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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면천면 [일반회계] | |||||||
| 면천면 사업경비 | |||||||
| > 청사유지 관리 | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 28,500,000 | 26,121,000 | 2,379,000 | 91.653% | |
| 면천면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 287,576,000 | 188,578,434 | 98,997,566 | 65.575% | |
| 순성면 [일반회계] | |||||||
| 순성면 사업경비 | |||||||
| > 주민편의시설 향상 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 364,000,000 | 362,735,430 | 1,264,570 | 99.653% | |
| 도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 9,699,200 | 6,700,800 | 59.141% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,550,000 | 450,000 | 85% | |
| > 행정지원관리 | |||||||
| 통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 114,180,000 | 62,730,000 | 51,450,000 | 54.94% | |
| > 매실공원관리 | |||||||
| 매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 22.222% | |
| 왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
| 사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,200,000 | 29,590,300 | 44,609,700 | 39.879% | |
| > 순성면 청사관리 | |||||||
| 청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,600,000 | 166,403,060 | -137,803,060 | 581.829% | |
| 순성면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 164,740,000 | 82,074,340 | 82,665,660 | 49.821% | |
| 우강면 [일반회계] | |||||||
| 주민 행정 편의 도모 | |||||||
| > 주민편의시설향상 | |||||||
| 도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,600,000 | 19,035,800 | 32,564,200 | 36.891% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 359,000,000 | 346,872,160 | 12,127,840 | 96.622% | |
| > 행사지원관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 600,000 | 12,400,000 | 4.615% | |
| > 행정지원운영 | |||||||
| 통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 114,530,000 | 61,770,000 | 52,760,000 | 53.933% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 76,600,000 | 36,186,710 | 40,413,290 | 47.241% | |
| 주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 우강면 청사관리 유지 | |||||||
| 청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 30,440,000 | 44,468,450 | -14,028,450 | 146.086% | |
| 우강면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 180,330,000 | 83,264,250 | 97,065,750 | 46.173% | |
| 신평면 [일반회계] | |||||||
| 신평면사업경비 | |||||||
| > 신평면 청사유지 관리 | |||||||
| 신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 105,160,000 | 47,130,830 | 58,029,170 | 44.818% | |
| 신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 47,000,000 | 32,130,660 | 14,869,340 | 68.363% | |
| 청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 1,600,430 | 4,399,570 | 26.674% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 142,240,000 | 77,430,000 | 64,810,000 | 54.436% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 1,770,000 | 11,230,000 | 13.615% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 34,525,200 | 4,974,800 | 87.406% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 519,000,000 | 506,692,920 | 12,307,080 | 97.629% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 신평면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 197,220,000 | 88,085,690 | 109,134,310 | 44.664% | |
| 송산면 [일반회계] | |||||||
| 송산면 사업경비 | |||||||
| > 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
| 환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 3,227,600 | 5,372,400 | 37.53% | |
| 꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 22,500,000 | 22,495,000 | 5,000 | 99.978% | |
| 도로변 및 가로화단 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 42,500,000 | 19,855,000 | 22,645,000 | 46.718% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 134,300,000 | 73,720,000 | 60,580,000 | 54.892% | |
| 주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 92,240,000 | 31,282,800 | 60,957,200 | 33.915% | |
| 삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 54,809,000 | 17,652,720 | 37,156,280 | 32.208% | |
| > 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 529,000,000 | 469,826,680 | 59,173,320 | 88.814% | |
| > 행사지원 | |||||||
| 풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 송산면 청사관리 | |||||||
| 청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 12,788,000 | 17,212,000 | 42.627% | |
| 송산면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 240,756,000 | 120,711,691 | 120,044,309 | 50.139% | |
| 당진1동 [일반회계] | |||||||
| 당진1동 사업경비 | |||||||
| > 당진1동 청사유지관리 | |||||||
| 당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 82,000,000 | 26,221,260 | 55,778,740 | 31.977% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,773,000 | 55,753,110 | 65,019,890 | 46.164% | |
| 당진1동 임시청사 이전 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 282,501,200 | -282,501,200 | 0% | |
| > 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 136,300,000 | 73,200,000 | 63,100,000 | 53.705% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 62,000,000 | 29,861,200 | 32,138,800 | 48.163% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 439,000 | 5,561,000 | 7.317% | |
