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2023년 06월 10일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)
수입액 : 891,191,565,230원
지출액 : 473,698,744,849원
잔액 : 417,492,820,381원
분야별 세입현황
(단위 : 원)
회계구분명 | 예산현액(A) | 수입액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 1,186,711,504,520 | 789,542,072,904 | 66.532% |
일반회계 | 1,173,393,394,360 | 782,357,903,643 | 66.675% |
난지도관광지조성사업특별회계 | 87,627,800 | 98,459,530 | 112.361% |
현대그린파워(주)제철화력발전소특별회계 | 11,000 | 10,180 | 92.545% |
의료급여기금특별회계 | 1,454,332,000 | 1,371,685,471 | 94.317% |
농공지구조성및관리사업특별회계 | 114,984,000 | 118,891,699 | 103.398% |
주차장특별회계 | 1,962,898,000 | 1,278,395,941 | 65.128% |
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 | 6,679,706,690 | 3,234,334,150 | 48.42% |
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 | 523,340,000 | 50,242,950 | 9.6% |
GSEPS복합화력특별회계 | 2,488,918,670 | 1,025,893,650 | 41.218% |
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 | 5,830,000 | 5,794,230 | 99.386% |
기반시설부담구역특별회계 | 462,000 | 461,460 | 99.883% |
분야별 세출현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 1,379,811,057,360 | 473,698,744,849 | 34.331% |
일반공공행정 | 79,662,776,400 | 33,184,027,761 | 41.656% |
공공질서및안전 | 20,521,938,790 | 5,405,634,960 | 26.341% |
교육 | 11,478,800,440 | 8,081,705,740 | 70.405% |
문화및관광 | 94,381,632,610 | 28,459,165,910 | 30.153% |
환경 | 254,139,005,170 | 31,257,931,000 | 12.3% |
사회복지 | 290,191,485,950 | 140,086,233,350 | 48.274% |
보건 | 17,396,285,600 | 6,304,380,620 | 36.24% |
농림해양수산 | 224,584,187,000 | 73,783,725,812 | 32.853% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 55,661,889,110 | 24,504,223,010 | 44.023% |
교통및물류 | 78,290,913,580 | 25,460,165,770 | 32.52% |
국토및지역개발 | 117,578,825,710 | 42,177,310,191 | 35.872% |
예비비 | 9,162,080,000 | 0 | 0% |
기타 | 126,761,237,000 | 54,994,240,725 | 43.384% |