5.325% | |
> 장애인 일자리 지원 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 207,342,000 | 207,342,000 | 0 | 100% | |
장애인일자리지원(일반형일자리)(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,034,939,000 | 359,128,550 | 675,810,450 | 34.7% | |
당진형 장애인 일자리지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 166,920,000 | 33,136,040 | 133,783,960 | 19.851% | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 502,662,000 | 176,021,860 | 326,640,140 | 35.018% | |
> 시자체사업 장애인복지증진 | |||||||
중증장애아동건강지원 | 자체 | 사회복지 | 106,560,000 | 48,150,000 | 58,410,000 | 45.186% | |
중증장애인 활동제공인력 처우개선비지원 | 자체 | 사회복지 | 117,360,000 | 38,580,000 | 78,780,000 | 32.873% | |
장애인 일자리 자산형성지원 | 자체 | 사회복지 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 | 0% | |
장애인가정 임신진료비, 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 11,500,000 | 18,500,000 | 38.333% | |
장애인복지카드, 홈배달서비스 지원 | 자체 | 사회복지 | 9,000,000 | 2,728,600 | 6,271,400 | 30.318% | |
장애인주차구역 위반차량 과태료 부과 관리 시스템 구축 유지 | 자체 | 사회복지 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 100% | |
> 장애인거주시설 지원 | |||||||
장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,375,336,000 | 660,000,000 | 715,336,000 | 47.988% | |
중증장애인 보호자수당 | 보조 | 사회복지 | 14,364,000 | 7,182,000 | 7,182,000 | 50% | |
장애인거주시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 33,838,000 | 16,919,000 | 16,919,000 | 50% | |
장애인거주시설 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
> 장애인회관 운영 | |||||||
장애인회관 운영 | 자체 | 사회복지 | 84,700,000 | 51,700,000 | 33,000,000 | 61.039% | |
행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,360,000 | 62,885,200 | 21,474,800 | 74.544% | |
재무활동(경로장애인과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
봉안시설폐지 환급 | 자체 | 사회복지 | 34,000,000 | 2,726,430 | 31,273,570 | 8.019% | |
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출금 | 자체 | 사회복지 | 107,100,000 | 107,100,000 | 0 | 100% | |
건설과 [일반회계] | |||||||
지역개발 및 하천정비 | |||||||
> 농촌지역개발 | |||||||
기초생활기반확충 | 보조 | 국토및지역개발 | 197,588,800 | 89,272,730 | 108,316,070 | 45.181% | |
주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,510,956,597 | 1,570,967,460 | 939,989,137 | 62.565% | |
교량 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,174,734,000 | 326,191,650 | 1,848,542,350 | 14.999% | |
삼선산 수목원 진입도로 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
> 하천정비 | |||||||
소하천정비사업 지원(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,276,073,380 | 32,414,780 | 1,243,658,600 | 2.54% | |
수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,906,000 | 11,880,000 | 53,026,000 | 18.303% | |
생태하천복원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 391,463,440 | 23,254,210 | 368,209,230 | 5.94% | |
세천정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 335,608,830 | 21,939,170 | 313,669,660 | 6.537% | |
소하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,592,867,602 | 1,049,229,880 | 543,637,722 | 65.871% | |
지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,823,114,344 | 622,785,240 | 1,200,329,104 | 34.161% | |
하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,618,098,640 | 1,154,051,870 | 1,464,046,770 | 44.08% | |
국가하천유지보수(금강권역) | 보조 | 국토및지역개발 | 440,618,050 | 139,275,200 | 301,342,850 | 31.609% | |
서원천 지방하천 정비사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,072,523,010 | 977,796,760 | 6,094,726,250 | 13.825% | |
원석우소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,133,720,100 | 588,583,610 | 545,136,490 | 51.916% | |
작은배소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 206,886,378 | 106,628,720 | 100,257,658 | 51.54% | |
소소골 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 65,000,000 | 135,000,000 | 32.5% | |
주동 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 86,930,000 | 113,070,000 | 43.465% | |
> 건설정책 | |||||||
건설행정 내실화 | 자체 | 국토및지역개발 | 130,200,000 | 94,800,000 | 35,400,000 | 72.811% | |
전문건설업 관리운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,450,000 | 4,382,000 | 16,068,000 | 21.428% | |
하천관리실태 조사지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 31,428,000 | 11,658,900 | 19,769,100 | 37.097% | |
농촌생활환경 기반 확충 | |||||||
> 농업기반시설 확충 | |||||||
밭기반조성사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 20,640,000 | 279,360,000 | 6.88% | |
대구획경지정리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 100% | |
편안한물길조성 | 보조 | 농림해양수산 | 13,224,170 | 0 | 13,224,170 | 0% | |
가뭄극복 농업용수개발 | 보조 | 농림해양수산 | 374,797,789 | 177,935,350 | 196,862,439 | 47.475% | |
소규모 배수개선사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌종합개발 | |||||||
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 188,845,160 | 102,679,330 | 86,165,830 | 54.372% | |
수리계 수리시설 유지관리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 405,000,000 | 130,809,000 | 274,191,000 | 32.299% | |
배수장 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 100% | |
소규모 농업기반시설사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 3,811,141,239 | 2,800,037,630 | 1,011,103,609 | 73.47% | |
정주환경개선사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,613,028,230 | 1,087,703,210 | 525,325,020 | 67.432% | |
기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 923,240,000 | 653,127,350 | 270,112,650 | 70.743% | |
행정운영경비(건설과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,092,000 | 37,822,450 | 46,269,550 | 44.977% | |
스마트도시과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도시과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 102,240,000 | 55,336,000 | 46,904,000 | 54.124% | |
도시개발 | |||||||
> 도시관리계획 및 토지이용규제 | |||||||
도시계획업무추진 운영비 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,200,000 | 29,320,000 | 68,880,000 | 29.857% | |
도시관리계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 317,803,800 | 0 | 317,803,800 | 0% | |
도시기본계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 650,000,000 | 0 | 650,000,000 | 0% | |
스마트도시계획 | 자체 | 국토및지역개발 | 436,000,000 | 305,200,000 | 130,800,000 | 70% | |
> 도시경관조성 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 81,000,000 | 16,000,000 | 65,000,000 | 19.753% | |
불법 옥외광고물 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 139,100,000 | 35,412,630 | 103,687,370 | 25.458% | |
도시경관 관리 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,814,000 | 13,602,000 | 54,212,000 | 20.058% | |
안전한 우리동네 만들기 사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
공공건축물 건립 | |||||||
> 청사 신축 및 관리 | |||||||
건축경관디자인컨설팅 | 자체 | 일반공공행정 | 93,024,000 | 27,251,580 | 65,772,420 | 29.295% | |
공공건축물 건립업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 5,500,000 | 2,500,000 | 68.75% | |
공간환경전략계획 수립 및 공공건축기획용역 | 자체 | 일반공공행정 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0% | |
도로과 [일반회계] | |||||||
도로망 관리 및 확충 | |||||||
> 도로 유지관리 | |||||||
도로 교통량조사 | 보조 | 교통및물류 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0% | |
유지보수용 차량 및 중장비 관리 | 자체 | 교통및물류 | 237,060,000 | 114,280,000 | 122,780,000 | 48.207% | |
과적차량 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 14,350,000 | 2,500,000 | 11,850,000 | 17.422% | |
교량유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,274,734,000 | 65,500,000 | 1,209,234,000 | 5.138% | |
설해대책 | 자체 | 교통및물류 | 2,147,234,020 | 1,082,821,600 | 1,064,412,420 | 50.429% | |
도로 미불용지 보상 | 자체 | 교통및물류 | 290,007,630 | 220,000,000 | 70,007,630 | 75.86% | |
국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000 | 466,400 | 8,533,600 | 5.182% | |
도로보수 및 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 916,559,000 | 431,857,350 | 484,701,650 | 47.117% | |
노상적치물 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 135,500,000 | 43,280,000 | 92,220,000 | 31.941% | |
국도대체우회도로 등 사전타당성조사 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
소규모 도로 긴급보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,627,200,000 | 228,178,620 | 1,399,021,380 | 14.023% | |
> 시도 확포장 | |||||||
시도13호선(맷돌포) 도로구역 확장공사 | 자체 | 교통및물류 | 292,558,500 | 20,879,000 | 271,679,500 | 7.137% | |
시도7호선 도로확포장 공사 | 자체 | 교통및물류 | 426,152,000 | 1,890,000 | 424,262,000 | 0.444% | |
> 농어촌도로 확포장 | |||||||
합덕302호선(성대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 20,929,840 | 0 | 20,929,840 | 0% | |
순성206호선(중방선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 166,206,700 | 0 | 166,206,700 | 0% | |
면천203호선(사죽선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,343,283,880 | 665,361,410 | 677,922,470 | 49.532% | |
신평302호선(상오선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,030,106,250 | 420,069,240 | 610,037,010 | 40.779% | |
신평201호선(금한선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,058,237,400 | 301,122,400 | 757,115,000 | 28.455% | |
면천204호선(성자선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 301,874,010 | 98,835,290 | 203,038,720 | 32.741% | |
우강201호선(송공선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 21,231,020 | 850,300 | 20,380,720 | 4.005% | |
송산303호선(매부선) 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 302,785,880 | 231,750,120 | 71,035,760 | 76.539% | |
면천101호선(원대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,218,858,390 | 351,036,220 | 867,822,170 | 28.8% | |
신평203호선(도운선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,314,526,970 | 479,155,350 | 835,371,620 | 36.451% | |
석문203호선(삼장선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 159,403,800 | 146,236,500 | 13,167,300 | 91.74% | |
송산201호선(무송선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 300,171,420 | 223,222,810 | 76,948,610 | 74.365% | |
수당리 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 824,540,830 | 225,799,410 | 598,741,420 | 27.385% | |
