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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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합덕읍 [일반회계] | |||||||
합덕읍 사업경비 | |||||||
> 주민편의시설향상 | |||||||
공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 478,000,000 | 432,843,230 | 45,156,770 | 90.553% | |
역점 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 24,438,800 | 24,438,800 | 0 | 100% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 180,110,000 | 76,380,000 | 103,730,000 | 42.407% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,240,000 | 13,903,400 | 70,336,600 | 16.505% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 1,646,200 | 1,353,800 | 54.873% | |
합덕읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 243,970,000 | 58,698,460 | 185,271,540 | 24.06% | |
보건위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(보건위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회계 경상전출 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송악읍 [일반회계] | |||||||
송악읍 사업경비 | |||||||
> 청사관리 | |||||||
청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 315,864,000 | 64,802,750 | 251,061,250 | 20.516% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 165,740,000 | 83,710,000 | 82,030,000 | 50.507% | |
주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 93,000,000 | 28,153,520 | 64,846,480 | 30.273% | |
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 8,500,000 | 13,500,000 | 38.636% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 973,500 | 2,026,500 | 32.45% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 635,000,000 | 514,816,430 | 120,183,570 | 81.073% | |
송악읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 227,500,000 | 55,988,670 | 171,511,330 | 24.61% | |
업무추진비 | 자체 | 기타 | 21,000,000 | 3,911,050 | 17,088,950 | 18.624% | |
고대면 [일반회계] | |||||||
고대면 사업경비 | |||||||
> 고대면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,100,000 | 6,645,000 | 8,455,000 | 44.007% | |
고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,600,000 | 16,892,500 | 42,707,500 | 28.343% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 100,260,000 | 43,160,000 | 57,100,000 | 43.048% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 56,160,000 | 50,181,000 | 5,979,000 | 89.354% | |
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,010,000 | 10,670,000 | 23,340,000 | 31.373% | |
공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 730,800,000 | 646,302,740 | 84,497,260 | 88.438% | |
고대면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,080,000 | 3,532,790 | 14,547,210 | 19.54% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 189,520,000 | 43,357,660 | 146,162,340 | 22.878% | |
석문면 [일반회계] | |||||||
석문면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 2,100,000 | 35,900,000 | 5.526% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 738,500 | 1,261,500 | 36.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 475,000,000 | 306,771,210 | 168,228,790 | 64.583% | |
공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 901,440,000 | 800,120,600 | 101,319,400 | 88.76% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 60,350,000 | 18,044,500 | 42,305,500 | 29.9% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 97,650,000 | 43,200,000 | 54,450,000 | 44.24% | |
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 33.333% | |
석문면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 175,740,000 | 59,530,210 | 116,209,790 | 33.874% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
대호지면 [일반회계] | |||||||
대호지면사업경비 | |||||||
> 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 7,812,800 | 4,187,200 | 65.107% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 63,380,000 | 26,160,000 | 37,220,000 | 41.275% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 1,250,000 | 14,750,000 | 7.812% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 220,000 | 1,380,000 | 13.75% | |
> 대호지면 행사지원 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 465,000,000 | 349,497,360 | 115,502,640 | 75.161% | |
> 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 66,200,000 | 12,644,860 | 53,555,140 | 19.101% | |
대호지면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,860,000 | 56,001,870 | 84,858,130 | 39.757% | |
미래농업과 [일반회계] | |||||||
미래농업 기술보급 | |||||||
> 행정운영경비(미래농업과) | |||||||
기본경비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
정미면 [일반회계] | |||||||
정미면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,000,000 | 5,500,000 | 33,500,000 | 14.103% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 489,000,000 | 415,721,810 | 73,278,190 | 85.015% | |
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
아름다운 공원 가꾸기 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 행사관리 | |||||||
은봉산 봄꽃축제 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,904,000 | 96,000 | 96.8% | |
봉화제 및 신년기원 해맞이 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,270,000 | 41,040,000 | 53,230,000 | 43.535% | |
> 정미면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 61,640,000 | 13,553,490 | 48,086,510 | 21.988% | |
> 정미주민다목적회관 운영 | |||||||
정미주민다목적회관 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 42,340,000 | 5,920,540 | 36,419,460 | 13.983% | |
정미면 행정운영경비 | |||||||
> 정미면 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 172,370,000 | 55,923,100 | 116,446,900 | 32.444% | |
면천면 [일반회계] | |||||||
면천면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 11,476,000 | 28,024,000 | 29.053% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 2,763,500 | 2,236,500 | 55.27% | |