| > 당진1동 행사 관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 60% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 190,000,000 | 184,723,730 | 5,276,270 | 97.223% | |
| 당진1동 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 292,418,000 | 112,803,165 | 179,614,835 | 38.576% | |
| 청사 물품 구입 | 자체 | 기타 | 133,000,000 | 115,389,360 | 17,610,640 | 86.759% | |
| 당진2동 [일반회계] | |||||||
| 당진2동 사업경비 | |||||||
| > 당진2동 청사유지관리 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,400,000 | 46,228,500 | 40,171,500 | 53.505% | |
| 청사 시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,000,000 | 24,097,300 | 9,902,700 | 70.874% | |
| > 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 155,520,000 | 83,880,000 | 71,640,000 | 53.935% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 및 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 49,800,000 | 30,672,000 | 19,128,000 | 61.59% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 556,000,000 | 564,571,060 | -8,571,060 | 101.542% | |
| 당진2동 행정운영경비 | |||||||
| > 당진2동 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,040,000 | 4,673,200 | 7,366,800 | 38.814% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 205,944,000 | 71,447,140 | 134,496,860 | 34.693% | |
| 당진3동 [일반회계] | |||||||
| 당진3동 사업경비 | |||||||
| > 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 115,730,000 | 62,730,000 | 53,000,000 | 54.204% | |
| > 당진3동 청사유지관리 | |||||||
| 당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,600,000 | 13,621,300 | 1,978,700 | 87.316% | |
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 74,900,000 | 31,774,800 | 43,125,200 | 42.423% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 44,800,000 | 26,779,010 | 18,020,990 | 59.775% | |
| 마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| > 당진3동 행사 관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 300,000,000 | 289,574,890 | 10,425,110 | 96.525% | |
| 당진3동 행정운영경비 | |||||||
| > 당진3동 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 187,952,000 | 97,664,519 | 90,287,481 | 51.962% | |
| 사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
| 저소득층생활보장 | |||||||
| > 의료급여(생활보장팀) | |||||||
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 6,250,000 | 4,360,000 | 1,890,000 | 69.76% | |
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 4,377,000 | 0 | 4,377,000 | 0% | |
| 의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 252,442,000 | 175,650,080 | 76,791,920 | 69.58% | |
| 의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | -12,905,000 | 0 | -12,905,000 | 0% | |
| 의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | -48,723,000 | 0 | -48,723,000 | 0% | |
| 의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,446,557,000 | 1,258,050,000 | 188,507,000 | 86.969% | |
| 의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 11,432,000 | 3,423,600 | 8,008,400 | 29.948% | |
| 의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
| 깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물처리시설 확충 | |||||||
| 생활자원회수센터 설치(폐기물처리시설특별회계) | 자체 | 환경 | 135,130,000 | 0 | 135,130,000 | 0% | |
| 교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
| 공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 404,000,000 | 44,060,060 | 359,939,940 | 10.906% | |
| 농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
| 선진유통체계구축 | |||||||
| > 학교급식지원센터 | |||||||
| 단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 15,330,547,000 | 8,446,645,620 | 6,883,901,380 | 55.097% | |
| 대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 62,711,000 | 22,491,890 | 40,219,110 | 35.866% | |
| 대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 92,100,000 | 0 | 92,100,000 | 0% | |
| 학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,943,003,000 | 3,552,294,020 | 3,390,708,980 | 51.164% | |
| > 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
| 학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 932,904,000 | 438,925,880 | 493,978,120 | 47.049% | |
| 기업육성과 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
| 친환경적 수변구역 관리 | |||||||
| > 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
| 공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 7,842,800,000 | 7,508,244,510 | 334,555,490 | 95.734% | |
| 미래에너지과 [천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계] | |||||||
| 재무활동(특별회계·기금) | |||||||
| > 내부거래지출(천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계) | |||||||
| 통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 교통과 [주차장특별회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 주정차 단속 체계화 | |||||||
| 주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 115,750,000 | 158,670,260 | -42,920,260 | 137.08% | |
| 주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 640,436,000 | 495,044,650 | 145,391,350 | 77.298% | |
| 주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 주차장 정비 및 현대화 | 자체 | 교통및물류 | 220,792,000 | 0 | 220,792,000 | 0% | |
| 주차장 정비 및 현대화 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 71,989,420 | -71,989,420 | 0% | |
| 미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
| 에너지이용의합리화 | |||||||
| > 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
