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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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경로장애인과 [일반회계] | |||||||
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 | |||||||
> 장애인 생활안정 지원 | |||||||
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 228,823,000 | 0 | 228,823,000 | 0% | |
> 장애인지역사회재활시설 지원 | |||||||
수어통역센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 328,500,000 | 167,000,000 | 161,500,000 | 50.837% | |
장애인생활이동지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 404,700,000 | 238,350,000 | 166,350,000 | 58.895% | |
장애인편의시설지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 111,204,000 | 55,602,000 | 55,602,000 | 50% | |
장애인 주간보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 250,023,000 | 125,012,000 | 125,011,000 | 50% | |
장애인이용시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 167,722,000 | 107,445,000 | 60,277,000 | 64.061% | |
장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 235,963,000 | 144,640,000 | 91,323,000 | 61.298% | |
장애인시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 72,240,000 | 42,840,000 | 29,400,000 | 59.302% | |
> 장애인복지관 운영 | |||||||
장애인복지관 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,672,715,000 | 1,672,715,000 | 0 | 100% | |
> 장애인직업재활시설운영 | |||||||
장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 171,300,000 | 0 | 171,300,000 | 0% | |
장애인직업재활시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,151,032,000 | 579,356,000 | 571,676,000 | 50.334% | |
> 장애인가족지원(발달장애인 독립생활지원포함) | |||||||
발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,277,000 | 8,639,000 | 8,638,000 | 50.003% | |
발달장애인 주간활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 761,941,000 | 761,941,000 | 0 | 100% | |
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 149,630,000 | 50,000,000 | 99,630,000 | 33.416% | |
장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 202,400,000 | 122,400,000 | 80,000,000 | 60.474% | |
발달장애인 주간활동서비스 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 30,608,000 | 2,583,990 | 28,024,010 | 8.442% | |
> 장애인보장구 지원사업 | |||||||
장애인보장구 | 보조 | 사회복지 | 13,680,000 | 6,929,000 | 6,751,000 | 50.651% | |
전동보장구 이용 장애인 배상책임보험 가입 | 보조 | 사회복지 | 23,475,000 | 1,250,000 | 22,225,000 | 5.325% | |
> 장애인 일자리 지원 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 207,342,000 | 207,342,000 | 0 | 100% | |
장애인일자리지원(일반형일자리)(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,034,939,000 | 300,011,160 | 734,927,840 | 28.988% | |
당진형 장애인 일자리지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 166,920,000 | 18,031,010 | 148,888,990 | 10.802% | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 502,662,000 | 144,379,250 | 358,282,750 | 28.723% | |
> 시자체사업 장애인복지증진 | |||||||
중증장애아동건강지원 | 자체 | 사회복지 | 106,560,000 | 38,520,000 | 68,040,000 | 36.149% | |
중증장애인 활동제공인력 처우개선비지원 | 자체 | 사회복지 | 117,360,000 | 28,860,000 | 88,500,000 | 24.591% | |
장애인 일자리 자산형성지원 | 자체 | 사회복지 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 | 0% | |
장애인가정 임신진료비, 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | 36.667% | |
장애인복지카드, 홈배달서비스 지원 | 자체 | 사회복지 | 9,000,000 | 2,728,600 | 6,271,400 | 30.318% | |
장애인주차구역 위반차량 과태료 부과 관리 시스템 구축 유지 | 자체 | 사회복지 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 100% | |
> 장애인거주시설 지원 | |||||||
장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,375,336,000 | 660,000,000 | 715,336,000 | 47.988% | |
중증장애인 보호자수당 | 보조 | 사회복지 | 14,364,000 | 7,182,000 | 7,182,000 | 50% | |
장애인거주시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 33,838,000 | 16,919,000 | 16,919,000 | 50% | |
장애인거주시설 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
> 장애인회관 운영 | |||||||
장애인회관 운영 | 자체 | 사회복지 | 84,700,000 | 51,700,000 | 33,000,000 | 61.039% | |
행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,360,000 | 62,885,200 | 21,474,800 | 74.544% | |
재무활동(경로장애인과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
봉안시설폐지 환급 | 자체 | 사회복지 | 34,000,000 | 2,726,430 | 31,273,570 | 8.019% | |
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출금 | 자체 | 사회복지 | 107,100,000 | 28,724,900 | 78,375,100 | 26.821% | |
건설과 [일반회계] | |||||||
지역개발 및 하천정비 | |||||||
> 농촌지역개발 | |||||||
기초생활기반확충 | 보조 | 국토및지역개발 | 197,588,800 | 89,272,730 | 108,316,070 | 45.181% | |
주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,510,956,597 | 1,483,151,610 | 1,027,804,987 | 59.067% | |
교량 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,174,734,000 | 314,713,000 | 1,860,021,000 | 14.471% | |
삼선산 수목원 진입도로 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
> 하천정비 | |||||||
소하천정비사업 지원(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,276,073,380 | 21,865,780 | 1,254,207,600 | 1.714% | |
수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,906,000 | 7,920,000 | 56,986,000 | 12.202% | |
생태하천복원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 391,463,440 | 23,254,210 | 368,209,230 | 5.94% | |
세천정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 335,608,830 | 21,939,170 | 313,669,660 | 6.537% | |
소하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,592,867,602 | 899,961,570 | 692,906,032 | 56.499% | |
지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,823,114,344 | 548,004,240 | 1,275,110,104 | 30.059% | |
하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,618,098,640 | 1,094,368,900 | 1,523,729,740 | 41.8% | |
국가하천유지보수(금강권역) | 보조 | 국토및지역개발 | 440,618,050 | 130,717,200 | 309,900,850 | 29.667% | |
서원천 지방하천 정비사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,072,523,010 | 939,336,360 | 6,133,186,650 | 13.281% | |
원석우소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,133,720,100 | 582,842,100 | 550,878,000 | 51.41% | |
작은배소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 206,886,378 | 106,628,720 | 100,257,658 | 51.54% | |
소소골 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 65,000,000 | 135,000,000 | 32.5% | |
주동 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 86,930,000 | 113,070,000 | 43.465% | |
> 건설정책 | |||||||
건설행정 내실화 | 자체 | 국토및지역개발 | 130,200,000 | 94,800,000 | 35,400,000 | 72.811% | |
전문건설업 관리운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,450,000 | 3,700,000 | 16,750,000 | 18.093% | |
하천관리실태 조사지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 31,428,000 | 11,658,900 | 19,769,100 | 37.097% | |
농촌생활환경 기반 확충 | |||||||
> 농업기반시설 확충 | |||||||
밭기반조성사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 20,640,000 | 279,360,000 | 6.88% | |
대구획경지정리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 100% | |
편안한물길조성 | 보조 | 농림해양수산 | 13,224,170 | 0 | 13,224,170 | 0% | |
가뭄극복 농업용수개발 | 보조 | 농림해양수산 | 374,797,789 | 177,935,350 | 196,862,439 | 47.475% | |
소규모 배수개선사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌종합개발 | |||||||
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 188,845,160 | 64,690,330 | 124,154,830 | 34.256% | |
수리계 수리시설 유지관리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 405,000,000 | 69,747,000 | 335,253,000 | 17.221% | |
배수장 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 100% | |
소규모 농업기반시설사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 3,811,141,239 | 2,542,522,480 | 1,268,618,759 | 66.713% | |
정주환경개선사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,613,028,230 | 1,035,823,490 | 577,204,740 | 64.216% | |
기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 923,240,000 | 614,897,410 | 308,342,590 | 66.602% | |
행정운영경비(건설과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,092,000 | 37,822,450 | 46,269,550 | 44.977% | |
스마트도시과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도시과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 102,240,000 | 55,336,000 | 46,904,000 | 54.124% | |
도시개발 | |||||||
> 도시관리계획 및 토지이용규제 | |||||||
도시계획업무추진 운영비 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,200,000 | 22,320,000 | 75,880,000 | 22.729% | |
도시관리계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 317,803,800 | 0 | 317,803,800 | 0% | |
도시기본계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 650,000,000 | 0 | 650,000,000 | 0% | |
스마트도시계획 | 자체 | 국토및지역개발 | 436,000,000 | 305,200,000 | 130,800,000 | 70% | |
> 도시경관조성 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 81,000,000 | 16,000,000 | 65,000,000 | 19.753% | |
불법 옥외광고물 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 139,100,000 | 35,412,630 | 103,687,370 | 25.458% | |
도시경관 관리 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,814,000 | 13,602,000 | 54,212,000 | 20.058% | |
안전한 우리동네 만들기 사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
공공건축물 건립 | |||||||
> 청사 신축 및 관리 | |||||||
건축경관디자인컨설팅 | 자체 | 일반공공행정 | 93,024,000 | 27,251,580 | 65,772,420 | 29.295% | |
공공건축물 건립업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 5,500,000 | 2,500,000 | 68.75% | |
공간환경전략계획 수립 및 공공건축기획용역 | 자체 | 일반공공행정 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0% | |
도로과 [일반회계] | |||||||
도로망 관리 및 확충 | |||||||
> 도로 유지관리 | |||||||
도로 교통량조사 | 보조 | 교통및물류 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0% | |
유지보수용 차량 및 중장비 관리 | 자체 | 교통및물류 | 237,060,000 | 104,850,000 | 132,210,000 | 44.229% | |
과적차량 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 14,350,000 | 2,500,000 | 11,850,000 | 17.422% | |
교량유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,274,734,000 | 65,500,000 | 1,209,234,000 | 5.138% | |
설해대책 | 자체 | 교통및물류 | 2,147,234,020 | 1,072,821,600 | 1,074,412,420 | 49.963% | |
도로 미불용지 보상 | 자체 | 교통및물류 | 290,007,630 | 220,000,000 | 70,007,630 | 75.86% | |
국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
도로보수 및 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 916,559,000 | 431,857,350 | 484,701,650 | 47.117% | |
노상적치물 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 135,500,000 | 43,280,000 | 92,220,000 | 31.941% | |
