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총 2,603건 30/53
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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 [일반회계] | |||||||
| 가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
| > 아동의 삶의 질 향상 | |||||||
| 아동양육시설 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
| > 여성복지 및 권익증진 | |||||||
| 여성 및 가족자체지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 75,155,900 | -75,155,900 | 0% | |
| 여성 및 가족자체지원 | 자체 | 사회복지 | 160,071,000 | 0 | 160,071,000 | 0% | |
| 양성평등주간 기념행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0% | |
| 여성폭력방지위원회 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 | 보조 | 사회복지 | 5,292,000 | 0 | 5,292,000 | 0% | |
| 성폭력피해자 치료,회복프로그램 | 보조 | 사회복지 | 5,485,000 | 0 | 5,485,000 | 0% | |
| 긴급피난처 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 38,595,000 | 16,916,440 | 21,678,560 | 43.831% | |
| 양성평등 도민교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,060,000 | 2,560,000 | 7,500,000 | 25.447% | |
| 찾아가는 폭력예방 교육 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 47.059% | |
| 디지털성폭력 피해지원 | 보조 | 사회복지 | 665,000 | 765,000 | -100,000 | 115.038% | |
| 일본군위안부 피해자 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 가정,성폭력 피해가정 지역활동가양성 집중관리사업 | 보조 | 사회복지 | 11,200,000 | 5,410,000 | 5,790,000 | 48.304% | |
| 여성친화 특화사업 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 여성친화 특화사업 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 여성친화 특화사업 | 자체 | 사회복지 | 142,980,000 | 94,912,000 | 48,068,000 | 66.381% | |
| 여성 안심 환경 조성 | 자체 | 사회복지 | 86,400,000 | 76,214,600 | 10,185,400 | 88.211% | |
| 가정폭력,성폭력 상담소 운영비 | 자체 | 사회복지 | 26,370,000 | 24,002,970 | 2,367,030 | 91.024% | |
| 전직원 4대폭력(가정폭력,성폭력,성매매,성희롱)예방교육 | 자체 | 사회복지 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 전직원 4대폭력(가정폭력,성폭력,성매매,성희롱)예방교육 | 자체 | 사회복지 | 0 | 4,490,000 | -4,490,000 | 0% | |
| 디지털성범죄 예방사업 | 자체 | 사회복지 | 4,160,000 | 4,600,000 | -440,000 | 110.577% | |
| 폭력피해자 주거지원 | 자체 | 사회복지 | 6,800,000 | 5,666,460 | 1,133,540 | 83.33% | |
| 여성친화도시 조성 | 자체 | 사회복지 | 20,360,000 | 26,353,190 | -5,993,190 | 129.436% | |
| 여성친화도시 역량강화지원(장날 장바구니도우미) | 보조 | 사회복지 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 가정폭력 피해자 의료비지원(보조재원) | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 성폭력 피해자 의료비지원(보조재원) | 보조 | 사회복지 | 1,260,000 | 777,400 | 482,600 | 61.698% | |
| > 건강가정 및 다문화가족지원 | |||||||
| 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 358,740,000 | 358,740,000 | 0 | 100% | |
| 세대공감 희망나누기 | 보조 | 사회복지 | 7,485,000 | 7,485,000 | 0 | 100% | |
| 다문화 어울림사업 | 보조 | 사회복지 | 116,000,000 | 116,000,000 | 0 | 100% | |
| 가정의 달 기념 가족어울림 한마당 행사 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 아이돌봄지원 | 보조 | 사회복지 | 3,096,180,000 | 2,300,000,000 | 796,180,000 | 74.285% | |
| 아이돌봄지원 | 보조 | 사회복지 | -200,000,000 | 0 | -200,000,000 | 0% | |
| 가족센터 운영(자체) | 자체 | 사회복지 | 501,572,000 | 499,043,170 | 2,528,830 | 99.496% | |
| 가족센터 운영(자체) | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 가족센터 운영(자체) | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 다문화가족 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 503,711,000 | 503,711,000 | 0 | 100% | |
| 사회복무요원 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 44,600,000 | 60,723,040 | -16,123,040 | 136.15% | |
| 가족센터 종사자 인건비 추가지원, 처우개선비, 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 102,764,000 | 102,764,000 | 0 | 100% | |
| 충남외국인주민통합지원 콜센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 100% | |
| 읍내6통 다함께어울림센터 공동육아나눔터 리모델링 | 자체 | 사회복지 | 0 | 8,512,100 | -8,512,100 | 0% | |
| 가족센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 867,530,000 | 867,530,000 | 0 | 100% | |
| 다문화가족 자녀 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 318,930,000 | 318,930,000 | 0 | 100% | |
| 합덕읍 다함께플랫폼 운영 | 자체 | 사회복지 | 0 | 60,914,530 | -60,914,530 | 0% | |
| 다문화교류소통공간 | 보조 | 사회복지 | 47,160,000 | 47,160,000 | 0 | 100% | |
| 가족돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 417,600,000 | 100,050,000 | 317,550,000 | 23.958% | |
| 어시장 공동육아나눔터 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 0 | 34,646,050 | -34,646,050 | 0% | |
| > 한부모가족 지원 | |||||||
| 저소득 한부모가족 생활안정지원 | 보조 | 사회복지 | 100,000,000 | 86,400,000 | 13,600,000 | 86.4% | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | -1,582,000 | 0 | -1,582,000 | 0% | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,534,480,000 | 1,567,650,000 | 966,830,000 | 61.853% | |
| 청소년한부모 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 10,427,000 | 9,630,000 | 797,000 | 92.356% | |
| 한부모가정자녀 대학입학금 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 한부모가족 가구주 건강검진비 지원 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 13,040,280 | -1,040,280 | 108.669% | |
| > 여성의전당 운영 | |||||||
| 여성의전당운영 | 자체 | 사회복지 | 0 | 67,639,040 | -67,639,040 | 0% | |
| 여성의전당운영 | 자체 | 사회복지 | 53,600,000 | 0 | 53,600,000 | 0% | |
| 여성의전당운영 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 저출산 대책 추진 | |||||||
| 출생가정 지원 | 자체 | 사회복지 | 789,000,000 | 572,860,000 | 216,140,000 | 72.606% | |
| 첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,105,000,000 | 2,100,000,000 | 5,000,000 | 99.762% | |
| > 청소년부모 지원 | |||||||
| 청소년부모 아동 양육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 5,500,000 | 9,500,000 | 36.667% | |
| > 가족센터 건립 | |||||||
| 여성의전당 리모델링을 통한 가족센터 건립 | 보조 | 사회복지 | 0 | 384,435,450 | -384,435,450 | 0% | |
| 행정운영경비(여성가족과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 120,935,000 | 162,176,260 | -41,241,260 | 134.102% | |
| 영유아 복지 증진 | |||||||
| > 영유아보육 지원사업 | |||||||
| 보육 특수시책사업 지원(어린이집 보육교직원 근무수당) | 보조 | 사회복지 | 2,179,007,000 | 834,500,000 | 1,344,507,000 | 38.297% | |
| 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) | 보조 | 사회복지 | 52,382,000 | 0 | 52,382,000 | 0% | |
| 보육 특수시책사업 지원(민간어린이집 차액보육료) | 보조 | 사회복지 | 3,537,071,000 | 3,007,000,000 | 530,071,000 | 85.014% | |
| 만3~5세아 누리보육료 | 보조 | 사회복지 | -1,011,236,000 | 0 | -1,011,236,000 | 0% | |
| 만3~5세아 누리보육료 | 보조 | 사회복지 | 9,312,602,000 | 6,353,042,120 | 2,959,559,880 | 68.22% | |
| 보육 특수시책사업 지원(영유아 급간식비 지원) | 보조 | 사회복지 | 670,403,000 | 419,074,200 | 251,328,800 | 62.511% | |
| 보육 특수시책사업 지원(장애아 보육 운영 지원) | 보조 | 사회복지 | 43,200,000 | 36,200,000 | 7,000,000 | 83.796% | |
| 보육 특수시책사업 지원(장애전문어린이집 차량운영비 지원) | 보조 | 사회복지 | 7,800,000 | 4,550,000 | 3,250,000 | 58.333% | |
| 보육시설 자체지원 | 자체 | 사회복지 | 756,570,000 | 509,651,520 | 246,918,480 | 67.363% | |
| 보육시설 영유아 급식비 지원 | 자체 | 사회복지 | 215,000,000 | 123,249,850 | 91,750,150 | 57.326% | |
| 보육 특수시책사업 지원(어린이집 보육도우미 지원) | 보조 | 사회복지 | 1,572,281,000 | 843,296,610 | 728,984,390 | 53.635% | |
| 영유아보육료 지원 | 보조 | 사회복지 | 18,918,759,000 | 16,083,968,850 | 2,834,790,150 | 85.016% | |
| 공공형어린이집 지원(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 16,376,000 | 0 | 16,376,000 | 0% | |
| 공공형어린이집 지원(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 699,820,000 | 408,470,000 | 291,350,000 | 58.368% | |
| 전일시간제 어린이집 운영 | 자체 | 사회복지 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 100% | |
| 어린이집 냉난방비 지원 | 자체 | 사회복지 | 37,200,000 | 13,400,000 | 23,800,000 | 36.022% | |
| 가정양육수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 98,965,000 | 92,100,000 | 6,865,000 | 93.063% | |
| 장애아전문 어린이집 운영 | 자체 | 사회복지 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 보육 특수시책사업 지원(공공형 어린이집 차량 안전도우미) | 보조 | 사회복지 | 90,720,000 | 41,970,240 | 48,749,760 | 46.263% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 보조 | 사회복지 | 554,490,000 | 297,000,000 | 257,490,000 | 53.563% | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,180,255,000 | 6,281,345,550 | 2,898,909,450 | 68.422% | |
| 시간제 보육사업 | 보조 | 사회복지 | 83,056,000 | 33,842,150 | 49,213,850 | 40.746% | |
| 어린이집 환경개선(자체) | 자체 | 사회복지 | 47,000,000 | 5,940,000 | 41,060,000 | 12.638% | |
| 어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 0 | 109,980,700 | -109,980,700 | 0% | |
| 어린이집 운영지원(어린이집 차량운영비) | 보조 | 사회복지 | 190,193,000 | 122,000,000 | 68,193,000 | 64.145% | |
| 어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | 보조 | 사회복지 | 24,947,000 | 13,780,000 | 11,167,000 | 55.237% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원) | 보조 | 사회복지 | 3,276,025,000 | 1,591,563,780 | 1,684,461,220 | 48.582% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 1,516,718,000 | 935,750,000 | 580,968,000 | 61.696% | |
| 어린이집 환경개선(도비) | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원) | 보조 | 사회복지 | 198,361,000 | 158,220,530 | 40,140,470 | 79.764% | |
| 보육 특수시책사업 지원(지원시설 유아반 교사 인건비 지원) | 보조 | 사회복지 | 2,400,000,000 | 1,284,988,140 | 1,115,011,860 | 53.541% | |
| 보육 특수시책사업 지원(공공형 어린이집 교육환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 960,000,000 | 429,000,000 | 531,000,000 | 44.688% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비) | 보조 | 사회복지 | 43,878,000 | 18,000,000 | 25,878,000 | 41.023% | |
| 어린이집 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 어린이집 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 129,000,000 | 18,000,000 | 111,000,000 | 13.953% | |
| 보육 특수시책사업 지원(영유아긍정행동발달 프로젝트) | 보조 | 사회복지 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애아통합 어린이집 치료사 지원 | 자체 | 사회복지 | 249,600,000 | 240,600,000 | 9,000,000 | 96.394% | |
| 보육 특수시책사업 지원(장애전문어린이집 차량안전도우미 지원) | 보조 | 사회복지 | 12,960,000 | 7,533,160 | 5,426,840 | 58.126% | |
| 부모급여 | 보조 | 사회복지 | 13,025,023,000 | 7,639,735,500 | 5,385,287,500 | 58.654% | |
| 육아종합지원센터 설치 | 보조 | 사회복지 | 722,000,000 | 173,800 | 721,826,200 | 0.024% | |
| 보육 특수시책사업 지원(어린이집 필요경비) | 보조 | 사회복지 | 1,772,385,000 | 1,321,770,000 | 450,615,000 | 74.576% | |
| 외국인 자녀 보육료 지원 | 보조 | 사회복지 | 470,400,000 | 400,000,000 | 70,400,000 | 85.034% | |
| 어린이집 운영지원(급식위생 관리지원) | 보조 | 사회복지 | 78,510,000 | 24,900,000 | 53,610,000 | 31.716% | |
| 누리과정 보육료 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 1,158,000,000 | 985,000,000 | 173,000,000 | 85.06% | |
| 힘쎈충남 365X24 어린이집 | 보조 | 사회복지 | 368,000,000 | 58,884,350 | 309,115,650 | 16.001% | |
| 보육 특수시책사업 지원(35인 이하 소규모어린이집 지원) | 보조 | 사회복지 | 528,120,000 | 245,280,000 | 282,840,000 | 46.444% | |
| 무상교육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,075,200,000 | 394,625,950 | 680,574,050 | 36.703% | |
| 어린이집 폐원지원금 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 23,000,000 | 17,000,000 | 57.5% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 노인복지증진 | |||||||
| > 재가 노인의 노후보장 | |||||||
| 기초연금 지급 | 보조 | 사회복지 | 99,527,788,000 | 58,125,298,620 | 41,402,489,380 | 58.401% | |
| 기초연금 지급 | 보조 | 사회복지 | -917,823,000 | 0 | -917,823,000 | 0% | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 보조 | 사회복지 | 15,424,550,000 | 14,835,818,020 | 588,731,980 | 96.183% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 353,803,000 | 0 | 353,803,000 | 0% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 3,056,250,000 | 3,410,053,000 | -353,803,000 | 111.576% | |
| 독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터) | 보조 | 사회복지 | 14,672,000 | 0 | 14,672,000 | 0% | |
| 독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터) | 보조 | 사회복지 | 280,518,000 | 147,595,000 | 132,923,000 | 52.615% | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 415,450,000 | 315,450,000 | 100,000,000 | 75.93% | |
| 독거노인 지원(공동생활홈 운영) | 보조 | 사회복지 | 64,800,000 | 55,143,990 | 9,656,010 | 85.099% | |
| 결식우려노인 무료급식사업 | 보조 | 사회복지 | 256,784,000 | 256,784,000 | 0 | 100% | |
| 노인일자리 고용 장려금 지원 | 보조 | 사회복지 | 46,589,000 | 20,058,860 | 26,530,140 | 43.055% | |
| 독거노인 응급안전안심서비스 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 100% | |
| 독거노인 인공지능 돌봄서비스 | 자체 | 사회복지 | 120,000,000 | 108,000,000 | 12,000,000 | 90% | |
| 취업지원센터 활성화 | 보조 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회 통합돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 974,740,000 | 25,090,860 | 949,649,140 | 2.574% | |
| 지역사회 통합돌봄사업 | 보조 | 사회복지 | -66,000,000 | 0 | -66,000,000 | 0% | |
| > 노인복지시설의 지원강화 | |||||||
| 노인복지시설 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 500,530,000 | 453,610,000 | 46,920,000 | 90.626% | |
| 노인요양시설확충기능보강사업(자본) | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노인요양시설확충기능보강사업(자본) | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노인요양시설확충기능보강사업(자본) | 보조 | 사회복지 | 897,764,000 | 289,266,570 | 608,497,430 | 32.221% | |
| 노인복지관 운영 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 노인장기요양보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,655,248,000 | 8,293,357,000 | 2,361,891,000 | 77.834% | |
| 노인복지관 운영 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 2,090,424,000 | 2,090,422,240 | 1,760 | 100% | |
| 노인복지관 종사자 복지수당 | 보조 | 사회복지 | 25,200,000 | 26,040,000 | -840,000 | 103.333% | |
| 노인복지관 종사자 복지수당 | 보조 | 사회복지 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0% | |
| 노인복지관 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 49,920,000 | 48,600,000 | 1,320,000 | 97.356% | |
| 노인복지관 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | -1,320,000 | 0 | -1,320,000 | 0% | |
| 장기요양기관 종사자 직무수당 지원 | 자체 | 사회복지 | -15,000,000 | 0 | -15,000,000 | 0% | |
| 장기요양기관 종사자 직무수당 지원 | 자체 | 사회복지 | 214,000,000 | 111,290,000 | 102,710,000 | 52.005% | |
| 장기요양기관 입소자 및 종사자 한마음 축제 | 보조 | 사회복지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 장기요양기관 요양보호사 보수교육비(수강료)지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 52,200,000 | 4,548,000 | 47,652,000 | 8.713% | |
| 장기요양기관 입소자 스마트기저귀 사업 | 보조 | 사회복지 | 50,000,000 | 46,926,000 | 3,074,000 | 93.852% | |
| > 공설장사시설 운영 | |||||||
| 공설장사시설운영 | 자체 | 사회복지 | 792,705,000 | 776,305,000 | 16,400,000 | 97.931% | |
| 장사시설설치운영 | 보조 | 사회복지 | 3,304,492,000 | 3,304,492,000 | 0 | 100% | |
| 무연고 사망자 장례 지원 | 자체 | 사회복지 | 39,300,000 | 30,660,000 | 8,640,000 | 78.015% | |
| > 노인단체 지원 및 경로당 활성화 지원 | |||||||
| 노인교실 운영 | 보조 | 사회복지 | 451,900,000 | 429,889,800 | 22,010,200 | 95.129% | |