> 소규모 주민숙원사업 지원 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000,000 | 341,871,130 | 56,128,870 | 85.897% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 61,000,000 | 46,796,100 | 14,203,900 | 76.715% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 89,680,000 | 38,740,000 | 50,940,000 | 43.198% | |
주민참여예산운영 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 20,661,600 | 9,338,400 | 68.872% | |
> 면천면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 73,540,000 | 15,538,220 | 58,001,780 | 21.129% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 14,400,000 | 27,600,000 | 34.286% | |
면천면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 165,056,000 | 64,477,470 | 100,578,530 | 39.064% | |
순성면 [일반회계] | |||||||
순성면 사업경비 | |||||||
> 주민편의시설 향상 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 392,052,480 | 307,816,640 | 84,235,840 | 78.514% | |
도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 7,315,600 | 9,084,400 | 44.607% | |
> 행사관리 | |||||||
새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원관리 | |||||||
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,380,000 | 38,760,000 | 51,620,000 | 42.886% | |
> 매실공원관리 | |||||||
매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | 27.778% | |
왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
> 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
> 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 57,980,000 | 13,417,000 | 44,563,000 | 23.141% | |
> 순성면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 43,978,000 | 3,833,540 | 40,144,460 | 8.717% | |
순성면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 193,010,000 | 51,015,630 | 141,994,370 | 26.432% | |
우강면 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,100,000 | 16,794,050 | 18,305,950 | 47.846% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 404,000,000 | 396,420,150 | 7,579,850 | 98.124% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,730,000 | 38,720,000 | 52,010,000 | 42.676% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 66,100,000 | 10,270,400 | 55,829,600 | 15.538% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 9,900,000 | 100,000 | 99% | |
> 우강면 청사관리 유지 | |||||||
청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 43,600,000 | 22,314,700 | 21,285,300 | 51.181% | |
우강면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 162,312,000 | 74,026,010 | 88,285,990 | 45.607% | |
신평면 [일반회계] | |||||||
신평면사업경비 | |||||||
> 신평면 청사유지 관리 | |||||||
신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 78,400,000 | 20,586,070 | 57,813,930 | 26.258% | |
신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,800,000 | 4,128,530 | 11,671,470 | 26.13% | |
청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 860,230 | 5,139,770 | 14.337% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 112,840,000 | 57,750,000 | 55,090,000 | 51.179% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 4,372,300 | 6,127,700 | 41.641% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,000,000 | 1,527,800 | 35,472,200 | 4.129% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 591,000,000 | 319,425,870 | 271,574,130 | 54.048% | |
> 행사관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
신평면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 213,328,000 | 57,166,020 | 156,161,980 | 26.797% | |
송산면 [일반회계] | |||||||
송산면 사업경비 | |||||||
> 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 2,884,900 | 5,715,100 | 33.545% | |
꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 33.333% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 106,300,000 | 45,600,000 | 60,700,000 | 42.897% | |
주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,560,000 | 16,558,830 | 53,001,170 | 23.805% | |
삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 57,809,000 | 20,522,960 | 37,286,040 | 35.501% | |
> 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 524,000,000 | 436,218,420 | 87,781,580 | 83.248% | |
> 행사지원 | |||||||
풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 송산면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 9,500,000 | 18,500,000 | 33.929% | |
송산면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,509,000 | 68,967,870 | 155,541,130 | 30.719% | |
당진항서부두관리사업소 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(당진항서부두관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
당진1동 [일반회계] | |||||||
당진1동 사업경비 | |||||||
> 당진1동 청사유지관리 | |||||||
당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 40,400,000 | 9,600,000 | 30,800,000 | 23.762% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,911,000 | 17,797,210 | 103,113,790 | 14.719% | |
> 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 92,380,000 | 38,210,000 | 54,170,000 | 41.362% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000 | 6,915,300 | 24,084,700 | 22.307% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,400,000 | 1,093,000 | 4,307,000 | 20.241% | |
> 당진1동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 126,531,490 | 83,468,510 | 60.253% | |
> 주민참여예산 | |||||||
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 55,650,000 | 25,650,000 | 30,000,000 | 46.092% | |
당진1동 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,074,000 | 78,078,270 | 145,995,730 | 34.845% | |
당진2동 [일반회계] | |||||||
당진2동 사업경비 | |||||||
> 당진2동 청사유지관리 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,800,000 | 16,887,500 | 57,912,500 | 22.577% | |
청사시설정비및관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,100,000 | 5,432,400 | 16,667,600 | 24.581% | |
당진2동 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