신평202호선(상신선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 241,000,000 | 0 | 241,000,000 | 0% | |
합덕208호선(소소선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
송악101호선(가초선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 56,673,500 | 0 | 56,673,500 | 0% | |
도문리 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 509,018,000 | 90,960,970 | 418,057,030 | 17.87% | |
삽교천-맷돌포(신평310호) 도로확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 43,764,000 | 56,236,000 | 43.764% | |
송악104호선(상가선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 | 0% | |
석문202호선(삼교선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 35,930,000 | 19,581,000 | 16,349,000 | 54.498% | |
송산209호선(부가선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 87,763,370 | 3,134,000 | 84,629,370 | 3.571% | |
송악205호선(반거선)농어촌도로 교량 정비 공사 | 자체 | 교통및물류 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
정미301호선(봉천선)농어촌도로 확포장 사업 | 보조 | 교통및물류 | 560,302,100 | 206,559,030 | 353,743,070 | 36.866% | |
합덕101호(신원선), 우강101호(부내선)농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 473,922,320 | 526,077,680 | 47.392% | |
농어촌도로 304호선 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 41,060,000 | 58,940,000 | 41.06% | |
정미203호선(수당선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 42,000,000 | 58,000,000 | 42% | |
송악207호선(광석선)농어촌도로 확포장공사 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 19,989,500 | 40,010,500 | 33.316% | |
> 도로안전시설 확충 | |||||||
노인 보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 0% | |
어린이 보호구역 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 771,056,300 | 22,090,060 | 748,966,240 | 2.865% | |
어린이보호구역 방호울타리 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 220,800,000 | 0 | 220,800,000 | 0% | |
> 도로개선 | |||||||
도로개선 및 보완 | 보조 | 교통및물류 | 5,200,241,570 | 2,544,836,130 | 2,655,405,440 | 48.937% | |
도로안전시설개선 | 자체 | 교통및물류 | 425,490,000 | 26,801,550 | 398,688,450 | 6.299% | |
행정운영경비(도로과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,660,000 | 39,500,000 | 45,160,000 | 46.657% | |
도시계획도로 개설 | |||||||
> 도시계획시설 보상 | |||||||
부당이득금 배상 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,800,000 | 773,800 | 3,026,200 | 20.363% | |
미불용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 351,674,670 | 202,514,600 | 149,160,070 | 57.586% | |
> 도시계획도로 개설 및 관리 | |||||||
도시계획도로 시설유지 보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 395,944,890 | 54,190,360 | 341,754,530 | 13.686% | |
송악읍도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,646,424,240 | 707,128,430 | 939,295,810 | 42.949% | |
순성면 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,726,288,840 | 516,846,000 | 1,209,442,840 | 29.94% | |
당진1동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,207,672,530 | 1,905,477,450 | 1,302,195,080 | 59.404% | |
신평면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,541,821,300 | 47,537,800 | 1,494,283,500 | 3.083% | |
당진3동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,551,059,362 | 142,872,900 | 2,408,186,462 | 5.601% | |
송산면 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 159,636,010 | 0 | 159,636,010 | 0% | |
당진2동 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,099,817,260 | 880,412,490 | 1,219,404,770 | 41.928% | |
합덕읍 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,442,333,260 | 340,084,980 | 1,102,248,280 | 23.579% | |
자전거인프라구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
면천면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 114,500,000 | 0 | 114,500,000 | 0% | |
건축과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비(건축과) | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 50% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 31,080,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | 50% | |
여비 | 자체 | 기타 | 32,400,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 50% | |
주택 건설 및 운영 | |||||||
> 건축행정 건실화 | |||||||
건축업무대행 수수료 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,000,000 | 49,822,000 | 160,178,000 | 23.725% | |
건축행정 건실화 | 보조 | 국토및지역개발 | 46,920,000 | 23,460,000 | 23,460,000 | 50% | |
소송업무 수행 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,300,000 | 6,600,000 | 7,700,000 | 46.154% | |
주택개발과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(주택과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 120,336,000 | 95,056,000 | 25,280,000 | 78.992% | |
주택 건설 및 운영 | |||||||
> 공동주택 관리 지원 | |||||||
공동주택 관리지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,642,500,000 | 15,721,000 | 1,626,779,000 | 0.957% | |
> 도시재생사업 | |||||||
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 270,000,000 | 150,000,000 | 120,000,000 | 55.556% | |
도시재생 역량강화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 15,120,000 | 7,960,000 | 7,160,000 | 52.646% | |
당진1동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,180,639,920 | 906,862,250 | 4,273,777,670 | 17.505% | |
합덕읍 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,371,334,160 | 481,638,910 | 2,889,695,250 | 14.286% | |
당진2동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,666,037,910 | 180,988,500 | 1,485,049,410 | 10.863% | |
읍내6통 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,345,882,430 | 474,227,250 | 4,871,655,180 | 8.871% | |
신평면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,899,862,890 | 31,858,600 | 5,868,004,290 | 0.54% | |
면천면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 238,578,070 | 0 | 238,578,070 | 0% | |
> 주거환경조성 | |||||||
농어촌빈집정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 627,000,000 | 70,079,000 | 556,921,000 | 11.177% | |
주도로변 방치 건축물 철거 | 자체 | 국토및지역개발 | 113,000,000 | 101,880,000 | 11,120,000 | 90.159% | |
슬레이트 처리지원(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 820,040,000 | 0 | 820,040,000 | 0% | |
주거급여 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,199,876,000 | 2,527,428,280 | 2,672,447,720 | 48.606% | |
주거환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 | 41.667% | |
주거복지지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 302,400,000 | 154,278,000 | 148,122,000 | 51.018% | |
비정상거처 거주자 이사비 지원 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,400,000 | 786,000 | 3,614,000 | 17.864% | |
> 민원행정 선진화 | |||||||
민원행정 선진화 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,790,000 | 32,167,400 | 35,622,600 | 47.452% | |
교통과 [일반회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 운수사업 지원 | |||||||
사업용자동차 유류보조금 지원 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000,000 | 2,933,981,360 | 6,066,018,640 | 32.6% | |
시내버스 재정 지원 | 보조 | 교통및물류 | 7,839,650,000 | 4,312,488,220 | 3,527,161,780 | 55.009% | |
브랜드택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 81,855,000 | 0 | 81,855,000 | 0% | |
대중교통 활성화 | 자체 | 교통및물류 | 29,756,000 | 14,200,000 | 15,556,000 | 47.721% | |
교통약자 이동차량 지원 | 보조 | 교통및물류 | 1,301,100,000 | 1,301,100,000 | 0 | 100% | |
교통회관 건립·운영 | 자체 | 교통및물류 | 6,200,000 | 4,200,000 | 2,000,000 | 67.742% | |
녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | 100% | |
화물자동차 공영차고지 운영 | 자체 | 교통및물류 | 711,080,000 | 694,825,000 | 16,255,000 | 97.714% | |
공공형 택시지원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 38,157,800 | 161,842,200 | 19.079% | |
저상버스 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 946,000,000 | 0 | 946,000,000 | 0% | |
중부권 동서 횡단철도 건설사업 | 자체 | 교통및물류 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
버스정보안내시스템 구축 운영 | 자체 | 교통및물류 | 210,813,000 | 205,813,000 | 5,000,000 | 97.628% | |
택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 173,388,000 | 113,638,000 | 59,750,000 | 65.54% | |
화물자동차 공영차고지 조성(전환)(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 1,285,262,620 | 18,694,500 | 1,266,568,120 | 1.455% | |
벽지노선 지원 | 보조 | 교통및물류 | 846,600,000 | 846,600,000 | 0 | 100% | |
노인 등 대중교통 버스비 지원 | 보조 | 교통및물류 | 2,017,000,000 | 846,187,880 | 1,170,812,120 | 41.953% | |
시내버스 경영서비스 지원 | 보조 | 교통및물류 | 492,000,000 | 176,625,900 | 315,374,100 | 35.9% | |
공공형 버스지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,326,000,000 | 700,000,000 | 626,000,000 | 52.79% | |
교통 사회단체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 41,360,000 | 39,000,000 | 2,360,000 | 94.294% | |
공공형 택시지원사업(자체) | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0% | |
광역알뜰교통카드 마일리지 지원 | 보조 | 교통및물류 | 12,000,000 | 8,820,000 | 3,180,000 | 73.5% | |
교통약자 이동차량 대폐차 지원 | 보조 | 교통및물류 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0% | |
교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영 | 자체 | 교통및물류 | 234,000,000 | 76,566,100 | 157,433,900 | 32.721% | |
복합환승센터 구축 | 자체 | 교통및물류 | 300,000,000 | 182,784,000 | 117,216,000 | 60.928% | |
택시 호출비 손실 비용 지원 | 자체 | 교통및물류 | 272,112,000 | 272,112,000 | 0 | 100% | |
교통약자 이동차량 지원(국비) | 보조 | 교통및물류 | 218,500,000 | 143,500,000 | 75,000,000 | 65.675% | |
대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0% | |
> 교통안전 체계 정비 | |||||||
가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 1,282,360,000 | 758,477,830 | 523,882,170 | 59.147% | |
교통신호기 정비 | 자체 | 교통및물류 | 351,000,000 | 227,383,030 | 123,616,970 | 64.781% | |
버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 522,596,000 | 108,666,480 | 413,929,520 | 20.794% | |
교통안전시설물 정비 | 자체 | 교통및물류 | 184,088,000 | 114,427,520 | 69,660,480 | 62.159% | |
교통안전체계정비 일반운영비 | 자체 | 교통및물류 | 945,800,000 | 756,219,700 | 189,580,300 | 79.956% | |
주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 5,394,807,852 | 1,090,715,430 | 4,304,092,422 | 20.218% | |
교통안전정책 추진 | 자체 | 교통및물류 | 109,250,000 | 35,800,000 | 73,450,000 | 32.769% | |
