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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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합덕읍 [일반회계] | |||||||
합덕읍 사업경비 | |||||||
> 주민편의시설향상 | |||||||
공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 478,000,000 | 438,343,230 | 39,656,770 | 91.704% | |
역점 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 24,438,800 | 24,438,800 | 0 | 100% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 180,110,000 | 91,000,000 | 89,110,000 | 50.525% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,240,000 | 13,998,000 | 70,242,000 | 16.617% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 1,646,200 | 1,353,800 | 54.873% | |
합덕읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 243,970,000 | 61,925,160 | 182,044,840 | 25.382% | |
보건위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(보건위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회계 경상전출 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송악읍 [일반회계] | |||||||
송악읍 사업경비 | |||||||
> 청사관리 | |||||||
청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 315,864,000 | 80,362,690 | 235,501,310 | 25.442% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 165,740,000 | 84,310,000 | 81,430,000 | 50.869% | |
주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 93,000,000 | 29,985,930 | 63,014,070 | 32.243% | |
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 8,500,000 | 13,500,000 | 38.636% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 973,500 | 2,026,500 | 32.45% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 635,000,000 | 517,621,430 | 117,378,570 | 81.515% | |
송악읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 227,500,000 | 60,831,570 | 166,668,430 | 26.739% | |
업무추진비 | 자체 | 기타 | 21,000,000 | 4,198,050 | 16,801,950 | 19.991% | |
고대면 [일반회계] | |||||||
고대면 사업경비 | |||||||
> 고대면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,100,000 | 6,645,000 | 8,455,000 | 44.007% | |
고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,600,000 | 16,892,500 | 42,707,500 | 28.343% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 100,260,000 | 52,070,000 | 48,190,000 | 51.935% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 56,160,000 | 50,481,000 | 5,679,000 | 89.888% | |
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,010,000 | 10,874,600 | 23,135,400 | 31.975% | |
공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 730,800,000 | 666,082,160 | 64,717,840 | 91.144% | |
고대면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,080,000 | 4,032,790 | 14,047,210 | 22.305% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 189,520,000 | 49,130,750 | 140,389,250 | 25.924% | |
석문면 [일반회계] | |||||||
석문면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 2,100,000 | 35,900,000 | 5.526% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 738,500 | 1,261,500 | 36.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 475,000,000 | 361,084,650 | 113,915,350 | 76.018% | |
공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 901,440,000 | 800,120,600 | 101,319,400 | 88.76% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 60,350,000 | 18,967,500 | 41,382,500 | 31.429% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 97,650,000 | 52,000,000 | 45,650,000 | 53.251% | |
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 41.667% | |
석문면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 175,740,000 | 62,377,930 | 113,362,070 | 35.494% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
대호지면 [일반회계] | |||||||
대호지면사업경비 | |||||||
> 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 7,812,800 | 4,187,200 | 65.107% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 63,380,000 | 31,800,000 | 31,580,000 | 50.174% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 1,250,000 | 14,750,000 | 7.812% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 220,000 | 1,380,000 | 13.75% | |
> 대호지면 행사지원 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 465,000,000 | 374,061,510 | 90,938,490 | 80.443% | |
> 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 66,200,000 | 12,974,860 | 53,225,140 | 19.599% | |
대호지면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,860,000 | 61,725,250 | 79,134,750 | 43.82% | |
미래농업과 [일반회계] | |||||||
미래농업 기술보급 | |||||||
> 행정운영경비(미래농업과) | |||||||
기본경비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
정미면 [일반회계] | |||||||
정미면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,000,000 | 5,500,000 | 33,500,000 | 14.103% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 489,000,000 | 439,191,820 | 49,808,180 | 89.814% | |
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
아름다운 공원 가꾸기 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 행사관리 | |||||||
은봉산 봄꽃축제 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,904,000 | 96,000 | 96.8% | |
봉화제 및 신년기원 해맞이 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,270,000 | 49,500,000 | 44,770,000 | 52.509% | |
> 정미면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 61,640,000 | 15,406,110 | 46,233,890 | 24.994% | |
> 정미주민다목적회관 운영 | |||||||
정미주민다목적회관 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 42,340,000 | 6,462,070 | 35,877,930 | 15.262% | |
정미면 행정운영경비 | |||||||
> 정미면 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 172,370,000 | 59,008,770 | 113,361,230 | 34.234% | |
면천면 [일반회계] | |||||||
면천면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 11,476,000 | 28,024,000 | 29.053% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 2,763,500 | 2,236,500 | 55.27% | |