> 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 123,320,000 | 62,780,000 | 60,540,000 | 50.908% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,100,000 | 24,300,500 | 12,799,500 | 65.5% | |
> 당진2동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 431,000,000 | 405,739,870 | 25,260,130 | 94.139% | |
당진2동 행정운영경비 | |||||||
> 당진2동 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,160,000 | 4,287,900 | 7,872,100 | 35.262% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 201,544,000 | 66,874,740 | 134,669,260 | 33.181% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 0% | |
당진3동 [일반회계] | |||||||
당진3동 사업경비 | |||||||
> 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 91,930,000 | 38,720,000 | 53,210,000 | 42.119% | |
> 당진3동 청사유지관리 | |||||||
당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 126,000 | 3,474,000 | 3.5% | |
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 65,500,000 | 5,258,860 | 60,241,140 | 8.029% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,800,000 | 13,240,000 | 26,560,000 | 33.266% | |
마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
> 당진3동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 350,000,000 | 278,868,190 | 71,131,810 | 79.677% | |
당진3동 행정운영경비 | |||||||
> 당진3동 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 211,992,000 | 74,549,206 | 137,442,794 | 35.166% | |
사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 의료급여(생활보장팀) | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 4,961,750 | 5,838,250 | 45.942% | |
의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 261,997,000 | 123,258,000 | 138,739,000 | 47.046% | |
의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,266,471,000 | 986,587,000 | 279,884,000 | 77.9% | |
의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 인력운영비(의료급여) | |||||||
의료급여관리사 인건비(자체수당) | 자체 | 기타 | 51,628,000 | 8,370,520 | 43,257,480 | 16.213% | |
자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 확충 | |||||||
폐기물 처리시설 설치(사무관리비) | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 621,455,300 | 52,383,000 | 569,072,300 | 8.429% | |
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0% | |
농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
선진유통체계구축 | |||||||
> 학교급식지원센터 | |||||||
단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 14,872,810,000 | 3,247,391,447 | 11,625,418,553 | 21.834% | |
대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 61,200,000 | 7,704,300 | 53,495,700 | 12.589% | |
학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,437,441,000 | 2,793,062,573 | 2,644,378,427 | 51.367% | |
> 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 516,000,000 | 280,901,550 | 235,098,450 | 54.438% | |
시설관리사업소 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
친환경적 수변구역 관리 | |||||||
> 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 3,854,600,920 | 917,305,140 | 2,937,295,780 | 23.798% | |
예비비 | 자체 | 환경 | 35,988,000 | 0 | 35,988,000 | 0% | |
기업육성과 [농공지구조성및관리사업특별회계] | |||||||
첨단 산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 인프라 구축 | |||||||
산업(농공)단지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,200,000 | 25,400,000 | 51,800,000 | 32.902% | |
예비비 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
교통과 [주차장특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 주정차 단속 체계화 | |||||||
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 471,808,910 | 113,996,410 | 357,812,500 | 24.162% | |
주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 780,520,000 | 137,163,350 | 643,356,650 | 17.573% | |
미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
에너지이용의합리화 | |||||||
> 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,082,000,000 | 0 | 4,082,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 119,400,000 | 79,628,130 | 39,771,870 | 66.69% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,033,220,910 | 424,823,530 | 1,608,397,380 | 20.894% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 169,880,000 | 9,443,500 | 160,436,500 | 5.559% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 737,300,000 | 0 | 737,300,000 | 0% | |
> 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 | 0% | |
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 433,000,000 | 0 | 433,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
> GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 567,000,000 | 67,330,980 | 499,669,020 | 11.875% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 208,000,000 | 97,799,650 | 110,200,350 | 47.019% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
도로과 [기반시설부담구역특별회계] | |||||||
도시계획도로 개설 | |||||||
> 기반시설 확충 사업 | |||||||
예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 462,000 | 0 | 462,000 | 0% | |
수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 193,196,000 | 0 | 193,196,000 | 0% | |
철저한 자본적 지출사업추진 | 보조 | 환경 | 3,444,096,000 | 0 | 3,444,096,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(대호지,정미)(전환사업) | 보조 | 환경 | 3,668,412,050 | 0 | 3,668,412,050 | 0% | |
농어촌생활용수개발(고대)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,361,727,800 | 0 | 2,361,727,800 | 0% | |
농어촌생활용수개발(신평,순성)(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,527,561,170 | 0 | 1,527,561,170 | 0% | |
정수생산관리 | 자체 | 환경 | 11,853,572,000 | 0 | 11,853,572,000 | 0% | |
판매관리활동 | 자체 | 환경 | 608,485,000 | 0 | 608,485,000 | 0% | |
정수공급관리 | 자체 | 환경 | 2,858,344,000 | 0 | 2,858,344,000 | 0% | |
지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 4,385,906,000 | 0 | 4,385,906,000 | 0% | |
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
지방상수도 현대화사업 | 보조 | 환경 | 6,511,000,000 | 0 | 6,511,000,000 | 0% | |
