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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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문화체육과 [일반회계] | |||||||
체육도시 위상강화 | |||||||
> 체육시설 유지관리 | |||||||
실내체육관 및 생활체육공원 운영관리 | 보조 | 문화및관광 | 1,193,128,000 | 196,731,000 | 996,397,000 | 16.489% | |
> 체육진흥 정책 개발 | |||||||
체육진흥 정책개발 | 자체 | 문화및관광 | 50,500,000 | 48,186,000 | 2,314,000 | 95.418% | |
관광과 [일반회계] | |||||||
관광지 기반시설 확충 | |||||||
> 관광지 개발사업 | |||||||
왜목마을관광지 개발공사 | 자체 | 문화및관광 | 193,280,000 | 59,982,600 | 133,297,400 | 31.034% | |
삽교호관광지 개발공사 | 보조 | 문화및관광 | 107,000,000 | 58,467,800 | 48,532,200 | 54.643% | |
관광지 환경 조성 | 자체 | 문화및관광 | 210,500,000 | 178,500,000 | 32,000,000 | 84.798% | |
해수욕장 개장 및 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 142,124,000 | 18,720,000 | 123,404,000 | 13.172% | |
삽교호 조개구이 홍보행사 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
해수욕장 안전관리 지원사업(소방교부세) | 보조 | 문화및관광 | 461,000,000 | 0 | 461,000,000 | 0% | |
지역축제활성화 운영 | 자체 | 문화및관광 | 52,000,000 | 42,500,000 | 9,500,000 | 81.731% | |
삽교호 관광지 보행환경 개선사업(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 2,345,549,070 | 287,796,800 | 2,057,752,270 | 12.27% | |
난지도, 왜목마을 관광지 환경개선사업(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 920,000,000 | 201,891,970 | 718,108,030 | 21.945% | |
난지도 관광지 개발공사 | 자체 | 문화및관광 | 168,830,000 | 22,660,060 | 146,169,940 | 13.422% | |
왜목마을 선셋전망대 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 115,000,000 | 35,000,000 | 80,000,000 | 30.435% | |
해안데크길 및 둘레길 조성 | 보조 | 문화및관광 | 800,000,000 | 56,929,500 | 743,070,500 | 7.116% | |
열린관광지 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,000,000,000 | 35,000,000 | 965,000,000 | 3.5% | |
> 관광지 마케팅 홍보 | |||||||
관광홍보물 제작 | 자체 | 문화및관광 | 25,500,000 | 7,000,000 | 18,500,000 | 27.451% | |
관광기념품 제작 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 7,000,000 | 33,000,000 | 17.5% | |
문화관광해설사 육성(자체) | 자체 | 문화및관광 | 12,281,000 | 5,680,000 | 6,601,000 | 46.25% | |
적극적 당진관광 홍보활동 전개 | 자체 | 문화및관광 | 113,280,000 | 36,920,000 | 76,360,000 | 32.592% | |
국내외 관광박람회 홍보관 운영 | 자체 | 문화및관광 | 16,000,000 | 14,800,000 | 1,200,000 | 92.5% | |
여론주도층 초청 팸투어 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 880,000 | 14,120,000 | 5.867% | |
관광안내체계구축(경상)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
문화관광해설사 육성(보조)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 190,900,000 | 42,385,000 | 148,515,000 | 22.203% | |
관광지점 무인계측기 운영 | 자체 | 문화및관광 | 9,000,000 | 2,850,000 | 6,150,000 | 31.667% | |
관광안내체계구축(자본)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
문화관광 해설사 상해보험 가입지원 | 보조 | 문화및관광 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 100% | |
템플스테이 플러스원 투어 지원 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
관광홍보영상 제작 | 자체 | 문화및관광 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
당진시 관광벨트(삽교호관광지~부곡국가산업단지) 조성 용역 | 자체 | 문화및관광 | 150,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 46.667% | |
합덕역 개통에 따른 관광활성화 | 자체 | 문화및관광 | 131,120,000 | 22,000,000 | 109,120,000 | 16.779% | |
지역 향토문화 축제 육성 지원 | 보조 | 문화및관광 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 | 60% | |
삽교호 관광지 관리 | |||||||
> 쾌적한 관광지 관리 | |||||||
쾌적한 관광지 운영 | 자체 | 문화및관광 | 468,584,000 | 141,305,340 | 327,278,660 | 30.156% | |
행정운영경비(관광과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 59,628,000 | 41,200,000 | 18,428,000 | 69.095% | |
평생학습새마을과 [일반회계] | |||||||
교육재정 지원 | |||||||
> 교육재정 지원 | |||||||
학교 교육경비 지원 | 자체 | 교육 | 4,290,854,000 | 3,798,748,220 | 492,105,780 | 88.531% | |
학교 교육협력사업 지원 | 보조 | 교육 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
미래인재 양성 교육재정지원 | 보조 | 교육 | 49,700,000 | 0 | 49,700,000 | 0% | |
교육국제화 특구 | 보조 | 교육 | 1,316,400,000 | 605,520,000 | 710,880,000 | 45.998% | |
> 행복교육지구 사업 추진 | |||||||
민관학 거버넌스 운영 | 자체 | 교육 | 13,658,000 | 2,000,000 | 11,658,000 | 14.643% | |
마을교육공동체 운영 | 보조 | 교육 | 512,060,000 | 276,415,000 | 235,645,000 | 53.981% | |
지역과 학교의 공동교육과정 | 자체 | 교육 | 41,600,000 | 0 | 41,600,000 | 0% | |
당진행복교육지구 운영 | 자체 | 교육 | 247,500,000 | 225,900,000 | 21,600,000 | 91.273% | |
> 직업교육혁신지구 사업 추진 | |||||||
직업교육혁신지구 운영 | 자체 | 교육 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
지역 맞춤형 인재 양성 지원 | 자체 | 교육 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 | 0% | |
평생학습체제 구축 | |||||||
> 평생학습 운영지원 | |||||||
배달강좌 운영 | 자체 | 교육 | 249,840,000 | 4,210,000 | 245,630,000 | 1.685% | |
주민교양 강좌 | 자체 | 교육 | 126,500,000 | 36,980,000 | 89,520,000 | 29.233% | |
충남학 프로그램 운영 | 보조 | 교육 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0% | |
평생학습마을 운영 | 자체 | 교육 | 100,500,000 | 16,088,000 | 84,412,000 | 16.008% | |
성인문해교육 지원사업 | 자체 | 교육 | 76,500,000 | 17,440,000 | 59,060,000 | 22.797% | |
평생교육 특성화 프로그램 운영 | 보조 | 교육 | 31,500,000 | 7,710,400 | 23,789,600 | 24.477% | |
읍면동 평생학습센터 구축 | 보조 | 교육 | 66,340,500 | 1,545,980 | 64,794,520 | 2.33% | |
우수학습동아리 지원사업 | 자체 | 교육 | 35,730,000 | 1,000,000 | 34,730,000 | 2.799% | |
온라인 교육 통합 플랫폼 운영 | 자체 | 교육 | 66,760,000 | 12,500,000 | 54,260,000 | 18.724% | |
평생학습 운영지원 | 자체 | 교육 | 237,400,000 | 16,016,000 | 221,384,000 | 6.746% | |
남부권 평생학습 프로그램 운영 | 자체 | 교육 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
성인문해교육 지원사업(보조) | 보조 | 교육 | 100,800,000 | 0 | 100,800,000 | 0% | |
근거리 평생학습 환경 조성 | 자체 | 교육 | 42,500,000 | 5,000,000 | 37,500,000 | 11.765% | |
> 평생학습 정책 개발 | |||||||
평생학습관 운영 | 자체 | 교육 | 51,240,000 | 22,740,000 | 28,500,000 | 44.379% | |
평생학습 네트워크 운영 관리 | 보조 | 교육 | 223,850,000 | 37,426,000 | 186,424,000 | 16.719% | |
인문도시 추진 | 자체 | 교육 | 18,320,000 | 0 | 18,320,000 | 0% | |
충남시민대학 | 보조 | 교육 | 40,000,000 | 5,000,000 | 35,000,000 | 12.5% | |
세계시민 교육 | 자체 | 교육 | 48,000,000 | 4,436,000 | 43,564,000 | 9.242% | |
장애인 평생학습도시 운영사업 | 자체 | 교육 | 100,000,000 | 9,600,000 | 90,400,000 | 9.6% | |
평생학습 통합 플랫폼 운영 | 자체 | 교육 | 72,400,000 | 48,285,900 | 24,114,100 | 66.693% | |
경계선 지능인(느린학습자) 평생교육 | 자체 | 교육 | 20,500,000 | 1,000,000 | 19,500,000 | 4.878% | |
행정운영경비(평생학습과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 111,880,000 | 27,644,000 | 84,236,000 | 24.709% | |
재무활동(평생학습과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
학교상수도요금 감면액 보조 | 자체 | 교육 | 330,400,000 | 330,400,000 | 0 | 100% | |
대안학교 무상급식 지원 보조 | 보조 | 교육 | 61,200,000 | 61,200,000 | 0 | 100% | |
청소년복지 | |||||||
> 건전청소년 육성 보호 | |||||||
청소년육성지원 | 자체 | 사회복지 | 120,640,000 | 3,000,000 | 117,640,000 | 2.487% | |
청소년활동지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,733,000 | 3,733,000 | 0 | 100% | |
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 30,700,000 | 2,780,000 | 27,920,000 | 9.055% | |
청소년운영위원회 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100% | |
청소년건강지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 624,000,000 | 265,434,000 | 358,566,000 | 42.538% | |
청소년 문화창의교육 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
청소년재단 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,763,579,000 | 3,763,579,000 | 0 | 100% | |
청소년지도사 처우개선(보조) | 보조 | 사회복지 | 19,440,000 | 19,440,000 | 0 | 100% | |
청소년방과후아카데미 처우개선(보조) | 보조 | 사회복지 | 12,960,000 | 12,960,000 | 0 | 100% | |
청소년유해환경감시단 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
여성청소년 보건위생용품 바우처 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 72,480,000 | 30,000,000 | 42,480,000 | 41.391% | |
청소년쉼터 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 69,611,000 | 69,611,000 | 0 | 100% | |
> 청소년문화의집 운영 | |||||||
청소년지도사 배치지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 84,384,000 | 84,384,000 | 0 | 100% | |
> 청소년상담복지센터 운영 | |||||||
청소년안전망 프로그램 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 170,332,000 | 170,332,000 | 0 | 100% | |
청소년동반자 프로그램 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 56,562,000 | 56,562,000 | 0 | 100% | |
위기 청소년 지원(청소년상담복지센터 사업)(보조) | 보조 | 사회복지 | 12,667,000 | 12,667,000 | 0 | 100% | |
아동청소년 마음행복 지원사업(보조) | 보조 | 사회복지 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
청소년상담사 처우개선(보조) | 보조 | 사회복지 | 13,590,000 | 13,590,000 | 0 | 100% | |
> 청소년방과후아카데미 운영 | |||||||
당진청소년방과후아카데미 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 189,426,000 | 189,426,000 | 0 | 100% | |
합덕청소년방과후아카데미 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 194,562,000 | 194,562,000 | 0 | 100% | |
송악청소년방과후아카데미 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 194,562,000 | 194,562,000 | 0 | 100% | |
> 학교 밖 청소년 지원센터 운영(보조) | |||||||
학교 밖 청소년 지원(국비) | 보조 | 사회복지 | 140,019,000 | 140,019,000 | 0 | 100% | |
위기청소년 지원(도비) | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
학교 밖 청소년 급식 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 29,430,000 | 29,430,000 | 0 | 100% | |
학교 밖 청소년 세상소통카드 지원(도비) | 보조 | 사회복지 | 63,600,000 | 63,600,000 | 0 | 100% | |
> 청소년수련관 건립 | |||||||
청소년수련관 건립(공약) | 보조 | 사회복지 | 1,900,000,000 | 0 | 1,900,000,000 | 0% | |
주민자치지원 | |||||||
> 주민자치지원체계 구축 | |||||||
실질적 주민자치 활성화 | 보조 | 교육 | 735,060,000 | 127,234,000 | 607,826,000 | 17.309% | |
갈등관리심의위원회 운영 | 자체 | 교육 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
신평면 여성청소년 자치센터 위탁·운영 | 자체 | 교육 | 63,480,000 | 36,458,000 | 27,022,000 | 57.432% | |
저출산 대응 지자체 지원사업 | 보조 | 교육 | 569,226,960 | 333,760,600 | 235,466,360 | 58.634% | |
새마을 정신 함양 | |||||||
> 도의 정신 고취 | |||||||
도의새마을 위탁교육 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 18,192,000 | 18,192,000 | 0 | 100% | |
바르게살기운동단체 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 253,040,000 | 54,300,000 | 198,740,000 | 21.459% | |
우리마을 사랑운동 | 자체 | 일반공공행정 | 532,700,000 | 21,500,000 | 511,200,000 | 4.036% | |
마을회관 신증축 및 보수 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 3,650,709,210 | 844,418,950 | 2,806,290,260 | 23.13% | |
새마을단체 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 622,567,000 | 416,367,000 | 206,200,000 | 66.879% | |
새마을지도자 장학금 | 보조 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 45% | |
사회복지과 [일반회계] | |||||||
저소득층생활보장 | |||||||
> 맞춤형 개별급여(생활보장팀) | |||||||
생계급여(보조) | 보조 | 사회복지 | 20,355,600,000 | 6,087,355,890 | 14,268,244,110 | 29.905% | |
교육급여 | 보조 | 사회복지 | 44,846,000 | 44,846,000 | 0 | 100% | |
해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 116,750,000 | 62,100,000 | 54,650,000 | 53.191% | |
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) | 보조 | 사회복지 | 1,823,982,000 | 862,694,000 | 961,288,000 | 47.297% | |
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) | 보조 | 사회복지 | 67,000,000 | 33,500,000 | 33,500,000 | 50% | |
근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | 보조 | 사회복지 | 620,676,000 | 620,676,000 | 0 | 100% | |
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영) | 보조 | 사회복지 | 403,645,000 | 195,247,000 | 208,398,000 | 48.371% | |
노숙인 보호 | 자체 | 사회복지 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | 25% | |
생계급여(자체) | 자체 | 사회복지 | 14,600,000 | 5,775,000 | 8,825,000 | 39.555% | |
정부양곡관리비 지원 | 보조 | 사회복지 | 39,626,000 | 17,908,800 | 21,717,200 | 45.195% | |
충남형 유급병가 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,654,000 | 0 | 17,654,000 | 0% | |
한파대비 취약계층 난방비 지원 | 보조 | 사회복지 | 423,000,000 | 403,800,000 | 19,200,000 | 95.461% | |
자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 종사자) | 보조 | 사회복지 | 18,360,000 | 18,360,000 | 0 | 100% | |
자활사례관리사 지원 | 보조 | 사회복지 | 31,477,000 | 31,477,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 97,896,000 | 23,400,000 | 74,496,000 | 23.903% | |
> 인력운영비 | |||||||
통합사례관리사 인건비 지원 | 보조 | 기타 | 176,184,000 | 60,162,210 | 116,021,790 | 34.147% | |
> 인력운영비(의료급여 일반) | |||||||
사례관리전달체계개선(시군의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 75,536,000 | 30,233,370 | 45,302,630 | 40.025% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출금 | 자체 | 사회복지 | 100,080,000 | 100,080,000 | 0 | 100% | |