국도대체우회도로 등 사전타당성조사 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
소규모 도로 긴급보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,627,200,000 | 188,807,720 | 1,438,392,280 | 11.603% | |
> 시도 확포장 | |||||||
시도13호선(맷돌포) 도로구역 확장공사 | 자체 | 교통및물류 | 292,558,500 | 20,879,000 | 271,679,500 | 7.137% | |
시도7호선 도로확포장 공사 | 자체 | 교통및물류 | 426,152,000 | 1,890,000 | 424,262,000 | 0.444% | |
> 농어촌도로 확포장 | |||||||
합덕302호선(성대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 20,929,840 | 0 | 20,929,840 | 0% | |
순성206호선(중방선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 166,206,700 | 0 | 166,206,700 | 0% | |
면천203호선(사죽선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,343,283,880 | 665,361,410 | 677,922,470 | 49.532% | |
신평302호선(상오선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,030,106,250 | 420,069,240 | 610,037,010 | 40.779% | |
신평201호선(금한선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,058,237,400 | 291,482,400 | 766,755,000 | 27.544% | |
면천204호선(성자선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 301,874,010 | 8,797,020 | 293,076,990 | 2.914% | |
우강201호선(송공선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 21,231,020 | 850,300 | 20,380,720 | 4.005% | |
송산303호선(매부선) 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 302,785,880 | 231,750,120 | 71,035,760 | 76.539% | |
면천101호선(원대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,218,858,390 | 351,036,220 | 867,822,170 | 28.8% | |
신평203호선(도운선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,314,526,970 | 476,528,550 | 837,998,420 | 36.251% | |
석문203호선(삼장선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 159,403,800 | 146,236,500 | 13,167,300 | 91.74% | |
송산201호선(무송선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 300,171,420 | 223,222,810 | 76,948,610 | 74.365% | |
수당리 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 824,540,830 | 225,799,410 | 598,741,420 | 27.385% | |
신평202호선(상신선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 241,000,000 | 0 | 241,000,000 | 0% | |
합덕208호선(소소선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
송악101호선(가초선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 56,673,500 | 0 | 56,673,500 | 0% | |
도문리 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 509,018,000 | 89,159,650 | 419,858,350 | 17.516% | |
삽교천-맷돌포(신평310호) 도로확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 43,764,000 | 56,236,000 | 43.764% | |
송악104호선(상가선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 | 0% | |
석문202호선(삼교선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 35,930,000 | 19,581,000 | 16,349,000 | 54.498% | |
송산209호선(부가선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 87,763,370 | 0 | 87,763,370 | 0% | |
송악205호선(반거선)농어촌도로 교량 정비 공사 | 자체 | 교통및물류 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
정미301호선(봉천선)농어촌도로 확포장 사업 | 보조 | 교통및물류 | 560,302,100 | 201,181,460 | 359,120,640 | 35.906% | |
합덕101호(신원선), 우강101호(부내선)농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 473,922,320 | 526,077,680 | 47.392% | |
농어촌도로 304호선 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 41,060,000 | 58,940,000 | 41.06% | |
정미203호선(수당선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 42,000,000 | 58,000,000 | 42% | |
송악207호선(광석선)농어촌도로 확포장공사 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 19,989,500 | 40,010,500 | 33.316% | |
> 도로안전시설 확충 | |||||||
노인 보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 0% | |
어린이 보호구역 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 771,056,300 | 22,090,060 | 748,966,240 | 2.865% | |
어린이보호구역 방호울타리 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 220,800,000 | 0 | 220,800,000 | 0% | |
> 도로개선 | |||||||
도로개선 및 보완 | 보조 | 교통및물류 | 5,200,241,570 | 2,388,610,160 | 2,811,631,410 | 45.933% | |
도로안전시설개선 | 자체 | 교통및물류 | 425,490,000 | 23,501,550 | 401,988,450 | 5.523% | |
행정운영경비(도로과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,660,000 | 39,500,000 | 45,160,000 | 46.657% | |
도시계획도로 개설 | |||||||
> 도시계획시설 보상 | |||||||
부당이득금 배상 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,800,000 | 619,040 | 3,180,960 | 16.291% | |
미불용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 351,674,670 | 201,842,500 | 149,832,170 | 57.395% | |
> 도시계획도로 개설 및 관리 | |||||||
도시계획도로 시설유지 보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 395,944,890 | 38,004,360 | 357,940,530 | 9.598% | |
송악읍도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,646,424,240 | 686,128,430 | 960,295,810 | 41.674% | |
순성면 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,726,288,840 | 495,846,000 | 1,230,442,840 | 28.723% | |
당진1동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,207,672,530 | 1,895,868,290 | 1,311,804,240 | 59.104% | |
신평면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,541,821,300 | 47,537,800 | 1,494,283,500 | 3.083% | |
당진3동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,551,059,362 | 52,167,900 | 2,498,891,462 | 2.045% | |
송산면 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 159,636,010 | 0 | 159,636,010 | 0% | |
당진2동 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,099,817,260 | 652,291,740 | 1,447,525,520 | 31.064% | |
합덕읍 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,442,333,260 | 310,631,260 | 1,131,702,000 | 21.537% | |
자전거인프라구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
면천면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 114,500,000 | 0 | 114,500,000 | 0% | |
건축과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비(건축과) | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 50% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 31,080,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | 50% | |
여비 | 자체 | 기타 | 32,400,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 50% | |
주택 건설 및 운영 | |||||||
> 건축행정 건실화 | |||||||
건축업무대행 수수료 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,000,000 | 49,822,000 | 160,178,000 | 23.725% | |
건축행정 건실화 | 보조 | 국토및지역개발 | 46,920,000 | 23,460,000 | 23,460,000 | 50% | |
소송업무 수행 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,300,000 | 6,600,000 | 7,700,000 | 46.154% | |
주택개발과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(주택과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 120,336,000 | 86,056,000 | 34,280,000 | 71.513% | |
주택 건설 및 운영 | |||||||
> 공동주택 관리 지원 | |||||||
공동주택 관리지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,642,500,000 | 15,721,000 | 1,626,779,000 | 0.957% | |
> 도시재생사업 | |||||||
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 270,000,000 | 150,000,000 | 120,000,000 | 55.556% | |
도시재생 역량강화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 15,120,000 | 7,930,000 | 7,190,000 | 52.447% | |
당진1동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,180,639,920 | 884,651,880 | 4,295,988,040 | 17.076% | |
합덕읍 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,371,334,160 | 396,035,060 | 2,975,299,100 | 11.747% | |
당진2동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,666,037,910 | 80,037,640 | 1,586,000,270 | 4.804% | |
읍내6통 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,345,882,430 | 282,832,590 | 5,063,049,840 | 5.291% | |
신평면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,899,862,890 | 31,858,600 | 5,868,004,290 | 0.54% | |
면천면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 238,578,070 | 0 | 238,578,070 | 0% | |
> 주거환경조성 | |||||||
농어촌빈집정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 627,000,000 | 0 | 627,000,000 | 0% | |
주도로변 방치 건축물 철거 | 자체 | 국토및지역개발 | 113,000,000 | 101,880,000 | 11,120,000 | 90.159% | |
슬레이트 처리지원(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 820,040,000 | 0 | 820,040,000 | 0% | |
주거급여 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,199,876,000 | 2,115,329,530 | 3,084,546,470 | 40.68% | |
주거환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 | 41.667% | |
주거복지지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 302,400,000 | 125,578,000 | 176,822,000 | 41.527% | |
비정상거처 거주자 이사비 지원 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,400,000 | 786,000 | 3,614,000 | 17.864% | |
> 민원행정 선진화 | |||||||
민원행정 선진화 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,790,000 | 32,167,400 | 35,622,600 | 47.452% | |
교통과 [일반회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 운수사업 지원 | |||||||
사업용자동차 유류보조금 지원 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000,000 | 2,352,541,090 | 6,647,458,910 | 26.139% | |
시내버스 재정 지원 | 보조 | 교통및물류 | 7,839,650,000 | 4,312,488,220 | 3,527,161,780 | 55.009% | |
브랜드택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 81,855,000 | 0 | 81,855,000 | 0% | |
대중교통 활성화 | 자체 | 교통및물류 | 29,756,000 | 14,200,000 | 15,556,000 | 47.721% | |
교통약자 이동차량 지원 | 보조 | 교통및물류 | 1,301,100,000 | 1,301,100,000 | 0 | 100% | |
교통회관 건립·운영 | 자체 | 교통및물류 | 6,200,000 | 4,200,000 | 2,000,000 | 67.742% | |
녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | 100% | |
화물자동차 공영차고지 운영 | 자체 | 교통및물류 | 711,080,000 | 694,825,000 | 16,255,000 | 97.714% | |
공공형 택시지원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 34,557,000 | 165,443,000 | 17.278% | |
저상버스 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 946,000,000 | 0 | 946,000,000 | 0% | |
중부권 동서 횡단철도 건설사업 | 자체 | 교통및물류 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
버스정보안내시스템 구축 운영 | 자체 | 교통및물류 | 210,813,000 | 205,813,000 | 5,000,000 | 97.628% | |
택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 173,388,000 | 49,638,000 | 123,750,000 | 28.628% | |
화물자동차 공영차고지 조성(전환)(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 1,285,262,620 | 18,694,500 | 1,266,568,120 | 1.455% | |
벽지노선 지원 | 보조 | 교통및물류 | 846,600,000 | 846,600,000 | 0 | 100% | |
노인 등 대중교통 버스비 지원 | 보조 | 교통및물류 | 2,017,000,000 | 846,187,880 | 1,170,812,120 | 41.953% | |
