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2023년 09월 25일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)
수입액 : 1,232,119,719,847원
지출액 : 810,417,862,937원
잔액 : 421,701,856,910원
분야별 세입현황
(단위 : 원)
회계구분명 | 예산현액(A) | 수입액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 1,317,644,392,520 | 1,083,014,634,351 | 82.193% |
일반회계 | 1,303,036,889,360 | 1,075,438,571,320 | 82.533% |
난지도관광지조성사업특별회계 | 98,459,800 | 98,596,260 | 100.139% |
현대그린파워(주)제철화력발전소특별회계 | 11,000 | 10,200 | 92.727% |
의료급여기금특별회계 | 1,482,304,000 | 1,482,637,261 | 100.022% |
농공지구조성및관리사업특별회계 | 119,367,000 | 119,082,059 | 99.761% |
주차장특별회계 | 1,576,395,000 | 1,540,858,391 | 97.746% |
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 | 8,150,805,690 | 3,251,016,280 | 39.886% |
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 | 525,967,000 | 50,328,740 | 9.569% |
GSEPS복합화력특별회계 | 2,647,901,670 | 1,027,262,650 | 38.795% |
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 | 5,830,000 | 5,808,590 | 99.633% |
기반시설부담구역특별회계 | 462,000 | 462,600 | 100.13% |
분야별 세출현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 1,585,545,512,360 | 810,417,862,937 | 51.113% |
일반공공행정 | 107,045,066,400 | 46,013,182,841 | 42.985% |
공공질서및안전 | 23,000,574,790 | 8,951,807,906 | 38.92% |
교육 | 11,917,749,440 | 9,509,702,445 | 79.794% |
문화및관광 | 105,485,087,610 | 43,398,225,880 | 41.142% |
환경 | 304,411,919,170 | 82,283,308,140 | 27.03% |
사회복지 | 311,455,036,950 | 221,153,456,188 | 71.007% |
보건 | 18,055,915,600 | 10,032,271,960 | 55.562% |
농림해양수산 | 274,348,077,000 | 143,974,934,462 | 52.479% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,263,488,110 | 34,030,096,030 | 49.851% |
교통및물류 | 90,330,781,580 | 42,885,856,750 | 47.476% |
국토및지역개발 | 138,589,231,710 | 73,680,121,070 | 53.164% |
예비비 | 4,137,852,000 | 0 | 0% |
기타 | 128,504,732,000 | 94,504,899,265 | 73.542% |