| 경로당 지원 | 보조 | 사회복지 | 818,256,000 | 709,006,000 | 109,250,000 | 86.648% | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 953,497,000 | 920,057,490 | 33,439,510 | 96.493% | |
| 노인회지회 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 295,396,000 | 295,396,000 | 0 | 100% | |
| 노인행사 및 연수지원 | 자체 | 사회복지 | 23,600,000 | 25,000,000 | -1,400,000 | 105.932% | |
| 노인의 날 기념 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| 경로당 활성화 프로그램 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 130,800,000 | 115,466,020 | 15,333,980 | 88.277% | |
| 경로당 운영비(자체) | 자체 | 사회복지 | 1,392,936,000 | 1,292,739,110 | 100,196,890 | 92.807% | |
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 1,594,232,000 | 925,315,600 | 668,916,400 | 58.041% | |
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 경로당 현안 사업 | 보조 | 사회복지 | 680,000,000 | 798,534,700 | -118,534,700 | 117.432% | |
| 어르신 문화교류 체험 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산 | 자체 | 사회복지 | 19,600,000 | 23,901,000 | -4,301,000 | 121.944% | |
| 미등록 경로당 지원 | 자체 | 사회복지 | 12,075,000 | 12,075,000 | 0 | 100% | |
| 노인전문상담 지원 | 보조 | 사회복지 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 경로당 부식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 430,800,000 | 414,900,000 | 15,900,000 | 96.309% | |
| > 노인복지증진 | |||||||
| 노인복지증진 | 보조 | 사회복지 | 480,470,000 | 85,689,760 | 394,780,240 | 17.835% | |
| 희망소리 찾기 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 양로시설 운영비 지원(학대피해 노인 보호) | 보조 | 사회복지 | -2,520,000 | 0 | -2,520,000 | 0% | |
| 양로시설 운영비 지원(학대피해 노인 보호) | 보조 | 사회복지 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 0% | |
| 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 | |||||||
| > 장애인 생활안정 지원 | |||||||
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 600,171,000 | 375,070,000 | 225,101,000 | 62.494% | |
| 장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 254,596,000 | 254,596,000 | 0 | 100% | |
| 보조기구 교부 | 보조 | 사회복지 | 4,599,000 | 4,569,880 | 29,120 | 99.367% | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,858,000 | 2,246,850 | 611,150 | 78.616% | |
| 장애인활동지원 | 보조 | 사회복지 | 1,837,493,000 | 0 | 1,837,493,000 | 0% | |
| 장애인활동지원 | 보조 | 사회복지 | 13,004,947,000 | 13,004,947,000 | 0 | 100% | |
| 장애아동지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 2,320,000 | 4,680,000 | 33.143% | |
| 장애인단체활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 163,600,000 | 107,096,000 | 56,504,000 | 65.462% | |
| 장애인단체활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인 재활사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 132,012,000 | 132,012,000 | 0 | 100% | |
| 재가장애인 지원 | 자체 | 사회복지 | 11,400,000 | 7,800,000 | 3,600,000 | 68.421% | |
| 미취업장애인 건강검진비 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,100,000 | 189,000 | 1,911,000 | 9% | |
| 장루요루장애인 의료사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 2,512,300 | 487,700 | 83.743% | |
| 장애인건강교실 운영 | 보조 | 사회복지 | 7,260,000 | 7,240,000 | 20,000 | 99.725% | |
| 발달재활서비스 | 보조 | 사회복지 | 978,870,000 | 978,870,000 | 0 | 100% | |
| 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 사회복지 | 4,004,220,000 | 2,441,109,720 | 1,563,110,280 | 60.963% | |
| 언어발달지원 | 보조 | 사회복지 | 2,179,000 | 2,179,000 | 0 | 100% | |
| 장애수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 72,000,000 | 41,748,000 | 30,252,000 | 57.983% | |
| 부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 138,600,000 | 75,005,000 | 63,595,000 | 54.116% | |
| 월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,800,000 | 2,300,000 | 5,500,000 | 29.487% | |
| 중증장애인가구 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 68,120,000 | 28,296,000 | 39,824,000 | 41.538% | |
| 장애인정보화지원사업 | 보조 | 사회복지 | 3,960,000 | 1,440,000 | 2,520,000 | 36.364% | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 243,987,000 | 148,250,000 | 95,737,000 | 60.761% | |
| 중증장애인 활동보조 도 추가 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,719,560,000 | 1,719,560,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 활동보조 도 추가 지원 | 보조 | 사회복지 | 68,782,000 | 0 | 68,782,000 | 0% | |
| 활동보조 가산수당 | 보조 | 사회복지 | 268,700,000 | 268,700,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 자산형성 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 37,800,000 | 20,250,000 | 17,550,000 | 53.571% | |
| 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 513,286,000 | 363,786,000 | 149,500,000 | 70.874% | |
| > 장애인지역사회재활시설 지원 | |||||||
| 수어통역센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 368,913,000 | 368,913,000 | 0 | 100% | |
| 장애인생활이동지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 356,504,000 | 356,504,000 | 0 | 100% | |
| 장애인편의시설지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 139,306,000 | 139,306,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 주간보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | |
| 장애인 주간보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인 주간보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 294,926,000 | 272,734,000 | 22,192,000 | 92.475% | |
| 장애인이용시설 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인이용시설 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 244,320,000 | 192,750,000 | 51,570,000 | 78.892% | |
| 장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 300,033,000 | 300,033,000 | 0 | 100% | |
| 장애인시설 종사자 복지수당 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인시설 종사자 복지수당 | 보조 | 사회복지 | 101,640,000 | 93,660,000 | 7,980,000 | 92.149% | |
| 장애인 지역사회 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
| > 장애인복지관 운영 | |||||||
| 장애인복지관 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,942,021,000 | 1,892,021,000 | 50,000,000 | 97.425% | |
| > 장애인직업재활시설운영 | |||||||
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 178,282,000 | 0 | 178,282,000 | 0% | |
| 장애인직업재활시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,830,652,000 | 1,830,652,000 | 0 | 100% | |
| > 장애인가족지원(발달장애인 독립생활지원포함) | |||||||
| 발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 11,518,000 | 11,518,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 주간활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 763,457,000 | 763,457,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 주간활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 88,916,000 | 88,916,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 주간활동서비스 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 15,307,000 | 4,708,040 | 10,598,960 | 30.757% | |
| > 장애인보장구 지원사업 | |||||||
| 장애인보장구 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인보장구 | 보조 | 사회복지 | 18,370,000 | 7,030,000 | 11,340,000 | 38.269% | |
| 전동보장구 이용 장애인 배상책임보험 가입 | 보조 | 사회복지 | 11,930,000 | 0 | 11,930,000 | 0% | |
| > 장애인 일자리 지원 | |||||||
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 180,495,000 | 180,495,000 | 0 | 100% | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리)(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,116,279,000 | 550,449,850 | 565,829,150 | 49.311% | |
| 당진형 장애인 일자리지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 174,708,000 | 57,540,250 | 117,167,750 | 32.935% | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 620,132,000 | 282,249,600 | 337,882,400 | 45.514% | |
| > 시자체사업 장애인복지증진 | |||||||
| 중증장애아동건강지원 | 자체 | 사회복지 | 141,480,000 | 76,140,000 | 65,340,000 | 53.817% | |
| 중증장애인 활동제공인력 처우개선비 지원 | 자체 | 사회복지 | 151,560,000 | 58,740,000 | 92,820,000 | 38.757% | |
| 장애인 일자리 자산형성지원 | 자체 | 사회복지 | 32,040,000 | 12,480,000 | 19,560,000 | 38.951% | |
| 장애인가정 임신진료비, 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 38,000,000 | 7,000,000 | 31,000,000 | 18.421% | |
| 장애인복지카드, 홈배달서비스 지원 | 자체 | 사회복지 | 19,102,000 | 6,442,760 | 12,659,240 | 33.728% | |
| 장애인전용주차구역 과태료 부과 관리 | 자체 | 사회복지 | 9,016,000 | 12,495,820 | -3,479,820 | 138.596% | |
| > 장애인거주시설 지원 | |||||||
| 장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,597,928,000 | 1,597,928,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 보호자수당 | 보조 | 사회복지 | 12,480,000 | 12,480,000 | 0 | 100% | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | 100% | |
| 장애인거주시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 53,422,000 | 53,422,000 | 0 | 100% | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 장애인회관 운영 | |||||||
| 장애인회관 운영 | 자체 | 사회복지 | 100,900,000 | 134,472,630 | -33,572,630 | 133.273% | |
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 80,776,000 | 109,156,660 | -28,380,660 | 135.135% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 봉안시설폐지 환급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 상수도공기업 전출금 | 자체 | 사회복지 | 142,800,000 | 100,000,000 | 42,800,000 | 70.028% | |
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 지역개발 및 하천정비 | |||||||
| > 농촌지역개발 | |||||||
| 기초생활기반확충 | 보조 | 국토및지역개발 | 310,000,000 | 84,414,000 | 225,586,000 | 27.23% | |
| 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,634,000,000 | 3,303,886,950 | -669,886,950 | 125.432% | |
| 주민숙원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 348,681,000 | 0 | 348,681,000 | 0% | |
| 교량 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 490,000,000 | 593,879,880 | -103,879,880 | 121.2% | |
| 삼선산 수목원 진입도로 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 577,921,140 | -577,921,140 | 0% | |
| > 하천정비 | |||||||
| 수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 121,267,320 | -121,267,320 | 0% | |
| 지방하천 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 467,000,000 | 0 | 467,000,000 | 0% | |
| 소하천유지보수(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 2,893,200,810 | -2,893,200,810 | 0% | |
| 소하천유지보수(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,560,000,000 | 0 | 1,560,000,000 | 0% | |
| 지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0% | |
| 지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 3,191,113,410 | -3,191,113,410 | 0% | |
| 지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,697,000,000 | 0 | 1,697,000,000 | 0% | |
| 지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 18,511,334,000 | 0 | 18,511,334,000 | 0% | |
| 하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,049,822,000 | 0 | 2,049,822,000 | 0% | |
| 하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 14,933,711,760 | -14,933,711,760 | 0% | |
| 하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 국가하천유지보수(금강권역) | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 국가하천유지보수(금강권역) | 보조 | 국토및지역개발 | 895,040,000 | 634,052,460 | 260,987,540 | 70.841% | |
| 서원천 지방하천 정비사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 2,383,545,000 | 5,039,715,330 | -2,656,170,330 | 211.438% | |
| 원석우소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 193,000,000 | 1,367,091,070 | -1,174,091,070 | 708.337% | |
| 소소골 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 687,100 | 399,312,900 | 0.172% | |
| 주동 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 419,000,000 | 439,606,180 | -20,606,180 | 104.918% | |
| 소하천정비종합계획 수립 용역(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| > 건설정책 | |||||||
| 건설행정 내실화 | 자체 | 국토및지역개발 | 128,200,000 | 108,150,790 | 20,049,210 | 84.361% | |
| 전문건설업 관리운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 27,475,000 | 27,520,000 | -45,000 | 100.164% | |
| 하천관리실태 조사지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 31,428,000 | 738,000 | 30,690,000 | 2.348% | |
| 농촌생활환경 기반 확충 | |||||||
| > 농업기반시설 확충 | |||||||
| 밭기반조성사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 69,966,200 | -69,966,200 | 0% | |
| 대구획경지정리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 1,160,000,000 | 1,160,000,000 | 0 | 100% | |
| 가뭄극복 농업용수개발 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 31,629,000 | -31,629,000 | 0% | |
| 가뭄극복 농업용수개발 | 보조 | 농림해양수산 | 205,000,000 | 0 | 205,000,000 | 0% | |
| 수리시설 수해복구사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,605,537,000 | 0 | 1,605,537,000 | 0% | |
| 수리시설 수해복구사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 수리시설 수해복구사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,234,801,000 | 8,911,409,010 | -676,608,010 | 108.216% | |
| 수리시설 수해복구사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 농촌종합개발 | |||||||
| 수리계 수리시설 유지관리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 720,000,000 | 952,669,710 | -232,669,710 | 132.315% | |
| 배수장 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 440,000,000 | 440,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 농업기반시설사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 1,426,600,000 | 0 | 1,426,600,000 | 0% | |
| 소규모 농업기반시설사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 6,213,000,000 | 7,069,647,150 | -856,647,150 | 113.788% | |
| 소규모 농업기반시설사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 정주환경개선사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,575,000,000 | 2,688,114,180 | -113,114,180 | 104.393% | |
| 기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 1,300,000,000 | 1,565,348,230 | -265,348,230 | 120.411% | |
| 기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 83,932,000 | 89,432,600 | -5,500,600 | 106.554% | |
| 스마트도시과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(스마트도시과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 95,160,000 | 120,795,722 | -25,635,722 | 126.94% | |
| 도시계획 | |||||||
| > 도시관리계획 및 토지이용규제 | |||||||
| 도시계획업무추진 운영비 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,200,000 | 85,302,200 | 12,897,800 | 86.866% | |
| 도시기본계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 도시경관조성 | |||||||
| 옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 81,000,000 | 80,778,800 | 221,200 | 99.727% | |
| 불법 옥외광고물 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 178,900,000 | 160,998,480 | 17,901,520 | 89.994% | |