시내버스 경영서비스 지원 | 보조 | 교통및물류 | 492,000,000 | 176,625,900 | 315,374,100 | 35.9% | |
공공형 버스지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,326,000,000 | 700,000,000 | 626,000,000 | 52.79% | |
교통 사회단체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 41,360,000 | 39,000,000 | 2,360,000 | 94.294% | |
공공형 택시지원사업(자체) | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0% | |
광역알뜰교통카드 마일리지 지원 | 보조 | 교통및물류 | 12,000,000 | 8,820,000 | 3,180,000 | 73.5% | |
교통약자 이동차량 대폐차 지원 | 보조 | 교통및물류 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0% | |
교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영 | 자체 | 교통및물류 | 234,000,000 | 60,094,000 | 173,906,000 | 25.681% | |
복합환승센터 구축 | 자체 | 교통및물류 | 300,000,000 | 182,784,000 | 117,216,000 | 60.928% | |
택시 호출비 손실 비용 지원 | 자체 | 교통및물류 | 272,112,000 | 272,112,000 | 0 | 100% | |
교통약자 이동차량 지원(국비) | 보조 | 교통및물류 | 218,500,000 | 143,500,000 | 75,000,000 | 65.675% | |
대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0% | |
> 교통안전 체계 정비 | |||||||
가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 1,282,360,000 | 661,277,830 | 621,082,170 | 51.567% | |
교통신호기 정비 | 자체 | 교통및물류 | 351,000,000 | 186,943,090 | 164,056,910 | 53.26% | |
버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 522,596,000 | 107,381,480 | 415,214,520 | 20.548% | |
교통안전시설물 정비 | 자체 | 교통및물류 | 184,088,000 | 81,473,120 | 102,614,880 | 44.258% | |
교통안전체계정비 일반운영비 | 자체 | 교통및물류 | 945,800,000 | 638,759,060 | 307,040,940 | 67.536% | |
주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 5,394,807,852 | 1,090,715,430 | 4,304,092,422 | 20.218% | |
교통안전정책 추진 | 자체 | 교통및물류 | 109,250,000 | 32,800,000 | 76,450,000 | 30.023% | |
어린이 교통 안전 체험장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 125,298,000 | 54,149,000 | 71,149,000 | 43.216% | |
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 26,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 | 30.769% | |
교통약자 교통사고 예방 홍보지원 | 보조 | 교통및물류 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
지능형교통체계(ITS) 구축 | 보조 | 교통및물류 | 383,100,000 | 98,150,000 | 284,950,000 | 25.62% | |
무인단속기등 설치 | 보조 | 교통및물류 | 979,307,140 | 510,326,840 | 468,980,300 | 52.111% | |
교통안전홍보 | 보조 | 교통및물류 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50% | |
범죄취약지역 스마트보안등 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 56,700,000 | 11,889,870 | 44,810,130 | 20.97% | |
스마트 주차장 구축사업 | 자체 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
> 차량등록 서비스 제공 | |||||||
신속.정확한 차량등록민원 서비스 제공 | 자체 | 교통및물류 | 19,684,000 | 9,446,000 | 10,238,000 | 47.988% | |
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 148,720,000 | 90,571,890 | 58,148,110 | 60.901% | |
토지관리과 [일반회계] | |||||||
지적행정 선진화 구현 | |||||||
> 고객중심의 지적관리 구현 | |||||||
지적관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,400,000 | 13,102,000 | 9,298,000 | 58.491% | |
측량기준점표지 정비 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
> 지적정보 기반 구축 | |||||||
지적 정보 일반 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,900,000 | 52,290,000 | 32,610,000 | 61.59% | |
한국토지정보시스템운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 43,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | 51.163% | |
> 효율적인 부동산 관리 | |||||||
부동산관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 1,200,000 | 2,800,000 | 30% | |
부동산 거래 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,780,000 | 5,140,000 | 7,640,000 | 40.219% | |
개발부담금 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 21,257,670 | 138,742,330 | 13.286% | |
개별공시지가 업무 | 보조 | 국토및지역개발 | 225,000,000 | 193,637,500 | 31,362,500 | 86.061% | |
개별공시지가 운영관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 18,530,000 | 21,470,000 | 46.325% | |
> 선진국형 도로명주소 구축 | |||||||
도로명주소 부여사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 105,936,000 | 104,436,000 | 1,500,000 | 98.584% | |
도로명주소 시설물관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 259,400,000 | 28,327,000 | 231,073,000 | 10.92% | |
> 지적재조사 관리 | |||||||
지적재조사 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,154,364,000 | 1,355,596,680 | 798,767,320 | 62.923% | |
지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,141,000 | 223,229,000 | 5,912,000 | 97.42% | |
> 공간 정보 업무추진 | |||||||
지리정보시스템 구축운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 130,837,000 | 29,508,250 | 101,328,750 | 22.553% | |
도로와 지하시설물 전산화 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 527,000,000 | 263,500,000 | 263,500,000 | 50% | |
무인비행장치(드론)를 통한 공간정보 구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,560,000 | 1,000,000 | 59,560,000 | 1.651% | |
행정운영경비(토지관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 88,152,000 | 31,374,280 | 56,777,720 | 35.591% | |
수도과 [일반회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
마을 상수도 신설 및 개량사업 | 보조 | 환경 | 440,900,000 | 127,776,440 | 313,123,560 | 28.981% | |
지하수 폐공 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
마을상수도 수질관리 | 자체 | 환경 | 60,273,000 | 23,020,000 | 37,253,000 | 38.193% | |
음용지하수 수질검사 수수료 | 보조 | 환경 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 | 0% | |
지하수 보조관측망 설치사업 | 보조 | 환경 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0% | |
지하수보조관측망 유지관리사업 | 자체 | 환경 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 100% | |
공공지하수 스마트관리시스템 유지관리 | 자체 | 환경 | 204,000 | 204,000 | 0 | 100% | |
지하수이용부담금 관리 | 자체 | 환경 | 64,500,000 | 30,622,200 | 33,877,800 | 47.476% | |
상수도 미 보급지역 지하수 수질검사 지원 | 자체 | 환경 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 0% | |
지하수 관리 위원회 운영 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 50% | |
소규모수도시설개량사업(전환)(전환사업) | 보조 | 환경 | 196,370,070 | 81,366,530 | 115,003,540 | 41.435% | |
소규모수도시설 저수조 사수저감사업 | 보조 | 환경 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0% | |
> 완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
하수도 유지보수사업 | 자체 | 환경 | 50,000,000 | 36,002,200 | 13,997,800 | 72.004% | |
오수정화조 청결 유지관리 | 자체 | 환경 | 6,400,000 | 6,144,000 | 256,000 | 96% | |
주민숙원사업(하수도) | 자체 | 환경 | 2,302,673,000 | 920,984,610 | 1,381,688,390 | 39.996% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출(하수도) | |||||||
하수도공기업특별회계 경상 전출(기타) | 자체 | 환경 | 6,714,912,000 | 6,714,912,000 | 0 | 100% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비BTL임대료)_ 하수관거 BTL 임대료 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 100% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | 100% | |
공동체새마을과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(공동체새마을과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
보건행정과 [일반회계] | |||||||
질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과) | |||||||
> 보건행정서비스 제공 | |||||||
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(보조) | 보조 | 보건 | 186,000,000 | 0 | 186,000,000 | 0% | |
보건기관 기능보강(자체) | 자체 | 보건 | 733,872,000 | 178,156,690 | 555,715,310 | 24.276% | |
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(자체) | 자체 | 보건 | 7,200,000 | 2,104,080 | 5,095,920 | 29.223% | |
보건기관 기능보강(보조) | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 5,760,000 | 1,080,000 | 84.211% | |
> 모자건강 관리 | |||||||
난임부부 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 314,000,000 | 111,455,800 | 202,544,200 | 35.495% | |
선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 14,000,000 | 11,921,990 | 2,078,010 | 85.157% | |
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 757,100,000 | 567,825,000 | 189,275,000 | 75% | |
모자보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 867,404,000 | 286,798,000 | 580,606,000 | 33.064% | |
저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 275,240,000 | 275,240,000 | 0 | 100% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 60,000,000 | 11,350,680 | 48,649,320 | 18.918% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 29,480,000 | 2,357,940 | 27,122,060 | 7.998% | |
난청 조기진단 | 보조 | 보건 | 1,540,000 | 112,000 | 1,428,000 | 7.273% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
난임부부 한방 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 3,375,000 | 16,625,000 | 16.875% | |
산후조리도우미 이용 본인부담금지원 | 보조 | 보건 | 145,067,000 | 63,736,950 | 81,330,050 | 43.936% | |
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 38,000,000 | 10,841,970 | 27,158,030 | 28.531% | |
충남 난임부부 시술비 지원 | 보조 | 보건 | 107,000,000 | 33,268,150 | 73,731,850 | 31.092% | |
> 정신건강 관리 | |||||||
지역자살예방사업지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 1,364,000 | 19,110,000 | 6.662% | |
정신건강복지센터운영(시비) | 자체 | 보건 | 31,500,000 | 144,540 | 31,355,460 | 0.459% | |
지역정신보건사업지원(도비) | 보조 | 보건 | 84,398,000 | 22,625,500 | 61,772,500 | 26.808% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 12,868,810 | 38,231,190 | 25.184% | |
기초정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 218,400,000 | 35,718,380 | 182,681,620 | 16.355% | |
정신건강증진사업 지원 | 보조 | 보건 | 19,600,000 | 2,600,000 | 17,000,000 | 13.265% | |
자살예방 멘토링사업 | 보조 | 보건 | 133,300,000 | 40,000 | 133,260,000 | 0.03% | |
정신질환자 치료비지원 | 보조 | 보건 | 6,694,000 | 2,832,390 | 3,861,610 | 42.312% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충 | 보조 | 보건 | 31,200,000 | 11,800,300 | 19,399,700 | 37.821% | |
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 64,200,000 | 28,889,110 | 35,310,890 | 44.999% | |
기초 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,720,000 | 1,800,000 | 7,920,000 | 18.519% | |
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보지원(소방안전교부세) | 보조 | 보건 | 13,500,000 | 4,056,000 | 9,444,000 | 30.044% | |
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 161,752,000 | 27,016,680 | 134,735,320 | 16.703% | |
자살 유족 지원사업 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 12,753,220 | 36,806,780 | 25.733% | |
> 치매건강관리 | |||||||
치매환자 관리 | 보조 | 보건 | 55,000,000 | 2,347,250 | 52,652,750 | 4.268% | |
중증치매환자 관리사업 | 자체 | 보건 | 5,520,000 | 0 | 5,520,000 | 0% | |