어린이 교통 안전 체험장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 125,298,000 | 54,149,000 | 71,149,000 | 43.216% | |
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 26,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 | 30.769% | |
교통약자 교통사고 예방 홍보지원 | 보조 | 교통및물류 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
지능형교통체계(ITS) 구축 | 보조 | 교통및물류 | 383,100,000 | 98,150,000 | 284,950,000 | 25.62% | |
무인단속기등 설치 | 보조 | 교통및물류 | 979,307,140 | 510,326,840 | 468,980,300 | 52.111% | |
교통안전홍보 | 보조 | 교통및물류 | 10,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | 95% | |
범죄취약지역 스마트보안등 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 56,700,000 | 18,189,870 | 38,510,130 | 32.081% | |
스마트 주차장 구축사업 | 자체 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
> 차량등록 서비스 제공 | |||||||
신속.정확한 차량등록민원 서비스 제공 | 자체 | 교통및물류 | 19,684,000 | 9,446,000 | 10,238,000 | 47.988% | |
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 148,720,000 | 90,571,890 | 58,148,110 | 60.901% | |
토지관리과 [일반회계] | |||||||
지적행정 선진화 구현 | |||||||
> 고객중심의 지적관리 구현 | |||||||
지적관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,400,000 | 14,200,000 | 8,200,000 | 63.393% | |
측량기준점표지 정비 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
> 지적정보 기반 구축 | |||||||
지적 정보 일반 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,900,000 | 52,290,000 | 32,610,000 | 61.59% | |
한국토지정보시스템운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 43,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | 51.163% | |
> 효율적인 부동산 관리 | |||||||
부동산관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 1,200,000 | 2,800,000 | 30% | |
부동산 거래 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,780,000 | 5,140,000 | 7,640,000 | 40.219% | |
개발부담금 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 33,393,970 | 126,606,030 | 20.871% | |
개별공시지가 업무 | 보조 | 국토및지역개발 | 225,000,000 | 193,637,500 | 31,362,500 | 86.061% | |
개별공시지가 운영관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 18,530,000 | 21,470,000 | 46.325% | |
> 선진국형 도로명주소 구축 | |||||||
도로명주소 부여사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 105,936,000 | 104,436,000 | 1,500,000 | 98.584% | |
도로명주소 시설물관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 259,400,000 | 49,327,000 | 210,073,000 | 19.016% | |
> 지적재조사 관리 | |||||||
지적재조사 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,154,364,000 | 1,781,439,030 | 372,924,970 | 82.69% | |
지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,141,000 | 228,729,000 | 412,000 | 99.82% | |
> 공간 정보 업무추진 | |||||||
지리정보시스템 구축운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 130,837,000 | 29,508,250 | 101,328,750 | 22.553% | |
도로와 지하시설물 전산화 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 527,000,000 | 263,500,000 | 263,500,000 | 50% | |
무인비행장치(드론)를 통한 공간정보 구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,560,000 | 2,000,000 | 58,560,000 | 3.303% | |
행정운영경비(토지관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 88,152,000 | 36,974,280 | 51,177,720 | 41.944% | |
수도과 [일반회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
마을 상수도 신설 및 개량사업 | 보조 | 환경 | 440,900,000 | 149,246,290 | 291,653,710 | 33.85% | |
지하수 폐공 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
마을상수도 수질관리 | 자체 | 환경 | 60,273,000 | 23,020,000 | 37,253,000 | 38.193% | |
음용지하수 수질검사 수수료 | 보조 | 환경 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 | 0% | |
지하수 보조관측망 설치사업 | 보조 | 환경 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0% | |
지하수보조관측망 유지관리사업 | 자체 | 환경 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 100% | |
공공지하수 스마트관리시스템 유지관리 | 자체 | 환경 | 204,000 | 204,000 | 0 | 100% | |
지하수이용부담금 관리 | 자체 | 환경 | 64,500,000 | 30,622,200 | 33,877,800 | 47.476% | |
상수도 미 보급지역 지하수 수질검사 지원 | 자체 | 환경 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 0% | |
지하수 관리 위원회 운영 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 50% | |
소규모수도시설개량사업(전환)(전환사업) | 보조 | 환경 | 196,370,070 | 81,366,530 | 115,003,540 | 41.435% | |
소규모수도시설 저수조 사수저감사업 | 보조 | 환경 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0% | |
> 완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
하수도 유지보수사업 | 자체 | 환경 | 50,000,000 | 36,002,200 | 13,997,800 | 72.004% | |
오수정화조 청결 유지관리 | 자체 | 환경 | 6,400,000 | 6,144,000 | 256,000 | 96% | |
주민숙원사업(하수도) | 자체 | 환경 | 2,302,673,000 | 1,369,267,610 | 933,405,390 | 59.464% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출(하수도) | |||||||
하수도공기업특별회계 경상 전출(기타) | 자체 | 환경 | 6,714,912,000 | 6,714,912,000 | 0 | 100% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비BTL임대료)_ 하수관거 BTL 임대료 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 100% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | 100% | |
공동체새마을과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(공동체새마을과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
보건행정과 [일반회계] | |||||||
질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과) | |||||||
> 보건행정서비스 제공 | |||||||
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(보조) | 보조 | 보건 | 186,000,000 | 5,967,260 | 180,032,740 | 3.208% | |
보건기관 기능보강(자체) | 자체 | 보건 | 733,872,000 | 199,282,190 | 534,589,810 | 27.155% | |
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(자체) | 자체 | 보건 | 7,200,000 | 2,152,680 | 5,047,320 | 29.898% | |
보건기관 기능보강(보조) | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 5,760,000 | 1,080,000 | 84.211% | |
> 모자건강 관리 | |||||||
난임부부 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 314,000,000 | 121,174,890 | 192,825,110 | 38.591% | |
선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 14,000,000 | 11,921,990 | 2,078,010 | 85.157% | |
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 757,100,000 | 567,825,000 | 189,275,000 | 75% | |
모자보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 867,404,000 | 290,913,000 | 576,491,000 | 33.538% | |
저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 275,240,000 | 275,240,000 | 0 | 100% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 60,000,000 | 12,327,200 | 47,672,800 | 20.545% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 29,480,000 | 2,486,560 | 26,993,440 | 8.435% | |
난청 조기진단 | 보조 | 보건 | 1,540,000 | 112,000 | 1,428,000 | 7.273% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
난임부부 한방 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 3,375,000 | 16,625,000 | 16.875% | |
산후조리도우미 이용 본인부담금지원 | 보조 | 보건 | 145,067,000 | 69,658,450 | 75,408,550 | 48.018% | |
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 38,000,000 | 12,218,470 | 25,781,530 | 32.154% | |
충남 난임부부 시술비 지원 | 보조 | 보건 | 107,000,000 | 38,083,170 | 68,916,830 | 35.592% | |
> 정신건강 관리 | |||||||
지역자살예방사업지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 1,364,000 | 19,110,000 | 6.662% | |
정신건강복지센터운영(시비) | 자체 | 보건 | 31,500,000 | 151,030 | 31,348,970 | 0.479% | |
지역정신보건사업지원(도비) | 보조 | 보건 | 84,398,000 | 28,447,700 | 55,950,300 | 33.707% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 13,506,810 | 37,593,190 | 26.432% | |
기초정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 218,400,000 | 43,573,160 | 174,826,840 | 19.951% | |
정신건강증진사업 지원 | 보조 | 보건 | 19,600,000 | 3,957,000 | 15,643,000 | 20.189% | |
자살예방 멘토링사업 | 보조 | 보건 | 133,300,000 | 40,000 | 133,260,000 | 0.03% | |
정신질환자 치료비지원 | 보조 | 보건 | 6,694,000 | 2,832,390 | 3,861,610 | 42.312% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충 | 보조 | 보건 | 31,200,000 | 14,431,960 | 16,768,040 | 46.256% | |
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 64,200,000 | 35,048,170 | 29,151,830 | 54.592% | |
기초 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,720,000 | 2,250,000 | 7,470,000 | 23.148% | |
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보지원(소방안전교부세) | 보조 | 보건 | 13,500,000 | 4,056,000 | 9,444,000 | 30.044% | |
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 161,752,000 | 31,974,180 | 129,777,820 | 19.767% | |
자살 유족 지원사업 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 15,314,880 | 34,245,120 | 30.902% | |
> 치매건강관리 | |||||||
치매환자 관리 | 보조 | 보건 | 55,000,000 | 4,426,250 | 50,573,750 | 8.048% | |
중증치매환자 관리사업 | 자체 | 보건 | 5,520,000 | 0 | 5,520,000 | 0% | |
치매치료관리비지원 | 보조 | 보건 | 368,824,000 | 284,412,000 | 84,412,000 | 77.113% | |
치매주간보호소운영 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 30,732,950 | 83,354,050 | 26.938% | |
치매안심(지원)센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 910,000,000 | 237,170,540 | 672,829,460 | 26.063% | |
중증치매노인 공공후견 지원 국고보조금 | 보조 | 보건 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
행정운영경비(보건행정과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 831,822,000 | 300,792,970 | 531,029,030 | 36.161% | |
> 인력운영비 | |||||||
보건기관 기능보강(기타직, 공무직) | 자체 | 기타 | 1,626,900,000 | 709,228,660 | 917,671,340 | 43.594% | |
기초정신건강복지센터 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 261,400,000 | 97,052,890 | 164,347,110 | 37.128% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 79,908,000 | 35,040,100 | 44,867,900 | 43.851% | |
정신건강복지센터운영(시비)(공무직) | 자체 | 기타 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
건강증진과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건강증진과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 93,608,000 | 25,020,000 | 68,588,000 | 26.728% | |
> 인력운영비 | |||||||
지역사회 통합건강증진사업(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 0% | |
국가금연지원서비스(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 100% | |
방문건강관리(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 56,400,000 | 5,258,630 | 51,141,370 | 9.324% | |
평생건강관리강화 | |||||||
> 건강증진 강화 | |||||||