> 소규모 주민숙원사업 지원 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000,000 | 390,414,310 | 7,585,690 | 98.094% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 61,000,000 | 46,796,100 | 14,203,900 | 76.715% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 89,680,000 | 46,730,000 | 42,950,000 | 52.107% | |
주민참여예산운영 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 23,370,400 | 6,629,600 | 77.901% | |
> 면천면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 73,540,000 | 16,401,600 | 57,138,400 | 22.303% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 14,400,000 | 27,600,000 | 34.286% | |
면천면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 165,056,000 | 68,006,570 | 97,049,430 | 41.202% | |
순성면 [일반회계] | |||||||
순성면 사업경비 | |||||||
> 주민편의시설 향상 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 392,052,480 | 353,855,640 | 38,196,840 | 90.257% | |
도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 8,992,400 | 7,407,600 | 54.832% | |
> 행사관리 | |||||||
새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원관리 | |||||||
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,380,000 | 46,750,000 | 43,630,000 | 51.726% | |
> 매실공원관리 | |||||||
매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | 27.778% | |
왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
> 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
> 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 57,980,000 | 15,307,000 | 42,673,000 | 26.4% | |
> 순성면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 43,978,000 | 3,873,540 | 40,104,460 | 8.808% | |
순성면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 193,010,000 | 59,918,460 | 133,091,540 | 31.044% | |
우강면 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,100,000 | 16,821,550 | 18,278,450 | 47.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 404,000,000 | 401,412,750 | 2,587,250 | 99.36% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,730,000 | 46,030,000 | 44,700,000 | 50.733% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 66,100,000 | 13,335,400 | 52,764,600 | 20.175% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 9,900,000 | 100,000 | 99% | |
> 우강면 청사관리 유지 | |||||||
청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 43,600,000 | 23,304,700 | 20,295,300 | 53.451% | |
우강면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 162,312,000 | 78,462,570 | 83,849,430 | 48.341% | |
신평면 [일반회계] | |||||||
신평면사업경비 | |||||||
> 신평면 청사유지 관리 | |||||||
신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 78,400,000 | 21,129,500 | 57,270,500 | 26.951% | |
신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,800,000 | 4,748,300 | 11,051,700 | 30.053% | |
청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 954,590 | 5,045,410 | 15.91% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 112,840,000 | 57,750,000 | 55,090,000 | 51.179% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 4,834,300 | 5,665,700 | 46.041% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,000,000 | 1,527,800 | 35,472,200 | 4.129% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 591,000,000 | 360,462,770 | 230,537,230 | 60.992% | |
> 행사관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
신평면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 213,328,000 | 59,903,120 | 153,424,880 | 28.08% | |
송산면 [일반회계] | |||||||
송산면 사업경비 | |||||||
> 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 2,884,900 | 5,715,100 | 33.545% | |
꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 33.333% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 106,300,000 | 55,000,000 | 51,300,000 | 51.74% | |
주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,560,000 | 16,651,230 | 52,908,770 | 23.938% | |
삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 57,809,000 | 22,296,810 | 35,512,190 | 38.57% | |
> 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 524,000,000 | 439,568,420 | 84,431,580 | 83.887% | |
> 행사지원 | |||||||
풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 송산면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 9,500,000 | 18,500,000 | 33.929% | |
송산면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,509,000 | 76,854,380 | 147,654,620 | 34.232% | |
당진항서부두관리사업소 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(당진항서부두관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
당진1동 [일반회계] | |||||||
당진1동 사업경비 | |||||||
> 당진1동 청사유지관리 | |||||||
당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 40,400,000 | 9,600,000 | 30,800,000 | 23.762% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,911,000 | 18,061,140 | 102,849,860 | 14.938% | |
> 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 92,380,000 | 47,570,000 | 44,810,000 | 51.494% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000 | 7,498,300 | 23,501,700 | 24.188% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,400,000 | 1,093,000 | 4,307,000 | 20.241% | |
> 당진1동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 133,012,200 | 76,987,800 | 63.339% | |
> 주민참여예산 | |||||||
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 55,650,000 | 25,650,000 | 30,000,000 | 46.092% | |
당진1동 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,074,000 | 82,157,380 | 141,916,620 | 36.665% | |
당진2동 [일반회계] | |||||||
당진2동 사업경비 | |||||||
> 당진2동 청사유지관리 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,800,000 | 24,002,800 | 50,797,200 | 32.089% | |
청사시설정비및관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,100,000 | 5,597,400 | 16,502,600 | 25.328% | |
당진2동 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