치매치료관리비지원 | 보조 | 보건 | 368,824,000 | 284,412,000 | 84,412,000 | 77.113% | |
치매주간보호소운영 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 25,634,610 | 88,452,390 | 22.469% | |
치매안심(지원)센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 910,000,000 | 179,239,250 | 730,760,750 | 19.697% | |
중증치매노인 공공후견 지원 국고보조금 | 보조 | 보건 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
행정운영경비(보건행정과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 831,822,000 | 279,732,350 | 552,089,650 | 33.629% | |
> 인력운영비 | |||||||
보건기관 기능보강(기타직, 공무직) | 자체 | 기타 | 1,626,900,000 | 599,156,690 | 1,027,743,310 | 36.828% | |
기초정신건강복지센터 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 261,400,000 | 80,484,600 | 180,915,400 | 30.79% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 79,908,000 | 28,850,680 | 51,057,320 | 36.105% | |
정신건강복지센터운영(시비)(공무직) | 자체 | 기타 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
건강증진과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건강증진과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 93,608,000 | 23,820,000 | 69,788,000 | 25.447% | |
> 인력운영비 | |||||||
지역사회 통합건강증진사업(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 0% | |
국가금연지원서비스(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 100% | |
방문건강관리(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 56,400,000 | 5,258,630 | 51,141,370 | 9.324% | |
평생건강관리강화 | |||||||
> 건강증진 강화 | |||||||
건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 36,120,000 | 12,364,000 | 23,756,000 | 34.23% | |
국제건강도시육성 | 자체 | 보건 | 19,000,000 | 11,000,000 | 8,000,000 | 57.895% | |
우리동네 건강지키기 지원사업 | 보조 | 보건 | 6,843,000 | 6,563,000 | 280,000 | 95.908% | |
어르신 건강인센티브 지원사업 | 보조 | 보건 | 118,620,000 | 35,586,000 | 83,034,000 | 30% | |
> 방문건강 관리 | |||||||
방문건강관리 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 22,760,800 | 7,239,200 | 75.869% | |
고혈압, 당뇨관리 | 자체 | 보건 | 67,290,000 | 44,659,500 | 22,630,500 | 66.369% | |
거동불편노인 방문진료사업 | 자체 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
경로당 건강관리 | 자체 | 보건 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 68,708,000 | 68,708,000 | 0 | 100% | |
국가금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 263,586,000 | 106,676,640 | 156,909,360 | 40.471% | |
금연환경조성 사업운영 | 자체 | 보건 | 15,660,000 | 1,120,000 | 14,540,000 | 7.152% | |
사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 146,280,000 | 65,108,540 | 81,171,460 | 44.51% | |
재가암환자 관리사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,768,000 | 4,160,000 | 5,608,000 | 42.588% | |
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 | 보조 | 보건 | 14,024,000 | 13,988,500 | 35,500 | 99.747% | |
AI-IOT 어르신 건강관리지원사업 | 보조 | 보건 | 223,952,000 | 117,038,530 | 106,913,470 | 52.261% | |
> 노인건강 관리 | |||||||
암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 257,780,000 | 25,184,070 | 232,595,930 | 9.77% | |
희귀질환자지원 | 보조 | 보건 | 290,012,000 | 277,244,000 | 12,768,000 | 95.597% | |
한방공공보건사업 | 자체 | 보건 | 11,300,000 | 3,235,000 | 8,065,000 | 28.628% | |
허약노인 건강관리사업 | 자체 | 보건 | 34,900,000 | 14,450,000 | 20,450,000 | 41.404% | |
100세 재활운동치료실 운영 | 자체 | 보건 | 12,690,000 | 2,000,000 | 10,690,000 | 15.76% | |
지역사회중심 재활사업 | 자체 | 보건 | 8,220,000 | 2,600,000 | 5,620,000 | 31.63% | |
청소년 월경곤란증 한의약 치료지원 | 보조 | 보건 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
보건소지역사회 중심재활(CBR)사업인건비 | 보조 | 보건 | 34,930,000 | 16,737,850 | 18,192,150 | 47.918% | |
> 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
지역사회 통합건강증진사업 | 보조 | 보건 | 818,116,000 | 288,386,310 | 529,729,690 | 35.25% | |
> 건강생활지원센터 운영 | |||||||
건강생활지원센터 운영 | 자체 | 보건 | 75,940,000 | 22,130,000 | 53,810,000 | 29.141% | |
> 구강건강관리 | |||||||
구강보건센터운영 | 자체 | 보건 | 53,345,000 | 33,045,000 | 20,300,000 | 61.946% | |
질병관리과 [일반회계] | |||||||
체계적인 감염병 관리(감염병관리과) | |||||||
> 통합진료사업 운영 | |||||||
보건기관 진료사업 | 자체 | 보건 | 924,040,000 | 213,939,050 | 710,100,950 | 23.153% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 186,683,000 | 93,342,000 | 93,341,000 | 50% | |
성인병질환 검진 | 보조 | 보건 | 18,363,000 | 15,022,200 | 3,340,800 | 81.807% | |
보건기관 운영 지원 | 자체 | 보건 | 16,300,000 | 90,000 | 16,210,000 | 0.552% | |
보호자없는 병실 운영 지원(자체) | 자체 | 보건 | 10,560,000 | 9,783,000 | 777,000 | 92.642% | |
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 7,310,000 | 1,186,600 | 6,123,400 | 16.233% | |
의료급여수급권자 일반검진비지원(생애전환기 건강검진진단) | 보조 | 보건 | 14,180,000 | 7,090,000 | 7,090,000 | 50% | |
의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 | 보조 | 보건 | 1,171,000 | 0 | 1,171,000 | 0% | |
의료급여수급권자 영유아 검진비지원 | 보조 | 보건 | 1,775,000 | 887,000 | 888,000 | 49.972% | |
응급의료 재난 | 자체 | 보건 | 20,600,000 | 3,600,000 | 17,000,000 | 17.476% | |
국가재난의료체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 | 100% | |
자동심장충격기 보급지원 | 보조 | 보건 | 7,200,000 | 4,200,000 | 3,000,000 | 58.333% | |
보호자 없는 병실 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 167,460,000 | 97,247,000 | 70,213,000 | 58.072% | |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도비) | 보조 | 보건 | 2,567,000 | 0 | 2,567,000 | 0% | |
> 의료지원 진료사업 운영 | |||||||
방사선 및 검사실 기능보강 | 자체 | 보건 | 54,150,000 | 32,998,900 | 21,151,100 | 60.94% | |
HIV 진단시약 구매 | 보조 | 보건 | 2,100,000 | 1,574,000 | 526,000 | 74.952% | |
성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | 보조 | 보건 | 1,458,000 | 1,092,000 | 366,000 | 74.897% | |
HIV/AIDS 진료비 | 보조 | 보건 | 27,300,000 | 5,550,140 | 21,749,860 | 20.33% | |
> 의약 행정서비스 강화 | |||||||
의약무관리 | 자체 | 보건 | 15,400,000 | 6,038,250 | 9,361,750 | 39.209% | |
헌혈 및 장기기증 희망등록 관리 | 자체 | 보건 | 37,800,000 | 37,800,000 | 0 | 100% | |
응급의료 관리 | 자체 | 보건 | 6,600,000 | 2,400,000 | 4,200,000 | 36.364% | |
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 0% | |
지역 맞춤형 응급의료사업 운영 | 자체 | 보건 | 3,840,000 | 405,240 | 3,434,760 | 10.553% | |
응급환자 이송 지원 | 보조 | 보건 | 28,000,000 | 7,700,000 | 20,300,000 | 27.5% | |
소아 야간응급진료센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,008,000,000 | 528,000,000 | 480,000,000 | 52.381% | |
취약지 헬기 착륙장 건설지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 감염병 대응체계 강화 | |||||||
주요감염병표본감시사업 운영 | 보조 | 보건 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 0% | |
감염병예방관리 | 자체 | 보건 | 27,440,000 | 11,350,000 | 16,090,000 | 41.363% | |
보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 37,798,000 | 14,945,370 | 22,852,630 | 39.54% | |
비브리오패혈증 유행예측조사 지원 | 보조 | 보건 | 1,333,000 | 0 | 1,333,000 | 0% | |
국가결핵예방(도비) | 보조 | 보건 | 24,263,000 | 0 | 24,263,000 | 0% | |
보건소결핵관리사업(여비,인건비) | 보조 | 보건 | 61,078,000 | 20,593,950 | 40,484,050 | 33.717% | |
생물테러 초동대원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
진드기 매개감염병 관리 | 자체 | 보건 | 44,012,000 | 30,405,850 | 13,606,150 | 69.085% | |
발열성질환 예방관리사업 지원 | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(국비) | 보조 | 보건 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 | 0% | |
격리치료감염병 입원치료비 | 보조 | 보건 | 1,600,000 | 273,690 | 1,326,310 | 17.106% | |
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0% | |
보건소결핵관리사업(결핵진단검사) | 보조 | 보건 | 12,680,000 | 5,514,290 | 7,165,710 | 43.488% | |
발열성질환 예방관리사업(국비) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
> 방역 및 감염병 예방관리 | |||||||
국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 3,398,402,000 | 732,198,030 | 2,666,203,970 | 21.545% | |
한센병환자관리지원 | 보조 | 보건 | 1,680,000 | 342,000 | 1,338,000 | 20.357% | |
방역소독 관리 | 자체 | 보건 | 528,707,000 | 56,951,770 | 471,755,230 | 10.772% | |
국가예방접종실시(자체) | 자체 | 보건 | 257,562,000 | 72,548,260 | 185,013,740 | 28.167% | |
재가 한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 11,310,000 | 5,655,000 | 5,655,000 | 50% | |
인력운영비(예방접종등록센터운영) | 보조 | 보건 | 61,346,000 | 19,360,820 | 41,985,180 | 31.56% | |
한센병환자관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 23,880,000 | 21,000,000 | 2,880,000 | 87.94% | |
코로나19 예방접종 시행(자체) | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 25% | |
행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 130,008,000 | 56,053,000 | 73,955,000 | 43.115% | |
> 인력운영비 | |||||||
감염병 대응 기능보강 | 자체 | 기타 | 10,250,000 | 0 | 10,250,000 | 0% | |
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발 | |||||||
> 지도인력 전문화 및 지도기반 조성 | |||||||
농산물 소득조사 분석 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 0% | |
농업기술 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 29,320,000 | 8,975,000 | 20,345,000 | 30.611% | |
농업기술 정보지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
농업기술센터 청사 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 341,416,000 | 143,422,960 | 197,993,040 | 42.008% | |
농촌지도 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 2,055,540 | 5,144,460 | 28.549% | |
농업인 정보화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 10,625,000 | 390,000 | 10,235,000 | 3.671% | |
지도공무원 전문능력향상지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 9,973,500 | 18,026,500 | 35.62% | |
강소농 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,629,500 | 3,370,500 | 43.825% | |
농촌지도 기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 250,284,650 | 249,715,350 | 50.057% | |
스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 14,596,000 | 19,404,000 | 42.929% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 49.63% | |
> 농업인 교육 및 학습단체 육성 | |||||||
4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 254,575,000 | 219,324,000 | 35,251,000 | 86.153% | |
농업인학습단체 육성(4-H회) | 보조 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 33,800,000 | 4,000,000 | 89.418% | |
당진농업기술대학 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,300,000 | 6,473,810 | 14,826,190 | 30.393% | |
농업기술센터 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 7,911,400 | 8,088,600 | 49.446% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 16,404,000 | 4,596,000 | 78.114% | |
농업인 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,650,000 | 4,506,680 | 17,143,320 | 20.816% | |