| 도시경관 관리 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 926,484,000 | 642,480,560 | 284,003,440 | 69.346% | |
| 도시경관 관리 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 주민과 함께하는 더 안심 우리 동네 만들기 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 231,230,150 | -231,230,150 | 0% | |
| 채운4통 로데오거리 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 0% | |
| 충남 우수광고물 전시회 개최 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100% | |
| 공공건축물 건립 | |||||||
| > 청사 신축 및 관리 | |||||||
| 건축경관디자인컨설팅 | 자체 | 일반공공행정 | 89,198,000 | 45,658,980 | 43,539,020 | 51.188% | |
| 공공건축물 건립업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 3,199,000 | 4,801,000 | 39.987% | |
| 도로과 [일반회계] | |||||||
| 도로망 관리 및 확충 | |||||||
| > 도로 유지관리 | |||||||
| 유지보수용 차량 및 중장비 관리 | 자체 | 교통및물류 | 270,782,000 | 321,781,540 | -50,999,540 | 118.834% | |
| 과적차량 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 54,350,000 | 15,853,430 | 38,496,570 | 29.169% | |
| 교량유지보수 | 보조 | 교통및물류 | 670,000,000 | 892,708,810 | -222,708,810 | 133.24% | |
| 교량유지보수 | 보조 | 교통및물류 | 7,408,315,000 | 0 | 7,408,315,000 | 0% | |
| 교량유지보수 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 설해대책 | 자체 | 교통및물류 | 2,292,140,000 | 1,161,329,770 | 1,130,810,230 | 50.666% | |
| 도로 미불용지 보상 | 자체 | 교통및물류 | 500,000,000 | 348,407,000 | 151,593,000 | 69.681% | |
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000 | 14,830,000 | -5,830,000 | 164.778% | |
| 도로보수 및 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 780,980,000 | 863,625,060 | -82,645,060 | 110.582% | |
| 노상적치물 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 156,630,000 | 144,000,000 | 12,630,000 | 91.936% | |
| 국도대체우회도로 등 사전타당성조사 | 자체 | 교통및물류 | 63,231,000 | 63,230,100 | 900 | 99.999% | |
| 소규모 도로 긴급보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,440,000,000 | 1,224,380,890 | 215,619,110 | 85.026% | |
| 2024 교량 호우피해복구 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 1,512,627,380 | -1,512,627,380 | 0% | |
| 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 용역 | 자체 | 교통및물류 | 20,000,000 | 38,530,000 | -18,530,000 | 192.65% | |
| > 시도 확포장 | |||||||
| 시도7호선 도로확포장 공사 | 자체 | 교통및물류 | 503,150,000 | 1,423,268,150 | -920,118,150 | 282.872% | |
| > 농어촌도로 확포장 | |||||||
| 합덕302호선(성대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 144,327,350 | -144,327,350 | 0% | |
| 순성206호선(중방선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 27,205,200 | -27,205,200 | 0% | |
| 면천203호선(사죽선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 신평302호선(상오선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 신평302호선(상오선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 678,157,300 | -678,157,300 | 0% | |
| 신평201호선(금한선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 77,437,000 | -77,437,000 | 0% | |
| 송산303호선(매부선) 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 503,150,000 | 985,855,860 | -482,705,860 | 195.937% | |
| 면천101호선(원대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 1,289,413,900 | -1,289,413,900 | 0% | |
| 신평203호선(도운선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 200,000,000 | 547,090,760 | -347,090,760 | 273.545% | |
| 석문203호선(삼장선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 150,000,000 | 342,749,070 | -192,749,070 | 228.499% | |
| 송산201호선(무송선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송산201호선(무송선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송산201호선(무송선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 631,119,930 | -531,119,930 | 631.12% | |
| 우강101호선(부내선) 농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 329,690,870 | -329,690,870 | 0% | |
| 신평202호선(상신선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 500,000,000 | 495,963,350 | 4,036,650 | 99.193% | |
| 합덕208호선(소소선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 18,762,700 | -18,762,700 | 0% | |
| 송악101호선(가초선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 송악101호선(가초선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 769,576,440 | -769,576,440 | 0% | |
| 삽교천-맷돌포(신평310호) 도로확포장 | 자체 | 교통및물류 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
| 삽교천-맷돌포(신평310호) 도로확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 611,052,700 | -611,052,700 | 0% | |
| 송악104호선(상가선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 200,000,000 | 298,643,220 | -98,643,220 | 149.322% | |
| 석문202호선(삼교선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 300,000,000 | 388,298,950 | -88,298,950 | 129.433% | |
| 정미301호선(봉천선)농어촌도로 확포장 사업 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 42,856,000 | -42,856,000 | 0% | |
| 합덕101호(신원선) 농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 310,154,130 | -310,154,130 | 0% | |
| 신평304호선(초대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 429,314,840 | -329,314,840 | 429.315% | |
| 정미203호선(수당선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 정미203호선(수당선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 20,274,000 | 79,726,000 | 20.274% | |
| 송악202호선(중월선) 농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 38,917,000 | -38,917,000 | 0% | |
| 송악202호선(중월선) 농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 송악207호선(광석선)농어촌도로 확포장공사 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 669,121,820 | -669,121,820 | 0% | |
| 고대211호선(진관선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 200,000,000 | 20,460,000 | 179,540,000 | 10.23% | |
| 합덕201호선(석대선)농어촌도로 확포장 사업 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 292,882,810 | -292,882,810 | 0% | |
| 송악203호(봉광선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 20,106,000 | -20,106,000 | 0% | |
| 우강203호선(송성선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 우강203호선(송성선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 300,000,000 | 40,637,000 | 259,363,000 | 13.546% | |
| 송악205호선(반거선) 농어촌도로 확포장 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 281,033,430 | -281,033,430 | 0% | |
| 면천306호선(죽동선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 송산101호선 및 204호선 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송악212호선(가영선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 우강305호선(내내선) 농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 272,950,480 | -272,950,480 | 0% | |
| 대호지304호선(장사선) 농어촌도로 확포 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 84,200,000 | -44,200,000 | 210.5% | |
| 고대203호선(용우선) 확포장 | 보조 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 659,065,100 | 340,934,900 | 65.907% | |
| > 도로안전시설 확충 | |||||||
| 노인 보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 120,000,000 | 89,819,550 | 30,180,450 | 74.85% | |
| 어린이 보호구역 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 536,000,000 | 249,225,500 | 286,774,500 | 46.497% | |
| 어린이 보호구역 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 교통안전 시설(소방안전교부세) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 도로개선 | |||||||
| 도로개선 및 보완 | 보조 | 교통및물류 | 2,661,333,000 | 3,214,223,750 | -552,890,750 | 120.775% | |
| 도로개선 및 보완 | 보조 | 교통및물류 | 817,639,000 | 0 | 817,639,000 | 0% | |
| 도로안전시설개선 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 5,500,000 | 64,500,000 | 7.857% | |
| 행정운영경비(도로과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 100,212,000 | 162,041,980 | -61,829,980 | 161.699% | |
| 도시계획도로 개설 | |||||||
| > 도시계획시설 보상 | |||||||
| 부당이득금 배상 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,800,000 | 2,017,700 | 1,782,300 | 53.097% | |
| 미불용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 197,232,760 | 2,767,240 | 98.616% | |
| > 도시계획도로 개설 및 관리 | |||||||
| 도시계획도로 시설유지 보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 243,808,000 | 137,220,530 | 106,587,470 | 56.282% | |
| 송악읍도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 1,128,027,810 | -828,027,810 | 376.009% | |
| 순성면 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 순성면 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 854,356,440 | -304,356,440 | 155.338% | |
| 당진1동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 183,866,510 | -83,866,510 | 183.867% | |
| 신평면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,180,670,000 | 1,957,329,040 | -776,659,040 | 165.781% | |
| 신평면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 당진3동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,386,300,000 | 2,032,025,450 | -645,725,450 | 146.579% | |
| 송산면 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 450,000,000 | 463,005,700 | -13,005,700 | 102.89% | |
| 당진2동 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 425,000,000 | 795,463,560 | -370,463,560 | 187.168% | |
| 합덕읍 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 1,872,462,610 | -872,462,610 | 187.246% | |
| 합덕읍 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 석문면도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 자전거인프라구축 | 보조 | 국토및지역개발 | 157,000,000 | 131,164,470 | 25,835,530 | 83.544% | |
| 자전거인프라구축 | 보조 | 국토및지역개발 | 288,000,000 | 0 | 288,000,000 | 0% | |
| 면천면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,300,000,000 | 817,544,490 | 482,455,510 | 62.888% | |
| 면천면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 16,025,870 | -16,025,870 | 0% | |
| 건축과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비(건축과) | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 6,325,600 | -1,525,600 | 131.783% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 36,648,000 | 48,591,680 | -11,943,680 | 132.59% | |
| 여비 | 자체 | 기타 | 41,640,000 | 44,141,080 | -2,501,080 | 106.006% | |
| 주택 건설 및 운영 | |||||||
| > 건축행정 건실화 | |||||||
| 건축업무대행 수수료 | 자체 | 국토및지역개발 | 170,100,000 | 160,000,000 | 10,100,000 | 94.062% | |
| 건축행정 건실화 | 자체 | 국토및지역개발 | 198,710,000 | 162,302,750 | 36,407,250 | 81.678% | |
| 소송업무 수행 | 자체 | 국토및지역개발 | 76,300,000 | 17,600,000 | 58,700,000 | 23.067% | |
| 주택개발과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(주택개발과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 136,936,000 | 187,595,380 | -50,659,380 | 136.995% | |
| 주택 건설 및 운영 | |||||||
| > 공동주택 관리 지원 | |||||||
| 공동주택 관리지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,480,300,000 | 1,491,931,750 | 988,368,250 | 60.151% | |
| > 도시재생사업 | |||||||
| 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 350,916,000 | -100,916,000 | 140.366% | |
| 도시재생 역량강화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,400,000 | 15,780,000 | -1,380,000 | 109.583% | |
| 합덕읍 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,126,320,000 | 788,292,720 | 338,027,280 | 69.988% | |
| 당진2동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 신평면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 170,291,810 | -170,291,810 | 0% | |
| 도시재생시설 유지 보수 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 73,271,120 | 16,728,880 | 81.412% | |
| 합덕읍 도시재생 지원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 31,450,220 | 18,549,780 | 62.9% | |
| 당진시도시재생센터 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,384,000 | 32,215,220 | -13,831,220 | 175.235% | |
| > 주거환경조성 | |||||||
| 농어촌빈집정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,065,300,000 | 869,099,610 | 196,200,390 | 81.583% | |
| 주도로변 방치 건축물 철거 | 자체 | 국토및지역개발 | 120,000,000 | 42,719,600 | 77,280,400 | 35.6% | |
| 슬레이트 처리지원(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 630,440,000 | 581,197,570 | 49,242,430 | 92.189% | |
| 주거급여 | 보조 | 국토및지역개발 | 6,604,637,000 | 4,492,041,380 | 2,112,595,620 | 68.013% | |
| 주거환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 1,464,000 | -264,000 | 122% | |
| 주거복지지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 162,000,000 | 134,000,000 | 28,000,000 | 82.716% | |
| 주거취약계층 이사비 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 50% | |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 19,240,000 | 16,639,804 | 2,600,196 | 86.485% | |
| 당진시 저소득층 주거환경 개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 66,510,400 | 3,489,600 | 95.015% | |
| 고령자 주택 주거환경 개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 42,000,000 | 38,092,000 | 3,908,000 | 90.695% | |
| 장애인 주택 주거환경 개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,400,000 | 27,171,000 | 3,229,000 | 89.378% | |
| > 민원행정 선진화 | |||||||
| 민원행정 선진화 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,790,000 | 91,939,130 | -24,149,130 | 135.623% | |
| 교통과 [일반회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 운수사업 지원 | |||||||
| 사업용자동차 유류보조금 지원 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000,000 | 8,852,150,480 | 1,147,849,520 | 88.522% | |
| 시내버스 재정 지원 | 보조 | 교통및물류 | 8,355,830,000 | 6,910,588,680 | 1,445,241,320 | 82.704% | |
| 브랜드택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 248,823,000 | 197,900,000 | 50,923,000 | 79.534% | |
| 대중교통 활성화 | 자체 | 교통및물류 | 80,200,000 | 55,367,500 | 24,832,500 | 69.037% | |
| 교통약자 이동차량 지원 | 보조 | 교통및물류 | 138,600,000 | 13,020,000 | 125,580,000 | 9.394% | |
| 녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 | 100% | |
| 녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 화물자동차 공영차고지 운영 | 자체 | 교통및물류 | 245,072,000 | 244,823,000 | 249,000 | 99.898% | |
| 공공형 택시지원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 136,000,000 | 48,801,600 | 87,198,400 | 35.884% | |
| 저상버스 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 609,000,000 | 0 | 609,000,000 | 0% | |
| 버스정보안내시스템 구축 운영 | 자체 | 교통및물류 | 220,320,000 | 170,476,250 | 49,843,750 | 77.377% | |
| 택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 59,521,000 | 24,121,000 | 35,400,000 | 40.525% | |
| 택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 화물자동차 공영차고지 조성(전환)(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 852,808,760 | -852,808,760 | 0% | |
| 벽지노선 지원 | 보조 | 교통및물류 | 844,700,000 | 844,700,000 | 0 | 100% | |
| 노인 등 대중교통 버스비 지원(복권 기금) | 보조 | 교통및물류 | 1,200,000,000 | 600,122,030 | 599,877,970 | 50.01% | |