> 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 123,320,000 | 62,780,000 | 60,540,000 | 50.908% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,100,000 | 24,300,500 | 12,799,500 | 65.5% | |
> 당진2동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 431,000,000 | 405,739,870 | 25,260,130 | 94.139% | |
당진2동 행정운영경비 | |||||||
> 당진2동 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,160,000 | 4,510,400 | 7,649,600 | 37.092% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 201,544,000 | 68,733,000 | 132,811,000 | 34.103% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 0% | |
당진3동 [일반회계] | |||||||
당진3동 사업경비 | |||||||
> 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 91,930,000 | 46,710,000 | 45,220,000 | 50.81% | |
> 당진3동 청사유지관리 | |||||||
당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 126,000 | 3,474,000 | 3.5% | |
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 65,500,000 | 11,610,600 | 53,889,400 | 17.726% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,800,000 | 13,240,000 | 26,560,000 | 33.266% | |
마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
> 당진3동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 350,000,000 | 279,796,640 | 70,203,360 | 79.942% | |
당진3동 행정운영경비 | |||||||
> 당진3동 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 211,992,000 | 79,115,916 | 132,876,084 | 37.32% | |
사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 의료급여(생활보장팀) | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 5,261,750 | 5,538,250 | 48.72% | |
의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 261,997,000 | 131,155,210 | 130,841,790 | 50.06% | |
의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,266,471,000 | 986,587,000 | 279,884,000 | 77.9% | |
의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 인력운영비(의료급여) | |||||||
의료급여관리사 인건비(자체수당) | 자체 | 기타 | 51,628,000 | 8,370,520 | 43,257,480 | 16.213% | |
자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 확충 | |||||||
폐기물 처리시설 설치(사무관리비) | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 621,455,300 | 52,383,000 | 569,072,300 | 8.429% | |
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0% | |
농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
선진유통체계구축 | |||||||
> 학교급식지원센터 | |||||||
단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 14,872,810,000 | 3,247,391,447 | 11,625,418,553 | 21.834% | |
대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 61,200,000 | 7,704,300 | 53,495,700 | 12.589% | |
학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,437,441,000 | 2,793,062,573 | 2,644,378,427 | 51.367% | |
> 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 516,000,000 | 281,870,750 | 234,129,250 | 54.626% | |
시설관리사업소 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
친환경적 수변구역 관리 | |||||||
> 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 3,854,600,920 | 1,206,524,770 | 2,648,076,150 | 31.301% | |
예비비 | 자체 | 환경 | 35,988,000 | 0 | 35,988,000 | 0% | |
기업육성과 [농공지구조성및관리사업특별회계] | |||||||
첨단 산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 인프라 구축 | |||||||
산업(농공)단지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,200,000 | 25,400,000 | 51,800,000 | 32.902% | |
예비비 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
교통과 [주차장특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 주정차 단속 체계화 | |||||||
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 471,808,910 | 125,336,410 | 346,472,500 | 26.565% | |
주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 780,520,000 | 142,113,350 | 638,406,650 | 18.208% | |
미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
에너지이용의합리화 | |||||||
> 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,082,000,000 | 0 | 4,082,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 119,400,000 | 94,684,220 | 24,715,780 | 79.3% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,033,220,910 | 553,650,770 | 1,479,570,140 | 27.23% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 169,880,000 | 24,809,700 | 145,070,300 | 14.604% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 737,300,000 | 0 | 737,300,000 | 0% | |
> 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 | 0% | |
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 433,000,000 | 0 | 433,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
> GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 567,000,000 | 68,892,980 | 498,107,020 | 12.15% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 208,000,000 | 97,799,650 | 110,200,350 | 47.019% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
도로과 [기반시설부담구역특별회계] | |||||||
도시계획도로 개설 | |||||||
> 기반시설 확충 사업 | |||||||
예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 462,000 | 0 | 462,000 | 0% | |
수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 193,196,000 | 0 | 193,196,000 | 0% | |
철저한 자본적 지출사업추진 | 보조 | 환경 | 3,444,096,000 | 0 | 3,444,096,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(대호지,정미)(전환사업) | 보조 | 환경 | 3,668,412,050 | 0 | 3,668,412,050 | 0% | |
농어촌생활용수개발(고대)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,361,727,800 | 0 | 2,361,727,800 | 0% | |
농어촌생활용수개발(신평,순성)(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,527,561,170 | 0 | 1,527,561,170 | 0% | |
정수생산관리 | 자체 | 환경 | 11,853,572,000 | 0 | 11,853,572,000 | 0% | |
판매관리활동 | 자체 | 환경 | 608,485,000 | 0 | 608,485,000 | 0% | |
정수공급관리 | 자체 | 환경 | 2,858,344,000 | 0 | 2,858,344,000 | 0% | |
지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 4,385,906,000 | 0 | 4,385,906,000 | 0% | |
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
지방상수도 현대화사업 | 보조 | 환경 | 6,511,000,000 | 0 | 6,511,000,000 | 0% | |