품목별 연구회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 82,100,000 | 37,548,000 | 44,552,000 | 45.734% | |
농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 86,700,000 | 37,353,200 | 49,346,800 | 43.083% | |
농업인학습단체 육성(농촌지도자) | 보조 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 115,000,000 | 15,000,000 | 88.462% | |
농업인학습단체 육성(품목농업인연구회) | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 48,728,500 | 14,271,500 | 77.347% | |
농업인 현장 실용화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 45,600,000 | 20,070,000 | 25,530,000 | 44.013% | |
농업인교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 81,000,000 | 8,244,700 | 72,755,300 | 10.179% | |
> 농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화 | |||||||
생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 92,910,000 | 69,557,800 | 23,352,200 | 74.866% | |
농촌여성 능력개발 | 보조 | 농림해양수산 | 58,000,000 | 26,313,000 | 31,687,000 | 45.367% | |
농업 신기술 시범(생활자원) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
농업전문인력양성(생활자원) | 보조 | 농림해양수산 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0% | |
농업 농촌기반 식농교육 | 자체 | 농림해양수산 | 24,600,000 | 8,282,350 | 16,317,650 | 33.668% | |
농산물가공 생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
농산물가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 25,400,000 | 10,435,050 | 14,964,950 | 41.083% | |
농작업 재해예방 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
농촌자원 소득화 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 85,200,000 | 34,800,000 | 71% | |
농산물가공 창업 보육시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 11,640,000 | 18,360,000 | 38.8% | |
> 미래농업 개발 | |||||||
실증시범포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
농업테마파크 조성 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 84,400,000 | 11,682,610 | 72,717,390 | 13.842% | |
원예활동 생활화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 39,660,000 | 11,063,900 | 28,596,100 | 27.897% | |
귀농지원센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 3,083,000 | 5,917,000 | 34.256% | |
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,400,000 | 7,176,000 | 5,224,000 | 57.871% | |
귀농귀촌 영농 정착 | 자체 | 농림해양수산 | 43,940,000 | 43,231,200 | 708,800 | 98.387% | |
국화전시회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0% | |
농업 신기술 시범(도시농업) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
귀농, 귀촌 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0% | |
도시농업 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0% | |
선도농가 현장실습교육 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 11,017,500 | 18,982,500 | 36.725% | |
도시농업확산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 14,075,960 | 17,924,040 | 43.987% | |
미래농업 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 132,000 | 1,868,000 | 6.6% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 20,560,000 | 5,403,800 | 15,156,200 | 26.283% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 131,424,000 | 26,931,170 | 104,492,830 | 20.492% | |
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 1,099,600,000 | 334,834,400 | 764,765,600 | 30.451% | |
농업기술과 [일반회계] | |||||||
농업기술 보급 | |||||||
> 농기계 활용 지원 | |||||||
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,560,000 | 27,123,100 | 1,436,900 | 94.969% | |
농기계 활용도 제고사업 | 자체 | 농림해양수산 | 197,020,000 | 110,019,810 | 87,000,190 | 55.842% | |
농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 순회수리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 100% | |
노후농기계 대체지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 59,652,550 | 347,450 | 99.421% | |
주산지일관기계화 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 524,000,000 | 324,000,000 | 200,000,000 | 61.832% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
임대농기계 운반지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 43,600,000 | 43,600,000 | 0 | 100% | |
농기계등화장치 부착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 0% | |
식량작물 정밀농업 확대 스마트 장비구축 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 150,172,530 | 149,827,470 | 50.058% | |
> 작물환경 기술보급 | |||||||
농업인학습단체 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
농업 신기술 시범(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 진단실 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 13,900,000 | 8,100,000 | 63.182% | |
작물환경분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 18,523,000 | 677,000 | 96.474% | |
농업인 상담소 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 368,540,000 | 231,340,000 | 137,200,000 | 62.772% | |
밭작물 경영쇄신 소득제고 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 68,240,000 | 11,760,000 | 85.3% | |
농작물병해충 관찰포 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 100% | |
쌀 품질관리 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 67,500,000 | 62,500,000 | 5,000,000 | 92.593% | |
미래농업 현장기술지원(미래농업) | 자체 | 농림해양수산 | 24,744,000 | 5,636,000 | 19,108,000 | 22.777% | |
고품질 쌀 생산을 위한 맞춤형 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 252,000,000 | 252,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 0% | |
지소 유지 및 관용 차량 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 100,847,000 | 96,847,000 | 4,000,000 | 96.034% | |
국가관리 병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 94,000,000 | 43,884,020 | 50,115,980 | 46.685% | |
식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 455,000,000 | 364,780,850 | 90,219,150 | 80.172% | |
기술보급 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 9,200,000 | 2,980,000 | 6,220,000 | 32.391% | |
지역특화작목육성(식량작물)(공약) | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
예찰 진단 상담실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
콩 자립형 융복합단지 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
식량작물 안전생산 기반조성 기술지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
지역 특성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 예찰 방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 예찰조사원 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
> 채소, 화훼 기술보급 | |||||||
최고품질 원예특작생산 기술보급(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 87,000,000 | 0 | 87,000,000 | 0% | |
근교농업 시설원예 환경개선 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
농업 신기술 시범(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
고품질 화훼 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
채소화훼분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 100% | |
저비용 고품질 채소 안전생산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
스마트 원예단지 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 172,605,000 | 107,962,500 | 64,642,500 | 62.549% | |
지역활력화작목 기반조성(채소화훼)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
지역특화작목육성(채소화훼) | 자체 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 1,430,000 | 68,970,000 | 2.031% | |
충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 527,650,000 | 227,913,180 | 299,736,820 | 43.194% | |
> 과수 및 특용작물 기술보급 | |||||||
과수 품질고급화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
고품질 특용작물 생력화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
과수 특작분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 6,100,000 | 4,490,000 | 1,610,000 | 73.607% | |
재해대응 기술지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | 100% | |
최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 173,670,000 | 138,670,000 | 35,000,000 | 79.847% | |
과수 병해충 예찰 방제 기술지원(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 30,080,000 | 10,780,000 | 19,300,000 | 35.838% | |
농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0 | 100% | |
지역활력화 작목기반조성(과수특작)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 100% | |
과수 병해충 기상관측시스템 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 | 0% | |
농작물 병해충 공공 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,300,000 | 36,300,000 | 0 | 100% | |
지역특화작목육성(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
> 종자개발 기술보급 | |||||||
종자 은행 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 218,650,000 | 212,150,000 | 6,500,000 | 97.027% | |
종자개발분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000 | 75,000 | 825,000 | 8.333% | |
고품질 식량작물 생산보급(식량작물 생산비 절감시범) | 보조 | 농림해양수산 | 15,250,000 | 5,250,000 | 10,000,000 | 34.426% | |
조직배양 바이러스무병묘 생산 하우스 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 72,310,000 | 47,697,300 | 24,612,700 | 65.962% | |
> 과학영농 기술지원 | |||||||
축산기술분야 교육 및 현장연찬 | 자체 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 17,200,000 | 2,000,000 | 89.583% | |
친환경농업과학관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 252,900,000 | 94,410,000 | 158,490,000 | 37.331% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 34,000,000 | 66,000,000 | 34% | |
과학영농현장기술지원(종합검정실) | 보조 | 농림해양수산 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 100% | |
농업 신기술 시범(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 580,000,000 | 20,000,000 | 560,000,000 | 3.448% | |
재해대응기술지원(농산물안전분석) | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 6,386,800 | 4,613,200 | 58.062% | |
농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 47,140,000 | 47,140,000 | 0 | 100% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 18,440,000 | 0 | 100% | |
과학영농운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 30% | |
친환경축산관리실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,200,000 | 13,200,000 | 8,000,000 | 62.264% | |
과학영농현장기술지원(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
대가축 품질 고급화 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 71,000,000 | 19,000,000 | 78.889% | |
중소가축 생산성 향상 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 100% | |
축산기술 보급지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,400,000 | 10,400,000 | 2,000,000 | 83.871% | |
동물복지형 친환경축산 육성지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
가축분뇨 부숙도 측정 | 보조 | 농림해양수산 | 16,600,000 | 12,658,010 | 3,941,990 | 76.253% | |
양봉산업전문인력양성 | 자체 | 농림해양수산 | 49,600,000 | 0 | 49,600,000 | 0% | |