상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,116,750,000 | 0 | 1,116,750,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(송악)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,379,024,380 | 0 | 2,379,024,380 | 0% | |
노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 3,782,000,000 | 0 | 3,782,000,000 | 0% | |
송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업 | 보조 | 환경 | 633,000,000 | 0 | 633,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 4,614,883,000 | 0 | 4,614,883,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 2,470,141,000 | 0 | 2,470,141,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 122,700,000 | 0 | 122,700,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 환경 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0% | |
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 하수시설 확충 | |||||||
건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 119,420,000 | 0 | 119,420,000 | 0% | |
완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 16,785,086,800 | 0 | 16,785,086,800 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,616,000,000 | 0 | 3,616,000,000 | 0% | |
빗물저금통설치공사 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_신평 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 1,439,269,860 | 0 | 1,439,269,860 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_당진하수처리시설 증설공사(2차) | 보조 | 환경 | 17,566,735,000 | 0 | 17,566,735,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_교로 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,102,930,220 | 0 | 1,102,930,220 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 485,750,300 | 0 | 485,750,300 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_송악 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 842,001,000 | 0 | 842,001,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_중흥 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 2,828,000,000 | 0 | 2,828,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 610,345,350 | 0 | 610,345,350 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 3,201,136,000 | 0 | 3,201,136,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 671,074,000 | 0 | 671,074,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(기후환경과) | |||||||
> 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 178,322,000 | 0 | 178,322,000 | 0% | |
반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
건강한 삶 보장(보건위생과)(보건/보건의료) | |||||||
> 식품안전관리 | |||||||
식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 40,300,000 | 0 | 40,300,000 | 0% | |
보건위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
반환금 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
> 농산물가격안정지원 | |||||||
농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 1,121,680,000 | 0 | 1,121,680,000 | 0% | |
재무활동(농식품유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 4,918,223,000 | 0 | 4,918,223,000 | 0% | |
안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
시민안전복지 향상 | |||||||
> 재난관리 기금 관리 | |||||||
재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 821,000,000 | 157,499,310 | 663,500,690 | 19.184% | |
재무활동(안전총괄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,669,928,000 | 0 | 4,669,928,000 | 0% | |
스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 안전관리 및 산업진흥 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,990,000 | 19,990,000 | 5,000,000 | 79.992% | |
재무활동(스마트도시과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,296,000 | 0 | 98,296,000 | 0% | |
기업육성과 [중소기업경영안정기금] | |||||||
재무활동(기업지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
미래에너지과 [에너지기금] | |||||||
재무활동(지역경제과) | |||||||
> 보전지출(에너지기금) | |||||||
에너지기금 예치 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,359,665,000 | 0 | 1,359,665,000 | 0% | |
에너지이용의합리화 | |||||||
> 에너지기금운용 | |||||||
에너지기금운용위원회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
기획예산담당관 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 24,115,434,000 | 0 | 24,115,434,000 | 0% | |
재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 26,908,443,000 | 0 | 26,908,443,000 | 0% | |
투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
첨단산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 기금 | |||||||
기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 999,009,000 | 991,000 | 99.901% | |
재무활동(투자유치과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,010,000,000 | 0 | 5,010,000,000 | 0% | |
홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
> 고향사랑기금 운용 | |||||||
고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 157,867,000 | 0 | 157,867,000 | 0% | |
사회복지과 [자활기금] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 565,600,000 | 0 | 565,600,000 | 0% | |
여성가족과 [양성평등기금] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 양성평등기금운용 | |||||||
양성평등기금운용 | 자체 | 사회복지 | 40,000,000 | 19,640,000 | 20,360,000 | 49.1% | |
재무활동(여성가족과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 837,299,000 | 0 | 837,299,000 | 0% | |
자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 408,885,000 | 0 | 408,885,000 | 0% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0% | |
체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(체육진흥과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
문화체육과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(문화관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,047,302,000 | 0 | 1,047,302,000 | 0% | |
체육도시 위상강화 | |||||||
> 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
재무활동(농업정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 1,566,236,000 | 0 | 1,566,236,000 | 0% | |
농업발전지원 | |||||||
> 농어업발전기금 | |||||||
농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,420,000,000 | 50,032,230 | 2,369,967,770 | 2.067% |