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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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기업육성과 [농공지구조성및관리사업특별회계] | |||||||
첨단 산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 인프라 구축 | |||||||
예비비 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
교통과 [주차장특별회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 주정차 단속 체계화 | |||||||
예비비 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 471,808,910 | 113,996,410 | 357,812,500 | 24.162% | |
주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 780,520,000 | 134,588,350 | 645,931,650 | 17.243% | |
미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
에너지이용의합리화 | |||||||
> 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,082,000,000 | 0 | 4,082,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 119,400,000 | 79,628,130 | 39,771,870 | 66.69% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,033,220,910 | 154,149,300 | 1,879,071,610 | 7.582% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 169,880,000 | 0 | 169,880,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 737,300,000 | 0 | 737,300,000 | 0% | |
> 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 | 0% | |
발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 433,000,000 | 0 | 433,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
> GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 567,000,000 | 45,959,980 | 521,040,020 | 8.106% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 0% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 208,000,000 | 97,799,650 | 110,200,350 | 47.019% | |
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
도로과 [기반시설부담구역특별회계] | |||||||
도시계획도로 개설 | |||||||
> 기반시설 확충 사업 | |||||||
예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 462,000 | 0 | 462,000 | 0% | |
수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 193,196,000 | 0 | 193,196,000 | 0% | |
철저한 자본적 지출사업추진 | 보조 | 환경 | 3,444,096,000 | 0 | 3,444,096,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(대호지,정미)(전환사업) | 보조 | 환경 | 3,668,412,050 | 0 | 3,668,412,050 | 0% | |
농어촌생활용수개발(고대)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,361,727,800 | 0 | 2,361,727,800 | 0% | |
농어촌생활용수개발(신평,순성)(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,527,561,170 | 0 | 1,527,561,170 | 0% | |
정수생산관리 | 자체 | 환경 | 11,853,572,000 | 0 | 11,853,572,000 | 0% | |
판매관리활동 | 자체 | 환경 | 608,485,000 | 0 | 608,485,000 | 0% | |
정수공급관리 | 자체 | 환경 | 2,858,344,000 | 0 | 2,858,344,000 | 0% | |
지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 4,385,906,000 | 0 | 4,385,906,000 | 0% | |
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
지방상수도 현대화사업 | 보조 | 환경 | 6,511,000,000 | 0 | 6,511,000,000 | 0% | |
상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,116,750,000 | 0 | 1,116,750,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(송악)(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,379,024,380 | 0 | 2,379,024,380 | 0% | |
노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 3,782,000,000 | 0 | 3,782,000,000 | 0% | |
송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업 | 보조 | 환경 | 633,000,000 | 0 | 633,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 4,614,883,000 | 0 | 4,614,883,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 2,470,141,000 | 0 | 2,470,141,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 122,700,000 | 0 | 122,700,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 환경 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0% | |
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 하수시설 확충 | |||||||
건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 119,420,000 | 0 | 119,420,000 | 0% | |
완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 16,785,086,800 | 0 | 16,785,086,800 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,616,000,000 | 0 | 3,616,000,000 | 0% | |
빗물저금통설치공사 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_신평 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 1,439,269,860 | 0 | 1,439,269,860 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_당진하수처리시설 증설공사(2차) | 보조 | 환경 | 17,566,735,000 | 0 | 17,566,735,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_교로 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,102,930,220 | 0 | 1,102,930,220 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 485,750,300 | 0 | 485,750,300 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_송악 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 842,001,000 | 0 | 842,001,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_중흥 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 2,828,000,000 | 0 | 2,828,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 610,345,350 | 0 | 610,345,350 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0% | |
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 환경 | 3,201,136,000 | 0 | 3,201,136,000 | 0% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 671,074,000 | 0 | 671,074,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(기후환경과) | |||||||
> 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 178,322,000 | 0 | 178,322,000 | 0% | |
반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
건강한 삶 보장(보건위생과)(보건/보건의료) | |||||||
> 식품안전관리 | |||||||
식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 40,300,000 | 0 | 40,300,000 | 0% | |
보건위생과 [식품진흥기금] | |||||||
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
식품진흥기금 적립 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
반환금 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
> 농산물가격안정지원 | |||||||
농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 1,072,000,000 | 0 | 1,072,000,000 | 0% | |
재무활동(농식품유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 4,967,903,000 | 0 | 4,967,903,000 | 0% | |
안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
시민안전복지 향상 | |||||||
> 재난관리 기금 관리 | |||||||
재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 821,000,000 | 130,140,000 | 690,860,000 | 15.851% | |
재무활동(안전총괄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,669,928,000 | 0 | 4,669,928,000 | 0% | |
스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 안전관리 및 산업진흥 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,990,000 | 19,990,000 | 5,000,000 | 79.992% | |
재무활동(스마트도시과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,296,000 | 0 | 98,296,000 | 0% | |
기업육성과 [중소기업경영안정기금] | |||||||
재무활동(기업지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
미래에너지과 [에너지기금] | |||||||
재무활동(지역경제과) | |||||||
> 보전지출(에너지기금) | |||||||
에너지기금 예치 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,359,665,000 | 0 | 1,359,665,000 | 0% | |
에너지이용의합리화 | |||||||
> 에너지기금운용 | |||||||
에너지기금운용위원회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
기획예산담당관 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 24,115,434,000 | 0 | 24,115,434,000 | 0% | |
재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 26,908,443,000 | 0 | 26,908,443,000 | 0% | |
투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
첨단산업도시 육성 | |||||||
> 기업유치 기금 | |||||||
기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 999,009,000 | 991,000 | 99.901% | |
재무활동(투자유치과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,010,000,000 | 0 | 5,010,000,000 | 0% | |
홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
> 고향사랑기금 운용 | |||||||
고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 157,867,000 | 0 | 157,867,000 | 0% | |
사회복지과 [자활기금] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 565,600,000 | 0 | 565,600,000 | 0% | |
여성가족과 [양성평등기금] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 양성평등기금운용 | |||||||
양성평등기금운용 | 자체 | 사회복지 | 40,000,000 | 19,640,000 | 20,360,000 | 49.1% | |
재무활동(여성가족과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 837,299,000 | 0 | 837,299,000 | 0% | |
자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 408,885,000 | 0 | 408,885,000 | 0% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0% | |
체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(체육진흥과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
문화체육과 [체육진흥기금] | |||||||
재무활동(문화관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,047,302,000 | 0 | 1,047,302,000 | 0% | |
체육도시 위상강화 | |||||||
> 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
재무활동(농업정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 1,566,236,000 | 0 | 1,566,236,000 | 0% | |
농업발전지원 | |||||||
> 농어업발전기금 | |||||||
농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,420,000,000 | 50,032,230 | 2,369,967,770 | 2.067% |