상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,116,750,000 | 0 | 1,116,750,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(송악)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,379,024,380 | 0 | 2,379,024,380 | 0% | |
노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 3,782,000,000 | 0 | 3,782,000,000 | 0% | |
송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업 | 보조 | 환경 | 633,000,000 | 0 | 633,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 4,614,883,000 | 0 | 4,614,883,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 2,470,141,000 | 0 | 2,470,141,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 122,700,000 | 0 | 122,700,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 환경 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0% | |
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 하수시설 확충 | |||||||
건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 119,420,000 | 0 | 119,420,000 | 0% | |
완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 16,785,086,800 | 0 | 16,785,086,800 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,616,000,000 | 0 | 3,616,000,000 | 0% | |
빗물저금통설치공사 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_신평 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 1,439,269,860 | 0 | 1,439,269,860 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_당진하수처리시설 증설공사(2차) | 보조 | 환경 | 17,566,735,000 | 0 | 17,566,735,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_교로 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,102,930,220 | 0 | 1,102,930,220 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 485,750,300 | 0 | 485,750,300 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_송악 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 842,001,000 | 0 | 842,001,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_중흥 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 2,828,000,000 | 0 | 2,828,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 610,345,350 | 0 | 610,345,350 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 3,201,136,000 | 0 | 3,201,136,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 671,074,000 | 0 | 671,074,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(기후환경과) | |||||||
> 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 178,322,000 | 0 | 178,322,000 | 0% | |
반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
건강한 삶 보장(보건위생과)(보건/보건의료) | |||||||
> 식품안전관리 | |||||||
식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 40,300,000 | 0 | 40,300,000 | 0% | |
보건위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
반환금 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
> 농산물가격안정지원 | |||||||
농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 1,121,680,000 | 0 | 1,121,680,000 | 0% | |
재무활동(농식품유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 4,918,223,000 | 0 | 4,918,223,000 | 0% | |
안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
시민안전복지 향상 | |||||||
> 재난관리 기금 관리 | |||||||
재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 821,000,000 | 175,660,480 | 645,339,520 | 21.396% | |
재무활동(안전총괄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,669,928,000 | 0 | 4,669,928,000 | 0% | |
스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 안전관리 및 산업진흥 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,990,000 | 19,990,000 | 5,000,000 | 79.992% | |
재무활동(스마트도시과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,296,000 | 0 | 98,296,000 | 0% | |
기업육성과 [중소기업경영안정기금] | |||||||
재무활동(기업지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
미래에너지과 [에너지기금] | |||||||
재무활동(지역경제과) | |||||||
> 보전지출(에너지기금) | |||||||
에너지기금 예치 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,359,665,000 | 0 | 1,359,665,000 | 0% | |
에너지이용의합리화 | |||||||
> 에너지기금운용 | |||||||
에너지기금운용위원회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
기획예산담당관 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 24,115,434,000 | 0 | 24,115,434,000 | 0% | |
재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 26,908,443,000 | 0 | 26,908,443,000 | 0% | |
투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
첨단산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 기금 | |||||||
기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 999,009,000 | 991,000 | 99.901% | |
재무활동(투자유치과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,010,000,000 | 0 | 5,010,000,000 | 0% | |
홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
> 고향사랑기금 운용 | |||||||
고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 157,867,000 | 0 | 157,867,000 | 0% | |
사회복지과 [자활기금] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 565,600,000 | 0 | 565,600,000 | 0% | |
여성가족과 [양성평등기금] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 양성평등기금운용 | |||||||
양성평등기금운용 | 자체 | 사회복지 | 40,000,000 | 19,640,000 | 20,360,000 | 49.1% | |
재무활동(여성가족과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 837,299,000 | 0 | 837,299,000 | 0% | |
자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 408,885,000 | 0 | 408,885,000 | 0% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0% | |
체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(체육진흥과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
문화체육과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(문화관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,047,302,000 | 0 | 1,047,302,000 | 0% | |
체육도시 위상강화 | |||||||
> 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
재무활동(농업정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 1,566,236,000 | 0 | 1,566,236,000 | 0% | |
농업발전지원 | |||||||
> 농어업발전기금 | |||||||
농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,420,000,000 | 50,032,230 | 2,369,967,770 | 2.067% |