| 시내버스 경영서비스 지원 | 보조 | 교통및물류 | 440,000,000 | 271,690,700 | 168,309,300 | 61.748% | |
| 공공형 버스지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,700,000,000 | 1,000,000,000 | 700,000,000 | 58.824% | |
| 교통 사회단체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 40,868,000 | 60,865,000 | -19,997,000 | 148.931% | |
| 공공형 택시지원사업(자체) | 자체 | 교통및물류 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 교통약자 이동차량 대폐차 지원 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영 | 자체 | 교통및물류 | 23,333,000 | 23,333,000 | 0 | 100% | |
| 택시 호출비 손실 비용 지원 | 자체 | 교통및물류 | 315,520,000 | 315,520,000 | 0 | 100% | |
| 교통약자 이동차량 지원(국비) | 보조 | 교통및물류 | 1,660,000,000 | 1,430,000,000 | 230,000,000 | 86.145% | |
| 대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 130,000,000 | 205,286,800 | -75,286,800 | 157.913% | |
| 대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 214,000,000 | 0 | 214,000,000 | 0% | |
| 전세버스차량 운행기록장치 지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 24,120,000 | 7,455,000 | 16,665,000 | 30.908% | |
| 노인 등 대중교통 버스비 지원(자체) | 자체 | 교통및물류 | 500,000,000 | 405,347,430 | 94,652,570 | 81.069% | |
| 교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영(국비) | 보조 | 교통및물류 | 140,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 50% | |
| > 교통안전 체계 정비 | |||||||
| 가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 1,228,400,000 | 1,173,315,470 | 55,084,530 | 95.516% | |
| 교통신호기 정비 | 자체 | 교통및물류 | 392,000,000 | 329,565,400 | 62,434,600 | 84.073% | |
| 버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 475,200,000 | 424,720,210 | 50,479,790 | 89.377% | |
| 교통안전시설물 정비 | 보조 | 교통및물류 | 396,200,000 | 436,585,910 | -40,385,910 | 110.193% | |
| 교통안전체계정비 일반운영비 | 자체 | 교통및물류 | 1,656,260,000 | 1,674,099,400 | -17,839,400 | 101.077% | |
| 주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 416,438,000 | 389,071,180 | 27,366,820 | 93.428% | |
| 주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 2,160,000,000 | 0 | 2,160,000,000 | 0% | |
| 교통안전정책 추진 | 보조 | 교통및물류 | 89,450,000 | 61,681,980 | 27,768,020 | 68.957% | |
| 어린이 교통 안전 체험장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 96,723,000 | 96,723,000 | 0 | 100% | |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 42,000,000 | 70,000,000 | -28,000,000 | 166.667% | |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 교통약자 교통사고 예방 홍보지원 | 보조 | 교통및물류 | 30,000,000 | 11,280,000 | 18,720,000 | 37.6% | |
| 지능형교통체계(ITS) 구축 | 자체 | 교통및물류 | 280,500,000 | 259,292,470 | 21,207,530 | 92.439% | |
| 무인단속기등 설치 | 보조 | 교통및물류 | 127,200,000 | 0 | 127,200,000 | 0% | |
| 교통안전홍보 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 14,381,080 | -4,381,080 | 143.811% | |
| 다자녀 세대 자동차종합검사비 지원 | 자체 | 교통및물류 | 25,500,000 | 12,060,000 | 13,440,000 | 47.294% | |
| 버스승강장 정비(폭염저감시설) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 198,500,000 | -198,500,000 | 0% | |
| 자율주행 셔틀버스 실증 사업 | 자체 | 교통및물류 | 310,000,000 | 290,300,000 | 19,700,000 | 93.645% | |
| 자동차관리사업 지원 | 자체 | 교통및물류 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 100% | |
| 페달오조작 방지장치 설치 지원 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 차량등록 서비스 제공 | |||||||
| 신속.정확한 차량등록민원 서비스 제공 | 자체 | 교통및물류 | 19,684,000 | 74,060,920 | -54,376,920 | 376.249% | |
| 신속.정확한 차량등록민원 서비스 제공 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 116,568,000 | 127,277,520 | -10,709,520 | 109.187% | |
| 토지관리과 [일반회계] | |||||||
| 지적행정 선진화 구현 | |||||||
| > 고객중심의 지적관리 구현 | |||||||
| 지적관리 일반운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 81,900,000 | 89,845,700 | -7,945,700 | 109.702% | |
| 측량기준점표지 정비 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 13,200,000 | 12,540,000 | 660,000 | 95% | |
| > 지적정보 기반 구축 | |||||||
| 지적 정보 일반 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 16,245,000 | 15,975,000 | 270,000 | 98.338% | |
| 한국토지정보시스템운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,780,000 | 61,600,000 | 3,180,000 | 95.091% | |
| > 효율적인 부동산 관리 | |||||||
| 부동산관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 4,600,000 | -600,000 | 115% | |
| 부동산 거래 업무 | 보조 | 국토및지역개발 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 개발부담금 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 개발부담금 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 141,538,330 | 18,461,670 | 88.461% | |
| 개별공시지가 업무 | 보조 | 국토및지역개발 | 231,340,000 | 216,601,200 | 14,738,800 | 93.629% | |
| 개별공시지가 운영관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 32,880,000 | 17,120,000 | 65.76% | |
| > 선진국형 도로명주소 구축 | |||||||
| 도로명주소 부여사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,936,000 | 63,467,000 | 42,469,000 | 59.911% | |
| 도로명주소 시설물관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 281,117,000 | 231,242,480 | 49,874,520 | 82.258% | |
| 도로명주소 시설물관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 지적재조사 관리 | |||||||
| 지적재조사 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지적재조사 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 237,929,000 | 164,512,380 | 73,416,620 | 69.143% | |
| 지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 171,835,000 | 278,036,600 | -106,201,600 | 161.804% | |
| 지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 102,254,000 | 0 | 102,254,000 | 0% | |
| > 공간 정보 업무추진 | |||||||
| 지리정보시스템 구축운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 163,806,000 | 162,802,300 | 1,003,700 | 99.387% | |
| 도로와 지하시설물 전산화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 339,000,000 | 339,000,000 | 0 | 100% | |
| 무인비행장치(드론)를 통한 공간정보 구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,560,000 | 23,057,500 | -1,497,500 | 106.946% | |
| 행정운영경비(토지관리과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 91,392,000 | 125,083,100 | -33,691,100 | 136.864% | |
| 수도과 [일반회계] | |||||||
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
| 마을 상수도 신설 및 개량사업 | 자체 | 환경 | 576,960,000 | 420,151,500 | 156,808,500 | 72.822% | |
| 지하수 폐공 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 마을상수도 수질관리 | 자체 | 환경 | 49,465,000 | 34,322,000 | 15,143,000 | 69.386% | |
| 음용지하수 수질검사 수수료 | 보조 | 환경 | 6,276,000 | 0 | 6,276,000 | 0% | |
| 지하수 보조관측망 설치사업 | 보조 | 환경 | 36,000,000 | 34,355,210 | 1,644,790 | 95.431% | |
| 지하수보조관측망 유지관리사업 | 보조 | 환경 | 5,984,000 | 2,553,410 | 3,430,590 | 42.671% | |
| 공공지하수 스마트관리시스템 유지관리 | 자체 | 환경 | 204,000 | 319,500 | -115,500 | 156.618% | |
| 지하수이용부담금 관리 | 자체 | 환경 | 55,000,000 | 43,677,190 | 11,322,810 | 79.413% | |
| 상수도 미 보급지역 지하수 수질검사 지원 | 자체 | 환경 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 0% | |
| 지하수 관리 위원회 운영 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 소규모수도시설개량사업(전환)(전환사업) | 보조 | 환경 | 0 | 30,716,980 | -30,716,980 | 0% | |
| > 완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
| 하수도 유지보수사업 | 자체 | 환경 | 100,000,000 | 75,597,000 | 24,403,000 | 75.597% | |
| 오수정화조 청결 유지관리 | 자체 | 환경 | 7,512,000 | 6,768,000 | 744,000 | 90.096% | |
| 재무활동(수도과) | |||||||
| > 내부거래지출(하수도) | |||||||
| 하수도공기업특별회계 경상 전출(기타) | 자체 | 환경 | 9,751,340,000 | 9,751,340,000 | 0 | 100% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비BTL임대료)_ 하수관거 BTL 임대료 | 자체 | 환경 | 615,337,000 | 615,337,000 | 0 | 100% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위 하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,183,000,000 | 1,183,000,000 | 0 | 100% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천) 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 953,000,000 | 953,000,000 | 0 | 100% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 9,416,000 | 7,009,416,000 | -7,000,000,000 | 74441.546% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 7,000,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 0% | |
| 보건행정과 [일반회계] | |||||||
| 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과) | |||||||
| > 보건행정서비스 제공 | |||||||
| 보건기관 기능보강(자체) | 자체 | 보건 | 1,041,792,000 | 518,090,650 | 523,701,350 | 49.731% | |
| 보건기관 기능보강(보조) | 보조 | 보건 | 7,030,000 | 5,400,000 | 1,630,000 | 76.814% | |
| 농어촌보건소 등 이전신축(농특)(보조) | 보조 | 보건 | 462,049,000 | 218,551,700 | 243,497,300 | 47.301% | |
| > 모자건강 관리 | |||||||
| 난임부부 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 318,639,000 | 231,624,720 | 87,014,280 | 72.692% | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 2,905,820 | 37,094,180 | 7.265% | |
| 산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 678,000,000 | 678,000,000 | 0 | 100% | |
| 모자보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 901,674,000 | 573,632,620 | 328,041,380 | 63.619% | |
| 저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 320,000,000 | 172,348,500 | 147,651,500 | 53.859% | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 57,000,000 | 54,164,910 | 2,835,090 | 95.026% | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 24,023,330 | 5,976,670 | 80.078% | |
| 난청 조기진단 | 보조 | 보건 | 400,000 | 257,410 | 142,590 | 64.353% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 난임부부 한방 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 0% | |
| 산후조리도우미 이용 본인부담금지원 | 보조 | 보건 | 180,083,000 | 121,704,030 | 58,378,970 | 67.582% | |
| 다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 21,600,000 | 16,014,200 | 5,585,800 | 74.14% | |
| 충남 난임부부 시술비 지원 | 보조 | 보건 | 138,277,000 | 108,809,130 | 29,467,870 | 78.689% | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 87,624,000 | 53,555,440 | 34,068,560 | 61.12% | |
| 영구적 불임 예상 생식세포 동결·보존 지원 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| > 정신건강 관리 | |||||||
| 지역자살예방사업지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 2,324,000 | 18,150,000 | 11.351% | |
| 정신건강복지센터운영(시비) | 자체 | 보건 | 34,950,000 | 22,877,440 | 12,072,560 | 65.458% | |
| 지역정신보건사업지원(도비) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 지역정신보건사업지원(도비) | 보조 | 보건 | 78,000,000 | 39,497,500 | 38,502,500 | 50.638% | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 19,434,900 | 31,665,100 | 38.033% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 지원 | 보조 | 보건 | 187,928,000 | 105,070,020 | 82,857,980 | 55.91% | |
| 정신건강증진사업 지원 | 보조 | 보건 | 19,600,000 | 7,378,600 | 12,221,400 | 37.646% | |
| 정신질환자 치료비지원 | 보조 | 보건 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 정신질환자 치료비지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 8,000,000 | -1,000,000 | 114.286% | |
| 기초 자살예방사업 수행기관 인력확충 | 보조 | 보건 | 97,806,000 | 49,779,920 | 48,026,080 | 50.897% | |
| 기초 자살예방사업 수행기관 인력확충 | 보조 | 보건 | 29,486,000 | 0 | 29,486,000 | 0% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 153,708,000 | 65,417,800 | 88,290,200 | 42.56% | |
| 기초 정신건강복지센터 종사자 직무수당 | 보조 | 보건 | 10,100,000 | 4,680,000 | 5,420,000 | 46.337% | |
| 생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보지원(소방안전교부세) | 보조 | 보건 | 13,000,000 | 4,476,500 | 8,523,500 | 34.435% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 161,716,000 | 86,692,000 | 75,024,000 | 53.608% | |
| 자살 유족 지원사업 | 보조 | 보건 | 54,540,000 | 24,967,600 | 29,572,400 | 45.779% | |
| 정신건강 심리상담 바우처사업 | 보조 | 보건 | 124,535,000 | 124,535,000 | 0 | 100% | |
| 지역맞춤형 자살예방사업(국비) | 보조 | 보건 | 9,200,000 | 6,020,000 | 3,180,000 | 65.435% | |
| 지역맞춤형 자살예방사업 | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지역맞춤형 자살예방사업 | 보조 | 보건 | 6,300,000 | 6,033,000 | 267,000 | 95.762% | |
| > 치매건강관리 | |||||||
| 치매환자 관리 | 보조 | 보건 | 62,000,000 | 61,569,000 | 431,000 | 99.305% | |
| 치매치료관리비지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 치매치료관리비지원 | 보조 | 보건 | 380,000,000 | 390,000,000 | -10,000,000 | 102.632% | |
| 치매주간보호소운영 | 보조 | 보건 | 110,000,000 | 57,537,200 | 52,462,800 | 52.307% | |
| 치매안심(지원)센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 699,215,000 | 391,999,230 | 307,215,770 | 56.063% | |
| 치매안심(지원)센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 중증치매노인 공공후견 지원 국고보조금 | 보조 | 보건 | 1,417,000 | 600,000 | 817,000 | 42.343% | |
| 치매 예방 관리사업 | 자체 | 보건 | 180,000,000 | 151,689,700 | 28,310,300 | 84.272% | |
| 행정운영경비(보건행정과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 852,704,000 | 441,471,860 | 411,232,140 | 51.773% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 보건기관 기능보강(기타직, 공무직) | 자체 | 기타 | 2,119,040,000 | 1,070,219,030 | 1,048,820,970 | 50.505% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 지원(공무직) | 보조 | 기타 | 262,072,000 | 155,348,680 | 106,723,320 | 59.277% | |
| 기초 자살예방사업 수행기관 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 79,908,000 | 62,854,790 | 17,053,210 | 78.659% | |
| 정신건강복지센터운영 인건비(시비) | 자체 | 기타 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 98,872,000 | 115,729,400 | -16,857,400 | 117.05% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 국가금연지원서비스(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0% | |
| 방문건강관리(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 56,400,000 | 0 | 56,400,000 | 0% | |
| 평생건강관리강화 | |||||||
| > 건강증진 강화 | |||||||
| 건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 110,540,000 | 160,094,360 | -49,554,360 | 144.829% | |
| 건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 국제건강도시육성 | 자체 | 보건 | 40,300,000 | 35,200,000 | 5,100,000 | 87.345% | |
| 우리동네 건강지키기 지원사업 | 보조 | 보건 | 6,843,000 | 7,572,800 | -729,800 | 110.665% | |
| 어르신 건강인센티브 지원사업 | 자체 | 보건 | 47,142,000 | 47,142,000 | 0 | 100% | |
| 읍내6통 건강증진센터 | 자체 | 보건 | 111,100,000 | 87,880,000 | 23,220,000 | 79.1% | |
| 신평 건강잇슈센터 | 자체 | 보건 | 101,040,000 | 36,030,710 | 65,009,290 | 35.66% | |
| 신평 건강잇슈센터 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 신평 건강잇슈센터 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AI기반 어린이성장관리사업 | 보조 | 보건 | 50,000,000 | 47,500,000 | 2,500,000 | 95% | |
| > 방문건강 관리 | |||||||
| 방문건강관리 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 2,320,000 | 27,680,000 | 7.733% | |
| 고혈압, 당뇨관리 | 자체 | 보건 | 128,660,000 | 122,334,400 | 6,325,600 | 95.083% | |