의료급여특별회계 전출금 | 자체 | 사회복지 | 1,335,697,000 | 986,587,000 | 349,110,000 | 73.863% | |
사회복지종합지원 | |||||||
> 지역복지 증진(복지정책팀) | |||||||
복지대상자 정서적지지 강화 | 자체 | 사회복지 | 17,440,000 | 10,600,000 | 6,840,000 | 60.78% | |
지역사회보장협의체 지원 | 자체 | 사회복지 | 207,281,000 | 103,640,500 | 103,640,500 | 50% | |
당진시종합복지타운 | 자체 | 사회복지 | 737,008,000 | 737,008,000 | 0 | 100% | |
복지재단설립및운영 | 자체 | 사회복지 | 387,986,000 | 387,986,000 | 0 | 100% | |
재해구호 | 자체 | 사회복지 | 15,060,000 | 465,000 | 14,595,000 | 3.088% | |
사회복지협의회 운영보조 | 자체 | 사회복지 | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | 100% | |
지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 사회복지 | 760,848,000 | 759,948,000 | 900,000 | 99.882% | |
당진사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 3,291,302,000 | 3,165,475,000 | 125,827,000 | 96.177% | |
신평사회복지관 건립 | 보조 | 사회복지 | 5,533,384,300 | 125,932,400 | 5,407,451,900 | 2.276% | |
사회복지시설종사자 처우개선 | 자체 | 사회복지 | 69,400,000 | 3,670,000 | 65,730,000 | 5.288% | |
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) | 보조 | 사회복지 | 14,774,000 | 14,774,000 | 0 | 100% | |
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활사회서비스 투자사업) | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
> 사회안전망구축(행복키움지원팀) | |||||||
저소득 생활안정지원 | 자체 | 사회복지 | 692,000,000 | 218,076,240 | 473,923,760 | 31.514% | |
사회복지공동모금회 연계 사업 | 자체 | 사회복지 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 0% | |
긴급복지(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,470,000,000 | 545,464,000 | 924,536,000 | 37.106% | |
129센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100% | |
시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,244,000 | 7,944,000 | 7,300,000 | 52.112% | |
푸드뱅크 사업 | 자체 | 사회복지 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100% | |
찾아가는 보건복지서비스 운영 | 자체 | 사회복지 | 40,731,000 | 10,068,600 | 30,662,400 | 24.72% | |
통합복지지원시스템 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 20,045,000 | 12,275,000 | 7,770,000 | 61.237% | |
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 181,826,000 | 31,737,200 | 150,088,800 | 17.455% | |
긴급복지(자체) | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
환경정화활동 추진단 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 7,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 57.143% | |
고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 28,193,000 | 0 | 28,193,000 | 0% | |
> 자원봉사(행복키움지원팀) | |||||||
시군자원봉사센터 운영 등(보조) | 보조 | 사회복지 | 674,688,000 | 674,688,000 | 0 | 100% | |
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 10,876,000 | 10,876,000 | 0 | 100% | |
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조) | 보조 | 사회복지 | 66,300,000 | 66,300,000 | 0 | 100% | |
보훈 업무 | |||||||
> 보훈 관리 및 지원(복지정책팀) | |||||||
나라사랑공원 관리 | 자체 | 사회복지 | 76,260,000 | 8,100,000 | 68,160,000 | 10.622% | |
보훈시설관리및행사업무 | 보조 | 사회복지 | 5,194,536,000 | 2,186,208,000 | 3,008,328,000 | 42.087% | |
독립만세 지원 및 관리 | 자체 | 사회복지 | 1,362,880,380 | 504,288,350 | 858,592,030 | 37.002% | |
보훈업무추진 | 자체 | 사회복지 | 10,480,000 | 2,081,920 | 8,398,080 | 19.866% | |
보훈회관 운영 | 자체 | 사회복지 | 81,800,000 | 81,800,000 | 0 | 100% | |
3.10학생독립만세운동기념관 운영 | 자체 | 사회복지 | 28,600,000 | 14,350,000 | 14,250,000 | 50.175% | |
저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 13,472,000 | 2,340,800 | 11,131,200 | 17.375% | |
생필품 구입 현장할인 지원 | 보조 | 사회복지 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0% | |
여성가족과 [일반회계] | |||||||
보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진 | |||||||
> 아동희망 프로젝트 추진 | |||||||
취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 422,912,000 | 220,110,900 | 202,801,100 | 52.047% | |
취약계층 아동통합서비스지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 9,650,000 | 8,350,000 | 53.611% | |
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원) | 보조 | 사회복지 | 192,740,000 | 60,571,680 | 132,168,320 | 31.427% | |
> 영유아보육 지원사업 | |||||||
보육 특수시책사업 지원(어린이집 보육교직원 근무수당) | 보조 | 사회복지 | 1,663,750,000 | 410,800,000 | 1,252,950,000 | 24.691% | |
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) | 보조 | 사회복지 | 61,632,000 | 0 | 61,632,000 | 0% | |
보육 특수시책사업 지원(민간어린이집 차액보육료) | 보조 | 사회복지 | 1,567,342,000 | 1,567,342,000 | 0 | 100% | |
만3~5세아 누리보육료 | 보조 | 사회복지 | 10,692,000,000 | 7,689,177,030 | 3,002,822,970 | 71.915% | |
보육 특수시책사업 지원(영유아 급간식비 지원) | 보조 | 사회복지 | 721,950,000 | 231,895,200 | 490,054,800 | 32.121% | |
보육 특수시책사업 지원(장애아 보육 운영 지원) | 보조 | 사회복지 | 52,400,000 | 18,500,000 | 33,900,000 | 35.305% | |
보육 특수시책사업 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비 지원) | 보조 | 사회복지 | 7,800,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 33.333% | |
보육시설 자체지원 | 자체 | 사회복지 | 702,300,000 | 314,485,000 | 387,815,000 | 44.779% | |
보육시설 영유아 급식비 지원 | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 56,745,800 | 143,254,200 | 28.373% | |
보육 특수시책사업 지원(어린이집 보육도우미 지원) | 보조 | 사회복지 | 2,629,104,000 | 552,968,040 | 2,076,135,960 | 21.033% | |
영유아보육료 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,310,943,000 | 9,555,459,710 | 4,755,483,290 | 66.77% | |
공공형어린이집 지원(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 665,092,000 | 181,415,000 | 483,677,000 | 27.277% | |
전일시간제 어린이집 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 50% | |
어린이집 냉난방비 지원 | 자체 | 사회복지 | 37,800,000 | 16,100,000 | 21,700,000 | 42.593% | |
가정양육수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 478,076,000 | 103,300,000 | 374,776,000 | 21.607% | |
장애아전문 어린이집 운영 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
보육 특수시책사업 지원(공공형 어린이집 차량 안전도우미) | 보조 | 사회복지 | 86,369,000 | 21,588,000 | 64,781,000 | 24.995% | |
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 보조 | 사회복지 | 511,799,000 | 199,650,000 | 312,149,000 | 39.009% | |
보육교직원 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,287,132,000 | 2,844,445,050 | 1,442,686,950 | 66.348% | |
시간제 보육사업 | 보조 | 사회복지 | 44,471,000 | 20,651,680 | 23,819,320 | 46.439% | |
어린이집 환경개선(자체) | 자체 | 사회복지 | 504,400,000 | 447,051,250 | 57,348,750 | 88.63% | |
어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 630,000,000 | 0 | 630,000,000 | 0% | |
어린이집 운영지원(어린이집 차량운영비) | 보조 | 사회복지 | 208,032,000 | 59,800,000 | 148,232,000 | 28.746% | |
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | 보조 | 사회복지 | 24,675,000 | 8,620,000 | 16,055,000 | 34.934% | |
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원(민간)) | 보조 | 사회복지 | 3,212,847,000 | 968,656,170 | 2,244,190,830 | 30.149% | |
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 1,321,356,000 | 653,770,000 | 667,586,000 | 49.477% | |
어린이집 환경개선(도비) | 보조 | 사회복지 | 49,995,000 | 49,995,000 | 0 | 100% | |
보육교직원 처우개선 지원(시군대체교사 인건비) | 보조 | 사회복지 | 157,567,000 | 29,194,350 | 128,372,650 | 18.528% | |
보육 특수시책사업 지원(지원시설 유아반 교사 인건비 지원) | 보조 | 사회복지 | 1,846,250,000 | 612,425,340 | 1,233,824,660 | 33.171% | |
보육 특수시책사업 지원(공공형 어린이집 교육환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 701,760,000 | 250,750,000 | 451,010,000 | 35.732% | |
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비) | 보조 | 사회복지 | 8,939,000 | 8,925,000 | 14,000 | 99.843% | |
어린이집 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 121,692,000 | 10,000,000 | 111,692,000 | 8.217% | |
보육 특수시책사업 지원(영유아 발달평가 지원) | 보조 | 사회복지 | 77,008,000 | 77,008,000 | 0 | 100% | |
장애아통합 어린이집 치료사 지원 | 자체 | 사회복지 | 168,000,000 | 162,000,000 | 6,000,000 | 96.429% | |
보육 특수시책사업 지원(장애전문어린이집 차량안전도우미 지원) | 보조 | 사회복지 | 12,338,000 | 0 | 12,338,000 | 0% | |
부모급여 | 보조 | 사회복지 | 9,534,422,000 | 4,572,066,550 | 4,962,355,450 | 47.953% | |
육아종합지원센터 설치 | 보조 | 사회복지 | 222,000,000 | 16,331,200 | 205,668,800 | 7.356% | |
보육 특수시책사업 지원(어린이집 필요경비) | 보조 | 사회복지 | 2,165,850,000 | 930,900,000 | 1,234,950,000 | 42.981% | |
보육특수시책사업(정부미지원 어린이집 교육환경개선비 지원) | 보조 | 사회복지 | 233,100,000 | 158,270,000 | 74,830,000 | 67.898% | |
보육특수시책사업(영아반 교육환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 223,000,000 | 39,900,000 | 183,100,000 | 17.892% | |
> 아동의 삶의 질 향상 | |||||||
입양아동 양육수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 127,200,000 | 44,200,000 | 83,000,000 | 34.748% | |
아동발달지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 456,307,000 | 86,818,600 | 369,488,400 | 19.026% | |
결식아동 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,058,024,000 | 763,888,330 | 1,294,135,670 | 37.118% | |
가정위탁 보호아동 지원 | 자체 | 사회복지 | 171,200,000 | 60,600,000 | 110,600,000 | 35.397% | |
어린이날 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 230,208,000 | 230,208,000 | 0 | 100% | |
어린이놀이터 관리 | 자체 | 사회복지 | 9,120,000 | 8,310,000 | 810,000 | 91.118% | |
학기중 토일공휴일 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 477,900,000 | 51,055,000 | 426,845,000 | 10.683% | |
아동복지교사 파견 지원 | 보조 | 사회복지 | 77,980,000 | 25,699,450 | 52,280,550 | 32.956% | |
장애입양아동 양육보조금 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,236,000 | 7,524,000 | 9,712,000 | 43.653% | |
아동학습환경지원 (포괄) | 보조 | 사회복지 | 35,250,000 | 32,900,000 | 2,350,000 | 93.333% | |
아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 117,980,000 | 56,825,000 | 61,155,000 | 48.165% | |
아동정서함양지원(포괄) | 보조 | 사회복지 | 21,800,000 | 19,850,000 | 1,950,000 | 91.055% | |
아동복지시설(다함께돌봄센터 포함) 종사자 수당 | 자체 | 사회복지 | 101,400,000 | 48,426,250 | 52,973,750 | 47.758% | |
아동복지위원회운영 | 자체 | 사회복지 | 5,600,000 | 3,600,000 | 2,000,000 | 64.286% | |
아동생활안정지원(포괄) | 보조 | 사회복지 | 65,720,000 | 50,440,000 | 15,280,000 | 76.75% | |
퇴소종결아동 자립정착금 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 25% | |
지역아동센터지원(포괄) | 보조 | 사회복지 | 46,345,000 | 25,230,000 | 21,115,000 | 54.44% | |
요보호아동 그룹홈 운영 | 보조 | 사회복지 | 666,143,000 | 632,568,000 | 33,575,000 | 94.96% | |
입양비용 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
아동친화도시조성 | 자체 | 사회복지 | 50,900,000 | 14,250,000 | 36,650,000 | 27.996% | |
아동참여위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 9,000,000 | 4,289,200 | 4,710,800 | 47.658% | |
아동수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,229,858,000 | 3,684,000,000 | 3,545,858,000 | 50.955% | |
행복키움수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,219,748,000 | 764,200,000 | 1,455,548,000 | 34.427% | |
공립형 지역아동센터 설치 및 운영 | 보조 | 사회복지 | 8,704,000 | 8,704,000 | 0 | 100% | |
입양축하금 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
보호종료아동 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 108,000,000 | 32,000,000 | 76,000,000 | 29.63% | |
다함께 돌봄센터 설치 및 운영 | 자체 | 사회복지 | 18,760,000 | 18,760,000 | 0 | 100% | |
아동복지시설 인건비 추가 지원 | 보조 | 사회복지 | 304,110,000 | 0 | 304,110,000 | 0% | |
다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 126,312,000 | 117,372,000 | 8,940,000 | 92.922% | |
학대피해아동쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 495,788,000 | 495,788,000 | 0 | 100% | |
아동학대 공공화 사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 40,800,000 | 9,525,000 | 31,275,000 | 23.346% | |
특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 28,800,000 | 21,600,000 | 7,200,000 | 75% | |
충남형 온종일돌봄사업 활성화 지원 | 보조 | 사회복지 | 206,272,000 | 203,322,000 | 2,950,000 | 98.57% | |
아동복지시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 43,680,000 | 23,520,000 | 20,160,000 | 53.846% | |
다함께돌봄센터 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 5,040,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 50% | |
다함께돌봄센터 정액 급식비 | 보조 | 사회복지 | 2,520,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 50% | |
전문위탁가정 양육보조금 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 33.333% | |
전문아동보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
전문아동보호용품구입비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
지역아동센터 추가운영비 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 64,220,000 | 61,560,000 | 2,660,000 | 95.858% | |
입양대상아동 위탁보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 83.333% | |