건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 36,120,000 | 12,364,000 | 23,756,000 | 34.23% | |
국제건강도시육성 | 자체 | 보건 | 19,000,000 | 11,000,000 | 8,000,000 | 57.895% | |
우리동네 건강지키기 지원사업 | 보조 | 보건 | 6,843,000 | 6,843,000 | 0 | 100% | |
어르신 건강인센티브 지원사업 | 보조 | 보건 | 118,620,000 | 35,586,000 | 83,034,000 | 30% | |
> 방문건강 관리 | |||||||
방문건강관리 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 22,760,800 | 7,239,200 | 75.869% | |
고혈압, 당뇨관리 | 자체 | 보건 | 67,290,000 | 50,713,500 | 16,576,500 | 75.366% | |
거동불편노인 방문진료사업 | 자체 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
경로당 건강관리 | 자체 | 보건 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 68,708,000 | 68,708,000 | 0 | 100% | |
국가금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 263,586,000 | 127,914,620 | 135,671,380 | 48.529% | |
금연환경조성 사업운영 | 자체 | 보건 | 15,660,000 | 1,120,000 | 14,540,000 | 7.152% | |
사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 146,280,000 | 76,877,400 | 69,402,600 | 52.555% | |
재가암환자 관리사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,768,000 | 4,160,000 | 5,608,000 | 42.588% | |
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 | 보조 | 보건 | 14,024,000 | 13,988,500 | 35,500 | 99.747% | |
AI-IOT 어르신 건강관리지원사업 | 보조 | 보건 | 223,952,000 | 129,294,390 | 94,657,610 | 57.733% | |
> 노인건강 관리 | |||||||
암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 257,780,000 | 32,455,580 | 225,324,420 | 12.59% | |
희귀질환자지원 | 보조 | 보건 | 290,012,000 | 277,244,000 | 12,768,000 | 95.597% | |
한방공공보건사업 | 자체 | 보건 | 11,300,000 | 3,330,000 | 7,970,000 | 29.469% | |
허약노인 건강관리사업 | 자체 | 보건 | 34,900,000 | 14,450,000 | 20,450,000 | 41.404% | |
100세 재활운동치료실 운영 | 자체 | 보건 | 12,690,000 | 2,000,000 | 10,690,000 | 15.76% | |
지역사회중심 재활사업 | 자체 | 보건 | 8,220,000 | 2,600,000 | 5,620,000 | 31.63% | |
청소년 월경곤란증 한의약 치료지원 | 보조 | 보건 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
보건소지역사회 중심재활(CBR)사업인건비 | 보조 | 보건 | 34,930,000 | 20,396,330 | 14,533,670 | 58.392% | |
> 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
지역사회 통합건강증진사업 | 보조 | 보건 | 818,116,000 | 355,617,910 | 462,498,090 | 43.468% | |
> 건강생활지원센터 운영 | |||||||
건강생활지원센터 운영 | 자체 | 보건 | 75,940,000 | 25,550,000 | 50,390,000 | 33.645% | |
> 구강건강관리 | |||||||
구강보건센터운영 | 자체 | 보건 | 53,345,000 | 33,045,000 | 20,300,000 | 61.946% | |
질병관리과 [일반회계] | |||||||
체계적인 감염병 관리(감염병관리과) | |||||||
> 통합진료사업 운영 | |||||||
보건기관 진료사업 | 자체 | 보건 | 924,040,000 | 214,339,050 | 709,700,950 | 23.196% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 186,683,000 | 174,684,000 | 11,999,000 | 93.573% | |
성인병질환 검진 | 보조 | 보건 | 18,363,000 | 15,022,200 | 3,340,800 | 81.807% | |
보건기관 운영 지원 | 자체 | 보건 | 16,300,000 | 5,250,000 | 11,050,000 | 32.209% | |
보호자없는 병실 운영 지원(자체) | 자체 | 보건 | 10,560,000 | 9,783,000 | 777,000 | 92.642% | |
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 7,310,000 | 1,186,600 | 6,123,400 | 16.233% | |
의료급여수급권자 일반검진비지원(생애전환기 건강검진진단) | 보조 | 보건 | 14,180,000 | 14,180,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 | 보조 | 보건 | 1,171,000 | 1,171,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 영유아 검진비지원 | 보조 | 보건 | 1,775,000 | 1,775,000 | 0 | 100% | |
응급의료 재난 | 자체 | 보건 | 20,600,000 | 3,600,000 | 17,000,000 | 17.476% | |
국가재난의료체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0% | |
자동심장충격기 보급지원 | 보조 | 보건 | 7,200,000 | 4,200,000 | 3,000,000 | 58.333% | |
보호자 없는 병실 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 167,460,000 | 97,247,000 | 70,213,000 | 58.072% | |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도비) | 보조 | 보건 | 2,567,000 | 0 | 2,567,000 | 0% | |
> 의료지원 진료사업 운영 | |||||||
방사선 및 검사실 기능보강 | 자체 | 보건 | 54,150,000 | 32,998,900 | 21,151,100 | 60.94% | |
HIV 진단시약 구매 | 보조 | 보건 | 2,100,000 | 1,574,000 | 526,000 | 74.952% | |
성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | 보조 | 보건 | 1,458,000 | 1,092,000 | 366,000 | 74.897% | |
HIV/AIDS 진료비 | 보조 | 보건 | 27,300,000 | 5,550,140 | 21,749,860 | 20.33% | |
> 의약 행정서비스 강화 | |||||||
의약무관리 | 자체 | 보건 | 15,400,000 | 6,038,250 | 9,361,750 | 39.209% | |
헌혈 및 장기기증 희망등록 관리 | 자체 | 보건 | 37,800,000 | 37,800,000 | 0 | 100% | |
응급의료 관리 | 자체 | 보건 | 6,600,000 | 2,400,000 | 4,200,000 | 36.364% | |
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 0% | |
지역 맞춤형 응급의료사업 운영 | 자체 | 보건 | 3,840,000 | 405,240 | 3,434,760 | 10.553% | |
응급환자 이송 지원 | 보조 | 보건 | 28,000,000 | 7,700,000 | 20,300,000 | 27.5% | |
소아 야간응급진료센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,008,000,000 | 528,000,000 | 480,000,000 | 52.381% | |
취약지 헬기 착륙장 건설지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 감염병 대응체계 강화 | |||||||
주요감염병표본감시사업 운영 | 보조 | 보건 | 1,160,000 | 800,000 | 360,000 | 68.966% | |
감염병예방관리 | 자체 | 보건 | 27,440,000 | 11,350,000 | 16,090,000 | 41.363% | |
보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 37,798,000 | 16,372,250 | 21,425,750 | 43.315% | |
비브리오패혈증 유행예측조사 지원 | 보조 | 보건 | 1,333,000 | 1,333,000 | 0 | 100% | |
국가결핵예방(도비) | 보조 | 보건 | 24,263,000 | 0 | 24,263,000 | 0% | |
보건소결핵관리사업(여비,인건비) | 보조 | 보건 | 61,078,000 | 24,518,940 | 36,559,060 | 40.144% | |
생물테러 초동대원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 50% | |
진드기 매개감염병 관리 | 자체 | 보건 | 44,012,000 | 30,405,850 | 13,606,150 | 69.085% | |
발열성질환 예방관리사업 지원 | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(국비) | 보조 | 보건 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 | 0% | |
격리치료감염병 입원치료비 | 보조 | 보건 | 1,600,000 | 273,690 | 1,326,310 | 17.106% | |
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0% | |
보건소결핵관리사업(결핵진단검사) | 보조 | 보건 | 12,680,000 | 5,514,290 | 7,165,710 | 43.488% | |
발열성질환 예방관리사업(국비) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
> 방역 및 감염병 예방관리 | |||||||
국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 3,398,402,000 | 834,137,560 | 2,564,264,440 | 24.545% | |
한센병환자관리지원 | 보조 | 보건 | 1,680,000 | 342,000 | 1,338,000 | 20.357% | |
방역소독 관리 | 자체 | 보건 | 528,707,000 | 94,391,510 | 434,315,490 | 17.853% | |
국가예방접종실시(자체) | 자체 | 보건 | 257,562,000 | 72,548,260 | 185,013,740 | 28.167% | |
재가 한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 11,310,000 | 5,655,000 | 5,655,000 | 50% | |
인력운영비(예방접종등록센터운영) | 보조 | 보건 | 61,346,000 | 23,399,360 | 37,946,640 | 38.143% | |
한센병환자관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 23,880,000 | 21,000,000 | 2,880,000 | 87.94% | |
코로나19 예방접종 시행(자체) | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 25% | |
행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 130,008,000 | 55,668,000 | 74,340,000 | 42.819% | |
> 인력운영비 | |||||||
감염병 대응 기능보강 | 자체 | 기타 | 10,250,000 | 0 | 10,250,000 | 0% | |
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발 | |||||||
> 지도인력 전문화 및 지도기반 조성 | |||||||
농산물 소득조사 분석 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 0% | |
농업기술 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 29,320,000 | 8,975,000 | 20,345,000 | 30.611% | |
농업기술 정보지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
농업기술센터 청사 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 341,416,000 | 153,684,000 | 187,732,000 | 45.014% | |
농촌지도 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 2,055,540 | 5,144,460 | 28.549% | |
농업인 정보화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 10,625,000 | 390,000 | 10,235,000 | 3.671% | |
지도공무원 전문능력향상지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 9,973,500 | 18,026,500 | 35.62% | |
강소농 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,629,500 | 3,370,500 | 43.825% | |
농촌지도 기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 254,651,650 | 245,348,350 | 50.93% | |
스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 15,158,640 | 18,841,360 | 44.584% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 49.63% | |
> 농업인 교육 및 학습단체 육성 | |||||||
4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 254,575,000 | 227,189,740 | 27,385,260 | 89.243% | |
농업인학습단체 육성(4-H회) | 보조 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 33,800,000 | 4,000,000 | 89.418% | |
당진농업기술대학 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,300,000 | 6,473,810 | 14,826,190 | 30.393% | |
농업기술센터 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 7,911,400 | 8,088,600 | 49.446% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 16,404,000 | 4,596,000 | 78.114% | |
농업인 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,650,000 | 5,166,680 | 16,483,320 | 23.865% | |
품목별 연구회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 82,100,000 | 37,548,000 | 44,552,000 | 45.734% | |
농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 86,700,000 | 49,353,200 | 37,346,800 | 56.924% | |
농업인학습단체 육성(농촌지도자) | 보조 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 115,000,000 | 15,000,000 | 88.462% | |
농업인학습단체 육성(품목농업인연구회) | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 49,733,950 | 13,266,050 | 78.943% | |
농업인 현장 실용화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 45,600,000 | 20,070,000 | 25,530,000 | 44.013% | |
농업인교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 81,000,000 | 8,947,960 | 72,052,040 | 11.047% | |
> 농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화 | |||||||
생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 92,910,000 | 69,557,800 | 23,352,200 | 74.866% | |
농촌여성 능력개발 | 보조 | 농림해양수산 | 58,000,000 | 26,313,000 | 31,687,000 | 45.367% | |
농업 신기술 시범(생활자원) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
농업전문인력양성(생활자원) | 보조 | 농림해양수산 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0% | |
농업 농촌기반 식농교육 | 자체 | 농림해양수산 | 24,600,000 | 9,796,350 | 14,803,650 | 39.823% | |