농업기술원 농촌지도 기반조성(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
공익형직불제 토양검정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,745,000 | 12,745,000 | 0 | 100% | |
친환경 고품질 축산생산 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 31,500,000 | 17,500,000 | 14,000,000 | 55.556% | |
> 남부지소 활성화 | |||||||
남부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 165,740,000 | 145,299,340 | 20,440,660 | 87.667% | |
> 북부지소 활성화 | |||||||
북부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 170,710,000 | 103,588,030 | 67,121,970 | 60.681% | |
> 중부농기계임대사업소 활성화 | |||||||
중부농기계임대사업소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 143,164,000 | 104,200,970 | 38,963,030 | 72.784% | |
행정운영경비(기술보급과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 176,836,000 | 175,036,000 | 1,800,000 | 98.982% | |
시립도서관 [일반회계] | |||||||
공공도서관 활성화 | |||||||
> 도서관 확충 및 운영관리 | |||||||
도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 1,019,485,000 | 684,940,220 | 334,544,780 | 67.185% | |
도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 295,600,000 | 112,298,000 | 183,302,000 | 37.99% | |
도서관 프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 183,740,000 | 51,056,990 | 132,683,010 | 27.788% | |
독서 문화행사 | 보조 | 문화및관광 | 145,280,000 | 31,464,000 | 113,816,000 | 21.657% | |
웹툰창작체험관 조성 | 보조 | 문화및관광 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
작은도서관 운영 관리 | 보조 | 문화및관광 | 87,750,000 | 32,511,540 | 55,238,460 | 37.05% | |
행정운영경비(시립도서관) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 63,468,000 | 15,602,100 | 47,865,900 | 24.583% | |
> 인력운영비 | |||||||
공공도서관 개관시간 연장지원(보조) | 보조 | 기타 | 244,080,000 | 47,390,250 | 196,689,750 | 19.416% | |
공공도서관 개관시간 연장지원(수당 등) | 자체 | 기타 | 145,800,000 | 21,717,810 | 124,082,190 | 14.896% | |
시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
재무활동(시설관리사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
공공폐수처리시설 특별회계 전출금 | 자체 | 문화및관광 | 1,866,760,000 | 0 | 1,866,760,000 | 0% | |
상수도공기업특별회계 전출금 | 자체 | 문화및관광 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0% | |
공공시설물 이용환경 개선 | |||||||
> 직영시설물 유지관리 | |||||||
직영시설물 보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 300,533,200 | 90,764,280 | 209,768,920 | 30.201% | |
체육시설 유지관리 | |||||||
> 문화스포츠센터 운영 | |||||||
국민체육센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 239,600,000 | 157,361,230 | 82,238,770 | 65.677% | |
당진교육문화스포츠센터 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,488,600,000 | 1,905,908,270 | 582,691,730 | 76.586% | |
민자사업 정부지급금(BTL) (전환)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 1,531,000,000 | 1,531,000,000 | 0 | 100% | |
송악문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,405,680,000 | 847,567,230 | 558,112,770 | 60.296% | |
신평문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 155,700,000 | 80,738,990 | 74,961,010 | 51.855% | |
남부문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 165,200,000 | 70,267,100 | 94,932,900 | 42.535% | |
석문문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 148,600,000 | 69,955,780 | 78,644,220 | 47.077% | |
문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 157,000,000 | 82,601,920 | 74,398,080 | 52.613% | |
산업단지 조성 관리 | |||||||
> 산업단지 유지보수 | |||||||
석문국가산업단지 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,209,000,000 | 70,746,450 | 1,138,253,550 | 5.852% | |
산업단지 가로수 관리 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 202,000,000 | 10,865,150 | 191,134,850 | 5.379% | |
아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,055,178,730 | 291,965,570 | 1,763,213,160 | 14.206% | |
국가산단내 도로 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 886,480,000 | 388,533,310 | 497,946,690 | 43.829% | |
농공단지 시설물 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,000,000 | 32,367,100 | 37,632,900 | 46.239% | |
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지노후기반시설개선)(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,069,200,000 | 461,754,720 | 607,445,280 | 43.187% | |
국가산단내 시설물 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,618,478,000 | 933,811,475 | 684,666,525 | 57.697% | |
일반산업단지내 도로 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 460,000,000 | 141,266,390 | 318,733,610 | 30.71% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 5,880,000 | 923,200 | 4,956,800 | 15.701% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 133,680,000 | 32,680,567 | 100,999,433 | 24.447% | |
환경관리사업소 [일반회계] | |||||||
쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
> 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
민간환경감시기구 운영 | 보조 | 환경 | 563,642,000 | 563,642,000 | 0 | 100% | |
미세먼지 배출원 조사사업 | 보조 | 환경 | 230,020,000 | 64,894,020 | 165,125,980 | 28.212% | |
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 보조 | 환경 | 572,509,800 | 204,408,000 | 368,101,800 | 35.704% | |
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | 보조 | 환경 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0% | |
악취방지시설 설치˙개선 지원사업 | 보조 | 환경 | 53,039,000 | 47,240,900 | 5,798,100 | 89.068% | |
자연환경의 지속가능 체계 구축(환경/환경보호일반) | |||||||
> 지역환경 감시체계 구축 | |||||||
환경오염행위 신고보상금제 운영 | 자체 | 환경 | 38,982,000 | 2,241,590 | 36,740,410 | 5.75% | |
지역환경 감시체계 구축 | 자체 | 환경 | 37,250,000 | 1,886,620 | 35,363,380 | 5.065% | |
악취시료채취장치 설치사업 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
행정운영경비(환경관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 44,696,000 | 11,981,520 | 32,714,480 | 26.807% | |
의회사무국 [일반회계] | |||||||
열린의정 구현 | |||||||
> 의정운영 기본지원 | |||||||
의정활동 지원 및 조직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 188,260,000 | 46,172,546 | 142,087,454 | 24.526% | |
대외협력 및 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 77,500,000 | 51,963,330 | 25,536,670 | 67.049% | |
의정활동 여건개선 | 자체 | 일반공공행정 | 19,000,000 | 9,379,400 | 9,620,600 | 49.365% | |
의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 591,730,000 | 152,731,910 | 438,998,090 | 25.811% | |
> 의정활동 지원 | |||||||
의정자료수집 및 연구 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 78,020,000 | 32,301,000 | 45,719,000 | 41.401% | |
의정활동 경비보전 | 자체 | 일반공공행정 | 883,360,000 | 286,643,890 | 596,716,110 | 32.449% | |
국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 44,340,810 | 15,659,190 | 73.901% | |
의원 후생복지 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 67,980,000 | 10,262,180 | 57,717,820 | 15.096% | |
의장단 협의체 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(의회사무국) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 232,520,000 | 107,491,210 | 125,028,790 | 46.229% | |
회의장 및 사무실 유지보수 | 자체 | 기타 | 35,000,000 | 1,063,200 | 33,936,800 | 3.038% | |
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 1,500,000,000 | 573,863,490 | 926,136,510 | 38.258% | |
합덕읍 [일반회계] | |||||||
합덕읍 사업경비 | |||||||
> 합덕읍 청사유지관리 | |||||||
청사시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 84,801,240 | 24,774,000 | 60,027,240 | 29.214% | |
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 40,726,000 | 8,385,000 | 32,341,000 | 20.589% | |
공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 478,000,000 | 432,843,230 | 45,156,770 | 90.553% | |
역점 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 24,438,800 | 24,438,800 | 0 | 100% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 180,110,000 | 76,380,000 | 103,730,000 | 42.407% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,240,000 | 13,903,400 | 70,336,600 | 16.505% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 1,646,200 | 1,353,800 | 54.873% | |
합덕읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 243,970,000 | 58,698,460 | 185,271,540 | 24.06% | |
보건위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(보건위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회계 경상전출 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송악읍 [일반회계] | |||||||
송악읍 사업경비 | |||||||
> 청사관리 | |||||||
청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 315,864,000 | 64,802,750 | 251,061,250 | 20.516% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 165,740,000 | 83,710,000 | 82,030,000 | 50.507% | |
주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 93,000,000 | 28,153,520 | 64,846,480 | 30.273% | |
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 8,500,000 | 13,500,000 | 38.636% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 973,500 | 2,026,500 | 32.45% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 635,000,000 | 514,816,430 | 120,183,570 | 81.073% | |
송악읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 227,500,000 | 55,988,670 | 171,511,330 | 24.61% | |
업무추진비 | 자체 | 기타 | 21,000,000 | 3,911,050 | 17,088,950 | 18.624% | |
고대면 [일반회계] | |||||||
고대면 사업경비 | |||||||
> 고대면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,100,000 | 6,645,000 | 8,455,000 | 44.007% | |
고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,600,000 | 16,892,500 | 42,707,500 | 28.343% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 100,260,000 | 43,160,000 | 57,100,000 | 43.048% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 56,160,000 | 50,181,000 | 5,979,000 | 89.354% | |
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,010,000 | 10,670,000 | 23,340,000 | 31.373% | |
공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 730,800,000 | 646,302,740 | 84,497,260 | 88.438% | |
고대면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,080,000 | 3,532,790 | 14,547,210 | 19.54% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 189,520,000 | 43,357,660 | 146,162,340 | 22.878% | |
석문면 [일반회계] | |||||||
석문면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 2,100,000 | 35,900,000 | 5.526% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 738,500 | 1,261,500 | 36.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 475,000,000 | 306,771,210 | 168,228,790 | 64.583% | |