지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,028,844,000 | 920,700,000 | 108,144,000 | 89.489% | |
아동공동생활가정 종사자 시간외근무수당(자체) | 자체 | 사회복지 | 47,920,000 | 15,028,600 | 32,891,400 | 31.362% | |
보호종료아동 대학생활안정자금 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
충청남도 입양축하금 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
지역아동센터 종사자 역량강화사업 | 자체 | 사회복지 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
민간 운영 초등돌봄 사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 160,000,000 | 40,000,000 | 120,000,000 | 25% | |
> 여성복지 및 권익증진 | |||||||
여성 및 가족자체지원 | 자체 | 사회복지 | 110,611,000 | 42,791,000 | 67,820,000 | 38.686% | |
양성평등주간 기념행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0% | |
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 2,213,000 | 0 | 2,213,000 | 0% | |
여성폭력방지위원회 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 | 보조 | 사회복지 | 2,917,000 | 0 | 2,917,000 | 0% | |
성폭력피해자 치료,회복프로그램 | 보조 | 사회복지 | 6,968,000 | 0 | 6,968,000 | 0% | |
긴급피난처 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 38,760,000 | 7,220,120 | 31,539,880 | 18.628% | |
양성평등 도민교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,133,000 | 0 | 17,133,000 | 0% | |
찾아가는 폭력예방 교육 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0% | |
디지털성폭력 피해지원 | 보조 | 사회복지 | 809,000 | 0 | 809,000 | 0% | |
일본군위안부 피해자 지원 | 자체 | 사회복지 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
가정,성폭력 피해가정 지역활동가양성 집중관리사업 | 보조 | 사회복지 | 12,750,000 | 0 | 12,750,000 | 0% | |
여성친화 특화사업 | 자체 | 사회복지 | 135,000,000 | 73,835,400 | 61,164,600 | 54.693% | |
여성 안심 환경 조성 | 자체 | 사회복지 | 66,760,000 | 1,790,000 | 64,970,000 | 2.681% | |
가정폭력,성폭력 상담소 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,006,000 | 7,612,270 | 16,393,730 | 31.71% | |
전직원 4대폭력(가정폭력,성폭력,성매매,성희롱)예방교육 | 자체 | 사회복지 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
디지털성범죄 예방사업 | 자체 | 사회복지 | 3,460,000 | 0 | 3,460,000 | 0% | |
폭력피해자 주거지원 | 자체 | 사회복지 | 6,800,000 | 1,200,000 | 5,600,000 | 17.647% | |
여성친화도시 조성 | 자체 | 사회복지 | 14,100,000 | 1,940,800 | 12,159,200 | 13.765% | |
여성친화도시 역량강화지원(장날 장바구니도우미) | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
> 건강가정 및 다문화가족지원 | |||||||
건강가정지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 266,058,000 | 231,700,000 | 34,358,000 | 87.086% | |
공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 386,358,000 | 340,272,000 | 46,086,000 | 88.072% | |
취약위기가족지원 | 보조 | 사회복지 | 161,864,000 | 161,864,000 | 0 | 100% | |
세대공감 희망나누기 | 보조 | 사회복지 | 18,900,000 | 0 | 18,900,000 | 0% | |
다문화가족 행복가꾸기사업 | 보조 | 사회복지 | 116,667,000 | 116,667,000 | 0 | 100% | |
다문화대축제 행사지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
아이돌봄지원 | 보조 | 사회복지 | 2,018,700,000 | 1,500,000,000 | 518,700,000 | 74.305% | |
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(자체) | 자체 | 사회복지 | 534,430,000 | 470,559,000 | 63,871,000 | 88.049% | |
다문화가족 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 457,716,000 | 224,697,000 | 233,019,000 | 49.091% | |
다문화가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 297,140,000 | 297,140,000 | 0 | 100% | |
사회복무요원 배치 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,164,000 | 6,500,000 | 14,664,000 | 30.713% | |
건강가정, 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 정액급식 | 보조 | 사회복지 | 121,333,000 | 121,333,000 | 0 | 100% | |
1인 가구 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
충남외국인주민통합지원 콜센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,990,000 | 5,990,000 | 0 | 100% | |
> 한부모가족 지원 | |||||||
저소득 한부모가족 생활안정지원 | 보조 | 사회복지 | 274,600,000 | 0 | 274,600,000 | 0% | |
한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,105,200,000 | 686,630,000 | 1,418,570,000 | 32.616% | |
청소년한부모 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 40,500,000 | 4,530,000 | 35,970,000 | 11.185% | |
한부모가정자녀 대학입학금 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
한부모가족 가구주 건강검진비 지원 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 여성의전당 운영 | |||||||
여성의전당운영 | 자체 | 사회복지 | 1,413,793,700 | 16,100,000 | 1,397,693,700 | 1.139% | |
> 저출산 대책 추진 | |||||||
출생가정 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,140,900,000 | 328,270,000 | 812,630,000 | 28.773% | |
첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,812,000,000 | 1,808,000,000 | 4,000,000 | 99.779% | |
> 청소년부모 지원 | |||||||
청소년부모 아동 양육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 18,360,000 | 3,000,000 | 15,360,000 | 16.34% | |
행정운영경비(여성가족과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 124,596,000 | 25,900,000 | 98,696,000 | 20.787% | |
경로장애인과 [일반회계] | |||||||
노인복지증진 | |||||||
> 재가 노인의 노후보장 | |||||||
기초연금 지급 | 보조 | 사회복지 | 60,437,184,000 | 29,256,570,800 | 31,180,613,200 | 48.408% | |
노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 보조 | 사회복지 | 13,343,140,000 | 6,462,005,870 | 6,881,134,130 | 48.429% | |
노인맞춤돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 3,008,270,000 | 1,504,135,000 | 1,504,135,000 | 50% | |
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터) | 보조 | 사회복지 | 286,970,000 | 129,810,000 | 157,160,000 | 45.235% | |
시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 321,510,000 | 156,520,000 | 164,990,000 | 48.683% | |
독거노인 지원(공동생활홈 운영) | 보조 | 사회복지 | 81,600,000 | 56,500,000 | 25,100,000 | 69.24% | |
결식우려노인 무료급식사업 | 보조 | 사회복지 | 335,970,000 | 152,646,000 | 183,324,000 | 45.434% | |
노인일자리 고용 장려금 지원 | 보조 | 사회복지 | 47,667,000 | 0 | 47,667,000 | 0% | |
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 9,000,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | 40% | |
독거노인 인공지능 돌봄서비스 | 자체 | 사회복지 | 176,364,750 | 3,675,000 | 172,689,750 | 2.084% | |
1인 가구 치매·고독사 예방 사업 | 보조 | 사회복지 | 77,789,870 | 2,670,760 | 75,119,110 | 3.433% | |
> 노인복지시설의 지원강화 | |||||||
노인복지시설 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 489,840,000 | 251,990,000 | 237,850,000 | 51.443% | |
노인요양시설확충기능보강사업(자본) | 보조 | 사회복지 | 4,843,681,000 | 0 | 4,843,681,000 | 0% | |
노인장기요양보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,514,254,000 | 4,045,214,000 | 3,469,040,000 | 53.834% | |
노인복지관 운영 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 1,778,529,000 | 1,778,529,000 | 0 | 100% | |
노인복지시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 18,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 50% | |
> 공설장사시설 운영 | |||||||
공설장사시설운영 | 자체 | 사회복지 | 900,940,000 | 193,819,180 | 707,120,820 | 21.513% | |
무연고 사망자 장례 지원 | 자체 | 사회복지 | 22,200,000 | 7,400,000 | 14,800,000 | 33.333% | |
> 노인단체 지원 및 경로당 활성화 지원 | |||||||
노인교실 운영 | 보조 | 사회복지 | 347,500,000 | 182,150,000 | 165,350,000 | 52.417% | |
경로당 지원 | 보조 | 사회복지 | 609,358,000 | 609,358,000 | 0 | 100% | |
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 831,938,000 | 714,500,000 | 117,438,000 | 85.884% | |
노인회지회 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 264,911,000 | 169,734,000 | 95,177,000 | 64.072% | |
노인행사 및 연수지원 | 자체 | 사회복지 | 23,250,000 | 23,250,000 | 0 | 100% | |
노인의 날 기념 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 108,000,000 | 0 | 108,000,000 | 0% | |
경로당 활성화 프로그램 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 85,000,000 | 76,244,400 | 8,755,600 | 89.699% | |
경로당 운영비(자체) | 자체 | 사회복지 | 1,136,240,000 | 1,048,225,000 | 88,015,000 | 92.254% | |
경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 1,515,800,000 | 596,495,890 | 919,304,110 | 39.352% | |
스마트빌리지 보급 및 확산 | 보조 | 사회복지 | 1,124,300,000 | 775,165,000 | 349,135,000 | 68.946% | |
미등록 경로당 지원 | 자체 | 사회복지 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0% | |
> 노인복지증진 | |||||||
노인복지증진 | 자체 | 사회복지 | 379,260,000 | 337,200,000 | 42,060,000 | 88.91% | |
희망소리 찾기 | 보조 | 사회복지 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 | |||||||
> 장애인 생활안정 지원 | |||||||
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 508,436,000 | 171,780,000 | 336,656,000 | 33.786% | |
장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,931,000 | 14,931,000 | 0 | 100% | |
보조기구 교부 | 보조 | 사회복지 | 4,800,000 | 250,000 | 4,550,000 | 5.208% | |
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,096,000 | 1,485,160 | 1,610,840 | 47.97% | |
장애인활동지원 | 보조 | 사회복지 | 8,629,924,000 | 8,629,924,000 | 0 | 100% | |
장애아동지원 | 보조 | 사회복지 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
장애인단체활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 94,170,000 | 66,820,000 | 27,350,000 | 70.957% | |
장애인 재활사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 106,124,000 | 54,312,000 | 51,812,000 | 51.178% | |
재가장애인 지원 | 자체 | 사회복지 | 11,700,000 | 3,489,250 | 8,210,750 | 29.823% | |
미취업장애인 건강검진비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0% | |
장루요루장애인 의료사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
장애인건강교실 운영 | 보조 | 사회복지 | 7,260,000 | 7,260,000 | 0 | 100% | |
발달재활서비스 | 보조 | 사회복지 | 670,881,000 | 467,720,250 | 203,160,750 | 69.717% | |
장애인연금 급여 지급 | 보조 | 사회복지 | 3,880,305,000 | 1,334,615,320 | 2,545,689,680 | 34.395% | |
언어발달지원 | 보조 | 사회복지 | 2,395,000 | 2,395,000 | 0 | 100% | |
장애수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 72,745,000 | 22,764,000 | 49,981,000 | 31.293% | |
부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 144,713,000 | 47,355,000 | 97,358,000 | 32.723% | |
월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,788,000 | 2,200,000 | 5,588,000 | 28.249% | |
중증장애인가구 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 64,638,000 | 33,274,000 | 31,364,000 | 51.477% | |
장애인정보화지원사업 | 보조 | 사회복지 | 3,160,000 | 668,000 | 2,492,000 | 21.139% | |
여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 4,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 45.833% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 276,666,000 | 104,740,000 | 171,926,000 | 37.858% | |
중증장애인 활동보조 도 추가 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100% | |
활동보조 가산수당 | 보조 | 사회복지 | 136,047,000 | 136,047,000 | 0 | 100% | |
중증장애인 자산형성 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 27,900,000 | 7,200,000 | 20,700,000 | 25.806% | |
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 228,823,000 | 0 | 228,823,000 | 0% | |
> 장애인지역사회재활시설 지원 | |||||||
수어통역센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 328,500,000 | 167,000,000 | 161,500,000 | 50.837% | |
장애인생활이동지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 404,700,000 | 238,350,000 | 166,350,000 | 58.895% | |
장애인편의시설지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 111,204,000 | 55,602,000 | 55,602,000 | 50% | |
장애인 주간보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 250,023,000 | 125,012,000 | 125,011,000 | 50% | |
장애인이용시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 167,722,000 | 107,445,000 | 60,277,000 | 64.061% | |
장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 235,963,000 | 144,640,000 | 91,323,000 | 61.298% | |
장애인시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 72,240,000 | 42,840,000 | 29,400,000 | 59.302% | |
> 장애인복지관 운영 | |||||||
장애인복지관 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,672,715,000 | 1,672,715,000 | 0 | 100% | |
> 장애인직업재활시설운영 | |||||||
장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 171,300,000 | 0 | 171,300,000 | 0% | |
장애인직업재활시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,151,032,000 | 579,356,000 | 571,676,000 | 50.334% | |
> 장애인가족지원(발달장애인 독립생활지원포함) | |||||||
발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,277,000 | 8,639,000 | 8,638,000 | 50.003% | |
발달장애인 주간활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 761,941,000 | 761,941,000 | 0 | 100% | |
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 보조 | 사회복지 | 149,630,000 | 50,000,000 | 99,630,000 | 33.416% | |
장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 202,400,000 | 122,400,000 | 80,000,000 | 60.474% | |