농산물가공 생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
농산물가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 25,400,000 | 11,557,820 | 13,842,180 | 45.503% | |
농작업 재해예방 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
농촌자원 소득화 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 86,202,320 | 33,797,680 | 71.835% | |
농산물가공 창업 보육시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 11,640,000 | 18,360,000 | 38.8% | |
> 미래농업 개발 | |||||||
실증시범포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 10,039,500 | 34,960,500 | 22.31% | |
농업테마파크 조성 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 84,400,000 | 14,302,110 | 70,097,890 | 16.946% | |
원예활동 생활화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 39,660,000 | 11,063,900 | 28,596,100 | 27.897% | |
귀농지원센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 3,083,000 | 5,917,000 | 34.256% | |
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,400,000 | 7,176,000 | 5,224,000 | 57.871% | |
귀농귀촌 영농 정착 | 자체 | 농림해양수산 | 43,940,000 | 43,231,200 | 708,800 | 98.387% | |
국화전시회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0% | |
농업 신기술 시범(도시농업) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
귀농, 귀촌 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0% | |
도시농업 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 4,480,000 | 21,520,000 | 17.231% | |
선도농가 현장실습교육 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 11,017,500 | 18,982,500 | 36.725% | |
도시농업확산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 14,455,960 | 17,544,040 | 45.175% | |
미래농업 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 165,000 | 1,835,000 | 8.25% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 20,560,000 | 5,966,800 | 14,593,200 | 29.021% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 131,424,000 | 29,917,670 | 101,506,330 | 22.764% | |
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 1,099,600,000 | 406,643,070 | 692,956,930 | 36.981% | |
농업기술과 [일반회계] | |||||||
농업기술 보급 | |||||||
> 농기계 활용 지원 | |||||||
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,560,000 | 27,123,100 | 1,436,900 | 94.969% | |
농기계 활용도 제고사업 | 자체 | 농림해양수산 | 197,020,000 | 121,800,260 | 75,219,740 | 61.821% | |
농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 순회수리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 100% | |
노후농기계 대체지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 59,652,550 | 347,450 | 99.421% | |
주산지일관기계화 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 524,000,000 | 324,000,000 | 200,000,000 | 61.832% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
임대농기계 운반지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 43,600,000 | 43,600,000 | 0 | 100% | |
농기계등화장치 부착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 0% | |
식량작물 정밀농업 확대 스마트 장비구축 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 228,932,530 | 71,067,470 | 76.311% | |
> 작물환경 기술보급 | |||||||
농업인학습단체 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
농업 신기술 시범(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 진단실 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 13,900,000 | 8,100,000 | 63.182% | |
작물환경분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 18,949,000 | 251,000 | 98.693% | |
농업인 상담소 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 368,540,000 | 231,340,000 | 137,200,000 | 62.772% | |
밭작물 경영쇄신 소득제고 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 68,240,000 | 11,760,000 | 85.3% | |
농작물병해충 관찰포 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 100% | |
쌀 품질관리 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 67,500,000 | 62,500,000 | 5,000,000 | 92.593% | |
미래농업 현장기술지원(미래농업) | 자체 | 농림해양수산 | 24,744,000 | 5,636,000 | 19,108,000 | 22.777% | |
고품질 쌀 생산을 위한 맞춤형 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 252,000,000 | 252,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 0% | |
지소 유지 및 관용 차량 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 100,847,000 | 96,847,000 | 4,000,000 | 96.034% | |
국가관리 병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 94,000,000 | 50,984,360 | 43,015,640 | 54.239% | |
식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 455,000,000 | 419,652,850 | 35,347,150 | 92.231% | |
기술보급 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 9,200,000 | 2,980,000 | 6,220,000 | 32.391% | |
지역특화작목육성(식량작물)(공약) | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
예찰 진단 상담실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
콩 자립형 융복합단지 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
식량작물 안전생산 기반조성 기술지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
지역 특성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 예찰 방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 예찰조사원 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
> 채소, 화훼 기술보급 | |||||||
최고품질 원예특작생산 기술보급(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 87,000,000 | 1,000,000 | 86,000,000 | 1.149% | |
근교농업 시설원예 환경개선 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
농업 신기술 시범(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
고품질 화훼 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
채소화훼분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 100% | |
저비용 고품질 채소 안전생산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
스마트 원예단지 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 172,605,000 | 107,962,500 | 64,642,500 | 62.549% | |
지역활력화작목 기반조성(채소화훼)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
지역특화작목육성(채소화훼) | 자체 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 6,830,000 | 63,570,000 | 9.702% | |
충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 527,650,000 | 288,761,180 | 238,888,820 | 54.726% | |
> 과수 및 특용작물 기술보급 | |||||||
과수 품질고급화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
고품질 특용작물 생력화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
과수 특작분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 6,100,000 | 4,490,000 | 1,610,000 | 73.607% | |
재해대응 기술지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | 100% | |
최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 173,670,000 | 138,670,000 | 35,000,000 | 79.847% | |
과수 병해충 예찰 방제 기술지원(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 30,080,000 | 20,780,000 | 9,300,000 | 69.082% | |
농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0 | 100% | |
지역활력화 작목기반조성(과수특작)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 100% | |
과수 병해충 기상관측시스템 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 공공 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,300,000 | 36,300,000 | 0 | 100% | |
지역특화작목육성(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
> 종자개발 기술보급 | |||||||
종자 은행 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 218,650,000 | 198,679,400 | 19,970,600 | 90.866% | |
종자개발분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000 | 75,000 | 825,000 | 8.333% | |
고품질 식량작물 생산보급(식량작물 생산비 절감시범) | 보조 | 농림해양수산 | 15,250,000 | 5,250,000 | 10,000,000 | 34.426% | |
조직배양 바이러스무병묘 생산 하우스 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 72,310,000 | 72,286,000 | 24,000 | 99.967% | |
> 과학영농 기술지원 | |||||||
축산기술분야 교육 및 현장연찬 | 자체 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 17,200,000 | 2,000,000 | 89.583% | |
친환경농업과학관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 252,900,000 | 114,410,000 | 138,490,000 | 45.239% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 34,000,000 | 66,000,000 | 34% | |
과학영농현장기술지원(종합검정실) | 보조 | 농림해양수산 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 100% | |
농업 신기술 시범(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 580,000,000 | 20,000,000 | 560,000,000 | 3.448% | |
재해대응기술지원(농산물안전분석) | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 6,386,800 | 4,613,200 | 58.062% | |
농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 47,140,000 | 47,140,000 | 0 | 100% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 18,440,000 | 0 | 100% | |
과학영농운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 30% | |
친환경축산관리실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,200,000 | 13,200,000 | 8,000,000 | 62.264% | |
과학영농현장기술지원(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
대가축 품질 고급화 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 71,000,000 | 19,000,000 | 78.889% | |
중소가축 생산성 향상 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 100% | |
축산기술 보급지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,400,000 | 10,400,000 | 2,000,000 | 83.871% | |
동물복지형 친환경축산 육성지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
가축분뇨 부숙도 측정 | 보조 | 농림해양수산 | 16,600,000 | 14,740,680 | 1,859,320 | 88.799% | |
양봉산업전문인력양성 | 자체 | 농림해양수산 | 49,600,000 | 0 | 49,600,000 | 0% | |
농업기술원 농촌지도 기반조성(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
공익형직불제 토양검정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,745,000 | 12,745,000 | 0 | 100% | |
친환경 고품질 축산생산 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 31,500,000 | 17,500,000 | 14,000,000 | 55.556% | |
> 남부지소 활성화 | |||||||
남부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 165,740,000 | 145,299,340 | 20,440,660 | 87.667% | |
> 북부지소 활성화 | |||||||
북부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 170,710,000 | 136,088,030 | 34,621,970 | 79.719% | |
> 중부농기계임대사업소 활성화 | |||||||
중부농기계임대사업소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 143,164,000 | 114,200,970 | 28,963,030 | 79.769% | |
행정운영경비(기술보급과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 176,836,000 | 145,204,000 | 31,632,000 | 82.112% | |