| 거동불편노인 방문진료사업 | 자체 | 보건 | 14,600,000 | 5,000,000 | 9,600,000 | 34.247% | |
| 경로당 건강관리 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 19,866,000 | 10,134,000 | 66.22% | |
| 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 68,702,000 | 69,202,000 | -500,000 | 100.728% | |
| 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 국가금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 243,600,000 | 236,775,320 | 6,824,680 | 97.198% | |
| 금연환경조성 사업운영 | 자체 | 보건 | 12,120,000 | 13,858,000 | -1,738,000 | 114.34% | |
| 사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 146,280,000 | 97,680,690 | 48,599,310 | 66.777% | |
| 재가암환자 관리사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 100% | |
| 심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 | 보조 | 보건 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 사업 | 보조 | 보건 | 2,922,000 | 5,868,000 | -2,946,000 | 200.821% | |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 사업 | 보조 | 보건 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0% | |
| AI-IOT 어르신 건강관리지원사업 | 보조 | 보건 | 239,550,000 | 156,221,550 | 83,328,450 | 65.215% | |
| > 노인건강 관리 | |||||||
| 암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 261,923,000 | 39,379,970 | 222,543,030 | 15.035% | |
| 희귀질환자지원 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 희귀질환자지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 한방공공보건사업 | 자체 | 보건 | 11,800,000 | 6,661,400 | 5,138,600 | 56.453% | |
| 허약노인 건강관리사업 | 자체 | 보건 | 34,700,000 | 27,656,000 | 7,044,000 | 79.7% | |
| 100세 재활운동치료실 운영 | 자체 | 보건 | 18,990,000 | 21,422,500 | -2,432,500 | 112.809% | |
| 지역사회중심 재활사업 | 자체 | 보건 | 15,220,000 | 15,461,200 | -241,200 | 101.585% | |
| 청소년 월경곤란증 한의약 치료지원 | 보조 | 보건 | 16,000,000 | 8,450,000 | 7,550,000 | 52.812% | |
| 보건소 지역사회중심재활(CBR)사업 인건비 | 보조 | 보건 | 37,229,000 | 13,769,550 | 23,459,450 | 36.986% | |
| 보건소 지역사회중심재활(CBR) 사업비 | 보조 | 보건 | 866,000 | 0 | 866,000 | 0% | |
| 보건소 지역사회중심재활(CBR) 사업비 | 보조 | 보건 | 12,996,000 | 18,649,500 | -5,653,500 | 143.502% | |
| > 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
| 지역사회 통합건강증진사업 | 보조 | 보건 | 760,374,000 | 491,306,050 | 269,067,950 | 64.614% | |
| > 건강생활지원센터 운영 | |||||||
| 건강생활지원센터 운영 | 자체 | 보건 | 83,636,000 | 86,281,580 | -2,645,580 | 103.163% | |
| > 구강건강관리 | |||||||
| 구강보건센터운영 | 자체 | 보건 | 89,570,000 | 114,800,500 | -25,230,500 | 128.168% | |
| 질병관리과 [일반회계] | |||||||
| 체계적인 감염병 관리 | |||||||
| > 통합진료사업 운영 | |||||||
| 보건기관 진료사업 | 자체 | 보건 | 682,600,000 | 522,668,580 | 159,931,420 | 76.57% | |
| 국가암관리 | 보조 | 보건 | 466,788,000 | 470,576,000 | -3,788,000 | 100.812% | |
| 성인병질환 검진 | 보조 | 보건 | 22,500,000 | 21,444,000 | 1,056,000 | 95.307% | |
| 보건기관 운영 지원 | 자체 | 보건 | 7,200,000 | 4,682,800 | 2,517,200 | 65.039% | |
| 보호자없는 병실 운영 지원(자체) | 자체 | 보건 | 13,490,000 | 7,767,000 | 5,723,000 | 57.576% | |
| 영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 3,750,000 | 2,079,900 | 1,670,100 | 55.464% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비지원(생애전환기 건강검진진단) | 보조 | 보건 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 | 보조 | 보건 | 1,171,000 | 2,342,000 | -1,171,000 | 200% | |
| 의료급여수급권자 영유아 검진비지원 | 보조 | 보건 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 응급의료 재난 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 응급의료 재난 | 자체 | 보건 | 32,380,000 | 34,853,180 | -2,473,180 | 107.638% | |
| 국가재난의료체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,980,000 | 2,691,400 | -711,400 | 135.929% | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 보조 | 보건 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 보조 | 보건 | 7,600,000 | 7,122,250 | 477,750 | 93.714% | |
| 보호자 없는 병실 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 167,460,000 | 142,908,000 | 24,552,000 | 85.339% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도비) | 보조 | 보건 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 취약계층 성인병질환 검진 | 보조 | 보건 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 0% | |
| 의료취약지 원격협진시범사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 13,548,000 | 6,452,000 | 67.74% | |
| > 의료지원 진료사업 운영 | |||||||
| 방사선 및 검사실 기능보강 | 자체 | 보건 | 352,950,000 | 27,364,000 | 325,586,000 | 7.753% | |
| HIV 진단시약 구매 | 보조 | 보건 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0% | |
| 성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | 보조 | 보건 | 1,458,000 | 458,000 | 1,000,000 | 31.413% | |
| HIV/AIDS 진료비 | 보조 | 보건 | 26,452,000 | 18,640,030 | 7,811,970 | 70.467% | |
| > 의약 행정서비스 강화 | |||||||
| 의약무관리 | 자체 | 보건 | 41,340,000 | 24,778,000 | 16,562,000 | 59.937% | |
| 생명나눔 및 사전연명의료 등록 사업 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 생명나눔 및 사전연명의료 등록 사업 | 자체 | 보건 | 58,840,000 | 43,305,360 | 15,534,640 | 73.599% | |
| 응급의료 관리 | 자체 | 보건 | 6,545,000 | 4,672,000 | 1,873,000 | 71.383% | |
| 취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원 | 보조 | 보건 | 410,000,000 | 342,042,000 | 67,958,000 | 83.425% | |
| 지역 맞춤형 응급의료사업 운영 | 자체 | 보건 | 3,840,000 | 1,353,100 | 2,486,900 | 35.237% | |
| 응급환자 이송 지원 | 보조 | 보건 | 29,565,000 | 21,300,000 | 8,265,000 | 72.045% | |
| 소아 야간응급진료센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 828,000,000 | 528,000,000 | 300,000,000 | 63.768% | |
| 공공심야약국 지원 | 자체 | 보건 | 45,300,000 | 23,400,000 | 21,900,000 | 51.656% | |
| 의료기관 스프링클러 설치지원 | 보조 | 보건 | 23,200,000 | 0 | 23,200,000 | 0% | |
| 취약지 응급의료기관 장비지원 | 보조 | 보건 | 480,000,000 | 0 | 480,000,000 | 0% | |
| > 감염병 대응체계 강화 | |||||||
| 주요감염병표본감시사업 운영 | 보조 | 보건 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0% | |
| 주요감염병표본감시사업 운영 | 보조 | 보건 | 6,020,000 | 700,000 | 5,320,000 | 11.628% | |
| 감염병예방관리 | 자체 | 보건 | 28,450,000 | 16,982,400 | 11,467,600 | 59.692% | |
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 44,692,000 | 27,348,540 | 17,343,460 | 61.193% | |
| 비브리오패혈증 유행예측조사 지원 | 보조 | 보건 | 1,333,000 | 1,333,000 | 0 | 100% | |
| 국가결핵예방(도비) | 보조 | 보건 | 26,862,000 | 10,865,000 | 15,997,000 | 40.447% | |
| 보건소결핵관리사업(여비,인건비) | 보조 | 보건 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0% | |
| 보건소결핵관리사업(여비,인건비) | 보조 | 보건 | 68,217,000 | 37,610,710 | 30,606,290 | 55.134% | |
| 진드기 매개감염병 관리 | 자체 | 보건 | 67,099,000 | 62,618,120 | 4,480,880 | 93.322% | |
| 진드기매개 감염병 예방관리(도비) | 보조 | 보건 | 3,333,000 | 3,333,000 | 0 | 100% | |
| 의료관련 감염병 표본감시체계 운영(국비) | 보조 | 보건 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0% | |
| 격리치료감염병 입원치료비 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 감염병 대응 | 자체 | 보건 | 4,720,000 | 5,179,000 | -459,000 | 109.725% | |
| 보건소결핵관리사업(결핵진단검사) | 보조 | 보건 | 12,122,000 | 6,722,780 | 5,399,220 | 55.459% | |
| 진드기매개 감염병 예방관리(국비) | 보조 | 보건 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 100% | |
| 뎅기열 예방관리 사업(국비) | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 4,911,160 | 3,088,840 | 61.389% | |
| 생물테러 초동대원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| > 방역 및 감염병 예방관리 | |||||||
| 국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | -1,060,665,000 | 0 | -1,060,665,000 | 0% | |
| 국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 4,387,045,000 | 1,157,424,330 | 3,229,620,670 | 26.383% | |
| 한센병환자관리지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 2,425,000 | -625,000 | 134.722% | |
| 방역소독 관리 | 자체 | 보건 | 567,072,000 | 525,188,280 | 41,883,720 | 92.614% | |
| 국가예방접종실시(자체) | 자체 | 보건 | 226,910,000 | 39,632,290 | 187,277,710 | 17.466% | |
| 재가 한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 12,480,000 | 14,448,000 | -1,968,000 | 115.769% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터운영) | 보조 | 보건 | 67,689,000 | 34,158,970 | 33,530,030 | 50.465% | |
| 한센병환자관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 23,880,000 | 23,880,000 | 0 | 100% | |
| 건강취약계층 예방접종 지원사업 운영 | 보조 | 보건 | 7,895,000 | 0 | 7,895,000 | 0% | |
| 건강취약계층 예방접종 지원사업 운영 | 보조 | 보건 | 85,430,000 | 77,842,430 | 7,587,570 | 91.118% | |
| 코로나19예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 1,402,740,000 | 25,845,980 | 1,376,894,020 | 1.843% | |
| 행정운영경비(질병관리과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 116,248,000 | 87,847,582 | 28,400,418 | 75.569% | |
| 농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
| 농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발 | |||||||
| > 지도인력 전문화 및 지도기반 조성 | |||||||
| 농업기술 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 34,485,000 | 20,029,360 | 14,455,640 | 58.081% | |
| 농업기술센터 청사 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 355,042,000 | 246,897,600 | 108,144,400 | 69.54% | |
| 농촌지도 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 2,617,600 | 4,582,400 | 36.356% | |
| 농업인 정보화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 32,700,000 | 26,760,000 | 5,940,000 | 81.835% | |
| 지도공무원 전문능력향상지원 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 6,812,100 | 7,187,900 | 48.658% | |
| 강소농 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 8,200,000 | 3,465,000 | 4,735,000 | 42.256% | |
| 스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 28,103,100 | 5,896,900 | 82.656% | |
| 스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 8,659,120 | 6,340,880 | 57.727% | |
| 농업기술 홍보 다양화 지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
| 지역특화농업기술 정보화 인력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 7,110,920 | 2,889,080 | 71.109% | |
| 청년농업인 온라인 마케팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,150,000 | 850,000 | 91.5% | |
| 농업기술 현장실용화 실천 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,838,000 | 162,000 | 99.46% | |
| > 농업인 교육 및 학습단체 육성 | |||||||
| 4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 322,575,000 | 299,824,700 | 22,750,300 | 92.947% | |
| 당진농업기술대학 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 26,120,000 | 5,279,220 | 20,840,780 | 20.211% | |
| 농업기술센터 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 12,061,600 | 2,938,400 | 80.411% | |
| 농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 14,535,990 | 2,464,010 | 85.506% | |
| 농업인 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 23,300,000 | 3,041,480 | 20,258,520 | 13.054% | |
| 품목별 연구회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 80,400,000 | 7,719,300 | 72,680,700 | 9.601% | |
| 농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 102,700,000 | 77,756,000 | 24,944,000 | 75.712% | |
| 농업인 현장 실용화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 68,800,000 | 15,041,000 | 53,759,000 | 21.862% | |
| 농업인교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착 기반조성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 66.667% | |
| 청년농업인 역량강화(농업전문자격취득)지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 품목별 연구동아리 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 우수 청년농업인 육성 국외역량 강화 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
| 학교4-H회 프로젝트 활동지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 4-H회 농업정보 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 농업정보 활성화 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업인학습단체 대회 참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 농촌지도자회 신기종 지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자 청년 후계 인력 양성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,250,000 | 26,250,000 | 0 | 100% | |
| 품목농업인연구회 마케팅 경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 5,926,650 | 11,073,350 | 34.863% | |
| 품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 스마트팜 선도농가 현장실습 교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 33.333% | |
| 스마트농업 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 12,636,000 | 37,364,000 | 25.272% | |
| 청년농업인 육성 종합체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 118,000,000 | 57,500,000 | 60,500,000 | 48.729% | |
| 농업인 학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
| 원예농업인 스마트팜 전환 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| > 농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화 | |||||||
| 생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 108,030,000 | 85,000,000 | 23,030,000 | 78.682% | |
| 농업 농촌기반 식농교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,600,000 | 19,400,000 | 7,200,000 | 72.932% | |
| 농산물가공 생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 100% | |
| 농산물가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 32,140,000 | 17,638,320 | 14,501,680 | 54.88% | |
| 농산물가공 창업 보육시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 21,780,000 | 8,220,000 | 72.6% | |
| 원격근무형 농촌공간 조성 기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 50,686,000 | 19,314,000 | 72.409% | |
| 기술보급 블렌딩 협력모델 시범(2년차) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 420,647,000 | 79,353,000 | 84.129% | |
| 우리쌀˙밀 이용 가공기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0% | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 학습동아리 육성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 농업 정보 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 48,600,000 | 21,930,000 | 26,670,000 | 45.123% | |
| 농가형 가공상품 창업 기술지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 5대과제 실천 활동지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 취약계층 맞춤형 후원결연 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 농작업 안전 실천리더 육성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 농가형 가공상품 마케팅 강화시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 26,791,000 | 23,209,000 | 53.582% | |
| 체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 400,000 | 9,600,000 | 4% | |
| 늘봄학교 연계 학교 현장적용 교육프로그램 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 54,100,000 | 22,054,500 | 32,045,500 | 40.766% | |
| 당진특화 아미쌀 상품화 및 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 3,822,400 | 16,177,600 | 19.112% | |
| 청년 농산물 가공 창업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 27,620,000 | 16,380,000 | 62.773% | |