발달장애인 주간활동서비스 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 30,608,000 | 2,583,990 | 28,024,010 | 8.442% | |
> 장애인보장구 지원사업 | |||||||
장애인보장구 | 보조 | 사회복지 | 13,680,000 | 6,929,000 | 6,751,000 | 50.651% | |
전동보장구 이용 장애인 배상책임보험 가입 | 보조 | 사회복지 | 23,475,000 | 1,250,000 | 22,225,000 | 5.325% | |
> 장애인 일자리 지원 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 207,342,000 | 207,342,000 | 0 | 100% | |
장애인일자리지원(일반형일자리)(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,034,939,000 | 289,991,510 | 744,947,490 | 28.02% | |
당진형 장애인 일자리지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 166,920,000 | 15,495,650 | 151,424,350 | 9.283% | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 502,662,000 | 139,561,670 | 363,100,330 | 27.765% | |
> 시자체사업 장애인복지증진 | |||||||
중증장애아동건강지원 | 자체 | 사회복지 | 106,560,000 | 38,520,000 | 68,040,000 | 36.149% | |
중증장애인 활동제공인력 처우개선비지원 | 자체 | 사회복지 | 117,360,000 | 28,860,000 | 88,500,000 | 24.591% | |
장애인 일자리 자산형성지원 | 자체 | 사회복지 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 | 0% | |
장애인가정 임신진료비, 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | 36.667% | |
장애인복지카드, 홈배달서비스 지원 | 자체 | 사회복지 | 9,000,000 | 2,164,220 | 6,835,780 | 24.047% | |
장애인주차구역 위반차량 과태료 부과 관리 시스템 구축 유지 | 자체 | 사회복지 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 100% | |
> 장애인거주시설 지원 | |||||||
장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,375,336,000 | 540,000,000 | 835,336,000 | 39.263% | |
중증장애인 보호자수당 | 보조 | 사회복지 | 14,364,000 | 7,182,000 | 7,182,000 | 50% | |
장애인거주시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 33,838,000 | 16,919,000 | 16,919,000 | 50% | |
장애인거주시설 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
> 장애인회관 운영 | |||||||
장애인회관 운영 | 자체 | 사회복지 | 84,700,000 | 51,700,000 | 33,000,000 | 61.039% | |
행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,360,000 | 62,885,200 | 21,474,800 | 74.544% | |
재무활동(경로장애인과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
봉안시설폐지 환급 | 자체 | 사회복지 | 34,000,000 | 2,726,430 | 31,273,570 | 8.019% | |
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업 전출금 | 자체 | 사회복지 | 107,100,000 | 28,724,900 | 78,375,100 | 26.821% | |
건설과 [일반회계] | |||||||
지역개발 및 하천정비 | |||||||
> 농촌지역개발 | |||||||
기초생활기반확충 | 보조 | 국토및지역개발 | 197,588,800 | 63,648,000 | 133,940,800 | 32.212% | |
주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,510,956,597 | 1,351,805,380 | 1,159,151,217 | 53.836% | |
교량 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,174,734,000 | 314,713,000 | 1,860,021,000 | 14.471% | |
삼선산 수목원 진입도로 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
> 하천정비 | |||||||
소하천정비사업 지원(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,276,073,380 | 21,865,780 | 1,254,207,600 | 1.714% | |
수문유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,906,000 | 7,920,000 | 56,986,000 | 12.202% | |
생태하천복원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 391,463,440 | 23,254,210 | 368,209,230 | 5.94% | |
세천정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 335,608,830 | 21,939,170 | 313,669,660 | 6.537% | |
소하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,592,867,602 | 709,671,800 | 883,195,802 | 44.553% | |
지방하천유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,823,114,344 | 548,004,240 | 1,275,110,104 | 30.059% | |
하천개보수 및 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,618,098,640 | 791,490,950 | 1,826,607,690 | 30.232% | |
국가하천유지보수(금강권역) | 보조 | 국토및지역개발 | 440,618,050 | 64,717,200 | 375,900,850 | 14.688% | |
서원천 지방하천 정비사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,072,523,010 | 938,926,360 | 6,133,596,650 | 13.276% | |
원석우소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,133,720,100 | 582,532,100 | 551,188,000 | 51.382% | |
작은배소하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 206,886,378 | 106,628,720 | 100,257,658 | 51.54% | |
소소골 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 65,000,000 | 135,000,000 | 32.5% | |
주동 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 86,930,000 | 113,070,000 | 43.465% | |
> 건설정책 | |||||||
건설행정 내실화 | 자체 | 국토및지역개발 | 130,200,000 | 94,800,000 | 35,400,000 | 72.811% | |
전문건설업 관리운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,450,000 | 3,700,000 | 16,750,000 | 18.093% | |
하천관리실태 조사지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 31,428,000 | 11,658,900 | 19,769,100 | 37.097% | |
농촌생활환경 기반 확충 | |||||||
> 농업기반시설 확충 | |||||||
밭기반조성사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 20,640,000 | 279,360,000 | 6.88% | |
대구획경지정리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 100% | |
편안한물길조성 | 보조 | 농림해양수산 | 13,224,170 | 0 | 13,224,170 | 0% | |
가뭄극복 농업용수개발 | 보조 | 농림해양수산 | 374,797,789 | 177,935,350 | 196,862,439 | 47.475% | |
소규모 배수개선사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌종합개발 | |||||||
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 188,845,160 | 15,730,000 | 173,115,160 | 8.33% | |
수리계 수리시설 유지관리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 405,000,000 | 69,747,000 | 335,253,000 | 17.221% | |
배수장 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 100% | |
소규모 농업기반시설사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 3,811,141,239 | 2,279,482,380 | 1,531,658,859 | 59.811% | |
정주환경개선사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,613,028,230 | 1,018,136,610 | 594,891,620 | 63.12% | |
기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 923,240,000 | 605,533,130 | 317,706,870 | 65.588% | |
행정운영경비(건설과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,092,000 | 33,472,450 | 50,619,550 | 39.805% | |
스마트도시과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도시과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 102,240,000 | 55,336,000 | 46,904,000 | 54.124% | |
도시개발 | |||||||
> 도시관리계획 및 토지이용규제 | |||||||
도시계획업무추진 운영비 | 자체 | 국토및지역개발 | 98,200,000 | 22,320,000 | 75,880,000 | 22.729% | |
도시관리계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 317,803,800 | 0 | 317,803,800 | 0% | |
도시기본계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 650,000,000 | 0 | 650,000,000 | 0% | |
스마트도시계획 | 자체 | 국토및지역개발 | 436,000,000 | 305,200,000 | 130,800,000 | 70% | |
> 도시경관조성 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 81,000,000 | 11,000,000 | 70,000,000 | 13.58% | |
불법 옥외광고물 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 139,100,000 | 28,293,080 | 110,806,920 | 20.34% | |
도시경관 관리 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,814,000 | 13,602,000 | 54,212,000 | 20.058% | |
안전한 우리동네 만들기 사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
공공건축물 건립 | |||||||
> 청사 신축 및 관리 | |||||||
건축경관디자인컨설팅 | 자체 | 일반공공행정 | 93,024,000 | 20,730,080 | 72,293,920 | 22.285% | |
공공건축물 건립업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 5,500,000 | 2,500,000 | 68.75% | |
공간환경전략계획 수립 및 공공건축기획용역 | 자체 | 일반공공행정 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0% | |
도로과 [일반회계] | |||||||
도로망 관리 및 확충 | |||||||
> 도로 유지관리 | |||||||
도로 교통량조사 | 보조 | 교통및물류 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0% | |
유지보수용 차량 및 중장비 관리 | 자체 | 교통및물류 | 237,060,000 | 45,000,000 | 192,060,000 | 18.983% | |
과적차량 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 14,350,000 | 2,500,000 | 11,850,000 | 17.422% | |
교량유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,274,734,000 | 65,500,000 | 1,209,234,000 | 5.138% | |
설해대책 | 자체 | 교통및물류 | 2,147,234,020 | 1,067,821,600 | 1,079,412,420 | 49.73% | |
도로 미불용지 보상 | 자체 | 교통및물류 | 290,007,630 | 220,000,000 | 70,007,630 | 75.86% | |
국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
도로보수 및 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 916,559,000 | 431,857,350 | 484,701,650 | 47.117% | |
노상적치물 지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 135,500,000 | 31,850,000 | 103,650,000 | 23.506% | |
국도대체우회도로 등 사전타당성조사 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
소규모 도로 긴급보수 | 자체 | 교통및물류 | 1,627,200,000 | 153,671,380 | 1,473,528,620 | 9.444% | |
> 시도 확포장 | |||||||
시도13호선(맷돌포) 도로구역 확장공사 | 자체 | 교통및물류 | 292,558,500 | 20,609,000 | 271,949,500 | 7.044% | |
시도7호선 도로확포장 공사 | 자체 | 교통및물류 | 426,152,000 | 1,890,000 | 424,262,000 | 0.444% | |
> 농어촌도로 확포장 | |||||||
합덕302호선(성대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 20,929,840 | 0 | 20,929,840 | 0% | |
순성206호선(중방선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 166,206,700 | 0 | 166,206,700 | 0% | |
면천203호선(사죽선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,343,283,880 | 665,361,410 | 677,922,470 | 49.532% | |
신평302호선(상오선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,030,106,250 | 416,600,940 | 613,505,310 | 40.443% | |
신평201호선(금한선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,058,237,400 | 291,482,400 | 766,755,000 | 27.544% | |
면천204호선(성자선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 301,874,010 | 8,797,020 | 293,076,990 | 2.914% | |
우강201호선(송공선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 21,231,020 | 0 | 21,231,020 | 0% | |
송산303호선(매부선) 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 302,785,880 | 231,750,120 | 71,035,760 | 76.539% | |
면천101호선(원대선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,218,858,390 | 351,036,220 | 867,822,170 | 28.8% | |
신평203호선(도운선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,314,526,970 | 476,528,550 | 837,998,420 | 36.251% | |
석문203호선(삼장선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 159,403,800 | 146,236,500 | 13,167,300 | 91.74% | |
송산201호선(무송선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 300,171,420 | 223,222,810 | 76,948,610 | 74.365% | |
수당리 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 824,540,830 | 224,297,910 | 600,242,920 | 27.203% | |
신평202호선(상신선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 241,000,000 | 0 | 241,000,000 | 0% | |
합덕208호선(소소선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
송악101호선(가초선) 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 56,673,500 | 0 | 56,673,500 | 0% | |
도문리 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 509,018,000 | 89,159,650 | 419,858,350 | 17.516% | |
삽교천-맷돌포(신평310호) 도로확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 43,764,000 | 56,236,000 | 43.764% | |
송악104호선(상가선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 | 0% | |
석문202호선(삼교선) 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 35,930,000 | 19,581,000 | 16,349,000 | 54.498% | |
송산209호선(부가선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 87,763,370 | 0 | 87,763,370 | 0% | |
송악205호선(반거선)농어촌도로 교량 정비 공사 | 자체 | 교통및물류 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
정미301호선(봉천선)농어촌도로 확포장 사업 | 보조 | 교통및물류 | 560,302,100 | 201,181,460 | 359,120,640 | 35.906% | |
합덕101호(신원선), 우강101호(부내선)농어촌도로 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 473,922,320 | 526,077,680 | 47.392% | |
농어촌도로 304호선 확포장 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 41,060,000 | 58,940,000 | 41.06% | |
정미203호선(수당선)농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 42,000,000 | 58,000,000 | 42% | |
송악207호선(광석선)농어촌도로 확포장공사 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 19,989,500 | 40,010,500 | 33.316% | |
> 도로안전시설 확충 | |||||||
노인 보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 0% | |
어린이 보호구역 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 771,056,300 | 8,074,000 | 762,982,300 | 1.047% | |
어린이보호구역 방호울타리 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 220,800,000 | 0 | 220,800,000 | 0% | |
> 도로개선 | |||||||
도로개선 및 보완 | 보조 | 교통및물류 | 5,200,241,570 | 2,323,975,330 | 2,876,266,240 | 44.69% | |
도로안전시설개선 | 자체 | 교통및물류 | 425,490,000 | 23,501,550 | 401,988,450 | 5.523% | |