시립도서관 [일반회계] | |||||||
공공도서관 활성화 | |||||||
> 도서관 확충 및 운영관리 | |||||||
도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 1,019,485,000 | 784,180,250 | 235,304,750 | 76.919% | |
도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 295,600,000 | 112,858,000 | 182,742,000 | 38.179% | |
도서관 프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 183,740,000 | 51,066,990 | 132,673,010 | 27.793% | |
독서 문화행사 | 보조 | 문화및관광 | 145,280,000 | 43,549,400 | 101,730,600 | 29.976% | |
웹툰창작체험관 조성 | 보조 | 문화및관광 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
작은도서관 운영 관리 | 보조 | 문화및관광 | 87,750,000 | 32,797,540 | 54,952,460 | 37.376% | |
행정운영경비(시립도서관) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 63,468,000 | 15,964,100 | 47,503,900 | 25.153% | |
> 인력운영비 | |||||||
공공도서관 개관시간 연장지원(보조) | 보조 | 기타 | 244,080,000 | 47,390,250 | 196,689,750 | 19.416% | |
공공도서관 개관시간 연장지원(수당 등) | 자체 | 기타 | 145,800,000 | 21,717,810 | 124,082,190 | 14.896% | |
시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
재무활동(시설관리사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
공공폐수처리시설 특별회계 전출금 | 자체 | 문화및관광 | 1,866,760,000 | 0 | 1,866,760,000 | 0% | |
상수도공기업특별회계 전출금 | 자체 | 문화및관광 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0% | |
공공시설물 이용환경 개선 | |||||||
> 직영시설물 유지관리 | |||||||
직영시설물 보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 300,533,200 | 123,596,170 | 176,937,030 | 41.126% | |
체육시설 유지관리 | |||||||
> 문화스포츠센터 운영 | |||||||
국민체육센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 239,600,000 | 160,691,030 | 78,908,970 | 67.066% | |
당진교육문화스포츠센터 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,488,600,000 | 1,929,504,700 | 559,095,300 | 77.534% | |
민자사업 정부지급금(BTL) (전환)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 1,531,000,000 | 1,531,000,000 | 0 | 100% | |
송악문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,405,680,000 | 866,121,450 | 539,558,550 | 61.616% | |
신평문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 155,700,000 | 83,470,440 | 72,229,560 | 53.61% | |
남부문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 165,200,000 | 72,176,660 | 93,023,340 | 43.69% | |
석문문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 148,600,000 | 71,174,090 | 77,425,910 | 47.896% | |
문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 157,000,000 | 88,793,520 | 68,206,480 | 56.556% | |
산업단지 조성 관리 | |||||||
> 산업단지 유지보수 | |||||||
석문국가산업단지 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,209,000,000 | 77,795,450 | 1,131,204,550 | 6.435% | |
산업단지 가로수 관리 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 202,000,000 | 39,021,910 | 162,978,090 | 19.318% | |
아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,055,178,730 | 457,233,580 | 1,597,945,150 | 22.248% | |
국가산단내 도로 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 886,480,000 | 396,739,310 | 489,740,690 | 44.754% | |
농공단지 시설물 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,000,000 | 32,367,100 | 37,632,900 | 46.239% | |
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지노후기반시설개선)(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,069,200,000 | 462,986,720 | 606,213,280 | 43.302% | |
국가산단내 시설물 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,618,478,000 | 944,957,445 | 673,520,555 | 58.386% | |
일반산업단지내 도로 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 460,000,000 | 172,777,440 | 287,222,560 | 37.56% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 5,880,000 | 923,200 | 4,956,800 | 15.701% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 133,680,000 | 33,784,437 | 99,895,563 | 25.273% | |
환경관리사업소 [일반회계] | |||||||
쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
> 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
민간환경감시기구 운영 | 보조 | 환경 | 563,642,000 | 563,642,000 | 0 | 100% | |
미세먼지 배출원 조사사업 | 보조 | 환경 | 230,020,000 | 96,944,000 | 133,076,000 | 42.146% | |
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 보조 | 환경 | 572,509,800 | 204,408,000 | 368,101,800 | 35.704% | |
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | 보조 | 환경 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0% | |
악취방지시설 설치˙개선 지원사업 | 보조 | 환경 | 53,039,000 | 47,240,900 | 5,798,100 | 89.068% | |
자연환경의 지속가능 체계 구축(환경/환경보호일반) | |||||||
> 지역환경 감시체계 구축 | |||||||
환경오염행위 신고보상금제 운영 | 자체 | 환경 | 38,982,000 | 2,532,780 | 36,449,220 | 6.497% | |
지역환경 감시체계 구축 | 자체 | 환경 | 37,250,000 | 12,386,620 | 24,863,380 | 33.253% | |
악취시료채취장치 설치사업 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
행정운영경비(환경관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 44,696,000 | 11,981,520 | 32,714,480 | 26.807% | |
의회사무국 [일반회계] | |||||||
열린의정 구현 | |||||||
> 의정운영 기본지원 | |||||||
의정활동 지원 및 조직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 188,260,000 | 73,755,546 | 114,504,454 | 39.177% | |
대외협력 및 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 77,500,000 | 56,108,820 | 21,391,180 | 72.398% | |
의정활동 여건개선 | 자체 | 일반공공행정 | 19,000,000 | 10,219,400 | 8,780,600 | 53.786% | |
의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 591,730,000 | 156,796,250 | 434,933,750 | 26.498% | |
> 의정활동 지원 | |||||||
의정자료수집 및 연구 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 78,020,000 | 33,199,000 | 44,821,000 | 42.552% | |
의정활동 경비보전 | 자체 | 일반공공행정 | 883,360,000 | 349,049,490 | 534,310,510 | 39.514% | |
국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 52,333,350 | 7,666,650 | 87.222% | |
의원 후생복지 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 67,980,000 | 14,952,060 | 53,027,940 | 21.995% | |
의장단 협의체 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(의회사무국) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 232,520,000 | 117,873,320 | 114,646,680 | 50.694% | |
회의장 및 사무실 유지보수 | 자체 | 기타 | 35,000,000 | 1,063,200 | 33,936,800 | 3.038% | |
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 1,500,000,000 | 685,981,930 | 814,018,070 | 45.732% | |
합덕읍 [일반회계] | |||||||
합덕읍 사업경비 | |||||||
> 합덕읍 청사유지관리 | |||||||
청사시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 84,801,240 | 41,211,000 | 43,590,240 | 48.597% | |
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 40,726,000 | 8,385,000 | 32,341,000 | 20.589% | |
공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 478,000,000 | 438,343,230 | 39,656,770 | 91.704% | |
역점 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 24,438,800 | 24,438,800 | 0 | 100% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 180,110,000 | 91,000,000 | 89,110,000 | 50.525% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,240,000 | 13,998,000 | 70,242,000 | 16.617% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 1,646,200 | 1,353,800 | 54.873% | |
합덕읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 243,970,000 | 61,925,160 | 182,044,840 | 25.382% | |
보건위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(보건위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회계 경상전출 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송악읍 [일반회계] | |||||||
송악읍 사업경비 | |||||||
> 청사관리 | |||||||
청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 315,864,000 | 80,362,690 | 235,501,310 | 25.442% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 165,740,000 | 84,310,000 | 81,430,000 | 50.869% | |
주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 93,000,000 | 29,985,930 | 63,014,070 | 32.243% | |
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 8,500,000 | 13,500,000 | 38.636% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 973,500 | 2,026,500 | 32.45% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 635,000,000 | 517,621,430 | 117,378,570 | 81.515% | |
송악읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 227,500,000 | 60,831,570 | 166,668,430 | 26.739% | |
업무추진비 | 자체 | 기타 | 21,000,000 | 4,198,050 | 16,801,950 | 19.991% | |
고대면 [일반회계] | |||||||
고대면 사업경비 | |||||||
> 고대면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,100,000 | 6,645,000 | 8,455,000 | 44.007% | |
고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,600,000 | 16,892,500 | 42,707,500 | 28.343% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 100,260,000 | 52,070,000 | 48,190,000 | 51.935% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 56,160,000 | 50,481,000 | 5,679,000 | 89.888% | |
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,010,000 | 10,874,600 | 23,135,400 | 31.975% | |
공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 730,800,000 | 666,082,160 | 64,717,840 | 91.144% | |
고대면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,080,000 | 4,032,790 | 14,047,210 | 22.305% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 189,520,000 | 49,130,750 | 140,389,250 | 25.924% | |
석문면 [일반회계] | |||||||
석문면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 2,100,000 | 35,900,000 | 5.526% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 738,500 | 1,261,500 | 36.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 475,000,000 | 361,084,650 | 113,915,350 | 76.018% | |
공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 901,440,000 | 800,120,600 | 101,319,400 | 88.76% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 60,350,000 | 18,967,500 | 41,382,500 | 31.429% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 97,650,000 | 52,000,000 | 45,650,000 | 53.251% | |
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 41.667% | |
석문면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 175,740,000 | 62,377,930 | 113,362,070 | 35.494% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