| 고령농업인 온열질환 현장밀착 예방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 12,800,000 | 7,200,000 | 64% | |
| 농촌체험키트 개발·상품화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌체험농장 교육시설 개선 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작업장 전기설비 안전개선 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 농담 치유상자 함께 나누기 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 외국인 수요 맞춤 장립종 벼 재배단지 조성 시범(아미쌀) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 200,000,000 | -100,000,000 | 200% | |
| 외국인 수요 맞춤 장립종 벼 재배단지 조성 시범(아미쌀) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 생활개선회 직업역량 능력개발 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 미래농업 개발 | |||||||
| 국화실증시범포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 51,500,000 | 39,614,290 | 11,885,710 | 76.921% | |
| 농업테마파크 조성 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 124,240,000 | 53,224,440 | 71,015,560 | 42.84% | |
| 원예활동 생활화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 38,350,000 | 11,429,470 | 26,920,530 | 29.803% | |
| 귀농지원센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 75,830 | 9,924,170 | 0.758% | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 6,834,400 | 5,165,600 | 56.953% | |
| 귀농귀촌 영농 정착 | 자체 | 농림해양수산 | 70,900,000 | 56,522,400 | 14,377,600 | 79.721% | |
| 국화전시회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 123,150,000 | 0 | 123,150,000 | 0% | |
| 귀농, 귀촌 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 52,000,000 | 15,204,560 | 36,795,440 | 29.24% | |
| 선도농가 현장실습교육 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 19,200,000 | 4,800,000 | 80% | |
| 도시농업확산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 35,790,000 | 24,514,860 | 11,275,140 | 68.496% | |
| 미래농업 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 600,000 | 37,240 | 562,760 | 6.207% | |
| 당진농부시장(당장) 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,760,000 | 10,043,200 | 8,716,800 | 53.535% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 95,136,000 | 40,300,700 | 54,835,300 | 42.361% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 877,600,000 | 574,417,000 | 303,183,000 | 65.453% | |
| 농업기술과 [일반회계] | |||||||
| 농업기술 보급 | |||||||
| > 농기계 활용 지원 | |||||||
| 농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 9,500,500 | -3,500,500 | 158.342% | |
| 농기계 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,880,000 | 35,465,600 | -6,585,600 | 122.803% | |
| 농기계 활용도 제고사업 | 자체 | 농림해양수산 | 181,360,000 | 252,107,910 | -70,747,910 | 139.01% | |
| 농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 33,845,910 | -5,845,910 | 120.878% | |
| 농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농기계 순회수리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,500,000 | 50,965,800 | -20,465,800 | 167.101% | |
| 노후농기계 대체지원 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 180,566,170 | 19,433,830 | 90.283% | |
| > 작물환경 기술보급 | |||||||
| 농업 신기술 시범(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 370,000,000 | 370,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 진단실 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 병해충 민간방제단 모델 구축시범 | 보조 | 농림해양수산 | 161,000,000 | 161,000,000 | 0 | 100% | |
| 작물환경분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 13,582,000 | -3,582,000 | 135.82% | |
| 밭작물 경영쇄신 소득제고 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 85,000,000 | 93,335,570 | -8,335,570 | 109.807% | |
| 농작물병해충 관찰포 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,900,000 | 4,896,900 | 2,003,100 | 70.97% | |
| 쌀 품질관리 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 24,312,380 | -10,812,380 | 180.092% | |
| 고품질 쌀 생산을 위한 맞춤형 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 232,000,000 | 184,924,900 | 47,075,100 | 79.709% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 | 0% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 144,000,000 | 32,817,600 | 111,182,400 | 22.79% | |
| 지소 유지 및 관용 차량 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 112,288,000 | 151,567,630 | -39,279,630 | 134.981% | |
| 국가관리 병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 94,000,000 | 86,836,420 | 7,163,580 | 92.379% | |
| 식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 78,400,000 | 78,400,000 | 0 | 100% | |
| 기술보급 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 9,200,000 | 10,323,550 | -1,123,550 | 112.213% | |
| 예찰 진단 상담실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 특성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 예찰 방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 예찰조사원 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | 8.333% | |
| 벼 직파재배 확대 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 | 100% | |
| 벼 직파재배 경영 합리화 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 113,853,000 | 6,147,000 | 94.877% | |
| 벼 직파재배 확대 현장지원 강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 19,018,000 | -1,018,000 | 105.656% | |
| 고품질벼 공동방제비 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 1,095,000,000 | 7,566,000 | 1,087,434,000 | 0.691% | |
| 식량작물 안전생산 기반조성 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 154,700,000 | 154,700,000 | 0 | 100% | |
| > 채소, 화훼 기술보급 | |||||||
| 최고품질 원예특작생산 기술보급(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 103,950,000 | -33,950,000 | 148.5% | |
| 근교농업 시설원예 환경개선 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업 신기술 시범(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
| 채소화훼분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 8,221,090 | -2,221,090 | 137.018% | |
| 청년창업농 임대형 스마트팜 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 252,700,000 | 205,762,760 | 46,937,240 | 81.426% | |
| 지역활력화작목 기반조성(채소화훼)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역특화작목육성(채소화훼) | 자체 | 농림해양수산 | 94,400,000 | 92,383,700 | 2,016,300 | 97.864% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 630,000,000 | 0 | 630,000,000 | 0% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 541,374,140 | -341,374,140 | 270.687% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 스마트 테스트베드 고도화 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 안전정착 기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 29,104,000 | -29,104,000 | 0% | |
| 청년농업인 스마트팜사관학교 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 140,000,000 | 394,649,400 | -254,649,400 | 281.892% | |
| 농촌지도기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 559,982,540 | -559,982,540 | 0% | |
| 서서 일하는 친환경 쌈채 재배단지 조성(시비) | 자체 | 농림해양수산 | 360,000,000 | 360,000,000 | 0 | 100% | |
| 데이터기반 생산모델 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 원예특작 연구실용화 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
| 농업기술협력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | 100% | |
| > 과수 및 특용작물 기술보급 | |||||||
| 농업 신기술 시범(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업 신기술 시범(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 과수 품질고급화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | 100% | |
| 고품질 특용작물 생력화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 50% | |
| 과수 특작분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 5,964,300 | 1,035,700 | 85.204% | |
| 재해대응 기술지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 65,000,000 | 74,696,480 | -9,696,480 | 114.918% | |
| 과수 병해충 예찰 방제 기술지원(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 33,080,000 | 60,226,680 | -27,146,680 | 182.064% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 153,900,000 | 208,920,000 | -55,020,000 | 135.75% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 지역활력화 작목기반조성(과수특작)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 과수 병해충 기상관측시스템 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 공공 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
| 최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 82,500,000 | 82,500,000 | 0 | 100% | |
| 미래형 사과 단지 조성(도민참여예산) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
| 재해대응 기술지원(신속방제비_도비) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | 0% | |
| > 과학영농 기술지원 | |||||||
| 친환경농업과학관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 272,300,000 | 368,561,650 | -96,261,650 | 135.351% | |
| 과학영농실험실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 69,660,000 | 91,990,050 | -22,330,050 | 132.056% | |
| 과학영농현장기술지원(종합검정실) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 72,894,340 | -32,894,340 | 182.236% | |
| 종자 은행 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 302,922,000 | 338,186,360 | -35,264,360 | 111.641% | |
| 축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 174,000,000 | 174,000,000 | 0 | 100% | |
| 고품질 식량작물 생산보급(과학영농) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 재해대응기술지원(농산물안전분석) | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 13,283,600 | -2,283,600 | 120.76% | |
| 농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 62,260,000 | 81,141,760 | -18,881,760 | 130.327% | |
| 조직배양 바이러스무병묘 생산 하우스 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 130,450,000 | 197,978,370 | -67,528,370 | 151.766% | |
| 현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 20,456,000 | -2,016,000 | 110.933% | |
| 과학영농분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 과학영농분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 34,640,000 | 54,082,850 | -19,442,850 | 156.128% | |
| 친환경축산관리실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 19,696,000 | 23,675,100 | -3,979,100 | 120.203% | |
| 농업 신기술 시범(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 100% | |
| 대가축 품질 고급화 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 70,400,000 | 0 | 100% | |
| 중소가축 생산성 향상 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 81,600,000 | 70,400,000 | 11,200,000 | 86.275% | |
| 가축분뇨 부숙도 측정 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 67,621,500 | -33,621,500 | 198.887% | |
| 공익형직불제 토양검정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,092,000 | 27,610,400 | -1,518,400 | 105.819% | |
| 농산물안전분석실 운영(국비) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 472,367,520 | 27,632,480 | 94.474% | |
| 우량종자생산 보급시범 | 자체 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 75% | |
| 농촌지도기반조성 장비지원 | 자체 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 199,197,000 | 803,000 | 99.599% | |
| 과학영농분야 재난안전 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 15,127,710 | -4,927,710 | 148.311% | |
| 탄소중립 실현을 위한 저탄소 축산기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 60% | |
| 과학영농현장기술지원(축산) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | 200% | |
| 농업과학기술정보서비스 지원체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| > 남부지소 활성화 | |||||||
| 남부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 177,120,000 | 251,042,870 | -73,922,870 | 141.736% | |
| 남부지소 농업인 학습단체 및 지역특화 품목 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 78,700,000 | 86,350,600 | -7,650,600 | 109.721% | |
| > 북부지소 활성화 | |||||||
| 북부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 154,660,000 | 193,082,080 | -38,422,080 | 124.843% | |
| 북부지소 농업인 학습단체 및 지역특화 품목 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 78,800,000 | 83,103,830 | -4,303,830 | 105.462% | |
| > 중부지소 활성화 | |||||||
| 중부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 160,884,000 | 202,075,630 | -41,191,630 | 125.603% | |
| 중부지소 농업인 학습단체 및 지역특화 품목 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 77,400,000 | 78,986,000 | -1,586,000 | 102.049% | |
| 행정운영경비(농업기술과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 169,680,000 | 220,444,650 | -50,764,650 | 129.918% | |
| 시립도서관 [일반회계] | |||||||
| 공공도서관 활성화 | |||||||
| > 도서관 확충 및 운영관리 | |||||||
| 도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 868,817,000 | 692,655,584 | 176,161,416 | 79.724% | |
| 도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 279,474,000 | 214,122,550 | 65,351,450 | 76.616% | |
| 도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도서관 프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 237,846,000 | 122,881,860 | 114,964,140 | 51.664% | |
| 독서 문화행사 | 보조 | 문화및관광 | 173,058,000 | 78,537,360 | 94,520,640 | 45.382% | |
| 작은도서관 운영 관리 | 보조 | 문화및관광 | 76,260,000 | 37,589,670 | 38,670,330 | 49.291% | |
| > 도서관 다문화 서비스 지원 | |||||||
| 도서관 다문화 서비스 지원 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 4,630,000 | 1,370,000 | 77.167% | |
| 행정운영경비(시립도서관) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 63,528,000 | 20,007,570 | 43,520,430 | 31.494% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 공공도서관 개관시간 연장지원(보조) | 보조 | 기타 | 252,480,000 | 146,010,010 | 106,469,990 | 57.83% | |
| 공공도서관 개관시간 연장지원(수당 등) | 자체 | 기타 | 145,800,000 | 71,719,660 | 74,080,340 | 49.19% | |
| 환경관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
| > 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
| 민간환경감시기구 운영 | 보조 | 환경 | 227,284,000 | 222,284,000 | 5,000,000 | 97.8% | |
| 미세먼지 배출원 조사사업 | 보조 | 환경 | 133,400,000 | 76,363,480 | 57,036,520 | 57.244% | |
| 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 보조 | 환경 | 435,000,000 | 65,862,000 | 369,138,000 | 15.141% | |
| 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(사물인터넷 측정기기등) | 보조 | 환경 | -247,800,000 | 0 | -247,800,000 | 0% | |
| 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업 | 보조 | 환경 | 1,245,600,000 | 0 | 1,245,600,000 | 0% | |
| 자연환경의 지속가능 체계 구축(환경/환경보호일반) | |||||||
| > 지역환경 감시체계 구축 | |||||||
| 환경오염행위 신고보상금제 운영 | 자체 | 환경 | 39,782,000 | 6,677,576 | 33,104,424 | 16.785% | |
| 지역환경 감시체계 구축 | 자체 | 환경 | 50,100,000 | 15,018,400 | 35,081,600 | 29.977% | |
| 행정운영경비(환경관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 58,348,000 | 30,870,240 | 27,477,760 | 52.907% | |
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 열린의정 구현 | |||||||
| > 의정운영 기본지원 | |||||||
| 의정활동 지원 및 조직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 171,080,000 | 84,207,540 | 86,872,460 | 49.221% | |