행정운영경비(도로과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 84,660,000 | 39,500,000 | 45,160,000 | 46.657% | |
도시계획도로 개설 | |||||||
> 도시계획시설 보상 | |||||||
부당이득금 배상 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,800,000 | 619,040 | 3,180,960 | 16.291% | |
미불용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 351,674,670 | 201,842,500 | 149,832,170 | 57.395% | |
> 도시계획도로 개설 및 관리 | |||||||
도시계획도로 시설유지 보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 395,944,890 | 38,004,360 | 357,940,530 | 9.598% | |
송악읍도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,646,424,240 | 686,128,430 | 960,295,810 | 41.674% | |
순성면 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,726,288,840 | 495,846,000 | 1,230,442,840 | 28.723% | |
당진1동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,207,672,530 | 1,852,783,260 | 1,354,889,270 | 57.761% | |
신평면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,541,821,300 | 47,537,800 | 1,494,283,500 | 3.083% | |
당진3동 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,551,059,362 | 13,770,200 | 2,537,289,162 | 0.54% | |
송산면 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 159,636,010 | 0 | 159,636,010 | 0% | |
당진2동 도시계획도로 개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,099,817,260 | 510,386,500 | 1,589,430,760 | 24.306% | |
합덕읍 도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,442,333,260 | 310,178,060 | 1,132,155,200 | 21.505% | |
자전거인프라구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
면천면도시계획도로개설 | 보조 | 국토및지역개발 | 114,500,000 | 0 | 114,500,000 | 0% | |
건축과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비(건축과) | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 50% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 31,080,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | 50% | |
여비 | 자체 | 기타 | 32,400,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 50% | |
주택 건설 및 운영 | |||||||
> 건축행정 건실화 | |||||||
건축업무대행 수수료 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,000,000 | 49,822,000 | 160,178,000 | 23.725% | |
건축행정 건실화 | 보조 | 국토및지역개발 | 46,920,000 | 23,460,000 | 23,460,000 | 50% | |
소송업무 수행 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,300,000 | 6,600,000 | 7,700,000 | 46.154% | |
주택개발과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(주택과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 120,336,000 | 86,056,000 | 34,280,000 | 71.513% | |
주택 건설 및 운영 | |||||||
> 공동주택 관리 지원 | |||||||
공동주택 관리지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,642,500,000 | 14,407,000 | 1,628,093,000 | 0.877% | |
> 도시재생사업 | |||||||
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 0% | |
도시재생 역량강화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 15,120,000 | 7,930,000 | 7,190,000 | 52.447% | |
당진1동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,180,639,920 | 863,168,130 | 4,317,471,790 | 16.661% | |
합덕읍 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,371,334,160 | 396,035,060 | 2,975,299,100 | 11.747% | |
당진2동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,666,037,910 | 78,691,240 | 1,587,346,670 | 4.723% | |
읍내6통 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,345,882,430 | 276,467,160 | 5,069,415,270 | 5.172% | |
신평면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,899,862,890 | 31,858,600 | 5,868,004,290 | 0.54% | |
면천면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 238,578,070 | 0 | 238,578,070 | 0% | |
> 주거환경조성 | |||||||
농어촌빈집정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 627,000,000 | 0 | 627,000,000 | 0% | |
주도로변 방치 건축물 철거 | 자체 | 국토및지역개발 | 113,000,000 | 43,580,000 | 69,420,000 | 38.566% | |
슬레이트 처리지원(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 820,040,000 | 0 | 820,040,000 | 0% | |
주거급여 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,199,876,000 | 2,115,329,530 | 3,084,546,470 | 40.68% | |
주거환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 | 41.667% | |
주거복지지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 302,400,000 | 125,578,000 | 176,822,000 | 41.527% | |
비정상거처 거주자 이사비 지원 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,400,000 | 786,000 | 3,614,000 | 17.864% | |
> 민원행정 선진화 | |||||||
민원행정 선진화 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,790,000 | 32,167,400 | 35,622,600 | 47.452% | |
교통과 [일반회계] | |||||||
편리한 교통 체계 구축 | |||||||
> 운수사업 지원 | |||||||
사업용자동차 유류보조금 지원 | 자체 | 교통및물류 | 9,000,000,000 | 2,348,875,770 | 6,651,124,230 | 26.099% | |
시내버스 재정 지원 | 보조 | 교통및물류 | 7,839,650,000 | 4,194,990,320 | 3,644,659,680 | 53.51% | |
브랜드택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 81,855,000 | 0 | 81,855,000 | 0% | |
대중교통 활성화 | 자체 | 교통및물류 | 29,756,000 | 14,200,000 | 15,556,000 | 47.721% | |
교통약자 이동차량 지원 | 보조 | 교통및물류 | 1,301,100,000 | 1,301,100,000 | 0 | 100% | |
교통회관 건립·운영 | 자체 | 교통및물류 | 6,200,000 | 4,200,000 | 2,000,000 | 67.742% | |
녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | 100% | |
화물자동차 공영차고지 운영 | 자체 | 교통및물류 | 711,080,000 | 694,825,000 | 16,255,000 | 97.714% | |
공공형 택시지원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 29,578,300 | 170,421,700 | 14.789% | |
저상버스 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 946,000,000 | 0 | 946,000,000 | 0% | |
중부권 동서 횡단철도 건설사업 | 자체 | 교통및물류 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
버스정보안내시스템 구축 운영 | 자체 | 교통및물류 | 210,813,000 | 205,813,000 | 5,000,000 | 97.628% | |
택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 173,388,000 | 25,638,000 | 147,750,000 | 14.786% | |
화물자동차 공영차고지 조성(전환)(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 1,285,262,620 | 18,694,500 | 1,266,568,120 | 1.455% | |
벽지노선 지원 | 보조 | 교통및물류 | 846,600,000 | 0 | 846,600,000 | 0% | |
노인 등 대중교통 버스비 지원 | 보조 | 교통및물류 | 2,017,000,000 | 702,019,810 | 1,314,980,190 | 34.805% | |
시내버스 경영서비스 지원 | 보조 | 교통및물류 | 492,000,000 | 132,879,100 | 359,120,900 | 27.008% | |
공공형 버스지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,326,000,000 | 400,000,000 | 926,000,000 | 30.166% | |
교통 사회단체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 41,360,000 | 39,000,000 | 2,360,000 | 94.294% | |
공공형 택시지원사업(자체) | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0% | |
광역알뜰교통카드 마일리지 지원 | 보조 | 교통및물류 | 12,000,000 | 8,820,000 | 3,180,000 | 73.5% | |
교통약자 이동차량 대폐차 지원 | 보조 | 교통및물류 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0% | |
교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영 | 자체 | 교통및물류 | 234,000,000 | 60,094,000 | 173,906,000 | 25.681% | |
복합환승센터 구축 | 자체 | 교통및물류 | 300,000,000 | 182,784,000 | 117,216,000 | 60.928% | |
택시 호출비 손실 비용 지원 | 자체 | 교통및물류 | 272,112,000 | 272,112,000 | 0 | 100% | |
교통약자 이동차량 지원(국비) | 보조 | 교통및물류 | 218,500,000 | 143,500,000 | 75,000,000 | 65.675% | |
대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0% | |
> 교통안전 체계 정비 | |||||||
가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 1,282,360,000 | 661,277,830 | 621,082,170 | 51.567% | |
교통신호기 정비 | 자체 | 교통및물류 | 351,000,000 | 154,985,130 | 196,014,870 | 44.155% | |
버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 522,596,000 | 95,951,380 | 426,644,620 | 18.361% | |
교통안전시설물 정비 | 자체 | 교통및물류 | 184,088,000 | 70,958,220 | 113,129,780 | 38.546% | |
교통안전체계정비 일반운영비 | 자체 | 교통및물류 | 945,800,000 | 637,759,060 | 308,040,940 | 67.431% | |
주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 5,394,807,852 | 1,090,715,430 | 4,304,092,422 | 20.218% | |
교통안전정책 추진 | 자체 | 교통및물류 | 109,250,000 | 32,800,000 | 76,450,000 | 30.023% | |
어린이 교통 안전 체험장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 125,298,000 | 54,149,000 | 71,149,000 | 43.216% | |
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 26,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 | 30.769% | |
교통약자 교통사고 예방 홍보지원 | 보조 | 교통및물류 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
지능형교통체계(ITS) 구축 | 보조 | 교통및물류 | 383,100,000 | 98,150,000 | 284,950,000 | 25.62% | |
무인단속기등 설치 | 보조 | 교통및물류 | 979,307,140 | 510,326,840 | 468,980,300 | 52.111% | |
교통안전홍보 | 보조 | 교통및물류 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50% | |
범죄취약지역 스마트보안등 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 56,700,000 | 3,029,400 | 53,670,600 | 5.343% | |
스마트 주차장 구축사업 | 자체 | 교통및물류 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
> 차량등록 서비스 제공 | |||||||
신속.정확한 차량등록민원 서비스 제공 | 자체 | 교통및물류 | 19,684,000 | 9,446,000 | 10,238,000 | 47.988% | |
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 148,720,000 | 89,671,890 | 59,048,110 | 60.296% | |
토지관리과 [일반회계] | |||||||
지적행정 선진화 구현 | |||||||
> 고객중심의 지적관리 구현 | |||||||
지적관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,400,000 | 13,102,000 | 9,298,000 | 58.491% | |
측량기준점표지 정비 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
> 지적정보 기반 구축 | |||||||
지적 정보 일반 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,900,000 | 52,290,000 | 32,610,000 | 61.59% | |
한국토지정보시스템운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 43,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | 51.163% | |
> 효율적인 부동산 관리 | |||||||
부동산관리 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 1,200,000 | 2,800,000 | 30% | |
부동산 거래 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,780,000 | 5,140,000 | 7,640,000 | 40.219% | |
개발부담금 업무 | 자체 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 3,457,670 | 156,542,330 | 2.161% | |
개별공시지가 업무 | 보조 | 국토및지역개발 | 225,000,000 | 191,137,500 | 33,862,500 | 84.95% | |
개별공시지가 운영관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 18,530,000 | 21,470,000 | 46.325% | |
> 선진국형 도로명주소 구축 | |||||||
도로명주소 부여사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 105,936,000 | 104,436,000 | 1,500,000 | 98.584% | |
도로명주소 시설물관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 259,400,000 | 28,327,000 | 231,073,000 | 10.92% | |
> 지적재조사 관리 | |||||||
지적재조사 일반운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,154,364,000 | 1,355,596,680 | 798,767,320 | 62.923% | |
지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,141,000 | 223,229,000 | 5,912,000 | 97.42% | |
> 공간 정보 업무추진 | |||||||
지리정보시스템 구축운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 130,837,000 | 29,508,250 | 101,328,750 | 22.553% | |
도로와 지하시설물 전산화 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 527,000,000 | 263,500,000 | 263,500,000 | 50% | |
무인비행장치(드론)를 통한 공간정보 구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,560,000 | 1,000,000 | 59,560,000 | 1.651% | |
행정운영경비(토지관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 88,152,000 | 26,374,280 | 61,777,720 | 29.919% | |
수도과 [일반회계] | |||||||
수질보존 및 개선관리 | |||||||
> 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
마을 상수도 신설 및 개량사업 | 보조 | 환경 | 440,900,000 | 127,776,440 | 313,123,560 | 28.981% | |
지하수 폐공 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
마을상수도 수질관리 | 자체 | 환경 | 60,273,000 | 23,020,000 | 37,253,000 | 38.193% | |
음용지하수 수질검사 수수료 | 보조 | 환경 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 | 0% | |
지하수 보조관측망 설치사업 | 보조 | 환경 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0% | |
지하수보조관측망 유지관리사업 | 자체 | 환경 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 100% | |
공공지하수 스마트관리시스템 유지관리 | 자체 | 환경 | 204,000 | 204,000 | 0 | 100% | |
지하수이용부담금 관리 | 자체 | 환경 | 64,500,000 | 30,622,200 | 33,877,800 | 47.476% | |
상수도 미 보급지역 지하수 수질검사 지원 | 자체 | 환경 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 0% | |
지하수 관리 위원회 운영 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 50% | |
소규모수도시설개량사업(전환)(전환사업) | 보조 | 환경 | 196,370,070 | 60,366,530 | 136,003,540 | 30.741% | |
소규모수도시설 저수조 사수저감사업 | 보조 | 환경 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0% | |
> 완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충 | |||||||
하수도 유지보수사업 | 자체 | 환경 | 50,000,000 | 36,002,200 | 13,997,800 | 72.004% | |