대호지면 [일반회계] | |||||||
대호지면사업경비 | |||||||
> 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 7,812,800 | 4,187,200 | 65.107% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 63,380,000 | 31,800,000 | 31,580,000 | 50.174% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 1,250,000 | 14,750,000 | 7.812% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 220,000 | 1,380,000 | 13.75% | |
> 대호지면 행사지원 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 465,000,000 | 374,061,510 | 90,938,490 | 80.443% | |
> 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 66,200,000 | 12,974,860 | 53,225,140 | 19.599% | |
대호지면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,860,000 | 61,725,250 | 79,134,750 | 43.82% | |
미래농업과 [일반회계] | |||||||
미래농업 기술보급 | |||||||
> 행정운영경비(미래농업과) | |||||||
기본경비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
정미면 [일반회계] | |||||||
정미면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,000,000 | 5,500,000 | 33,500,000 | 14.103% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 489,000,000 | 439,191,820 | 49,808,180 | 89.814% | |
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
아름다운 공원 가꾸기 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 행사관리 | |||||||
은봉산 봄꽃축제 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,904,000 | 96,000 | 96.8% | |
봉화제 및 신년기원 해맞이 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,270,000 | 49,500,000 | 44,770,000 | 52.509% | |
> 정미면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 61,640,000 | 15,406,110 | 46,233,890 | 24.994% | |
> 정미주민다목적회관 운영 | |||||||
정미주민다목적회관 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 42,340,000 | 6,462,070 | 35,877,930 | 15.262% | |
정미면 행정운영경비 | |||||||
> 정미면 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 172,370,000 | 59,008,770 | 113,361,230 | 34.234% | |
면천면 [일반회계] | |||||||
면천면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 11,476,000 | 28,024,000 | 29.053% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 2,763,500 | 2,236,500 | 55.27% | |
> 소규모 주민숙원사업 지원 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000,000 | 390,414,310 | 7,585,690 | 98.094% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 61,000,000 | 46,796,100 | 14,203,900 | 76.715% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 89,680,000 | 46,730,000 | 42,950,000 | 52.107% | |
주민참여예산운영 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 23,370,400 | 6,629,600 | 77.901% | |
> 면천면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 73,540,000 | 16,401,600 | 57,138,400 | 22.303% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 14,400,000 | 27,600,000 | 34.286% | |
면천면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 165,056,000 | 68,006,570 | 97,049,430 | 41.202% | |
순성면 [일반회계] | |||||||
순성면 사업경비 | |||||||
> 주민편의시설 향상 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 392,052,480 | 353,855,640 | 38,196,840 | 90.257% | |
도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 8,992,400 | 7,407,600 | 54.832% | |
> 행사관리 | |||||||
새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원관리 | |||||||
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,380,000 | 46,750,000 | 43,630,000 | 51.726% | |
> 매실공원관리 | |||||||
매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | 27.778% | |
왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
> 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
> 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 57,980,000 | 15,307,000 | 42,673,000 | 26.4% | |
> 순성면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 43,978,000 | 3,873,540 | 40,104,460 | 8.808% | |
순성면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 193,010,000 | 59,918,460 | 133,091,540 | 31.044% | |
우강면 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,100,000 | 16,821,550 | 18,278,450 | 47.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 404,000,000 | 401,412,750 | 2,587,250 | 99.36% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,730,000 | 46,030,000 | 44,700,000 | 50.733% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 66,100,000 | 13,335,400 | 52,764,600 | 20.175% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 9,900,000 | 100,000 | 99% | |
> 우강면 청사관리 유지 | |||||||
청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 43,600,000 | 23,304,700 | 20,295,300 | 53.451% | |
우강면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 162,312,000 | 78,462,570 | 83,849,430 | 48.341% | |
신평면 [일반회계] | |||||||
신평면사업경비 | |||||||
> 신평면 청사유지 관리 | |||||||
신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 78,400,000 | 21,129,500 | 57,270,500 | 26.951% | |
신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,800,000 | 4,748,300 | 11,051,700 | 30.053% | |
청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 954,590 | 5,045,410 | 15.91% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 112,840,000 | 57,750,000 | 55,090,000 | 51.179% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 4,834,300 | 5,665,700 | 46.041% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,000,000 | 1,527,800 | 35,472,200 | 4.129% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 591,000,000 | 360,462,770 | 230,537,230 | 60.992% | |
> 행사관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
신평면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 213,328,000 | 59,903,120 | 153,424,880 | 28.08% | |
송산면 [일반회계] | |||||||
송산면 사업경비 | |||||||
> 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 2,884,900 | 5,715,100 | 33.545% | |
꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 33.333% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 106,300,000 | 55,000,000 | 51,300,000 | 51.74% | |
주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,560,000 | 16,651,230 | 52,908,770 | 23.938% | |
삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 57,809,000 | 22,296,810 | 35,512,190 | 38.57% | |
> 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 524,000,000 | 439,568,420 | 84,431,580 | 83.887% | |
> 행사지원 | |||||||
풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 송산면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 9,500,000 | 18,500,000 | 33.929% | |
송산면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,509,000 | 76,854,380 | 147,654,620 | 34.232% | |
당진항서부두관리사업소 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(당진항서부두관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
당진1동 [일반회계] | |||||||
당진1동 사업경비 | |||||||
> 당진1동 청사유지관리 | |||||||
당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 40,400,000 | 9,600,000 | 30,800,000 | 23.762% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,911,000 | 18,061,140 | 102,849,860 | 14.938% | |
> 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 92,380,000 | 47,570,000 | 44,810,000 | 51.494% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000 | 7,498,300 | 23,501,700 | 24.188% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,400,000 | 1,093,000 | 4,307,000 | 20.241% | |
> 당진1동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 133,012,200 | 76,987,800 | 63.339% | |
> 주민참여예산 | |||||||
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 55,650,000 | 25,650,000 | 30,000,000 | 46.092% | |
당진1동 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,074,000 | 82,157,380 | 141,916,620 | 36.665% | |
당진2동 [일반회계] | |||||||
당진2동 사업경비 | |||||||
> 당진2동 청사유지관리 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,800,000 | 24,002,800 | 50,797,200 | 32.089% | |
청사시설정비및관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,100,000 | 5,597,400 | 16,502,600 | 25.328% | |
당진2동 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
> 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 123,320,000 | 62,780,000 | 60,540,000 | 50.908% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,100,000 | 24,300,500 | 12,799,500 | 65.5% | |
> 당진2동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 431,000,000 | 405,739,870 | 25,260,130 | 94.139% | |
당진2동 행정운영경비 | |||||||
> 당진2동 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,160,000 | 4,510,400 | 7,649,600 | 37.092% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 201,544,000 | 68,733,000 | 132,811,000 | 34.103% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 0% | |
당진3동 [일반회계] | |||||||
당진3동 사업경비 | |||||||
> 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 91,930,000 | 46,710,000 | 45,220,000 | 50.81% | |
> 당진3동 청사유지관리 | |||||||
당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 126,000 | 3,474,000 | 3.5% | |
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 65,500,000 | 11,610,600 | 53,889,400 | 17.726% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,800,000 | 13,240,000 | 26,560,000 | 33.266% | |
마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
> 당진3동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 350,000,000 | 279,796,640 | 70,203,360 | 79.942% | |
당진3동 행정운영경비 | |||||||
> 당진3동 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 211,992,000 | 79,115,916 | 132,876,084 | 37.32% | |
사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 의료급여(생활보장팀) | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 5,261,750 | 5,538,250 | 48.72% | |
의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 261,997,000 | 131,155,210 | 130,841,790 | 50.06% | |
의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,266,471,000 | 986,587,000 | 279,884,000 | 77.9% | |
의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 인력운영비(의료급여) | |||||||