| 대외협력 및 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 11,840,780 | 26,159,220 | 31.16% | |
| 의정활동 여건개선 | 자체 | 일반공공행정 | 27,000,000 | 11,050,000 | 15,950,000 | 40.926% | |
| 의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 636,672,000 | 236,788,400 | 399,883,600 | 37.192% | |
| > 의정활동 지원 | |||||||
| 의정자료수집 및 연구 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 78,020,000 | 18,523,460 | 59,496,540 | 23.742% | |
| 의정활동 경비보전 | 자체 | 일반공공행정 | 1,027,985,000 | 476,035,970 | 551,949,030 | 46.308% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 2,076,950 | 22,923,050 | 8.308% | |
| 의원 후생복지 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 37,800,000 | 12,018,260 | 25,781,740 | 31.794% | |
| 의장단 협의체 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 272,056,000 | 121,430,160 | 150,625,840 | 44.634% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 회의장 및 사무실 유지보수 | 자체 | 기타 | 24,000,000 | 17,035,110 | 6,964,890 | 70.98% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 1,846,515,000 | 1,020,839,270 | 825,675,730 | 55.285% | |
| 합덕읍 [일반회계] | |||||||
| 합덕읍 사업경비 | |||||||
| > 합덕읍 청사유지관리 | |||||||
| 청사시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| > 주민편의시설향상 | |||||||
| 도로변 청소및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 101,060,000 | 84,594,340 | 16,465,660 | 83.707% | |
| 공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 1,985,000 | 15,000 | 99.25% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 487,000,000 | 469,251,500 | 17,748,500 | 96.356% | |
| > 행정지원운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,710,000 | 121,414,500 | 106,295,500 | 53.32% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 92,040,000 | 25,037,100 | 67,002,900 | 27.202% | |
| > 행사지원관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 합덕읍 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 208,890,000 | 126,999,280 | 81,890,720 | 60.797% | |
| 송악읍 [일반회계] | |||||||
| 송악읍 사업경비 | |||||||
| > 청사관리 | |||||||
| 청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 126,040,000 | 73,751,490 | 52,288,510 | 58.514% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 209,440,000 | 113,520,000 | 95,920,000 | 54.202% | |
| 주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 127,200,000 | 73,681,430 | 53,518,570 | 57.926% | |
| > 쾌적한 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,315,000 | 7,756,520 | 8,558,480 | 47.542% | |
| 이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 26,700,000 | 1,300,000 | 95.357% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 736,000,000 | 723,369,880 | 12,630,120 | 98.284% | |
| 송악읍 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 228,250,000 | 96,601,070 | 131,648,930 | 42.322% | |
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 15,700,000 | 7,069,500 | 8,630,500 | 45.029% | |
| 고대면 [일반회계] | |||||||
| 고대면 사업경비 | |||||||
| > 고대면 청사유지 관리 | |||||||
| 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 17,800,000 | 2,509,800 | 15,290,200 | 14.1% | |
| 고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 103,800,000 | 45,466,410 | 58,333,590 | 43.802% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 126,860,000 | 69,910,000 | 56,950,000 | 55.108% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,260,000 | 349,000 | 9,911,000 | 3.402% | |
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 44,010,000 | 36,420,850 | 7,589,150 | 82.756% | |
| 공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,023,400,000 | 963,608,390 | 59,791,610 | 94.158% | |
| 고대면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 13,800,000 | 6,767,000 | 7,033,000 | 49.036% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 144,890,000 | 61,364,060 | 83,525,940 | 42.352% | |
| 석문면 [일반회계] | |||||||
| 석문면 사업경비 | |||||||
| > 주민생활편익 향상 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 10,375,300 | 21,624,700 | 32.423% | |
| 청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,500,000 | 22,000 | 11,478,000 | 0.191% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 569,400,000 | 553,904,840 | 15,495,160 | 97.279% | |
| 공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| > 청사유지 관리 | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 69,750,000 | 44,063,680 | 25,686,320 | 63.174% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 126,100,000 | 67,320,000 | 58,780,000 | 53.386% | |
| 통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 12,720,000 | 6,000,000 | 6,720,000 | 47.17% | |
| 석문면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 178,940,000 | 101,818,620 | 77,121,380 | 56.901% | |
| 대호지면 [일반회계] | |||||||
| 대호지면사업경비 | |||||||
| > 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
| 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 20,000 | 5,980,000 | 0.333% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 80,180,000 | 44,280,000 | 35,900,000 | 55.226% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 15,500,000 | 9,350,000 | 6,150,000 | 60.323% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
| > 대호지면 행사지원 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 515,000,000 | 449,375,180 | 65,624,820 | 87.257% | |
| 대호지면 종합발전계획 수립 용역 | 자체 | 일반공공행정 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| > 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 70,600,000 | 20,262,870 | 50,337,130 | 28.701% | |
| 대호지면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 131,270,000 | 82,097,646 | 49,172,354 | 62.541% | |
| 정미면 [일반회계] | |||||||
| 정미면 사업경비 | |||||||
| > 주민생활편익 향상 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 59,000,000 | 54,020,000 | 4,980,000 | 91.559% | |
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 455,000,000 | 428,057,140 | 26,942,860 | 94.078% | |
| 아름다운 공원 가꾸기 | 자체 | 일반공공행정 | 51,000,000 | 40,161,800 | 10,838,200 | 78.749% | |
| 정미면 중장기 발전 계획 수립 용역 | 자체 | 일반공공행정 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 은봉산 봄꽃축제 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 봉화제 및 신년기원 해맞이 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 119,470,000 | 66,420,000 | 53,050,000 | 55.596% | |
| > 정미면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 90,616,000 | 41,909,180 | 48,706,820 | 46.249% | |
| > 청사 관리 | |||||||
| 임시청사 이전 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 34,296,090 | -34,296,090 | 0% | |
| 정미면 행정운영경비 | |||||||
| > 정미면 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 167,520,000 | 76,562,110 | 90,957,890 | 45.703% | |
| 면천면 [일반회계] | |||||||
| 면천면 사업경비 | |||||||
| > 주민생활편익 향상 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 45,500,000 | 21,550,500 | 23,949,500 | 47.364% | |
| 청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 20,721,000 | 4,279,000 | 82.884% | |
| > 소규모 주민숙원사업 지원 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 401,000,000 | 400,969,060 | 30,940 | 99.992% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 21,000,000 | 10,664,780 | 10,335,220 | 50.785% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,480,000 | 62,730,000 | 50,750,000 | 55.278% | |
| > 면천면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 90,640,000 | 35,915,710 | 54,724,290 | 39.625% | |
| > 청사유지 관리 | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 28,500,000 | 26,121,000 | 2,379,000 | 91.653% | |
| 면천면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 287,576,000 | 188,578,434 | 98,997,566 | 65.575% | |
| 순성면 [일반회계] | |||||||
| 순성면 사업경비 | |||||||
| > 주민편의시설 향상 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 364,000,000 | 362,735,430 | 1,264,570 | 99.653% | |
| 도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 9,699,200 | 6,700,800 | 59.141% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,550,000 | 450,000 | 85% | |
| > 행정지원관리 | |||||||
| 통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 114,180,000 | 62,730,000 | 51,450,000 | 54.94% | |
| > 매실공원관리 | |||||||
| 매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 22.222% | |
| 왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
| 사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,200,000 | 29,590,300 | 44,609,700 | 39.879% | |
| > 순성면 청사관리 | |||||||
| 청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,600,000 | 166,403,060 | -137,803,060 | 581.829% | |
| 순성면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 164,740,000 | 82,074,340 | 82,665,660 | 49.821% | |
| 우강면 [일반회계] | |||||||
| 주민 행정 편의 도모 | |||||||
| > 주민편의시설향상 | |||||||
| 도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,600,000 | 19,035,800 | 32,564,200 | 36.891% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 359,000,000 | 346,872,160 | 12,127,840 | 96.622% | |
| > 행사지원관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 600,000 | 12,400,000 | 4.615% | |
| > 행정지원운영 | |||||||
| 통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 114,530,000 | 61,770,000 | 52,760,000 | 53.933% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 76,600,000 | 36,186,710 | 40,413,290 | 47.241% | |
| 주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 우강면 청사관리 유지 | |||||||
| 청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 30,440,000 | 44,468,450 | -14,028,450 | 146.086% | |
| 우강면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 180,330,000 | 83,264,250 | 97,065,750 | 46.173% | |
| 신평면 [일반회계] | |||||||
| 신평면사업경비 | |||||||
| > 신평면 청사유지 관리 | |||||||
| 신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 105,160,000 | 47,130,830 | 58,029,170 | 44.818% | |
| 신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 47,000,000 | 32,130,660 | 14,869,340 | 68.363% | |
| 청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 1,600,430 | 4,399,570 | 26.674% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 142,240,000 | 77,430,000 | 64,810,000 | 54.436% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 1,770,000 | 11,230,000 | 13.615% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 34,525,200 | 4,974,800 | 87.406% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 519,000,000 | 506,692,920 | 12,307,080 | 97.629% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 신평면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 197,220,000 | 88,085,690 | 109,134,310 | 44.664% | |
| 송산면 [일반회계] | |||||||
| 송산면 사업경비 | |||||||
| > 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
| 환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 3,227,600 | 5,372,400 | 37.53% | |
| 꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 22,500,000 | 22,495,000 | 5,000 | 99.978% | |
| 도로변 및 가로화단 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 42,500,000 | 19,855,000 | 22,645,000 | 46.718% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 134,300,000 | 73,720,000 | 60,580,000 | 54.892% | |
| 주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 92,240,000 | 31,282,800 | 60,957,200 | 33.915% | |
| 삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 54,809,000 | 17,652,720 | 37,156,280 | 32.208% | |
| > 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 529,000,000 | 469,826,680 | 59,173,320 | 88.814% | |
| > 행사지원 | |||||||
| 풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 송산면 청사관리 | |||||||
| 청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 12,788,000 | 17,212,000 | 42.627% | |
| 송산면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 240,756,000 | 120,711,691 | 120,044,309 | 50.139% | |
| 당진1동 [일반회계] | |||||||
| 당진1동 사업경비 | |||||||
| > 당진1동 청사유지관리 | |||||||
| 당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 82,000,000 | 26,221,260 | 55,778,740 | 31.977% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,773,000 | 55,753,110 | 65,019,890 | 46.164% | |
| 당진1동 임시청사 이전 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 282,501,200 | -282,501,200 | 0% | |
| > 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 136,300,000 | 73,200,000 | 63,100,000 | 53.705% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 62,000,000 | 29,861,200 | 32,138,800 | 48.163% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 439,000 | 5,561,000 | 7.317% | |
| > 당진1동 행사 관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 60% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 190,000,000 | 184,723,730 | 5,276,270 | 97.223% | |
| 당진1동 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 292,418,000 | 112,803,165 | 179,614,835 | 38.576% | |
| 청사 물품 구입 | 자체 | 기타 | 133,000,000 | 115,389,360 | 17,610,640 | 86.759% | |
| 당진2동 [일반회계] | |||||||
| 당진2동 사업경비 | |||||||
| > 당진2동 청사유지관리 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,400,000 | 46,228,500 | 40,171,500 | 53.505% | |
| 청사 시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,000,000 | 24,097,300 | 9,902,700 | 70.874% | |
| > 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 155,520,000 | 83,880,000 | 71,640,000 | 53.935% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 및 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 49,800,000 | 30,672,000 | 19,128,000 | 61.59% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 556,000,000 | 564,571,060 | -8,571,060 | 101.542% | |
| 당진2동 행정운영경비 | |||||||
| > 당진2동 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,040,000 | 4,673,200 | 7,366,800 | 38.814% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 205,944,000 | 71,447,140 | 134,496,860 | 34.693% | |
| 당진3동 [일반회계] | |||||||
| 당진3동 사업경비 | |||||||
| > 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 115,730,000 | 62,730,000 | 53,000,000 | 54.204% | |
| > 당진3동 청사유지관리 | |||||||
| 당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,600,000 | 13,621,300 | 1,978,700 | 87.316% | |