오수정화조 청결 유지관리 | 자체 | 환경 | 6,400,000 | 6,144,000 | 256,000 | 96% | |
주민숙원사업(하수도) | 자체 | 환경 | 2,302,673,000 | 920,984,610 | 1,381,688,390 | 39.996% | |
재무활동(수도과) | |||||||
> 내부거래지출(하수도) | |||||||
하수도공기업특별회계 경상 전출(기타) | 자체 | 환경 | 6,714,912,000 | 6,714,912,000 | 0 | 100% | |
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비BTL임대료)_ 하수관거 BTL 임대료 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 100% | |
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | 100% | |
공동체새마을과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(공동체새마을과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
보건행정과 [일반회계] | |||||||
질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과) | |||||||
> 보건행정서비스 제공 | |||||||
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(보조) | 보조 | 보건 | 186,000,000 | 0 | 186,000,000 | 0% | |
보건기관 기능보강(자체) | 자체 | 보건 | 733,872,000 | 136,208,910 | 597,663,090 | 18.56% | |
농어촌보건소 등 이전신축(농특)(자체) | 자체 | 보건 | 7,200,000 | 2,104,080 | 5,095,920 | 29.223% | |
보건기관 기능보강(보조) | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 5,760,000 | 1,080,000 | 84.211% | |
> 모자건강 관리 | |||||||
난임부부 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 314,000,000 | 96,694,180 | 217,305,820 | 30.794% | |
선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 14,000,000 | 11,921,990 | 2,078,010 | 85.157% | |
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 757,100,000 | 567,825,000 | 189,275,000 | 75% | |
모자보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 867,404,000 | 238,269,000 | 629,135,000 | 27.469% | |
저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 275,240,000 | 275,240,000 | 0 | 100% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 60,000,000 | 10,803,010 | 49,196,990 | 18.005% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 29,480,000 | 2,357,940 | 27,122,060 | 7.998% | |
난청 조기진단 | 보조 | 보건 | 1,540,000 | 112,000 | 1,428,000 | 7.273% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
난임부부 한방 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 3,375,000 | 16,625,000 | 16.875% | |
산후조리도우미 이용 본인부담금지원 | 보조 | 보건 | 145,067,000 | 55,133,670 | 89,933,330 | 38.006% | |
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 38,000,000 | 9,841,970 | 28,158,030 | 25.9% | |
충남 난임부부 시술비 지원 | 보조 | 보건 | 107,000,000 | 24,350,850 | 82,649,150 | 22.758% | |
> 정신건강 관리 | |||||||
지역자살예방사업지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 1,334,000 | 19,140,000 | 6.516% | |
정신건강복지센터운영(시비) | 자체 | 보건 | 31,500,000 | 144,540 | 31,355,460 | 0.459% | |
지역정신보건사업지원(도비) | 보조 | 보건 | 84,398,000 | 22,625,500 | 61,772,500 | 26.808% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 11,356,250 | 39,743,750 | 22.224% | |
기초정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 218,400,000 | 35,348,180 | 183,051,820 | 16.185% | |
정신건강증진사업 지원 | 보조 | 보건 | 19,600,000 | 2,400,000 | 17,200,000 | 12.245% | |
자살예방 멘토링사업 | 보조 | 보건 | 133,300,000 | 40,000 | 133,260,000 | 0.03% | |
정신질환자 치료비지원 | 보조 | 보건 | 6,694,000 | 1,368,990 | 5,325,010 | 20.451% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충 | 보조 | 보건 | 31,200,000 | 11,726,900 | 19,473,100 | 37.586% | |
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 64,200,000 | 27,596,210 | 36,603,790 | 42.985% | |
기초 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,720,000 | 1,800,000 | 7,920,000 | 18.519% | |
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보지원(소방안전교부세) | 보조 | 보건 | 13,500,000 | 4,056,000 | 9,444,000 | 30.044% | |
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 161,752,000 | 27,016,680 | 134,735,320 | 16.703% | |
자살 유족 지원사업 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 12,486,900 | 37,073,100 | 25.196% | |
> 치매건강관리 | |||||||
치매환자 관리 | 보조 | 보건 | 55,000,000 | 1,612,250 | 53,387,750 | 2.931% | |
중증치매환자 관리사업 | 자체 | 보건 | 5,520,000 | 0 | 5,520,000 | 0% | |
치매치료관리비지원 | 보조 | 보건 | 368,824,000 | 284,412,000 | 84,412,000 | 77.113% | |
치매주간보호소운영 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 21,335,190 | 92,751,810 | 18.701% | |
치매안심(지원)센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 910,000,000 | 169,946,830 | 740,053,170 | 18.675% | |
중증치매노인 공공후견 지원 국고보조금 | 보조 | 보건 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
행정운영경비(보건행정과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 831,822,000 | 265,302,210 | 566,519,790 | 31.894% | |
> 인력운영비 | |||||||
보건기관 기능보강(기타직, 공무직) | 자체 | 기타 | 1,626,900,000 | 596,926,690 | 1,029,973,310 | 36.691% | |
기초정신건강복지센터 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 261,400,000 | 79,071,500 | 182,328,500 | 30.249% | |
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충(공무직) | 보조 | 기타 | 79,908,000 | 28,560,680 | 51,347,320 | 35.742% | |
정신건강복지센터운영(시비)(공무직) | 자체 | 기타 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
건강증진과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건강증진과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 93,608,000 | 23,820,000 | 69,788,000 | 25.447% | |
> 인력운영비 | |||||||
지역사회 통합건강증진사업(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 0% | |
국가금연지원서비스(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 100% | |
방문건강관리(공무직 인건비) | 자체 | 기타 | 56,400,000 | 5,258,630 | 51,141,370 | 9.324% | |
평생건강관리강화 | |||||||
> 건강증진 강화 | |||||||
건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 36,120,000 | 4,931,000 | 31,189,000 | 13.652% | |
국제건강도시육성 | 자체 | 보건 | 19,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 31.579% | |
우리동네 건강지키기 지원사업 | 보조 | 보건 | 6,843,000 | 6,563,000 | 280,000 | 95.908% | |
어르신 건강인센티브 지원사업 | 보조 | 보건 | 118,620,000 | 35,586,000 | 83,034,000 | 30% | |
> 방문건강 관리 | |||||||
방문건강관리 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 22,760,800 | 7,239,200 | 75.869% | |
고혈압, 당뇨관리 | 자체 | 보건 | 67,290,000 | 44,659,500 | 22,630,500 | 66.369% | |
거동불편노인 방문진료사업 | 자체 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
경로당 건강관리 | 자체 | 보건 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 68,708,000 | 68,708,000 | 0 | 100% | |
국가금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 263,586,000 | 106,676,640 | 156,909,360 | 40.471% | |
금연환경조성 사업운영 | 자체 | 보건 | 15,660,000 | 1,120,000 | 14,540,000 | 7.152% | |
사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 146,280,000 | 65,108,540 | 81,171,460 | 44.51% | |
재가암환자 관리사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,768,000 | 4,160,000 | 5,608,000 | 42.588% | |
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 | 보조 | 보건 | 14,024,000 | 13,988,500 | 35,500 | 99.747% | |
AI-IOT 어르신 건강관리지원사업 | 보조 | 보건 | 223,952,000 | 117,038,530 | 106,913,470 | 52.261% | |
> 노인건강 관리 | |||||||
암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 257,780,000 | 17,242,590 | 240,537,410 | 6.689% | |
희귀질환자지원 | 보조 | 보건 | 290,012,000 | 277,244,000 | 12,768,000 | 95.597% | |
한방공공보건사업 | 자체 | 보건 | 11,300,000 | 3,235,000 | 8,065,000 | 28.628% | |
허약노인 건강관리사업 | 자체 | 보건 | 34,900,000 | 14,450,000 | 20,450,000 | 41.404% | |
100세 재활운동치료실 운영 | 자체 | 보건 | 12,690,000 | 2,000,000 | 10,690,000 | 15.76% | |
지역사회중심 재활사업 | 자체 | 보건 | 8,220,000 | 2,600,000 | 5,620,000 | 31.63% | |
청소년 월경곤란증 한의약 치료지원 | 보조 | 보건 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
보건소지역사회 중심재활(CBR)사업인건비 | 보조 | 보건 | 34,930,000 | 16,737,850 | 18,192,150 | 47.918% | |
> 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
지역사회 통합건강증진사업 | 보조 | 보건 | 818,116,000 | 253,342,900 | 564,773,100 | 30.967% | |
> 건강생활지원센터 운영 | |||||||
건강생활지원센터 운영 | 자체 | 보건 | 75,940,000 | 21,130,000 | 54,810,000 | 27.825% | |
> 구강건강관리 | |||||||
구강보건센터운영 | 자체 | 보건 | 53,345,000 | 28,045,000 | 25,300,000 | 52.573% | |
질병관리과 [일반회계] | |||||||
체계적인 감염병 관리(감염병관리과) | |||||||
> 통합진료사업 운영 | |||||||
보건기관 진료사업 | 자체 | 보건 | 924,040,000 | 213,939,050 | 710,100,950 | 23.153% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 186,683,000 | 93,342,000 | 93,341,000 | 50% | |
성인병질환 검진 | 보조 | 보건 | 18,363,000 | 0 | 18,363,000 | 0% | |
보건기관 운영 지원 | 자체 | 보건 | 16,300,000 | 90,000 | 16,210,000 | 0.552% | |
보호자없는 병실 운영 지원(자체) | 자체 | 보건 | 10,560,000 | 9,570,000 | 990,000 | 90.625% | |
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 7,310,000 | 1,186,600 | 6,123,400 | 16.233% | |
의료급여수급권자 일반검진비지원(생애전환기 건강검진진단) | 보조 | 보건 | 14,180,000 | 7,090,000 | 7,090,000 | 50% | |
의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 | 보조 | 보건 | 1,171,000 | 0 | 1,171,000 | 0% | |
의료급여수급권자 영유아 검진비지원 | 보조 | 보건 | 1,775,000 | 887,000 | 888,000 | 49.972% | |
응급의료 재난 | 자체 | 보건 | 20,600,000 | 3,600,000 | 17,000,000 | 17.476% | |
국가재난의료체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 | 100% | |
자동심장충격기 보급지원 | 보조 | 보건 | 7,200,000 | 4,200,000 | 3,000,000 | 58.333% | |
보호자 없는 병실 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 167,460,000 | 76,799,000 | 90,661,000 | 45.861% | |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도비) | 보조 | 보건 | 2,567,000 | 0 | 2,567,000 | 0% | |
> 의료지원 진료사업 운영 | |||||||
방사선 및 검사실 기능보강 | 자체 | 보건 | 54,150,000 | 32,998,900 | 21,151,100 | 60.94% | |
HIV 진단시약 구매 | 보조 | 보건 | 2,100,000 | 1,574,000 | 526,000 | 74.952% | |
성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | 보조 | 보건 | 1,458,000 | 1,092,000 | 366,000 | 74.897% | |
HIV/AIDS 진료비 | 보조 | 보건 | 27,300,000 | 5,550,140 | 21,749,860 | 20.33% | |
> 의약 행정서비스 강화 | |||||||
의약무관리 | 자체 | 보건 | 15,400,000 | 6,038,250 | 9,361,750 | 39.209% | |
헌혈 및 장기기증 희망등록 관리 | 자체 | 보건 | 37,800,000 | 20,800,000 | 17,000,000 | 55.026% | |
응급의료 관리 | 자체 | 보건 | 6,600,000 | 2,400,000 | 4,200,000 | 36.364% | |
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 0% | |
지역 맞춤형 응급의료사업 운영 | 자체 | 보건 | 3,840,000 | 174,240 | 3,665,760 | 4.538% | |
응급환자 이송 지원 | 보조 | 보건 | 28,000,000 | 7,700,000 | 20,300,000 | 27.5% | |
소아 야간응급진료센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,008,000,000 | 528,000,000 | 480,000,000 | 52.381% | |
취약지 헬기 착륙장 건설지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 감염병 대응체계 강화 | |||||||
주요감염병표본감시사업 운영 | 보조 | 보건 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 0% | |
감염병예방관리 | 자체 | 보건 | 27,440,000 | 11,350,000 | 16,090,000 | 41.363% | |
보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 37,798,000 | 14,660,820 | 23,137,180 | 38.787% | |
비브리오패혈증 유행예측조사 지원 | 보조 | 보건 | 1,333,000 | 0 | 1,333,000 | 0% | |
국가결핵예방(도비) | 보조 | 보건 | 24,263,000 | 0 | 24,263,000 | 0% | |
보건소결핵관리사업(여비,인건비) | 보조 | 보건 | 61,078,000 | 20,593,950 | 40,484,050 | 33.717% | |
생물테러 초동대원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
진드기 매개감염병 관리 | 자체 | 보건 | 44,012,000 | 8,409,230 | 35,602,770 | 19.107% | |
발열성질환 예방관리사업 지원 | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(국비) | 보조 | 보건 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 | 0% | |
격리치료감염병 입원치료비 | 보조 | 보건 | 1,600,000 | 273,690 | 1,326,310 | 17.106% | |
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0% | |
보건소결핵관리사업(결핵진단검사) | 보조 | 보건 | 12,680,000 | 5,514,290 | 7,165,710 | 43.488% | |
발열성질환 예방관리사업(국비) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
> 방역 및 감염병 예방관리 | |||||||
국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 3,398,402,000 | 679,787,150 | 2,718,614,850 | 20.003% | |
한센병환자관리지원 | 보조 | 보건 | 1,680,000 | 342,000 | 1,338,000 | 20.357% | |
방역소독 관리 | 자체 | 보건 | 528,707,000 | 51,958,960 | 476,748,040 | 9.828% | |
국가예방접종실시(자체) | 자체 | 보건 | 257,562,000 | 11,481,260 | 246,080,740 | 4.458% | |
재가 한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 11,310,000 | 4,524,000 | 6,786,000 | 40% | |
인력운영비(예방접종등록센터운영) | 보조 | 보건 | 61,346,000 | 19,360,820 | 41,985,180 | 31.56% | |
한센병환자관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 23,880,000 | 21,000,000 | 2,880,000 | 87.94% | |