공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 901,440,000 | 800,120,600 | 101,319,400 | 88.76% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 60,350,000 | 18,044,500 | 42,305,500 | 29.9% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 97,650,000 | 43,200,000 | 54,450,000 | 44.24% | |
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 33.333% | |
석문면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 175,740,000 | 59,530,210 | 116,209,790 | 33.874% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
대호지면 [일반회계] | |||||||
대호지면사업경비 | |||||||
> 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 7,812,800 | 4,187,200 | 65.107% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 63,380,000 | 26,160,000 | 37,220,000 | 41.275% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 1,250,000 | 14,750,000 | 7.812% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 220,000 | 1,380,000 | 13.75% | |
> 대호지면 행사지원 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 465,000,000 | 349,497,360 | 115,502,640 | 75.161% | |
> 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 66,200,000 | 12,644,860 | 53,555,140 | 19.101% | |
대호지면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,860,000 | 56,001,870 | 84,858,130 | 39.757% | |
미래농업과 [일반회계] | |||||||
미래농업 기술보급 | |||||||
> 행정운영경비(미래농업과) | |||||||
기본경비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
정미면 [일반회계] | |||||||
정미면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,000,000 | 5,500,000 | 33,500,000 | 14.103% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 489,000,000 | 415,721,810 | 73,278,190 | 85.015% | |
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
아름다운 공원 가꾸기 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 행사관리 | |||||||
은봉산 봄꽃축제 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,904,000 | 96,000 | 96.8% | |
봉화제 및 신년기원 해맞이 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,270,000 | 41,040,000 | 53,230,000 | 43.535% | |
> 정미면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 61,640,000 | 13,553,490 | 48,086,510 | 21.988% | |
> 정미주민다목적회관 운영 | |||||||
정미주민다목적회관 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 42,340,000 | 5,920,540 | 36,419,460 | 13.983% | |
정미면 행정운영경비 | |||||||
> 정미면 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 172,370,000 | 55,923,100 | 116,446,900 | 32.444% | |
면천면 [일반회계] | |||||||
면천면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 11,476,000 | 28,024,000 | 29.053% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 2,763,500 | 2,236,500 | 55.27% | |
> 소규모 주민숙원사업 지원 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000,000 | 341,871,130 | 56,128,870 | 85.897% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 61,000,000 | 46,796,100 | 14,203,900 | 76.715% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 89,680,000 | 38,740,000 | 50,940,000 | 43.198% | |
주민참여예산운영 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 20,661,600 | 9,338,400 | 68.872% | |
> 면천면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 73,540,000 | 15,538,220 | 58,001,780 | 21.129% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 14,400,000 | 27,600,000 | 34.286% | |
면천면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 165,056,000 | 64,477,470 | 100,578,530 | 39.064% | |
순성면 [일반회계] | |||||||
순성면 사업경비 | |||||||
> 주민편의시설 향상 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 392,052,480 | 307,816,640 | 84,235,840 | 78.514% | |
도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 7,315,600 | 9,084,400 | 44.607% | |
> 행사관리 | |||||||
새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 행정지원관리 | |||||||
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,380,000 | 38,760,000 | 51,620,000 | 42.886% | |
> 매실공원관리 | |||||||
매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | 27.778% | |
왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
> 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
> 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 57,980,000 | 13,417,000 | 44,563,000 | 23.141% | |
> 순성면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 43,978,000 | 3,833,540 | 40,144,460 | 8.717% | |
순성면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 193,010,000 | 51,015,630 | 141,994,370 | 26.432% | |
우강면 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,100,000 | 16,794,050 | 18,305,950 | 47.846% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 404,000,000 | 396,420,150 | 7,579,850 | 98.124% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 90,730,000 | 38,720,000 | 52,010,000 | 42.676% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 66,100,000 | 10,270,400 | 55,829,600 | 15.538% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 9,900,000 | 100,000 | 99% | |
> 우강면 청사관리 유지 | |||||||
청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 43,600,000 | 22,314,700 | 21,285,300 | 51.181% | |
우강면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 162,312,000 | 74,026,010 | 88,285,990 | 45.607% | |
신평면 [일반회계] | |||||||
신평면사업경비 | |||||||
> 신평면 청사유지 관리 | |||||||
신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 78,400,000 | 20,586,070 | 57,813,930 | 26.258% | |
신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,800,000 | 4,128,530 | 11,671,470 | 26.13% | |
청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 860,230 | 5,139,770 | 14.337% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 112,840,000 | 57,750,000 | 55,090,000 | 51.179% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 4,372,300 | 6,127,700 | 41.641% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,000,000 | 1,527,800 | 35,472,200 | 4.129% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 591,000,000 | 319,425,870 | 271,574,130 | 54.048% | |
> 행사관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
신평면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 213,328,000 | 57,166,020 | 156,161,980 | 26.797% | |
송산면 [일반회계] | |||||||
송산면 사업경비 | |||||||
> 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 2,884,900 | 5,715,100 | 33.545% | |
꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 33.333% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 106,300,000 | 45,600,000 | 60,700,000 | 42.897% | |
주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,560,000 | 16,558,830 | 53,001,170 | 23.805% | |
삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 57,809,000 | 20,522,960 | 37,286,040 | 35.501% | |
> 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 524,000,000 | 436,218,420 | 87,781,580 | 83.248% | |
> 행사지원 | |||||||
풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 송산면 청사관리 | |||||||
청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 9,500,000 | 18,500,000 | 33.929% | |
송산면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,509,000 | 68,967,870 | 155,541,130 | 30.719% | |
당진항서부두관리사업소 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(당진항서부두관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
당진1동 [일반회계] | |||||||
당진1동 사업경비 | |||||||
> 당진1동 청사유지관리 | |||||||
당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 40,400,000 | 9,600,000 | 30,800,000 | 23.762% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,911,000 | 17,797,210 | 103,113,790 | 14.719% | |
> 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 92,380,000 | 38,210,000 | 54,170,000 | 41.362% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000 | 6,915,300 | 24,084,700 | 22.307% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,400,000 | 1,093,000 | 4,307,000 | 20.241% | |
> 당진1동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 126,531,490 | 83,468,510 | 60.253% | |
> 주민참여예산 | |||||||
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 55,650,000 | 25,650,000 | 30,000,000 | 46.092% | |
당진1동 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 224,074,000 | 78,078,270 | 145,995,730 | 34.845% | |
당진2동 [일반회계] | |||||||
당진2동 사업경비 | |||||||
> 당진2동 청사유지관리 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,800,000 | 16,887,500 | 57,912,500 | 22.577% | |
청사시설정비및관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,100,000 | 5,432,400 | 16,667,600 | 24.581% | |
당진2동 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
> 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 123,320,000 | 62,780,000 | 60,540,000 | 50.908% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,100,000 | 24,300,500 | 12,799,500 | 65.5% | |
> 당진2동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 431,000,000 | 405,739,870 | 25,260,130 | 94.139% | |
당진2동 행정운영경비 | |||||||
> 당진2동 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,160,000 | 4,287,900 | 7,872,100 | 35.262% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 201,544,000 | 66,874,740 | 134,669,260 | 33.181% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 0% | |
당진3동 [일반회계] | |||||||
당진3동 사업경비 | |||||||
> 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 91,930,000 | 38,720,000 | 53,210,000 | 42.119% | |
> 당진3동 청사유지관리 | |||||||
당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 126,000 | 3,474,000 | 3.5% | |
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 65,500,000 | 5,258,860 | 60,241,140 | 8.029% | |
> 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,800,000 | 13,240,000 | 26,560,000 | 33.266% | |
마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
> 당진3동 행사 관리 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 350,000,000 | 278,868,190 | 71,131,810 | 79.677% | |
당진3동 행정운영경비 | |||||||
> 당진3동 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 211,992,000 | 74,549,206 | 137,442,794 | 35.166% | |
사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 의료급여(생활보장팀) | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 4,961,750 | 5,838,250 | 45.942% | |