| 발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자)(당진화력) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,000,000 | 25,439,600 | -4,439,600 | 121.141% | |
| 석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 252,900,000 | 190,707,100 | 62,192,900 | 75.408% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,743,900,000 | 1,601,157,385 | 1,142,742,615 | 58.353% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -31,584,000 | 0 | -31,584,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 607,454,000 | 386,972,565 | 220,481,435 | 63.704% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 912,900,000 | 574,646,000 | 338,254,000 | 62.947% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,880,000 | 0 | 12,880,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,714,000 | 0 | 2,714,000 | 0% | |
| > 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,700,000 | 0 | 30,700,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,300,000 | 0 | 19,300,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,600,000 | 2,600,000 | 40,000,000 | 6.103% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,000,000 | 7,300,000 | 6,700,000 | 52.143% | |
| > GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 541,000,000 | 186,291,440 | 354,708,560 | 34.435% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 154,000,000 | 95,786,420 | 58,213,580 | 62.199% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 115,524,000 | 0 | 115,524,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 88,000,000 | 35,740,000 | 52,260,000 | 40.614% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 210,900,000 | 201,066,880 | 9,833,120 | 95.338% | |
| 수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
| 투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 274,613,000 | 0 | 274,613,000 | 0% | |
| 철저한 자본적 지출사업추진 | 자체 | 환경 | 1,811,340,000 | 0 | 1,811,340,000 | 0% | |
| 철저한 자본적 지출사업추진 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(대호지,정미) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(고대) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(신평,순성) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 정수생산관리 | 자체 | 환경 | 13,873,666,000 | 0 | 13,873,666,000 | 0% | |
| 판매관리활동 | 자체 | 환경 | 803,595,000 | 0 | 803,595,000 | 0% | |
| 정수공급관리 | 자체 | 환경 | 3,676,040,000 | 0 | 3,676,040,000 | 0% | |
| 지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 5,478,663,000 | 0 | 5,478,663,000 | 0% | |
| 예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 236,000,000 | 0 | 236,000,000 | 0% | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,932,750,000 | 0 | 1,932,750,000 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(송악) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 7,742,000,000 | 0 | 7,742,000,000 | 0% | |
| 노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 5,554,000,000 | 0 | 5,554,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 주민 민원사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 주민 민원사업 | 자체 | 환경 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 0% | |
| 당진시 신평중블록 정비사업 | 보조 | 환경 | 2,418,600,000 | 0 | 2,418,600,000 | 0% | |
| 당진시 상수관로 GIS DB 구축 및 관망도 전산화 용역 | 자체 | 환경 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 유수율 효율화 통합 관리사업 | 자체 | 환경 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 0% | |
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 환경 | 303,000,000 | 0 | 303,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(수도과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 2,727,445,000 | 0 | 2,727,445,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 180,480,000 | 0 | 180,480,000 | 0% | |
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 하수시설 확충 | |||||||
| 건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 165,560,000 | 0 | 165,560,000 | 0% | |
| 완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 23,687,306,000 | 0 | 23,687,306,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,750,000,000 | 0 | 3,750,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,304,000,000 | 0 | 1,304,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천) 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 655,000,000 | 0 | 655,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 6,548,416,000 | 0 | 6,548,416,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | -1,237,000,000 | 0 | -1,237,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사) | 보조 | 환경 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 7,000,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천,원당), 신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 4,765,000,000 | 0 | 4,765,000,000 | 0% | |
| 하수관로 운영 및 지원_(맨홀추락방지시설 설치 지원) | 보조 | 환경 | 658,350,000 | 0 | 658,350,000 | 0% | |
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 환경 | 261,001,000 | 0 | 261,001,000 | 0% | |
| 재무활동(수도과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(수도과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 718,834,000 | 0 | 718,834,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | 0% | |