코로나19 예방접종 시행(자체) | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 25% | |
행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 130,008,000 | 56,053,000 | 73,955,000 | 43.115% | |
> 인력운영비 | |||||||
감염병 대응 기능보강 | 자체 | 기타 | 10,250,000 | 0 | 10,250,000 | 0% | |
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발 | |||||||
> 지도인력 전문화 및 지도기반 조성 | |||||||
농산물 소득조사 분석 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 0% | |
농업기술 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 29,320,000 | 8,975,000 | 20,345,000 | 30.611% | |
농업기술 정보지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
농업기술센터 청사 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 341,416,000 | 138,208,140 | 203,207,860 | 40.481% | |
농촌지도 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 1,879,540 | 5,320,460 | 26.105% | |
농업인 정보화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 10,625,000 | 390,000 | 10,235,000 | 3.671% | |
지도공무원 전문능력향상지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 6,382,500 | 21,617,500 | 22.795% | |
강소농 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,629,500 | 3,370,500 | 43.825% | |
농촌지도 기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 149,807,210 | 350,192,790 | 29.961% | |
스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 14,596,000 | 19,404,000 | 42.929% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 49.63% | |
> 농업인 교육 및 학습단체 육성 | |||||||
4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 254,575,000 | 219,324,000 | 35,251,000 | 86.153% | |
농업인학습단체 육성(4-H회) | 보조 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 33,800,000 | 4,000,000 | 89.418% | |
당진농업기술대학 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,300,000 | 6,473,810 | 14,826,190 | 30.393% | |
농업기술센터 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 6,507,400 | 9,492,600 | 40.671% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 8,024,000 | 12,976,000 | 38.21% | |
농업인 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,650,000 | 4,506,680 | 17,143,320 | 20.816% | |
품목별 연구회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 82,100,000 | 36,188,000 | 45,912,000 | 44.078% | |
농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 86,700,000 | 33,353,200 | 53,346,800 | 38.47% | |
농업인학습단체 육성(농촌지도자) | 보조 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 115,000,000 | 15,000,000 | 88.462% | |
농업인학습단체 육성(품목농업인연구회) | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 48,728,500 | 14,271,500 | 77.347% | |
농업인 현장 실용화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 45,600,000 | 20,070,000 | 25,530,000 | 44.013% | |
농업인교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 81,000,000 | 0 | 81,000,000 | 0% | |
> 농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화 | |||||||
생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 92,910,000 | 24,158,000 | 68,752,000 | 26.002% | |
농촌여성 능력개발 | 보조 | 농림해양수산 | 58,000,000 | 26,313,000 | 31,687,000 | 45.367% | |
농업 신기술 시범(생활자원) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
농업전문인력양성(생활자원) | 보조 | 농림해양수산 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0% | |
농업 농촌기반 식농교육 | 자체 | 농림해양수산 | 24,600,000 | 7,732,350 | 16,867,650 | 31.432% | |
농산물가공 생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
농산물가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 25,400,000 | 10,435,050 | 14,964,950 | 41.083% | |
농작업 재해예방 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
농촌자원 소득화 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 85,200,000 | 34,800,000 | 71% | |
농산물가공 창업 보육시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 11,640,000 | 18,360,000 | 38.8% | |
> 미래농업 개발 | |||||||
실증시범포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
농업테마파크 조성 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 84,400,000 | 10,827,010 | 73,572,990 | 12.828% | |
원예활동 생활화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 39,660,000 | 4,444,820 | 35,215,180 | 11.207% | |
귀농지원센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 3,083,000 | 5,917,000 | 34.256% | |
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,400,000 | 4,033,800 | 8,366,200 | 32.531% | |
귀농귀촌 영농 정착 | 자체 | 농림해양수산 | 43,940,000 | 43,231,200 | 708,800 | 98.387% | |
국화전시회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0% | |
농업 신기술 시범(도시농업) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
귀농, 귀촌 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0% | |
도시농업 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0% | |
선도농가 현장실습교육 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 5,482,500 | 24,517,500 | 18.275% | |
도시농업확산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 9,451,760 | 22,548,240 | 29.537% | |
미래농업 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 132,000 | 1,868,000 | 6.6% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 20,560,000 | 4,995,800 | 15,564,200 | 24.299% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 131,424,000 | 26,313,170 | 105,110,830 | 20.022% | |
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 1,099,600,000 | 334,834,400 | 764,765,600 | 30.451% | |
농업기술과 [일반회계] | |||||||
농업기술 보급 | |||||||
> 농기계 활용 지원 | |||||||
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,560,000 | 27,123,100 | 1,436,900 | 94.969% | |
농기계 활용도 제고사업 | 자체 | 농림해양수산 | 197,020,000 | 105,219,810 | 91,800,190 | 53.406% | |
농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 순회수리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 100% | |
노후농기계 대체지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
주산지일관기계화 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 524,000,000 | 0 | 524,000,000 | 0% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
임대농기계 운반지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 43,600,000 | 43,600,000 | 0 | 100% | |
농기계등화장치 부착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 0% | |
식량작물 정밀농업 확대 스마트 장비구축 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
> 작물환경 기술보급 | |||||||
농업인학습단체 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
농업 신기술 시범(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 진단실 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 13,900,000 | 8,100,000 | 63.182% | |
작물환경분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 18,523,000 | 677,000 | 96.474% | |
농업인 상담소 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 368,540,000 | 191,340,000 | 177,200,000 | 51.918% | |
밭작물 경영쇄신 소득제고 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 68,240,000 | 11,760,000 | 85.3% | |
농작물병해충 관찰포 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 100% | |
쌀 품질관리 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 67,500,000 | 62,500,000 | 5,000,000 | 92.593% | |
미래농업 현장기술지원(미래농업) | 자체 | 농림해양수산 | 24,744,000 | 5,636,000 | 19,108,000 | 22.777% | |
고품질 쌀 생산을 위한 맞춤형 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 252,000,000 | 252,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 0% | |
지소 유지 및 관용 차량 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 100,847,000 | 96,847,000 | 4,000,000 | 96.034% | |
국가관리 병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 94,000,000 | 43,884,020 | 50,115,980 | 46.685% | |
식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 455,000,000 | 364,780,850 | 90,219,150 | 80.172% | |
기술보급 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 9,200,000 | 2,200,000 | 7,000,000 | 23.913% | |
지역특화작목육성(식량작물)(공약) | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
예찰 진단 상담실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
콩 자립형 융복합단지 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
식량작물 안전생산 기반조성 기술지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
지역 특성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 예찰 방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 예찰조사원 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
> 채소, 화훼 기술보급 | |||||||
최고품질 원예특작생산 기술보급(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 87,000,000 | 0 | 87,000,000 | 0% | |
근교농업 시설원예 환경개선 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
농업 신기술 시범(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
고품질 화훼 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
채소화훼분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 100% | |
저비용 고품질 채소 안전생산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
스마트 원예단지 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 172,605,000 | 107,962,500 | 64,642,500 | 62.549% | |
지역활력화작목 기반조성(채소화훼)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
지역특화작목육성(채소화훼) | 자체 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 450,000 | 69,950,000 | 0.639% | |
충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 527,650,000 | 227,586,410 | 300,063,590 | 43.132% | |
> 과수 및 특용작물 기술보급 | |||||||
과수 품질고급화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
고품질 특용작물 생력화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
과수 특작분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 6,100,000 | 4,490,000 | 1,610,000 | 73.607% | |
재해대응 기술지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 72,000,000 | 61,720,000 | 10,280,000 | 85.722% | |
최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 173,670,000 | 138,670,000 | 35,000,000 | 79.847% | |
과수 병해충 예찰 방제 기술지원(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 30,080,000 | 10,780,000 | 19,300,000 | 35.838% | |
농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0 | 100% | |
지역활력화 작목기반조성(과수특작)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 100% | |
과수 병해충 기상관측시스템 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 | 0% | |
농작물 병해충 공공 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,300,000 | 36,300,000 | 0 | 100% | |
지역특화작목육성(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
> 종자개발 기술보급 | |||||||
종자 은행 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 218,650,000 | 212,150,000 | 6,500,000 | 97.027% | |
종자개발분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000 | 75,000 | 825,000 | 8.333% | |
고품질 식량작물 생산보급(식량작물 생산비 절감시범) | 보조 | 농림해양수산 | 15,250,000 | 5,250,000 | 10,000,000 | 34.426% | |
조직배양 바이러스무병묘 생산 하우스 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 72,310,000 | 47,697,300 | 24,612,700 | 65.962% | |
> 과학영농 기술지원 | |||||||
축산기술분야 교육 및 현장연찬 | 자체 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 17,200,000 | 2,000,000 | 89.583% | |
친환경농업과학관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 252,900,000 | 83,550,000 | 169,350,000 | 33.037% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 31,450,000 | 68,550,000 | 31.45% | |
과학영농현장기술지원(종합검정실) | 보조 | 농림해양수산 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 100% | |
농업 신기술 시범(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 580,000,000 | 20,000,000 | 560,000,000 | 3.448% | |
재해대응기술지원(농산물안전분석) | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 6,386,800 | 4,613,200 | 58.062% | |
농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 47,140,000 | 47,140,000 | 0 | 100% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 18,440,000 | 0 | 100% | |
과학영농운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 30% | |
친환경축산관리실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,200,000 | 13,200,000 | 8,000,000 | 62.264% | |
과학영농현장기술지원(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
대가축 품질 고급화 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 71,000,000 | 19,000,000 | 78.889% | |
중소가축 생산성 향상 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 100% | |
축산기술 보급지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,400,000 | 10,400,000 | 2,000,000 | 83.871% | |
동물복지형 친환경축산 육성지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
가축분뇨 부숙도 측정 | 보조 | 농림해양수산 | 16,600,000 | 12,658,010 | 3,941,990 | 76.253% | |