의료급여관리사 인건비(자체수당) | 자체 | 기타 | 51,628,000 | 8,370,520 | 43,257,480 | 16.213% | |
자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 확충 | |||||||
폐기물 처리시설 설치(사무관리비) | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 621,455,300 | 52,383,000 | 569,072,300 | 8.429% | |
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0% | |
농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
선진유통체계구축 | |||||||
> 학교급식지원센터 | |||||||
단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 14,872,810,000 | 3,247,391,447 | 11,625,418,553 | 21.834% | |
대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 61,200,000 | 7,704,300 | 53,495,700 | 12.589% | |
학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,437,441,000 | 2,793,062,573 | 2,644,378,427 | 51.367% | |
> 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 516,000,000 | 281,870,750 | 234,129,250 | 54.626% | |
시설관리사업소 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
친환경적 수변구역 관리 | |||||||
> 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 3,854,600,920 | 1,206,524,770 | 2,648,076,150 | 31.301% | |
예비비 | 자체 | 환경 | 35,988,000 | 0 | 35,988,000 | 0% | |
기업육성과 [농공지구조성및관리사업특별회계] | |||||||
첨단 산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 인프라 구축 | |||||||
산업(농공)단지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,200,000 | 25,400,000 | 51,800,000 | 32.902% | |
예비비 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
교통과 [주차장특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 주정차 단속 체계화 | |||||||
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 471,808,910 | 125,336,410 | 346,472,500 | 26.565% | |
주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 780,520,000 | 142,113,350 | 638,406,650 | 18.208% | |
미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
에너지이용의합리화 | |||||||
> 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,082,000,000 | 0 | 4,082,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 119,400,000 | 94,684,220 | 24,715,780 | 79.3% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,033,220,910 | 553,650,770 | 1,479,570,140 | 27.23% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 169,880,000 | 24,809,700 | 145,070,300 | 14.604% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 737,300,000 | 0 | 737,300,000 | 0% | |
> 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 | 0% | |
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 433,000,000 | 0 | 433,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
> GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 567,000,000 | 68,892,980 | 498,107,020 | 12.15% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 208,000,000 | 97,799,650 | 110,200,350 | 47.019% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
도로과 [기반시설부담구역특별회계] | |||||||
도시계획도로 개설 | |||||||
> 기반시설 확충 사업 | |||||||
예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 462,000 | 0 | 462,000 | 0% | |
수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 193,196,000 | 0 | 193,196,000 | 0% | |
철저한 자본적 지출사업추진 | 보조 | 환경 | 3,444,096,000 | 0 | 3,444,096,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(대호지,정미)(전환사업) | 보조 | 환경 | 3,668,412,050 | 0 | 3,668,412,050 | 0% | |
농어촌생활용수개발(고대)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,361,727,800 | 0 | 2,361,727,800 | 0% | |
농어촌생활용수개발(신평,순성)(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,527,561,170 | 0 | 1,527,561,170 | 0% | |
정수생산관리 | 자체 | 환경 | 11,853,572,000 | 0 | 11,853,572,000 | 0% | |
판매관리활동 | 자체 | 환경 | 608,485,000 | 0 | 608,485,000 | 0% | |
정수공급관리 | 자체 | 환경 | 2,858,344,000 | 0 | 2,858,344,000 | 0% | |
지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 4,385,906,000 | 0 | 4,385,906,000 | 0% | |
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
지방상수도 현대화사업 | 보조 | 환경 | 6,511,000,000 | 0 | 6,511,000,000 | 0% | |
상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,116,750,000 | 0 | 1,116,750,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(송악)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,379,024,380 | 0 | 2,379,024,380 | 0% | |
노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 3,782,000,000 | 0 | 3,782,000,000 | 0% | |
송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업 | 보조 | 환경 | 633,000,000 | 0 | 633,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 4,614,883,000 | 0 | 4,614,883,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 2,470,141,000 | 0 | 2,470,141,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 122,700,000 | 0 | 122,700,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 환경 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0% | |
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 하수시설 확충 | |||||||
건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 119,420,000 | 0 | 119,420,000 | 0% | |
완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 16,785,086,800 | 0 | 16,785,086,800 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,616,000,000 | 0 | 3,616,000,000 | 0% | |
빗물저금통설치공사 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_신평 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 1,439,269,860 | 0 | 1,439,269,860 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_당진하수처리시설 증설공사(2차) | 보조 | 환경 | 17,566,735,000 | 0 | 17,566,735,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_교로 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,102,930,220 | 0 | 1,102,930,220 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 485,750,300 | 0 | 485,750,300 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_송악 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 842,001,000 | 0 | 842,001,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_중흥 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 2,828,000,000 | 0 | 2,828,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 610,345,350 | 0 | 610,345,350 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 3,201,136,000 | 0 | 3,201,136,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 671,074,000 | 0 | 671,074,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(기후환경과) | |||||||
> 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 178,322,000 | 0 | 178,322,000 | 0% | |
반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
건강한 삶 보장(보건위생과)(보건/보건의료) | |||||||
> 식품안전관리 | |||||||
식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 40,300,000 | 0 | 40,300,000 | 0% | |
보건위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
반환금 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
> 농산물가격안정지원 | |||||||
농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 1,121,680,000 | 0 | 1,121,680,000 | 0% | |
재무활동(농식품유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 4,918,223,000 | 0 | 4,918,223,000 | 0% | |
안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
시민안전복지 향상 | |||||||
> 재난관리 기금 관리 | |||||||
재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 821,000,000 | 175,660,480 | 645,339,520 | 21.396% | |
재무활동(안전총괄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,669,928,000 | 0 | 4,669,928,000 | 0% | |
스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 안전관리 및 산업진흥 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,990,000 | 19,990,000 | 5,000,000 | 79.992% | |
재무활동(스마트도시과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,296,000 | 0 | 98,296,000 | 0% | |
기업육성과 [중소기업경영안정기금] | |||||||
재무활동(기업지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
미래에너지과 [에너지기금] | |||||||
재무활동(지역경제과) | |||||||
> 보전지출(에너지기금) | |||||||
에너지기금 예치 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,359,665,000 | 0 | 1,359,665,000 | 0% | |
에너지이용의합리화 | |||||||
> 에너지기금운용 | |||||||
에너지기금운용위원회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
기획예산담당관 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 24,115,434,000 | 0 | 24,115,434,000 | 0% | |
재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 26,908,443,000 | 0 | 26,908,443,000 | 0% | |
투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
첨단산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 기금 | |||||||
기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 999,009,000 | 991,000 | 99.901% | |
재무활동(투자유치과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,010,000,000 | 0 | 5,010,000,000 | 0% | |
홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
> 고향사랑기금 운용 | |||||||
고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 157,867,000 | 0 | 157,867,000 | 0% | |
사회복지과 [자활기금] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 565,600,000 | 0 | 565,600,000 | 0% | |
여성가족과 [양성평등기금] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 양성평등기금운용 | |||||||
양성평등기금운용 | 자체 | 사회복지 | 40,000,000 | 19,640,000 | 20,360,000 | 49.1% | |
재무활동(여성가족과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 837,299,000 | 0 | 837,299,000 | 0% | |
자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 408,885,000 | 0 | 408,885,000 | 0% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0% | |
체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(체육진흥과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
문화체육과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(문화관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,047,302,000 | 0 | 1,047,302,000 | 0% | |
체육도시 위상강화 | |||||||
> 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
재무활동(농업정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 1,566,236,000 | 0 | 1,566,236,000 | 0% | |
농업발전지원 | |||||||
> 농어업발전기금 | |||||||
농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,420,000,000 | 50,032,230 | 2,369,967,770 | 2.067% |