| 하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 재무활동(환경위생과) | |||||||
| > 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
| 식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 164,732,000 | 0 | 164,732,000 | 0% | |
| 반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 건강한 삶 보장(환경위생과) | |||||||
| > 식품안전관리 | |||||||
| 식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 67,700,000 | 22,791,540 | 44,908,460 | 33.665% | |
| 농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
| 농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
| > 농산물가격안정지원 | |||||||
| 농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 998,000,000 | 354,310,420 | 643,689,580 | 35.502% | |
| 수청동 로컬푸드 직매장 신축 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 929,972,450 | -929,972,450 | 0% | |
| 재무활동(농식품유통과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 3,966,500,000 | 0 | 3,966,500,000 | 0% | |
| 안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
| 시민안전복지 향상 | |||||||
| > 재난관리 기금 관리 | |||||||
| 재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,022,000,000 | 514,612,540 | 507,387,460 | 50.353% | |
| 재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,820,000,000 | 0 | 1,820,000,000 | 0% | |
| 재무활동(안전총괄과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 5,991,644,000 | 0 | 5,991,644,000 | 0% | |
| 재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | -1,022,000,000 | 0 | -1,022,000,000 | 0% | |
| 스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 도시계획 | |||||||
| > 옥외광고물 관리 | |||||||
| 옥외광고물 안전관리 및 산업진흥(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 재무활동(스마트도시과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 102,511,000 | 0 | 102,511,000 | 0% | |
| 기획예산담당관 [통합재정안정화기금(통합계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000,000 | 0 | 12,000,000,000 | 0% | |
| 통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 51,141,455,000 | 0 | 51,141,455,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 통합계정 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0% | |
| 투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
| 첨단산업도시 육성 | |||||||
| > 기업유치 기금 | |||||||
| 기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,200,000,000 | 2,188,074,000 | 2,011,926,000 | 52.097% | |
| 재무활동(투자유치과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,266,925,000 | 0 | 6,266,925,000 | 0% | |
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -4,200,000,000 | 0 | -4,200,000,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 기금전출 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
| 지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
| > 고향사랑기금 운용 | |||||||
| 고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 133,860,000 | 0 | 133,860,000 | 0% | |
| 고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 150,990,740 | -110,990,740 | 377.477% | |
| 재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 1,108,631,000 | 0 | 1,108,631,000 | 0% | |
| 고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | -133,860,000 | 0 | -133,860,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [장사시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
| 노인복지증진 | |||||||
| > 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금(당진시) | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 20,420,000 | 179,580,000 | 10.21% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금(시) | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 기획예산담당관 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 21,834,415,000 | 0 | 21,834,415,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 재정안정화계정 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000,000 | 31,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지과 [자활기금] | |||||||
| 저소득층생활보장 | |||||||
| > 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
| 자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 130,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 23.077% | |
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 964,183,000 | 0 | 964,183,000 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
| 깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 470,000,000 | 0 | 470,000,000 | 0% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0% | |
| 체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
| 체육도시 위상강화 | |||||||
| > 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
| 체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,180,572,000 | 53,000,000 | 1,127,572,000 | 4.489% | |
| 체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | -1,126,572,000 | 0 | -1,126,572,000 | 0% | |
| 재무활동(체육진흥과) | |||||||
| > 보전지출(체육진흥기금) | |||||||
| 체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,126,572,000 | 0 | 1,126,572,000 | 0% | |
| 농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
| 재무활동(농업정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 7,616,569,000 | 0 | 7,616,569,000 | 0% | |
| 농업발전지원 | |||||||
| > 농어업발전기금 | |||||||
| 농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000,000 | 249,265,860 | 1,750,734,140 | 12.463% | |
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