양봉산업전문인력양성 | 자체 | 농림해양수산 | 49,600,000 | 0 | 49,600,000 | 0% | |
농업기술원 농촌지도 기반조성(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
공익형직불제 토양검정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,745,000 | 12,745,000 | 0 | 100% | |
친환경 고품질 축산생산 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 0% | |
> 남부지소 활성화 | |||||||
남부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 165,740,000 | 145,299,340 | 20,440,660 | 87.667% | |
> 북부지소 활성화 | |||||||
북부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 170,710,000 | 101,338,030 | 69,371,970 | 59.363% | |
> 중부농기계임대사업소 활성화 | |||||||
중부농기계임대사업소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 143,164,000 | 104,200,970 | 38,963,030 | 72.784% | |
행정운영경비(기술보급과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 176,836,000 | 175,036,000 | 1,800,000 | 98.982% | |
시립도서관 [일반회계] | |||||||
공공도서관 활성화 | |||||||
> 도서관 확충 및 운영관리 | |||||||
도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 1,019,485,000 | 670,639,890 | 348,845,110 | 65.782% | |
도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 295,600,000 | 83,049,440 | 212,550,560 | 28.095% | |
도서관 프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 183,740,000 | 30,868,490 | 152,871,510 | 16.8% | |
독서 문화행사 | 보조 | 문화및관광 | 145,280,000 | 29,048,000 | 116,232,000 | 19.994% | |
웹툰창작체험관 조성 | 보조 | 문화및관광 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
작은도서관 운영 관리 | 보조 | 문화및관광 | 87,750,000 | 32,511,540 | 55,238,460 | 37.05% | |
행정운영경비(시립도서관) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 63,468,000 | 13,104,100 | 50,363,900 | 20.647% | |
> 인력운영비 | |||||||
공공도서관 개관시간 연장지원(보조) | 보조 | 기타 | 244,080,000 | 37,899,780 | 206,180,220 | 15.528% | |
공공도서관 개관시간 연장지원(수당 등) | 자체 | 기타 | 145,800,000 | 19,038,110 | 126,761,890 | 13.058% | |
시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
재무활동(시설관리사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
공공폐수처리시설 특별회계 전출금 | 자체 | 문화및관광 | 1,866,760,000 | 0 | 1,866,760,000 | 0% | |
상수도공기업특별회계 전출금 | 자체 | 문화및관광 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0% | |
공공시설물 이용환경 개선 | |||||||
> 직영시설물 유지관리 | |||||||
직영시설물 보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 300,533,200 | 90,670,330 | 209,862,870 | 30.17% | |
체육시설 유지관리 | |||||||
> 문화스포츠센터 운영 | |||||||
국민체육센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 239,600,000 | 157,357,380 | 82,242,620 | 65.675% | |
당진교육문화스포츠센터 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,488,600,000 | 1,883,216,440 | 605,383,560 | 75.674% | |
민자사업 정부지급금(BTL) (전환)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 1,531,000,000 | 1,531,000,000 | 0 | 100% | |
송악문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,405,680,000 | 835,403,730 | 570,276,270 | 59.431% | |
신평문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 155,700,000 | 80,078,990 | 75,621,010 | 51.432% | |
남부문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 165,200,000 | 68,144,100 | 97,055,900 | 41.249% | |
석문문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 148,600,000 | 68,195,780 | 80,404,220 | 45.892% | |
문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 157,000,000 | 13,785,500 | 143,214,500 | 8.781% | |
산업단지 조성 관리 | |||||||
> 산업단지 유지보수 | |||||||
석문국가산업단지 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,209,000,000 | 49,292,300 | 1,159,707,700 | 4.077% | |
산업단지 가로수 관리 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 202,000,000 | 10,865,150 | 191,134,850 | 5.379% | |
아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,055,178,730 | 266,881,190 | 1,788,297,540 | 12.986% | |
국가산단내 도로 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 886,480,000 | 388,533,310 | 497,946,690 | 43.829% | |
농공단지 시설물 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,000,000 | 32,367,100 | 37,632,900 | 46.239% | |
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지노후기반시설개선)(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,069,200,000 | 338,585,730 | 730,614,270 | 31.667% | |
국가산단내 시설물 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,618,478,000 | 904,048,055 | 714,429,945 | 55.858% | |
일반산업단지내 도로 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 460,000,000 | 130,436,390 | 329,563,610 | 28.356% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 5,880,000 | 923,200 | 4,956,800 | 15.701% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 133,680,000 | 27,332,997 | 106,347,003 | 20.447% | |
환경관리사업소 [일반회계] | |||||||
쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
> 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
민간환경감시기구 운영 | 보조 | 환경 | 563,642,000 | 563,642,000 | 0 | 100% | |
미세먼지 배출원 조사사업 | 보조 | 환경 | 230,020,000 | 62,255,020 | 167,764,980 | 27.065% | |
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 보조 | 환경 | 572,509,800 | 152,748,000 | 419,761,800 | 26.68% | |
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 | 보조 | 환경 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0% | |
악취방지시설 설치˙개선 지원사업 | 보조 | 환경 | 53,039,000 | 0 | 53,039,000 | 0% | |
자연환경의 지속가능 체계 구축(환경/환경보호일반) | |||||||
> 지역환경 감시체계 구축 | |||||||
환경오염행위 신고보상금제 운영 | 자체 | 환경 | 38,982,000 | 2,241,590 | 36,740,410 | 5.75% | |
지역환경 감시체계 구축 | 자체 | 환경 | 37,250,000 | 1,807,620 | 35,442,380 | 4.853% | |
악취시료채취장치 설치사업 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
행정운영경비(환경관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 44,696,000 | 11,058,810 | 33,637,190 | 24.742% | |
의회사무국 [일반회계] | |||||||
열린의정 구현 | |||||||
> 의정운영 기본지원 | |||||||
의정활동 지원 및 조직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 188,260,000 | 46,172,546 | 142,087,454 | 24.526% | |
대외협력 및 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 77,500,000 | 51,963,330 | 25,536,670 | 67.049% | |
의정활동 여건개선 | 자체 | 일반공공행정 | 19,000,000 | 9,379,400 | 9,620,600 | 49.365% | |
의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 591,730,000 | 148,881,910 | 442,848,090 | 25.16% | |
> 의정활동 지원 | |||||||
의정자료수집 및 연구 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 78,020,000 | 32,073,400 | 45,946,600 | 41.109% | |
의정활동 경비보전 | 자체 | 일반공공행정 | 883,360,000 | 283,274,490 | 600,085,510 | 32.068% | |
국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 44,340,810 | 15,659,190 | 73.901% | |
의원 후생복지 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 67,980,000 | 10,262,180 | 57,717,820 | 15.096% | |
의장단 협의체 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(의회사무국) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 232,520,000 | 105,185,210 | 127,334,790 | 45.237% | |
회의장 및 사무실 유지보수 | 자체 | 기타 | 35,000,000 | 1,063,200 | 33,936,800 | 3.038% | |
> 인력운영비 | |||||||
인건비 | 자체 | 기타 | 1,500,000,000 | 573,863,490 | 926,136,510 | 38.258% | |
합덕읍 [일반회계] | |||||||
합덕읍 사업경비 | |||||||
> 합덕읍 청사유지관리 | |||||||
청사시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 84,801,240 | 24,774,000 | 60,027,240 | 29.214% | |
> 주민편의시설향상 | |||||||
도로변 청소및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 40,726,000 | 8,385,000 | 32,341,000 | 20.589% | |
공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 478,000,000 | 427,943,230 | 50,056,770 | 89.528% | |
역점 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 24,438,800 | 24,438,800 | 0 | 100% | |
> 행정지원운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 180,110,000 | 76,380,000 | 103,730,000 | 42.407% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,240,000 | 9,703,400 | 74,536,600 | 11.519% | |
주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 행사지원관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 1,646,200 | 1,353,800 | 54.873% | |
합덕읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 243,970,000 | 52,244,390 | 191,725,610 | 21.414% | |
보건위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(보건위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
재무활동(보건위생과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회계 경상전출 | 자체 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송악읍 [일반회계] | |||||||
송악읍 사업경비 | |||||||
> 청사관리 | |||||||
청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 315,864,000 | 63,837,150 | 252,026,850 | 20.21% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 165,740,000 | 69,610,000 | 96,130,000 | 42% | |
주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 93,000,000 | 21,088,520 | 71,911,480 | 22.676% | |
주민참여예산 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 8,500,000 | 13,500,000 | 38.636% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 973,500 | 2,026,500 | 32.45% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 635,000,000 | 453,915,790 | 181,084,210 | 71.483% | |
송악읍 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 227,500,000 | 48,312,280 | 179,187,720 | 21.236% | |
업무추진비 | 자체 | 기타 | 21,000,000 | 3,666,050 | 17,333,950 | 17.457% | |
고대면 [일반회계] | |||||||
고대면 사업경비 | |||||||
> 고대면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,100,000 | 6,645,000 | 8,455,000 | 44.007% | |
고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,600,000 | 13,158,500 | 46,441,500 | 22.078% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 100,260,000 | 43,160,000 | 57,100,000 | 43.048% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 56,160,000 | 50,181,000 | 5,979,000 | 89.354% | |
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,010,000 | 10,670,000 | 23,340,000 | 31.373% | |
공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 행사관리 | |||||||
행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 730,800,000 | 638,252,740 | 92,547,260 | 87.336% | |
고대면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,080,000 | 3,406,370 | 14,673,630 | 18.841% | |
일반운영비 | 자체 | 기타 | 189,520,000 | 41,831,000 | 147,689,000 | 22.072% | |
석문면 [일반회계] | |||||||
석문면 사업경비 | |||||||
> 주민생활편익 향상 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 0% | |
청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 438,500 | 1,561,500 | 21.925% | |
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 475,000,000 | 306,771,210 | 168,228,790 | 64.583% | |
공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
> 청사유지 관리 | |||||||
쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 901,440,000 | 800,086,800 | 101,353,200 | 88.757% | |
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 60,350,000 | 17,738,500 | 42,611,500 | 29.393% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 97,650,000 | 43,200,000 | 54,450,000 | 44.24% | |
통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 33.333% | |
석문면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 175,740,000 | 50,061,100 | 125,678,900 | 28.486% | |
자산취득비 | 자체 | 기타 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
대호지면 [일반회계] | |||||||
대호지면사업경비 | |||||||
> 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 7,812,800 | 4,187,200 | 65.107% | |
> 행정지원 운영 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 63,380,000 | 26,160,000 | 37,220,000 | 41.275% | |
> 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 1,250,000 | 14,750,000 | 7.812% | |
깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 220,000 | 1,380,000 | 13.75% | |
> 대호지면 행사지원 | |||||||
행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
> 지역균형개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 465,000,000 | 315,468,680 | 149,531,320 | 67.843% | |
> 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 66,200,000 | 9,431,960 | 56,768,040 | 14.248% | |
대호지면 행정운영경비 | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,860,000 | 52,922,200 | 87,937,800 | 37.571% | |
미래농업과 [일반회계] | |||||||
미래농업 기술보급 | |||||||
> 행정운영경비(미래농업과) | |||||||
기본경비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% |