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 74,900,000 | 31,774,800 | 43,125,200 | 42.423% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 44,800,000 | 26,779,010 | 18,020,990 | 59.775% | |
| 마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| > 당진3동 행사 관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 300,000,000 | 289,574,890 | 10,425,110 | 96.525% | |
| 당진3동 행정운영경비 | |||||||
| > 당진3동 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 187,952,000 | 97,664,519 | 90,287,481 | 51.962% | |
| 사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
| 저소득층생활보장 | |||||||
| > 의료급여(생활보장팀) | |||||||
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 6,250,000 | 4,360,000 | 1,890,000 | 69.76% | |
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 4,377,000 | 0 | 4,377,000 | 0% | |
| 의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 252,442,000 | 175,650,080 | 76,791,920 | 69.58% | |
| 의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | -12,905,000 | 0 | -12,905,000 | 0% | |
| 의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,446,557,000 | 1,258,050,000 | 188,507,000 | 86.969% | |
| 의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | -48,723,000 | 0 | -48,723,000 | 0% | |
| 의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 11,432,000 | 3,423,600 | 8,008,400 | 29.948% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
| 깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물처리시설 확충 | |||||||
| 생활자원회수센터 설치(폐기물처리시설특별회계) | 자체 | 환경 | 135,130,000 | 0 | 135,130,000 | 0% | |
| 교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
| 공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 404,000,000 | 44,060,060 | 359,939,940 | 10.906% | |
| 농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
| 선진유통체계구축 | |||||||
| > 학교급식지원센터 | |||||||
| 단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 15,330,547,000 | 8,446,645,620 | 6,883,901,380 | 55.097% | |
| 대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 62,711,000 | 22,491,890 | 40,219,110 | 35.866% | |
| 대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 92,100,000 | 0 | 92,100,000 | 0% | |
| 학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,943,003,000 | 3,552,294,020 | 3,390,708,980 | 51.164% | |
| > 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
| 학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 932,904,000 | 438,925,880 | 493,978,120 | 47.049% | |
| 기업육성과 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
| 친환경적 수변구역 관리 | |||||||
| > 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
| 공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 7,842,800,000 | 7,508,244,510 | 334,555,490 | 95.734% | |
| 미래에너지과 [천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계] | |||||||
| 재무활동(특별회계·기금) | |||||||
| > 내부거래지출(천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계) | |||||||
| 통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 교통과 [주차장특별회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 주정차 단속 체계화 | |||||||
| 주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 115,750,000 | 158,670,260 | -42,920,260 | 137.08% | |
| 주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 640,436,000 | 495,044,650 | 145,391,350 | 77.298% | |
| 주차장 정비 및 현대화 | 자체 | 교통및물류 | 220,792,000 | 0 | 220,792,000 | 0% | |
| 주차장 정비 및 현대화 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 71,989,420 | -71,989,420 | 0% | |
| 미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
| 에너지이용의합리화 | |||||||
| > 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
| 발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자)(당진화력) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,000,000 | 25,439,600 | -4,439,600 | 121.141% | |
| 석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 252,900,000 | 190,707,100 | 62,192,900 | 75.408% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,743,900,000 | 1,601,157,385 | 1,142,742,615 | 58.353% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -31,584,000 | 0 | -31,584,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 607,454,000 | 386,972,565 | 220,481,435 | 63.704% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 912,900,000 | 574,646,000 | 338,254,000 | 62.947% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,880,000 | 0 | 12,880,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,714,000 | 0 | 2,714,000 | 0% | |
| > 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,700,000 | 0 | 30,700,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,300,000 | 0 | 19,300,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,600,000 | 2,600,000 | 40,000,000 | 6.103% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,000,000 | 7,300,000 | 6,700,000 | 52.143% | |
| > GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 541,000,000 | 186,291,440 | 354,708,560 | 34.435% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 154,000,000 | 95,786,420 | 58,213,580 | 62.199% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 115,524,000 | 0 | 115,524,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 88,000,000 | 35,740,000 | 52,260,000 | 40.614% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 210,900,000 | 201,066,880 | 9,833,120 | 95.338% | |
| 수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
| 투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 274,613,000 | 0 | 274,613,000 | 0% | |
| 철저한 자본적 지출사업추진 | 자체 | 환경 | 1,811,340,000 | 0 | 1,811,340,000 | 0% | |
| 철저한 자본적 지출사업추진 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(대호지,정미) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(고대) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(신평,순성) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 정수생산관리 | 자체 | 환경 | 13,873,666,000 | 0 | 13,873,666,000 | 0% | |
| 판매관리활동 | 자체 | 환경 | 803,595,000 | 0 | 803,595,000 | 0% | |
| 정수공급관리 | 자체 | 환경 | 3,676,040,000 | 0 | 3,676,040,000 | 0% | |
| 지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 5,478,663,000 | 0 | 5,478,663,000 | 0% | |
| 예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 236,000,000 | 0 | 236,000,000 | 0% | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,932,750,000 | 0 | 1,932,750,000 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(송악) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 7,742,000,000 | 0 | 7,742,000,000 | 0% | |
| 송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 5,554,000,000 | 0 | 5,554,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 주민 민원사업 | 자체 | 환경 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 주민 민원사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 당진시 신평중블록 정비사업 | 보조 | 환경 | 2,418,600,000 | 0 | 2,418,600,000 | 0% | |
| 당진시 상수관로 GIS DB 구축 및 관망도 전산화 용역 | 자체 | 환경 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 유수율 효율화 통합 관리사업 | 자체 | 환경 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 0% | |
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 환경 | 303,000,000 | 0 | 303,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(수도과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 2,727,445,000 | 0 | 2,727,445,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 180,480,000 | 0 | 180,480,000 | 0% | |
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 하수시설 확충 | |||||||
| 건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 165,560,000 | 0 | 165,560,000 | 0% | |
| 완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 23,687,306,000 | 0 | 23,687,306,000 | 0% | |
| 완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,750,000,000 | 0 | 3,750,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,304,000,000 | 0 | 1,304,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천) 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 655,000,000 | 0 | 655,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 6,548,416,000 | 0 | 6,548,416,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | -1,237,000,000 | 0 | -1,237,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사) | 보조 | 환경 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 7,000,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천,원당), 신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 4,765,000,000 | 0 | 4,765,000,000 | 0% | |
| 하수관로 운영 및 지원_(맨홀추락방지시설 설치 지원) | 보조 | 환경 | 658,350,000 | 0 | 658,350,000 | 0% | |
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 환경 | 261,001,000 | 0 | 261,001,000 | 0% | |
| 재무활동(수도과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(수도과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 718,834,000 | 0 | 718,834,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | 0% | |
| 하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 재무활동(환경위생과) | |||||||
| > 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
| 식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 164,732,000 | 0 | 164,732,000 | 0% | |
| 반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 건강한 삶 보장(환경위생과) | |||||||
| > 식품안전관리 | |||||||
| 식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 67,700,000 | 22,791,540 | 44,908,460 | 33.665% | |
| 농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
| 농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
| > 농산물가격안정지원 | |||||||
| 농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 998,000,000 | 354,310,420 | 643,689,580 | 35.502% | |
| 수청동 로컬푸드 직매장 신축 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 929,972,450 | -929,972,450 | 0% | |
| 재무활동(농식품유통과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 3,966,500,000 | 0 | 3,966,500,000 | 0% | |
| 안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
| 시민안전복지 향상 | |||||||
| > 재난관리 기금 관리 | |||||||
| 재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,022,000,000 | 514,612,540 | 507,387,460 | 50.353% | |
| 재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,820,000,000 | 0 | 1,820,000,000 | 0% | |
| 재무활동(안전총괄과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 5,991,644,000 | 0 | 5,991,644,000 | 0% | |
| 재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | -1,022,000,000 | 0 | -1,022,000,000 | 0% | |
| 스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 도시계획 | |||||||
| > 옥외광고물 관리 | |||||||
| 옥외광고물 안전관리 및 산업진흥(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 재무활동(스마트도시과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 102,511,000 | 0 | 102,511,000 | 0% | |
| 기획예산담당관 [통합재정안정화기금(통합계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000,000 | 0 | 12,000,000,000 | 0% | |
| 통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 51,141,455,000 | 0 | 51,141,455,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 통합계정 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0% | |
| 투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
| 첨단산업도시 육성 | |||||||
| > 기업유치 기금 | |||||||
| 기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,200,000,000 | 2,188,074,000 | 2,011,926,000 | 52.097% | |
| 재무활동(투자유치과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -4,200,000,000 | 0 | -4,200,000,000 | 0% | |
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,266,925,000 | 0 | 6,266,925,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 기금전출 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
| 지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
| > 고향사랑기금 운용 | |||||||
| 고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 150,990,740 | -110,990,740 | 377.477% | |
| 고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 133,860,000 | 0 | 133,860,000 | 0% | |
| 재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | -133,860,000 | 0 | -133,860,000 | 0% | |
| 고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 1,108,631,000 | 0 | 1,108,631,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [장사시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
| 노인복지증진 | |||||||
| > 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금(당진시) | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 20,420,000 | 179,580,000 | 10.21% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금(시) | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 기획예산담당관 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 21,834,415,000 | 0 | 21,834,415,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 재정안정화계정 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000,000 | 31,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지과 [자활기금] | |||||||
| 저소득층생활보장 | |||||||
| > 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
| 자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 130,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 23.077% | |
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 964,183,000 | 0 | 964,183,000 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
| 깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 470,000,000 | 0 | 470,000,000 | 0% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0% | |
| 체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
| 체육도시 위상강화 | |||||||
| > 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
| 체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,180,572,000 | 53,000,000 | 1,127,572,000 | 4.489% | |
| 체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | -1,126,572,000 | 0 | -1,126,572,000 | 0% | |
| 재무활동(체육진흥과) | |||||||
| > 보전지출(체육진흥기금) | |||||||
| 체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,126,572,000 | 0 | 1,126,572,000 | 0% | |
| 농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
| 재무활동(농업정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 7,616,569,000 | 0 | 7,616,569,000 | 0% | |
| 농업발전지원 | |||||||
| > 농어업발전기금 | |||||||
| 농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000,000 | 249,265,860 | 1,750,734,140 | 12.463% | |
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