의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 261,997,000 | 123,258,000 | 138,739,000 | 47.046% | |
의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,266,471,000 | 986,587,000 | 279,884,000 | 77.9% | |
의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 인력운영비(의료급여) | |||||||
의료급여관리사 인건비(자체수당) | 자체 | 기타 | 51,628,000 | 8,370,520 | 43,257,480 | 16.213% | |
자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 확충 | |||||||
폐기물 처리시설 설치(사무관리비) | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 621,455,300 | 52,383,000 | 569,072,300 | 8.429% | |
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0% | |
농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
선진유통체계구축 | |||||||
> 학교급식지원센터 | |||||||
단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 14,872,810,000 | 3,247,391,447 | 11,625,418,553 | 21.834% | |
대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 61,200,000 | 7,704,300 | 53,495,700 | 12.589% | |
학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,437,441,000 | 2,793,062,573 | 2,644,378,427 | 51.367% | |
> 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 516,000,000 | 280,901,550 | 235,098,450 | 54.438% | |
시설관리사업소 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
친환경적 수변구역 관리 | |||||||
> 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 3,854,600,920 | 917,305,140 | 2,937,295,780 | 23.798% | |
예비비 | 자체 | 환경 | 35,988,000 | 0 | 35,988,000 | 0% | |
기업육성과 [농공지구조성및관리사업특별회계] | |||||||
첨단 산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 인프라 구축 | |||||||
산업(농공)단지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,200,000 | 25,400,000 | 51,800,000 | 32.902% | |
예비비 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
교통과 [주차장특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 주정차 단속 체계화 | |||||||
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 471,808,910 | 113,996,410 | 357,812,500 | 24.162% | |
주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 780,520,000 | 137,163,350 | 643,356,650 | 17.573% | |
미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
에너지이용의합리화 | |||||||
> 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,082,000,000 | 0 | 4,082,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 119,400,000 | 79,628,130 | 39,771,870 | 66.69% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,033,220,910 | 424,823,530 | 1,608,397,380 | 20.894% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 169,880,000 | 9,443,500 | 160,436,500 | 5.559% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 737,300,000 | 0 | 737,300,000 | 0% | |
> 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 | 0% | |
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 433,000,000 | 0 | 433,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
> GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 567,000,000 | 67,330,980 | 499,669,020 | 11.875% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 208,000,000 | 97,799,650 | 110,200,350 | 47.019% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
도로과 [기반시설부담구역특별회계] | |||||||
도시계획도로 개설 | |||||||
> 기반시설 확충 사업 | |||||||
예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 462,000 | 0 | 462,000 | 0% | |
수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 193,196,000 | 0 | 193,196,000 | 0% | |
철저한 자본적 지출사업추진 | 보조 | 환경 | 3,444,096,000 | 0 | 3,444,096,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(대호지,정미)(전환사업) | 보조 | 환경 | 3,668,412,050 | 0 | 3,668,412,050 | 0% | |
농어촌생활용수개발(고대)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,361,727,800 | 0 | 2,361,727,800 | 0% | |
농어촌생활용수개발(신평,순성)(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,527,561,170 | 0 | 1,527,561,170 | 0% | |
정수생산관리 | 자체 | 환경 | 11,853,572,000 | 0 | 11,853,572,000 | 0% | |
판매관리활동 | 자체 | 환경 | 608,485,000 | 0 | 608,485,000 | 0% | |
정수공급관리 | 자체 | 환경 | 2,858,344,000 | 0 | 2,858,344,000 | 0% | |
지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 4,385,906,000 | 0 | 4,385,906,000 | 0% | |
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
지방상수도 현대화사업 | 보조 | 환경 | 6,511,000,000 | 0 | 6,511,000,000 | 0% | |
상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,116,750,000 | 0 | 1,116,750,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(송악)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,379,024,380 | 0 | 2,379,024,380 | 0% | |
노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 3,782,000,000 | 0 | 3,782,000,000 | 0% | |
송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업 | 보조 | 환경 | 633,000,000 | 0 | 633,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 4,614,883,000 | 0 | 4,614,883,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 2,470,141,000 | 0 | 2,470,141,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 122,700,000 | 0 | 122,700,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 환경 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0% | |
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 하수시설 확충 | |||||||
건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 119,420,000 | 0 | 119,420,000 | 0% | |
완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 16,785,086,800 | 0 | 16,785,086,800 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,616,000,000 | 0 | 3,616,000,000 | 0% | |
빗물저금통설치공사 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_신평 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 1,439,269,860 | 0 | 1,439,269,860 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_당진하수처리시설 증설공사(2차) | 보조 | 환경 | 17,566,735,000 | 0 | 17,566,735,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_교로 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,102,930,220 | 0 | 1,102,930,220 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 485,750,300 | 0 | 485,750,300 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_송악 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 842,001,000 | 0 | 842,001,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_중흥 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 2,828,000,000 | 0 | 2,828,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 610,345,350 | 0 | 610,345,350 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 3,201,136,000 | 0 | 3,201,136,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 671,074,000 | 0 | 671,074,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(기후환경과) | |||||||
> 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 178,322,000 | 0 | 178,322,000 | 0% | |
반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
건강한 삶 보장(보건위생과)(보건/보건의료) | |||||||
> 식품안전관리 | |||||||
식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 40,300,000 | 0 | 40,300,000 | 0% | |
보건위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
반환금 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
> 농산물가격안정지원 | |||||||
농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 1,121,680,000 | 0 | 1,121,680,000 | 0% | |
재무활동(농식품유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 4,918,223,000 | 0 | 4,918,223,000 | 0% | |
안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
시민안전복지 향상 | |||||||
> 재난관리 기금 관리 | |||||||
재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 821,000,000 | 157,499,310 | 663,500,690 | 19.184% | |
재무활동(안전총괄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,669,928,000 | 0 | 4,669,928,000 | 0% | |
스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 안전관리 및 산업진흥 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,990,000 | 19,990,000 | 5,000,000 | 79.992% | |
재무활동(스마트도시과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,296,000 | 0 | 98,296,000 | 0% | |
기업육성과 [중소기업경영안정기금] | |||||||
재무활동(기업지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
미래에너지과 [에너지기금] | |||||||
재무활동(지역경제과) | |||||||
> 보전지출(에너지기금) | |||||||
에너지기금 예치 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,359,665,000 | 0 | 1,359,665,000 | 0% | |
에너지이용의합리화 | |||||||
> 에너지기금운용 | |||||||
에너지기금운용위원회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
기획예산담당관 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 24,115,434,000 | 0 | 24,115,434,000 | 0% | |
재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 26,908,443,000 | 0 | 26,908,443,000 | 0% | |
투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
첨단산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 기금 | |||||||
기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 999,009,000 | 991,000 | 99.901% | |
재무활동(투자유치과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,010,000,000 | 0 | 5,010,000,000 | 0% | |
홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
> 고향사랑기금 운용 | |||||||
고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 157,867,000 | 0 | 157,867,000 | 0% | |
사회복지과 [자활기금] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 565,600,000 | 0 | 565,600,000 | 0% | |
여성가족과 [양성평등기금] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 양성평등기금운용 | |||||||
양성평등기금운용 | 자체 | 사회복지 | 40,000,000 | 19,640,000 | 20,360,000 | 49.1% | |
재무활동(여성가족과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 837,299,000 | 0 | 837,299,000 | 0% | |
자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 408,885,000 | 0 | 408,885,000 | 0% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0% | |
체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(체육진흥과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
문화체육과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(문화관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,047,302,000 | 0 | 1,047,302,000 | 0% | |
체육도시 위상강화 | |||||||
> 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
재무활동(농업정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 1,566,236,000 | 0 | 1,566,236,000 | 0% | |
농업발전지원 | |||||||
> 농어업발전기금 | |||||||
농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,420,000,000 | 50,032,230 | 2,369,967,770 | 2.067% |